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杭州华星创业通信技术股份有限公司 2009 年年度报告 -1-杭州华星创业通信技术股份有限公司 杭州华星创业通信技术股份有限公司 Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd.Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd.2009 年年度报告 2009 年年度报告 券代代码:券代代码:300025 证券简称:华星创业证券简称:华星创业 披露日期:披露日期:2010 年年 3 月月 30 日日 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2009 年年度报告 -2-重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。2、2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、公司全体董事均已出席了本次审议年度报告的董事会。4、天健会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。5、5、公司负责人程小彦、主管会计工作负责人杜光明及会计机构负责人杜光明声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。杭州华星创业通信技术股份有限公司 2009 年年度报告 -3-目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.4 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.5 第三节第三节 董事会报告董事会报告.8 第四节第四节 重要事项重要事项.37 第五节第五节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.45 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第七节第七节 公司治理结构公司治理结构.56 第八节第八节 监事会报告监事会报告.68 第九节第九节 财务报告财务报告.71 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.138 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2009 年年度报告 -4-第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、基本情况一、基本情况(一)中文名称:杭州华星创业通信技术股份有限公司 英文名称:Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd.中文简称:华星创业 英文简称:HUAXING CHUANGYE(二)公司法定代表人:程小彦(三)公司联系人和联系方式 董事会秘书 董事会秘书 证券事务代表 证券事务代表 姓名 姓名 方春英 霍庆宝 联系地址 联系地址 杭州市西湖区文三路553-555号浙江省中小企业科技楼 10 楼 杭州市西湖区文三路553-555号浙江省中小企业科技楼 10 楼 电话 电话 0571-87208518 0571-87208518 传真 传真 0571-87208517 0571-87208517 电子信箱 电子信箱 hxcy_ hxcy_(四)注册地址:杭州市西湖区文三路 553-555 号浙江省中小企业科技楼 10 楼 办公地址:杭州市西湖区文三路 553-555 号浙江省中小企业科技楼 10 楼 邮政编码:310012 网 址:http:/(五)公司指定信息披露报纸:证券时报 公司指定信息披露网站:中国证监会指定的创业板信息披露网站 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:华星创业 股票代码:300025 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2009 年年度报告 -5-第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位:人名币(元)2009 年 2009 年 2008 年 2008 年 本年比上年增减()本年比上年增减()2007 年 2007 年 营业总收入 155,619,920.78 117,057,322.5932.94%77,431,894.26利润总额 30,732,572.56 20,131,717.5752.66%17,585,559.65归属于上市公司股东的净利润 26,371,897.61 17,439,255.7451.22%13,829,173.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,175,203.34 17,406,983.3844.63%13,028,062.71经营活动产生的现金流量净额 111,510.09 11,371,877.50-99.02%3,230,257.73 2009 年末 2009 年末 2008 年末 2008 年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减()()2007 年末 2007 年末 总资产 303,656,692.62 85,385,569.80255.63%53,157,893.71归属于上市公司股东的所有者权益 257,239,722.40 58,748,974.79337.86%30,109,719.05股本 40,000,000.00 30,000,000.0033.33%3,000,000.00 二、主要会计数据二、主要会计数据 2009 年 2009 年 2008 年 2008 年 本年比上年增减本年比上年增减()()2007 年 2007 年 基本每股收益(元/股)0.830.5843.10%-稀释每股收益(元/股)0.830.5843.10%-扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.800.5837.93%-加权平均净资产收益率(%)26.77%38.44%-11.67%58.78%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)25.56%38.39%-12.83%56.33%杭州华星创业通信技术股份有限公司 2009 年年度报告 -6-每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.00280.38-99.26%-2009 年末 2009 年末 2008 年末 2008 年末 本年末比上年末增本年末比上年末增减()减()2007 年末 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)6.431.96228.06%-注:1、2008年和2009年各年末股本分别为3,000万股、4,000万股。2008年摊薄净资产收益率为29.68%。2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。3、加权平均净资产收益率的计算过程 4、基本每股收益的计算过程 单位:人名币(元)项 目 序号 本期数 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 26,371,897.61非经常性损益 B 1,196,694.27扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 25,175,203.34归属于公司普通股股东的期初净资产 D 58,748,974.79发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E 177,218,850.00新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 2回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 5,100,000.00减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 7因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 I 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 J 报告期月份数 K 12加权平均净资产 L=D+A/2+EF/K-GH/KIJ/K98,496,398.60加权平均净资产收益率 M=A/L 26.77%扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 25.56%杭州华星创业通信技术股份有限公司 2009 年年度报告 -7-项 目 序号 本期数 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 26,371,897.61非经常性损益 B 1,196,694.27扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 25,175,203.34期初股份总数 D 30,000,000.00因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 发行新股或债转股等增加股份数 F 10,000,000.00增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 2因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 12发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+FG/K-HI/K-J 31,666,666.67基本每股收益 M=A/L 0.83扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.805.稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。三、非经常性损益项目 三、非经常性损益项目 单位:人名币(元)非经常性损益项目 金 额 非经常性损益项目 金 额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-149,790.54计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,572,625.78除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,297.67其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计 1,438,132.91减:企业所得税影响数(所得税减少以“”表示)240,820.40 少数股东权益影响额(税后)618.24归属于母公司所有者的非经常性损益净额 1,196,694.27 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2009 年年度报告 -8-第三节第三节 董事会报告董事会报告 一、公司经营情况一、公司经营情况(一)公司报告期内总体经营情况(一)公司报告期内总体经营情况 1、2009 年经营情况总结 2009 年,中国电信行业发生了重大变化,电信行业重组的完成,3G 牌照的发放,通信产业获得了飞速的发展。目前,我国正处于 3G 技术的商业应用初期阶段,3G 网络的巨大投资以及网络运营维护外包趋势的形成给第三方移动通信网络测评优化服务带来广阔的市场空间。同时,随着通信技术不断发展、网络建设规模大幅增长、用户需求日益多样化,电信运营商对外包服务规范性、专业性、长期性等要求的提高,给第三方移动网络测评优化服务行业中优势企业带来良好的发展机遇。随着电信行业的发展,初步完成重组的电信运营商需同时兼顾 2G、3G业务,并要强化自身的核心竞争力、节约成本、增加利润,必然会更多地依赖专业技术服务提供商提供的服务,将包括网络优化等业务外包给专业技术服务机构。网络运营维护外包化趋势将会给第三方移动网络测评优化服务行业带来巨大的市场空间,电信服务外包市场面临着新的增长机会。2009年,公司抓住发展机遇,坚持服务与产品共同促进、共同发展的战略,进一步巩固发展传统业务,扩大高端服务比重。继续贯彻技术服务本地化模式,扩大公司的影响力和服务规模、贴近用户的需求、提高服务的响应速度、降低服务执行成本,从而提升公司的竞争优势。同时,公司继续加大产品的研发力度,提高产品的技术含量,提升产品的附加值和美誉度。在电信业务从2G向3G转变的过程中,公司有着充分技术和人才的储备,公司已成立专业的3G队伍,3G的技术和产品研发已有成效,一些产品研发取得了阶段性成果。报告期内,在公司董事会的领导下,管理层和全体员工经过一年不懈的努力,2009年全年共实现营业总收入15,562万元,较上年同期比较增长32.94%;实现营业利润2,789万元,较上年同期比较增长48.10%;实现归属上市公司股东的净利润2,637万元,较上年同期比 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2009 年年度报告 -9-较增长51.22%。报告期内,公司成功发行人民币普通股1000万股,并在深圳证券交易所创业板成功上市。通过此次发行,公司资本实力大为增强,随着募集资金投资项目实施,强化了公司服务和产品的竞争优势,极大地提升了公司的竞争能力,公司进入到了一个全新的发展阶段。公司积极贯彻创业板上市公司规范运作要求,合理使用募集资金,推进未来发展与规划的实施。2009 年底,公司聘请了专业管理咨询机构对公司进行管理咨询,在战略、组织结构、管理等方面给予指导和建议,增强了公司健康、稳定发展的持续性和长远性。(二)公司主营业务及其经营情况(二)公司主营业务及其经营情况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:人民币(万元)主营业务分行业情况 主营业务分行业情况 分行业或分产品 分行业或分产品 营业收入 营业收入 营业成本 营业成本 毛利率 毛利率 营业收入比上营业收入比上年增减 年增减 营业成本比上营业成本比上年增减 年增减 毛利率比上毛利率比上年增减 年增减 通信服务业 15,426.37 8,443.3645.27%32.40%31.64%0.32%主营业务分产品情况 技术服务 13,028.38 7,364.5343.47%45.05%30.64%6.23%系统产品 2,397.99 1,078.8455.01%-10.15%38.86%-15.88%报告期内,公司的主营业务没有变更,总体毛利率较上期略有提升。其中技术服务收入较去年同期上升了 45.05%,主要系公司扩大了高端服务网络优化的业务量;毛利率上升了 6.23%,主要系 2008 年招聘的大批员工在经过 1 年的培训与实践后,在 2009 年的项目执行过程中基本能发挥执行能力,相应降低项目执行成本,同时公司内部成本控制管理水平进一步提高。系统产品收入较去年下降了 10.15%;毛利率同比减少 15.88%,主要系部分销售合同产品硬件配置比例较高、毛利率较低所致。2、主营业务分地区情况 单位:人民币(万元)杭州华星创业通信技术股份有限公司 2009 年年度报告 -10-地 区 营业收入 营业收入比上年增减 华东 3,882.5327.04%华南 1,583.77160.24%华中 2,153.6715.14%华北 2,909.1712.14%西北 1,561.9016.51%西南 2,573.5580.89%东北 761.780.47%合计 15,426.3732.40%报告期内,公司营业收入主要集中在华北、华东、华中、西南地区,本期公司加大了在华东、华南、西南地区业务的拓展,使得其营业收入同比分别增长27.04%、160.24%、80.89%。3、主要供应商、客户情况及其对公司的影响 单位:人民币(万元)客户名称 客户名称 销售金额 销售金额 占年度销售总金额占年度销售总金额比例(%)比例(%)应收账款余额 应收账款余额 占公司应收账款总占公司应收账款总余额比例(%)余额比例(%)是否存在关联是否存在关联关系 关系 前 5 名客户合计 3,385.25 21.74%2,117.0027.18%否 供应商名称 供应商名称 采购金额 采购金额 占年度采购总金额占年度采购总金额比例(%)比例(%)应付账款余额 应付账款余额 占公司应付账款总占公司应付账款总余额比例(%)余额比例(%)是否存在关联是否存在关联关系 关系 前 5 名供应商合计 1,724.6435.18%211.1824.79%否 报告期内,公司不存在向单一客户销售比例超过 30%的情形,也不存在向单一供应商采购比例超过 30%的情形。公司的业务主要通过招投标方式实现,且招标一般由电信运营商的各级分、子公司自主进行,中国移动下属的设计院、省级子公司、市级分公司各自均拥有预算范围内订购服务、购买产品的权限,本公司在销售过程中分别与各单位签订合同。4、公司近三年主要财务数据变动及原因如下:单位:人名币(元)杭州华星创业通信技术股份有限公司 2009 年年度报告 -11-指标名称 指标名称 2009 年 2009 年 2008 年 2008 年 本年比上年增本年比上年增减(%)减(%)2007 年 2007 年 营业收入 155,619,920.78117,057,322.5932.94%77,431,894.26营业利润 27,894,480.4418,834,278.3648.10%17,022,693.90利润总额 30,732,572.5620,131,717.5752.66%17,585,559.65归属于上市公司股东的净利润 26,371,897.61 17,439,255.7451.22%13,829,173.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,175,203.34 17,406,983.3844.63%13,028,062.71经营活动产生的现金流量净额 111,510.0911,371,877.50-99.02%3,230,257.73指标名称 指标名称 2009 年末 2009 年末 2008 年末 2008 年末 本年末比上年本年末比上年末增减(%)末增减(%)2007 年末 2007 年末 总资产 303,656,692.6285,385,569.80255.63%53,157,893.71所有者权益(或股东权益)257,755,285.5559,200,341.98335.40%30,478,594.032009年,公司总资产和所有者权益大幅增长,主要系公司2009年公开发行A股股票,实际募集资金净额177,218,850元所致,主要财务指标中的其他数据大幅增长,主要系报告期内3G网络全面推出,2G、3G网络并行发展,市场容量大幅度增加,公司核心技术进一步得到提升,公司资源配置进一步扩充所致。经营活动产生的现金流量净额较上期大幅减少,主要是因为应收账款回笼量未能与公司业务同步增长所致。5、期间费用及所得税费用分析 单位:人民币(万元)项 目 项 目 2009 年度 2009 年度 2008 年度 2008 年度 同比增减(%)同比增减(%)2007 年度 2007 年度 销售费用 838.20556.5750.60%555.16管理费用 2,603.322,172.5119.83%947.28财务费用 77.8949.1358.54%32.39期间费用合计 3,519.412,778.2126.68%1534.83所得税费用 429.65261.0064.62%376.35报告期内销售费用同比增长了 50.60%,主要系公司为了扩大销售,增加了销售人员,相应销售人员工资、福利及差旅费、业务费等支出增加所致。报告期内管理费用同比增长了 19.83%,主要系公司业务规模扩大、研发费用 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2009 年年度报告 -12-支出增加所致。报告期内财务费用同比增长 58.54%,主要系公司业务规模扩大,增加借款使借款利息支出相应增加。报告期内所得税费用同比增长了 64.62%,主要系利润总额大幅度增加所致。6、非经常性损益情况 单位:人民币(元)项项 目目 金额 金额 绝对值占净利润比例绝对值占净利润比例非流动性资产处置损益,包括已计提资产减非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 值准备的冲销部分-149,790.54-0.57%计入当期损益的政府补助(与公司正常经营计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)外)1,572,625.785.95%除上述各项之外的其他营业外收入和支出 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,297.67 0.06%小 计 小 计 1,438,132.915.44%减:企业所得税影响数(所得税减少以“”减:企业所得税影响数(所得税减少以“”表示)表示)240,820.400.91%减:少数股东权益影响额 减:少数股东权益影响额 618.240.002%归属于母公司股东的非经常性损益净额 归属于母公司股东的非经常性损益净额 1,196,694.274.53%计入当期损益的政府补助 1,572,625.78 元,占公司净利润 5.95%,主要为地方政府给予公司的科技类项目补助。(三)报告期公司资产构成和财务指标(三)报告期公司资产构成和财务指标 1、报告期内公司主要资产构成情况 单位:人民币(元)2009 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 资 产 资 产 金额 金额 占本期总资产占本期总资产比重%比重%金额 金额 占本期总资占本期总资产比重%产比重%金额增减 金额增减 货币资金 204,461,218.3567.33%30,901,124.84 36.19%561.66%应收账款 73,652,815.3824.26%38,756,978.17 45.39%90.04%预付款项 384,518.10 0.13%507,601.78 0.59%-24.25%其他应收款 1,450,747.52 0.48%2,816,021.62 3.30%-48.48%杭州华星创业通信技术股份有限公司 2009 年年度报告 -13-存货 4,022,905.57 1.32%1,364,578.301.60%194.81%其他流动资产 114,270.61 0.04%383,262.86 0.45%-70.18%长期股权投资 4,749,445.91 1.56%0.00 0.00-固定资产 13,914,983.82 4.58%10,088,235.10 11.81%37.93%商誉 252,663.50 0.08%252,663.50 0.30%0.00%递延所得税资产 653,123.86 0.22%315,103.63 0.37%107.27%资产总计 303,656,692.62 100.00%85,385,569.80 100.00%255.63%报告期内,货币资金同比增长 561.66%,主要系本期公司公开发行股票 1000万股,收到募集资金净额 177,218,850.00 元。报告期内,应收账款同比增长 90.04%,主要系行业特征与会计政策影响(技术服务项目实施过程较长,会计政策以已完成的劳务量占总劳务量的比重确认收入,与通常行业惯例中客户于项目验收后 1-3 月付款有时间差异);业务结构变化(公司高端技术服务项目网络优化所占比重有所上升,而网络优化项目执行期较长,付款期也相应较长);客户结构变化(2009 年公司客户由 2008 年的以中国移动为主,逐步拓展到其他运营商和主设备厂商,付款周期相对较长)所致。截止到 2009 年 12 月 31 日,公司应收账款账龄以 1 年以内为主,占 91.26%,账龄在 1-2 年占 8.74%,账龄结构良好。由于公司主要客户是电信运营商,他们作为国有大型企业,信用很好,并且经营稳定、效益良好,所以公司应收账款的质量较好,形成坏账的风险较小。报告期内,其他应收款同比减少 48.48%,主要系收回银行借款抵押款,及公司进一步加强内部员工项目备用金的管理所致。报告期内,存货同比增长 194.81%,主要系期末未完工项目数量较期初增加较多所致。报告期内,其他流动资产同比减少 70.18%,主要系 08 年底预付了 09 年的部分房租,09 年不存在相同情况所致。报告期内,长期股权投资同比增加 4,749,445.91 元,主要系本期投资新设合营公司北京鼎星众诚科技有限公司所致。报告期内,固定资产同比增长 37.93%,主要系随着公司规模不断扩大,相应所购设备增加所致。杭州华星创业通信技术股份有限公司 2009 年年度报告 -14-报告期内,递延所得税资产同比增长了 107.27%,主要系应收账款增加相应的坏账准备增加所致。2、无形资产情况 报告期内,公司无形资产主要包括商标、软件著作权、非专利技术等,均未估值入帐,亦未许可他人使用。变动情况如下:(1)商标“MTGIS”文字商标,商标号 5962072,类别 9,于 2009 年 12 月 28 日获国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证。华星创业图形商标(LOGO),申请号 5962075,类别 38,于 2009 年 11 月 20 日通过国家工商行政管理总局商标局初步审定。“华星创业”文字商标,申请号 5962076,类别 38,于 2009 年 11 月20 日通过国家工商行政管理总局初步审定。(2)软件著作权 公司 2009 年度获得国家版权局登记的计算机软件著作权 4 项,权利范围均为“全部权利”。序号 登记证书 编号 软件名称 著作权人取得方式首次发表日 取得时间 序号 登记证书 编号 软件名称 著作权人取得方式首次发表日 取得时间 1 软著登字第126840 号 华星人事项目管理软件 V1.0 华星创业原始取得2008 年 10 月 20 日 2009 年 1 月 5 日2 软著登字第0145589 号 华星网优之星GSM 网络优化软件 V1.0 华星创业原始取得2008 年 12 月 15 日 2009 年 5 月 19 日3 软著登字第0145590 号 华星网优之星CDMA 网络优化软件 V1.0 华星创业原始取得2008 年 12 月 15 日 2009 年 5 月 19 日4 软著登字第0147092 号 华星无线网络优化投诉处理平台软件 v1.0 华星创业原始取得2009 年 3 月 13 日 2009 年 6 月 1 日截至 2009 年 12 月 31 日,公司向国家版权局登记的计算机软件著作权共计 15项。(3)专有技术 2009 年度公司新增专有技术 3 项,进一步的提升了公司的竞争能力。新增技术情况如下:杭州华星创业通信技术股份有限公司 2009 年年度报告 -15-1)基于信号强度的 2G/3G 互操作技术:基于同一地点 2G 和 3G 网络各自的信号强度,配合业务量管理,设定 2G 与 3G 网络相互之间终端重选和切换的策略和无线参数方案,确保良好的客户通信感知;2)切换关系自动规划技术:根据基站的工程参数,自动规划生成切换关系,支持 2G 和 3G 网间切换关系的自动规划;3)数据一致性检查技术:移动通信的无线网络需要定义小区无线参数和邻区无线参数,两套参数分别定义,但对同一小区的描述必须一致,否则会给切换带来问题。华星创业利用 IT 手段自动提取和检查小区数据和邻区数据的一致性,能够快速、准确定位错误数据,优化网络性能。3、偿债能力分析 2009 年度 2009 年度 2008 年度 2008 年度 同比增减同比增减 2007 年度 2007 年度 流动比率 6.192.85117.19%2.00速动比率 6.102.79118.64%1.85资产负债率 15.12%30.67%-15.55%43.66%公司一直执行稳健的财务政策,努力规避财务风险。报告期内,公司流动比率、速动比率大幅度增长,资产负债率大幅度降低,主要系公司首次公开发行 A股以后,货币资金大幅度增长,使得公司资金比较充足,偿债能力较强。4、资产运营能力分析 2009 年度 2009 年度 2008 年度 2008 年度 同比增减同比增减 2007 年度 2007 年度 应收账款周转率 2.623.30-20.61%3.45存货周转率 31.3826.0920.28%13.01流动资产周转率 0.871.95-55.38%2.04总资产周转率 0.801.69-52.66%1.78报告期内,应收账款周转率较去年同比下降,主要系 2009 年底应收账款余额较大所致,详细说明见本节“一、公司经营情况(三)报告期公司主要资产构成情况和财务数据 1、报告期内公司资产构成情况。”报告期内,流动资产周转率、总资产周转率较去年同比下降,主要系公司发行 A 股股票以后,相应流动资产和总资产大幅增加所致。杭州华星创业通信技术股份有限公司 2009 年年度报告 -16-5、公司研发费用投入 单位:人民币(万元)项项 目目 2009 年度年度 2008 年度年度 同比增减同比增减 2007 年度年度 母公司研发费用投入金额 934.16813.9414.77%458.87母公司营业收入 15,195.7211,454.8632.66%7,611.72占营业收入比重 6.15%7.11%-0.96%6.03%根据谨慎性原则,公司的研发费用全部计入当年费用,没有进行资本化。公司自成立来一直高度重视产品研发,保持行业内的领先技术地位。报告期内,公司正在进行的研发项目及进展情况如下:序号 产品名称 用途及性能 进展阶段 序号 产品名称 用途及性能 进展阶段 1 自动路测系统 减少工作人员手工操作量,提高网络普查、优化的效率并降低成本 主体研发工作已完成,参加用户设备选型测试2 便携式网络测试系统 便于随身携带的测试系统 主体研发工作已完成,参加用户设备选型测试3 CDMA 数据网络测试优化系统 在 CDMA 数据网络下,提供一个自动、快速、公平的测试优化平台 主体研发工作已完成,参加用户设备选型测试4 华星四网同测无线网络测试系统 在 3G 网络下,提供一个适应于各个移动网络的测试优化平台 编码 6、公司核心竞争优势 报告期内,公司核心竞争能力未发生重大变化。(1)服务技术优势 公司通过长期从事大量、复杂的移动网络测评优化服务,已形成了四大核心技术,开发了十余项专有技术,获得了丰富的实践经验;积累的这些技术和经验一方面转化为培训教材,使其得到传承,另一方面将其固化为软件,获得了十余项软件著作权,并开发了具有竞争力的测试优化系统产品;同时公司注重技术二次开发,形成了人无我有、人有我强的特殊场景的技术服务能力。通过上述三个层次的技术开发和经验积累,公司在移动通信测评优化服务技术方面已形成了独特的、领先的核心竞争力。(2)服务+产品”的组合优势 公司是行业内少数既从事测评优化服务,又开发、销售测试优化系统的企业之一。杭州华星创业通信技术股份有限公司 2009 年年度报告 -17-公司开发的测试优化系统是技术服务的工具;在技术服务过程中,技术服务人员由于熟悉本公司开发的测试优化系统的各项功能、特性和指标,能够熟练运用这些系统,从而提高了服务的质量和效率;同时,技术服务人员能将使用过程中遇到的新的技术需求和系统的有关问题及时反馈给技术开发部门,而开发部门将积累的技术诀窍进一步固化到软件系统中,从而促进测试优化系统的改良和升级;测试优化系统的改良和升级能够进一步提高服务的质量和效率,如此形成良性循环,使得公司服务和产品的竞争力不断提升。(3)客户渠道优势 目前,公司提供的服务、销售的产品已覆盖全国 30 个省、直辖市、自治区,是行业内服务区域最广的企业之一。公司始终坚持贴近客户的策略,与各电信运营商建立长期合作伙伴关系。公司与三大电信运营商的集团公司保持紧密联系,参与其对各地分(子)公司网络质量测评检查工作、以及各类课题的研究。通过与电信运营商集团公司的合作,增强了公司向省、市两级分(子)公司的辐射能力。经过营销团队几年的努力,公司已建立大区、省两级营销体系,市场网络覆盖全国大部分地区,能够及时跟踪电信运营商及其省、市两级分(子)公司的最新需求,积极参与他们组织的招投标。公司董事长兼任负责市场的副总经理,站在市场前沿,总体把握方向;销售人员经验丰富;售前支持人员跟进及时,契合客户需求。(4)人才优势 公司一贯注重核心人员凝聚力的打造,聚集并培养了一批优秀的管理人员和在测评优化服务及产品开发领域拥有丰富经验的人才,组建了强有力的管理团队和技术服务专家团队。公司高级管理层、核心技术人员在通信行业的平均工作年限超过 10 年,具有丰富的从业经验。公司研发、技术服务人员占员工总人数的九成以上,大专以上学历人员亦占九成以上。(5)服务和产品质量优势 公司于 2006 年通过 ISO9001 质量管理体系认证,具有完备的质量控制手段,能够有效保证服务和产品的质量;同时前述“服务+产品”的组合优势也有利于提 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2009 年年度报告 -18-升公司的服务和产品质量。(6)规模优势 目前,国内第三方移动网络测评优化服务行业企业众多,行业集中度较低,普遍规模较小。公司规模属于行业前列,业务范围遍及全国,业务类型全面,这有利于公司在电信运营商的招投标中胜出。同时,规模优势也使公司在部分原材料采购、质量保障等方面具有一定的优势。随着募投项目的实施、业务的扩展,规模优势将进一步增强。(7)管理优势 公司从长期的项目服务和产品开发中积累了丰富的管理经验,并在质量管理、成本控制、财务管理、采购及库存管理等方面建立了较为完善的制度并得到有效执行。公司以控制成本为中心,不断优化业务流程,强化财务核算,科学设置原料库存,从而全面提升了公司管理水平,形成了一定的管理优势。7、报告期内,公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 单位:人民币(万元)项项 目目 2009 年度年度 2008 年度年度 同比增减同比增减 2007 年度年度 一、经营活动产生的现金流量净额 11.151,137.19-99.02%323.03 经营活动现金流入量 12,713.9011,508.0610.48%6,321.42 经营活动现金流出量 12,702.7510,370.8822.48%5,998.40二、投资活动产生的现金流量净额-1,089.50-485.77124.28%-492.93 投资活动现金流入量 27.6729.45-6.04%21.60 投资活动现金流出量 1,117.16515.22116.83%514.54三、筹资活动产生的现金流量净额 18,434.361,583.321064.29%-74.10 筹资活动现金流入量 21,830.202,929.78645.11%528.41 筹资活动现金流出量 3,395.841,346.45152.21%602.51四、现金及现金等价物净增加额 17,356.012,234.74676.65%-244.01 现金流入总计 34,571.7614,467.29138.97%6,871.43 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2009 年年度报告 -19-现金流出总计 17,215.7512,232.5540.74%7,115.44报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较大幅度减少,主要系 2009 年应收账款回笼量未能与公司业务同步增长所致,详细说明见本节“一、公司经营情况(三)报告期公司主要资产构成情况和财务数据 1、报告期内公司资产构成情况”。报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较大幅度减少,主要系投资北京鼎星众诚科技有限公司 3,000,000.00 元以及因业务增长需要增购固定资产所致。报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增加,主要系公司为首次公开发行股票募集资金,以及因业务增长需要增加银行借款。(四)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(四)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、杭州智聚科技有限公司(以下简称“智聚科技”)智聚科技成立于 2006 年 4 月 26 日,目前注册资本 100 万元人民币,实收资本 100 万元,是公司全资子公司,现主要从事测试优化软件的研发及技术服务。截止 2009 年 12 月 31 日,智聚科技总资产 3,684,533.66 元,净资产1,938,331.28 元。报告期内,智聚科技实现营业收入 4,427,595.00 元,营业利润812,613.01 元,净利润 659,495.96 元。智聚科技营业收入、营业利润、净利润较去年同期相比分别增长 8.60%、126.28%、146.73%。报告期营业收入与 2008 年相比增幅不大,但由于 2009 年承揽运营商的技术服务及出租软件测试系统占全年主营业务收入的比例较 2008 年增长了 97.68%,该部分业务获利能力较强。2、杭州鸿宇数字信息技术有限公司(以下简称“鸿宇数字”)鸿宇数字成立于 2000 年 9 月 12 日,目前注册资本 50 万