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芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 芜湖长信科技股份有限公司芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人陈奇、主管会计工作负责人高前文及会计机构负责人公司负责人陈奇、主管会计工作负责人高前文及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)潘治声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。潘治声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并用应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并用应当理解计划、预测与承诺之间的差异。芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.0 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介.5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.32 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.44 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 八、公司治理八、公司治理.58 九、财务报告九、财务报告.62 十、备查文件目录十、备查文件目录.160 芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、长信科技 指 芜湖长信科技股份有限公司 香港东亚 指 东亚真空电镀厂有限公司 新疆润丰 指 新疆润丰股权投资有限公司(有限合伙)天津美泰 指 天津美泰真空技术有限公司 捷科贸易 指 香港捷科贸易有限公司 德普特光电 指 深圳市德普特光电显示技术有限公司 赣州德普特/标的公司 指 赣州市德普特科技有限公司 发行股份购买资产/非公开发行股份购买资产 指 本公司向德普特光电发行股份购买其持有赣州德普特 100%股权 昊信光电 指 上海昊信光电有限公司 ITO 指 化学名称为氧化铟锡的一种 N 型氧化物,是Indium Tin Oxide英文缩写,具有透明导电的特性,常镀在玻璃基板上作导电层,是TN-LCD、STN-LCD 和 CSTN-LCD 的主要原材料之一。TP、触摸屏 指 触摸屏,属于信息输入器件,采用触控方式显示,可替代键盘和鼠标,是Touch Panel的英文缩写。TP Sensor 指 触摸屏传感器,属触摸屏关键元器件。CTP Sensor 指 电容式触摸屏传感器。AMOLED 指 有源矩阵有机发光二极管面板(Active Matrix Organic Light Emitting Diode)。相比传统的液晶显示面板,AMOLED 具有反应速度快、对比度更高、全视角等优点。TN 指 Twisted Nematic mode 英文的缩写,中文译为扭曲向列模式。是液晶显示器中液晶分子的一种排列方式。STN 指 Super Twisted Nematic mode 英文的缩写,中文译为超扭曲向列模式。是液晶显示器中液晶分子的一种排列方式。视窗薄膜材料 指 利用真空镀膜技术,在玻璃、亚克力、PC 等基材上形成铝、镍、铬等金属合金或各类氧化物纳米涂层,从而制成的真空薄膜材料,主要用于消费类电子产品上,起表面改性或表面装饰作用 OGS 指 One Glass Solution 英文的缩写,中文译为单片玻璃电容屏。AIO 指 是 All In One(一体)的意思,在 IT 界译为一体电脑,除了键盘.鼠标外,只有一个机身,即显示器与主机合为一体。On-cell 指 将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和偏光片之间的方法 In-cell 指 将触摸面板功能嵌入到液晶像素中的方法 芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 长信科技 股票代码 300088 公司的中文名称 芜湖长信科技股份有限公司 公司的中文简称 长信科技 公司的外文名称 Wuhu Token Sciences Co.,LTD,公司的外文名称缩写 Token Sciences 公司的法定代表人 陈奇 注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东 注册地址的邮政编码 241009 办公地址 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东 办公地址的邮政编码 241009 公司国际互联网网址 http:/www.token- 电子信箱 tokentoken- 公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 922-926 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宁鹏飞 徐磊 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东 电话 0553-2398888 0553-2398888-6102 传真 0553-5843520 0553-5843520 电子信箱 pfningtoken- lxutoken- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定的创业板信息披露网站:巨潮网 公司年度报告备置地点 长信科技董秘办公室 芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2006 年 01 月 19 日 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 企股皖总字第002220 号 340207719904270 719904270 公开发行股票变更注册登记 2010 年 07 月 20 日 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路 340000400000283 340207719904270 719904270 上市后第一次权益分配变更注册登记 2011 年 08 月 03 日 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路 340000400000283 340207719904270 719904270 上市后第二次权益分配变更注册登记 2012 年 06 月 08 日 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路 340000400000283 340207719904270 719904270 上市后第三次权益分配变更注册登记 2013 年 07 月 09 日 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路 340000400000283 340207719904270 719904270 芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入(元)1,097,352,513.54 810,345,077.13 35.42%589,318,937.05 营业成本(元)683,092,203.05 494,515,277.07 38.13%362,976,728.02 营业利润(元)300,083,068.90 212,791,575.82 41.02%170,290,078.57 利润总额(元)309,062,969.87 239,908,890.42 28.83%177,834,674.88 归属于上市公司普通股股东的净利润(元)263,529,876.06 203,561,478.56 29.46%152,530,058.36 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)248,882,126.71 179,773,138.17 38.44%146,100,737.23 经营活动产生的现金流量净额(元)120,781,551.80 231,700,515.81-47.87%70,295,576.70 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.2468 0.7101-65.24%0.2801 基本每股收益(元/股)0.54 0.42 28.57%0.31 稀释每股收益(元/股)0.54 0.42 28.57%0.31 加权平均净资产收益率(%)17.01%15%2.01%12.49%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)16.07%13.25%2.82%11.96%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本(股)489,450,000.00 326,300,000.00 50%251,000,000.00 资产总额(元)2,256,818,491.49 1,782,025,089.95 26.64%1,494,867,151.73 负债总额(元)597,897,033.04 335,105,297.95 78.42%214,618,905.27 归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)1,658,921,458.45 1,446,919,792.00 14.65%1,280,248,246.46 归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)3.3894 4.4343-23.56%5.1006 资产负债率(%)26.49%18.8%7.69%14.36%芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 263,529,876.06 203,561,478.56 1,658,921,458.45 1,446,919,792.00 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 263,529,876.06 203,561,478.56 1,658,921,458.45 1,446,919,792.00 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 263,529,876.06 203,561,478.56 1,658,921,458.45 1,446,919,792.00 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 263,529,876.06 203,561,478.56 1,658,921,458.45 1,446,919,792.00 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位:元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)6,597,268.51-3,785.56 非流动资产处置损益中包含处置长期股权投资收益6,590,234.34 元。计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,750,261.13 27,148,896.41 7,675,402.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 393,151.00 244,177.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 624,790.43 37,873.97 芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 222,605.67-27,796.25-130,805.79 减:所得税影响额 1,315,536.96 4,197,942.42 1,153,149.15 合计 14,647,749.35 23,788,340.39 6,429,321.13-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、触摸屏业务市场竞争激烈,中大尺寸触摸屏市场需求增长缓慢,公司尚未进入一线品牌厂商。公司通过自身发展模组以及收购德普特,消化产能,增加客户黏性,努力拓展客户,不断降低成本,提高产线满产率;2、减薄业务加工价格下降较快,且国内客户相对集中,存在订单不稳定不均衡的风险。公司努力提高管理水平,挖掘潜力,把控市场的主动权和定价权,贴近客户建厂服务,降低物流成本,同时努力开拓国际客户,巩固公司在减薄行业的优势地位;3、模组业务起步晚,市场渗透慢,客户开发前期成本大,客户需求多样化给管理和成本带来较大难度。公司携手德普特,发挥协同效应,共同拓展市场,公司主打国际高端市场,德普特开拓国内客户,尽快提升模组的市场份额;4、电子行业技术发展快,新产品新材料不断推出,公司属重资产行业,如果产品性价比落后,存在被市场淘汰的风险。公司多年来一直重视研发,不断开发新产品,向市场提供适销对路的产品;5、应收帐款的风险。随着销售规模的快速扩大,客户数量和应收帐款也在快速增加,整个经济形势不景气,应收帐款出现坏帐的可能性也增加,公司的债权资产面临相应的风险。公司要求密切关注客户动态,严格按合同回款,由于公司所处的电子消费市场总体在增长,行业内优秀企业较多,公司的客户实力较强,目前评估应收帐款的风险在可控范围;6、收购重组的风险。公司为了实现快速发展,以及整合上下游资源的需要,会收购重组相关企业,在加速扩张的同时必然带来双方整合的风险。公司在收购时会充分考虑业务的互补性,以及对方的企业文化,通过制度设计和相互融合,实现重组的协同效应。7、税收优惠政策变化的风险。公司目前享受高新技术企业所得税15%的优惠税率,高新技术企业2014年要重新认定,如果未被认定为高新技术企业,公司的所得税率将提高到25%,税负将大幅提高。公司一直重视研发投入,产品具有一定的科技含量,公司会努力争取通过高新技术企业认定。芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾(一)总体经营情况 1、总体经营情况概述 2013年度在宏观经济不景气的形势下,经全体员工共同努力,公司各项业务继续保持了快速发展。2013年公司的经营思路是夯实基础,完善配套,降低成本,调整结构。近几年公司发展速度很快,经营规模快速扩大,特别是触摸屏模组和TFT薄化业务对公司来说还是全新板块,从管理和人才队伍建设都要求公司亟需夯实基础,公司严格品质管理,努力提升产品良率,在外部引进人才的同时也加大内部培养的步伐,确保人才满足发展的需要。电子产品价格下降快,公司通过完善配套等方法来降低成本,同时加大研发,开发新品,调整产品结构,提高公司的经营效益。2、主要经营指标完成情况及期末财务状况 报告期内,实现主营业务收入107,674.50万元,比上年同期增加了27,284.52万元,增长33.94%;实现销售毛利39,892.97万元,比上年同期增加了8,722.83万元,增长27.98%;实现营业利润30,008.31万元,比上年同期增加了8,729.15万元,增长41.02%;实现利润总额30,906.30万元,比上年同期增加了6,915.41万元,增长28.83%;实现归属于母公司所有者的净利润26,352.99万元,比上年同期增加了5,996.84万元,增长29.46%。本报告期营业利润的增长比例大于销售收入的增长比例,主要是严格控制管理费用和销售费用,以及转让昊信股权实现投资帐面收益所致,利润总额的增幅低于营业利润的增幅,主要原因是报告期内收到政府补贴确认当期收益的金额远低于上年度。财务费用比上年同期增加552.65万元,主要是银行借款和短期融资券产生的利息支出增加所致。报告期末,公司总资产225,681.85万元,比上期末增加47,479.34万元,增长26.64%;流动资产89,139.90万元,比上期末增加17,842.53万元,增长25.03%;非流动资产136,541.95万元,比上期末增加29,636.81万元,增长27.72%;净资产165,892.15万元,比上期末增加21,200.17万元,增长14.65%;负债59,789.70万元,比上期末增加26,279.17万元,增长78.42%。期末财务状况与经营情况是相适应的,负债增长比例较大,是由于上年度发行短期融资券20,000万元和增加流动资金贷款1,161.84万元,年末资产负债率26.49%。总体来说,资产结构合理,负债率低,融资能力强,财务状况良好,可持续发展的物质基础雄厚。芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11(二)报告期主要工作回顾 2013年,公司各子、分公司、各事业部、各部门奋发进取,围绕董事会制定的经营战略和思路,努力拼搏,取得了较好的经营业绩,同时为以后的发展打下了坚实基础,回顾起来,主要做了以下几个方面的工作。1、努力夯实基础、增强公司发展后劲 本报告期,公司的电容式触摸屏和TFT减薄业务运行了一个完整年度,这两块业务从生产、管理、品质、人才等方面都具有很大难度,触摸屏良率是成本下降的关键,且工序多,工艺复杂,TFT减薄因是客户来料加工,对管理的要求很高。事业部组织生产部、工艺技术部、品管部、设备部等部门通力合作,攻坚克难,在较短的时间内大幅提高产品良率,降低成本,赢得客户。2、做大优势产业,快速提升企业效益 移动电子产品终端的轻薄化趋势日趋明显,公司抢抓这一机遇,加强了对玻璃减薄技术的研发,快速加大减薄设备的投资,减薄生产线从9条增加到19条,成为国内减薄行业最大规模和影响力的企业,与国内主要的TFT面板厂家建立了合作关系,为公司开拓国际市场奠定了坚实的基础。3、调整产品结构、增加产品附加值 报告期内,为了保持公司产品的盈利能力,稳定毛利率水平,公司以高水平、高投入的产品研发为依托,发挥公司在行业的技术优势,结合市场需求,大力调整产品结构,加大附加值高、边际贡献大的产品产销比例。4、针对触摸屏行业的发展趋势,公司的发展战略是推出轻薄化触控显示一体化全贴合整体解决方案,公司在下半年成立模组事业部,目前月产能达200K的规模。5、加大研发投入、提升核心竞争力 公司处于显示材料和电子元器件行业,行业内新材料、新产品、新技术不断推陈出新,在激烈的竞争中,公司多年来都保持高额的研发投入,以保持公司在行业内的优势地位。报告期内,公司获批博士后科研工作站,与上海某高校组建“石墨烯电子材料与应用联合实验室”,本年度主要的研发项目和成果有低电阻的消影ITO以及高低电阻的双面膜ITO;ARITO产品(减反导电玻璃);OLED用ITO玻璃,目前已经小批量量产并取得客户认可;开发了OGS、G1F、G1M、纳米银等结构模组;G5尺寸整张薄化;单层多点ONCELL项目。6、资产重组和股权转让 为了应对日益激烈的市场竞争形势,触控面板模组厂商采取产业链向上游延伸、提高CTP-Sensor自制比例的战略,挤压了公司电容式触摸屏产品的市场空间,公司最大投资项目电容式触摸屏面板产品的客户稳定性受到较大影响;同时,由于单做CTP-Sensor,阻碍了公司直接与终端客户、终端市场接触,难以把芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 握最终产品的市场需求,不利增强客户粘性。所以,报告期内公司向德普特光电发行24,252,341股股份购买相关资产,快速介入中大尺寸触控面板模组领域,为终端客户提供中大尺寸触摸屏产品。鉴于昊信光电2012年度、2013年度的经营状况没有得到改善,经营状况与2011年8月份三方股东签订的投资框架协议要求的指标相差甚远;昊信光电也没有达到公司当初投资的战略目标,在报告期内公司将持有昊信光电的股权(占比43%)全部转让。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况(1)主营业务分析)主营业务分析 1)概述 1.营业收入2013年较2012年增加35.42%,主要系公司产销规模不断扩大所致;2.营业成本2013年较2012年增加38.13%,主要系公司业务规模扩大,成本相应增加所致;3.销售费用2013年较2012年增加27.05%,主要系公司业务规模不断扩大,销售费用随之增加所致;4.管理费用2013年较2012年增加8.19%,主要系公司业务规模不断扩大,员工工资福利支出及研发投入增加所致;5.财务费用2013年较2012年增加95.19%,主要系公司发行短期融资券及流动资金借款应付利息增加所致;6.研发投入2013年较2012年增加13.28%,主要系公司针对市场不断研发新产品、新技术、新工艺,研发投入强度不断加大所致;7.经营性现金流量净额2013年较2012减少47.87%,主要系公司产销规模增加,原材料采购及员工薪酬福利的支出大幅增加所致。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内公司实现净利润26,352.99万元,比上年增加5,996.84万元,增长29.50%,其中销售毛利39,892.97万元,比上年同期增加了8,722.83万元,增长27.98%;销售费用和管理费用共9,596.23万元,比上年增加962.54万元,增长仅11.15%;财务费用1,133.24万元,比上年增加552.65万元,增长95.19%,主要是报告期内银行借款和短期融资券大幅增加所致;资产减值损失1,145.94万元,比上年增加670.13万元,增长140.84%,主要是报告期内根据会计政策计提昊信股权转让应收款的坏帐准备;投资收益659.02万元,比上年增加1,162.43万元,主要是报告期转让昊信股权转回以前年度计提的投资亏损;营业外收入899.39万元,比上年下降1,815.72万元,主要是报告期内收到政府补贴计入当期损益的金额减少。芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 3)收入 单位:元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 1,097,352,513.54 810,345,077.13 35.42%驱动收入变化的因素 主要是公司各事业部业务均衡发展和同步扩大。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位:元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重(%)金额 占营业成本比重(%)超薄浮法玻璃 179,576,485.01 26.29%163,269,261.52 33.02%9.99%5)费用 单位:元 2013 年 2012 年 同比增减(%)重大变动说明 销售费用 17,224,728.47 13,557,091.94 27.05%主要是公司销售规模扩大,销售费用同比例增长 管理费用 78,737,585.37 72,779,785.14 8.19%主要是公司员工人数增加、人力成本提高以及研发投入增加所致 财务费用 11,332,430.56 5,805,909.84 95.19%主要是计提短期融资券利息增加以及流动资金借款利息增加 所得税 45,533,093.81 36,347,411.86 25.27%主要是公司销售利润增长所致 6)研发投入 公司历来重视新产品研发和新技术创新工作,在自主创新和引进消化、吸收再创新相结合的研发思路指导下,公司的研发工作按计划顺利、稳步推进。报告期在研项目5个,2013年研发费用投入3480.73万元,芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 比上年同期增长了13.28%,占营业收入的比重为3.17%。此外,公司在研发手段方面加大投入;2013年购置研发用检测仪器、设备达751.17万元。本公司现拥有授权专利39项,其中发明专利10项、实用新型专利29项。序号序号 名称名称 类型类型 专利号专利号 授权公告日授权公告日 1 一种显示器减反射屏及其制备方法 发明 2008 1 0243840.5 2010年9月15日 2 一种显示器的彩色保护屏及其制备方法 发明 2008 1 0243830.1 2011年7月20日 3 一种制备附着在触摸屏上绝缘膜的方法 发明 2008 1 0244741.9 2011年11月9日 4 一种在树脂基片上使用磁控溅射制备ITO膜的方法 发明 201110295242.4 2012年12月19日 5 一种触摸屏金属剥离制程工艺 发明 201210156999.X 2013年4月3日 6 手机自拍用镀膜凸面反光镜的制造方法 发明 2010 1 0553844.0 2012年3月7日 7 一种环保的车标制造方法 发明 201110066824.5 2012年7月5日 8 在聚碳酸酯/聚甲基苯丙烯酸甲酯复合板上的减反射膜及制备方法 发明 200910068301.7 2012年7月5日 9 一种超薄压力式键盘的制造方法 发明 201010553807.X 2013年1月2号 10 一种触摸屏面板及其制造方法 发明 201110444647.X 2013年12月18日 11 一种玻璃清洗设备 实用新型 2008 2 0134933.X 2009年7月22日 12 一种抗EMI电磁屏蔽膜片 实用新型 2008 2 0134932.5 2009年7月29日 13 一种液晶电视平面背光源玻璃 实用新型 2008 2 0134935.9 2009年6月17日 14 一种玻璃钻孔机 实用新型 2008 2 0134934.4 2009年6月17日 15 一种高透过率触摸屏透明导电玻璃 实用新型 2010 2 0297263.0 2011年4月13日 16 一种镀膜传送车 实用新型 2010 2 0288801.X 2011年10月12日 17 一种双架式悬挂玻璃镀膜小车 实用新型 2010 2 0288759.1 2011年4月13日 18 一种电容触控屏 实用新型 2012 2 0238849.9 2012年12月19日 19 耐温耐压电容触摸屏面板 实用新型 2012 2 0383801.7 2013年2月20日 20 大面积玻璃镀膜夹具 实用新型 201220445826.5 2013年3月20日 21 显示屏玻璃点胶硬化系统 实用新型 201220445848.1 2013年3月20日 22 翻开式手动玻璃切割机 实用新型 201220445678.7 2013年3月20日 23 镀膜基片架夹具快速调节机构 实用新型 201220446060.2 2013年3月20日 24 UV硬化机遮光机构 实用新型 201220445827.X 2013年3月20日 25 真空加热器的端头连接结构 实用新型 201220445732.8 2013年3月20日 26 电容屏OGS消影结构 实用新型 201320063210.6 2013年7月31日 27 单片式无金属痕电容式触控玻璃 实用新型 201320064238.1 2013年7月31日 28 一种电容触控屏 实用新型 201320186114.0 2013年9月18日 29 手机保护屏用聚合板材抗手指纹膜 实用新型 2009 2 0096101.8 2009年12月31日 30 在聚碳酸酯/聚甲基苯丙烯酸甲酯 复合板上的减反射膜 实用新型 2009 2 0096100.3 2009年12月31日 芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 31 一种超薄压力式键盘 实用新型 2010 2 0618174.1 2011年6月1日 32 手机自拍用镀膜凸面反光镜 实用新型 2010 2 0618262.1 2011年6月22日 33 一种环保型车标 实用新型 2011 2 0073475.5 2011年3月18日 34 一种真空镀铝膜纽扣 实用新型 201120073471.7 2011年3月18日 35 一种电容式触摸屏 实用新型 201120555022.6 2012年9月16日 36 一种触摸屏面板 实用新型 201120555141.1 2012年9月16日 37 一种在可见光区域反射无色光的减反射膜 实用新型 201220090177.1 2012年9月19日 38 可视区无金属线的电容式触摸屏玻璃盖板 实用新型 201220145764.6 2012年11月21日 39 一种近红外减反射增透膜 实用新型 201320322580.7 2013年11月13日 报告期,公司共申请专利27项,其中发明专利10项、实用新型专利17项;其中5项发明专利已进入实审阶段,1项实用新型专利获授权。序号 名称 类型 申请号 申请日 1 电容屏OGS消影结构及其制造工艺 发明 201310043481.X 2013年2月4日 2 单片式无金属痕电容式触控玻璃及其制造工艺 发明 201310043464.6 2013年2月4日 3 一种电容触控屏及其生产工艺 发明 201310128325.3 2013年4月15日 4 一种避免液晶基板玻璃减薄工艺缺陷的方法及其酸液配置方法 发明 201310314183.X 2013年7月24日 5 一种电容屏OGS结构制作工艺及其用于制造OGS结构的涂布刀头 发明 201310329979.2 2013年7月31日 6 一种电容式触控屏及其生产方法 发明 201310347003.8 2013年8月9日 7 一种真空镀彩膜边框OGS电容式触摸屏的制造方法 发明 201310354222.9 2013年8月14日 8 触摸屏金属架桥周边确定位置短路金属残留的去除方法 发明 201310354539.2 2013年8月14日 9 一种无色差触摸屏及其生产工艺 发明 201310424920.1 2013年9月17日 10 一种检测浮法玻璃波纹度的装置和方法 发明 201310435739.0 2013年9月23日 11 电容屏OGS消影结构 实用新型 201320063210.6 2013年2月4日 12 单片式无金属痕电容式触控玻璃 实用新型 201320064238.1 2013年2月4日 13 一种电容触控屏 实用新型 201320186114.0 2013年4月15日 14 一种电容式触控屏 实用新型 201320486899.3 2013年8月9日 15 用于去除电容触摸屏金属架桥周边金属残留的曝光结构 实用新型 201320496993.7 2013年8月14日 16 一种真空镀彩膜边框的OGS电容式触摸屏 实用新型 201320496719.X 2013年8月14日 17 一种用于制造OGS结构的涂布刀头 实用新型 201320465144.5 2013年7月31日 芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 18 大尺寸玻璃钢化专用插片框 实用新型 201320497313.3 2013年8月15日 19 一种检测浮法玻璃波纹度的装置 实用新型 201320588012.1 2013年9月23日 20 一种基板玻璃UV固化设备 实用新型 201320623434.8 2013年10月10日 21 一种用于超薄玻璃镀膜的夹具 实用新型 201320623444.1 2013年10月10日 22 一种基板玻璃减薄工艺装载装置 实用新型 201320623515.8 2013年10月10日 23 一种基板玻璃减薄装置气泡发生器 实用新型 201320623484.6 2013年10月10日 24 一种无色差触摸屏 实用新型 201320576817.4 2013年9月17日 25 一种磁控溅射镀膜装置 实用新型 201320623578.3 2013年10月10日 26 一种混酸系统 实用新型 201320830547.5 2013年12月16日 27 一种近红外减反射增透膜 实用新型 201320322580.7 2013年11月13日 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额(元)34,807,307.24 30,725,748.75 25,860,861.71 研发投入占营业收入比例(%)3.17%3.79%4.39%研发支出资本化的金额(元)0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例(%)0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重(%)0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位:元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)经营活动现金流入小计 845,256,928.52 662,686,578.37 27.55%经营活动现金流出小计 724,475,376.72 430,986,062.56 68.1%经营活动产生的现金流量净额 120,781,551.80 231,700,515.81-47.87%投资活动现金流入小计 63,174,924.94 5,524,589.95 1,043.52%投资活动现金流出小计 310,585,838.49 288,682,150.56 7.59%投资活动产生的现金流量净额-247,410,913.55-283,157,560.61 12.62%筹资活动现金流入小计 340,000,000.00 285,000,000.00 19.3%筹资活动现金流出小计 274,791,778.92 256,943,855.19 6.95%芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 筹资活动产生的现金流量净额 65,208,221.08 28,056,144.81 132.42%现金及现金等价物净增加额-65,268,876.13-22,801,264.03-186.25%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动现金流出2013年较2012年增加68.10%,主要是公司本期材料采购及员工工资福利支出增加所致;2、经营活动产生的现金流量净额2013年较2012年减少47.87%,主要是公司本期材料采购及员工工资福利支出增加所致;3、投资活动现金流入2013年较2012年增加1,043.5