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002255 _2017_ 海陆 重工 _2017 年年 报告 _2018 04 09
苏州海陆重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 苏州海陆重工股份有限公司苏州海陆重工股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 苏州海陆重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人徐元生、主管会计工作负责人王申申及会计机构负责人公司负责人徐元生、主管会计工作负责人王申申及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)成艺声明:保证年度报告中财务报告的真实成艺声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。对年度报告中涉及及未来等前瞻性的陈述,是在相关假设条件下制定的,对年度报告中涉及及未来等前瞻性的陈述,是在相关假设条件下制定的,能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。投资者特别注意。宏观经济风险、市场竞争风险、原材料价格变动风险及应收账款发生坏账宏观经济风险、市场竞争风险、原材料价格变动风险及应收账款发生坏账风险,有关风险因素内容与对策措施已在本报告中风险,有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分予以描述部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。苏州海陆重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.180 苏州海陆重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海陆重工 指 苏州海陆重工股份有限公司 公司章程 指 苏州海陆重工股份有限公司公司章程 公司股东大会 指 苏州海陆重工股份有限公司股东大会 公司董事会 指 苏州海陆重工股份有限公司董事会 公司监事会 指 苏州海陆重工股份有限公司监事会 审计机构、会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 格锐环境 指 张家港市格锐环境工程有限公司 江南集成 指 宁夏江南集成科技有限公司 聚宝行集团 指 聚宝行控股集团有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 苏州海陆重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海陆重工 股票代码 002255 变更后的股票简称(如有)无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州海陆重工股份有限公司 公司的中文简称 海陆重工 公司的外文名称(如有)Suzhou Hailu Heavy Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)SZHL 公司的法定代表人 徐元生 注册地址 张家港市东南大道 1 号(张家港经济技术开发区)注册地址的邮政编码 215618 办公地址 张家港市东南大道 1 号(张家港经济技术开发区)办公地址的邮政编码 215618 公司网址 http:/www.hailu- 电子信箱 stockhailu- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张郭一 陈敏 联系地址 张家港市东南大道 1 号(张家港经济技术开发区)张家港市东南大道 1 号(张家港经济技术开发区)电话 0512-58913056 0512-58913056 传真 0512-58683105 0512-58683105 电子信箱 stockhailu- stockhailu- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 江苏省张家港市东南大道 1 号(张家港经济技术开发区)公司证券投资部 苏州海陆重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913205007185431004 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)公司上市时主营业务为余热锅炉、大型及特种材质压力容器及核承压设备的制造与销售。2015 年,公司发行股份及支付现金收购了张家港市格锐环境工程有限公司 100%股权,格锐环境主营业务为污水处理、固废填埋、危废处理。2017 年,公司发行股份及支付现金购买了宁夏江南集成科技有限公司 83.6%股权,江南集成主营业务为光伏 EPC。经过收购整合后,公司现有主营业务扩展为余热锅炉、大型及特种材质压力容器及核承压设备的制造销售;固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务;光伏电站运营及 EPC 业务三轮驱动的业务格局。历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 杨雄,孙广友,姚植基 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 上海市常熟路 171 弄 7 楼 赵志丹、战永昌 2017 年 1 月 1 至 2018 年 12月 31 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元)1,171,553,611.20 1,065,508,630.29 9.95%1,498,813,791.52 归属于上市公司股东的净利润(元)97,104,399.33 75,352,579.39 28.87%84,804,685.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)53,455,928.24 64,655,906.27-17.32%65,420,730.69 经营活动产生的现金流量净额(元)251,322,781.09 53,083,966.17 373.44%98,246,385.90 基本每股收益(元/股)0.157 0.121 29.75%0.159 苏州海陆重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 稀释每股收益(元/股)0.157 0.121 29.75%0.159 加权平均净资产收益率 4.11%3.30%0.81%5.02%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产(元)6,689,449,311.26 3,690,337,520.49 81.27%3,662,396,657.75 归属于上市公司股东的净资产(元)3,169,356,443.31 2,312,620,035.22 37.05%2,254,465,929.04 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 190,435,539.56 271,551,725.52 327,256,093.58 382,310,252.54 归属于上市公司股东的净利润 20,658,946.80 25,630,014.07 26,303,372.19 24,512,066.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,426,389.14 27,753,993.50 16,831,471.79-7,555,926.19 经营活动产生的现金流量净额 27,334,842.33 34,071,202.90 108,016,269.21 81,900,466.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)2,636,111.34 1,059,456.94 1,968,585.31 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享21,759,721.20 11,748,915.00 10,847,078.62 苏州海陆重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 受的政府补助除外)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 165,251.56 因非同控收购四家电站公司产生的收益 债务重组损益-2,058,232.80-2,958,887.55-5,108,551.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 30,317,643.41 4,059,986.48 2,356,721.92 处置镇江市和合重金属固体废弃物处置有限公司股权收益23,000,000.00 元,投资理财产品取得的收益 7,317,643.41 元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,068,499.70 7,211,687.89 320,185.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,709,384.54 14,502,886.37 减:所得税影响额 7,311,849.28 3,653,848.89 4,023,334.96 少数股东权益影响额(税后)2,928,674.04 1,061,252.21 1,479,615.88 合计 43,648,471.09 10,696,673.12 19,383,955.26-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州海陆重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核电产品的制造销售,固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务以及光伏电站EPC业务。1、主要产品余热锅炉经营情况和发展前景 在余热锅炉制造业务方面,公司所持有的产品制造资格证书及资质认可证书居国内同行业首列。公司是国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业,“海陆”品牌被评为江苏省著名商标。同时,公司为国内研发、制造特种余热锅炉的骨干企业,品种居全国第一,工业余热锅炉国内市场占有率一直保持第一;公司产品“干熄焦余热锅炉”获国家科技进步二等奖、国家冶金科学技术一等奖、国家重点新产品,并被列为国家863计划。公司是国家干熄焦余热锅炉国家标准的起草、制定单位之一,在转炉余热锅炉和有色冶炼余热锅炉等领域也始终保持市场领导地位。面对余热利用行业的发展趋势,公司将充分发挥现有的技术、规模、市场地位等优势,凭借在余热锅炉领域的技术和规模领先的竞争优势,进一步加强细分领域的技术革新,重点布局高、尖、精产品,拓宽上下游,开发新产品,实现盈利能力的稳步增长。2、主要产品大型及特种材质压力容器经营情况和发展前景 在压力容器制造业务方面,公司持有A1、A2级压力容器设计资格证与制造许可证。压力容器尤其是大型及特种材质压力容器是现代化工装置的核心设备,是国家鼓励自主生产的核心设备。随着我国国民经济持续高速发展,将进一步促进石油化工、化肥行业及煤化工行业的快速发展和产品结构向大型化、高效化、国产化发展。报告期内,国家行业政策紧缩,新型煤化工市场竞争加剧,同时新增订单大幅减少,面对这一趋势,公司苦练内功,加强部分技术工人资质培训,进一步优化产品结构、强化生产管理。3、主要产品核承压设备经营情况和发展前景 在核承压设备制造方面,公司制造的“堆内构件吊篮筒体”是制造核反应堆的心脏设备,该产品替代了国内相关产品一直依赖进口的局面,填补了国内空白。公司核承压设备在“华龙一号”、“CAP1400三代核电技术”、具有四代安全特征的高温气冷堆核电技术应用上均有应用并获得重要订单。报告期内,公司接的核电产品订单也为公司由单一加工制造商向自主承揽业务的模式转变,从而提供了良好的业绩保障。4、主要业务环境综合治理服务所处行业情况 我国相继推出了国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、“十二五”节能减排综合性工作方案、“十二五”工业节能规划、“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划、大气污染防治行动计划、国务院关于印发循环经济发展战略及近期行动计划的通知、水污染防治行动计划等一系列政策,国务院印发的“十二五”节能环保产业发展规划,节能环保产业产值年均增长15%以上,到2015年,节能环保产业总产值达到4.5万亿元,增加值占国内生产总值的比重为2%左右,培育一批具有国际竞争力的节能环保大型企业集团。十三五规划纲要草案提出,要加大环境综合治理力度,创新环境治理理念和方式,实行最严格的环境保护制度,强化排污者主体责任,形成政府、企业、公众共治的环境治理体系,实现环境质量总体改善。深入实施污染防治行动计划,大力推进污染物达标排放和总量减排,严密防控环境风险,加强环境基础设施建设,改革环境治理基础制度。另指出要发展绿色环保产业,培育服务主体,推广节能环保产品,支持技术装备和服务模式创新,完善政策机制,促进节能环保产业发展壮大。扩大环保产品和服务供给,发展环保技术装备。环保产业面临巨大的发展机遇,行业景气度进一步上升。公司全资子公司格锐环境主要从事污水处理、固废填埋、危废处理业务,报告期内实现净利润万元,为公司战略转型节能环保提供了有力的业绩支撑。苏州海陆重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 5、光伏电站EPC业务经营情况和发展前景 报告期内,公司发行股份及支付现金购买了宁夏江南集成科技有限公司83.6%股权。宁夏江南集成科技有限公司主要经营光伏电站EPC业务(详细内容可查看公司已披露的相关公告)。我国光伏发电行业一直获得来自各级政府部门的大力扶持。2013年7月,国务院出台关于促进光伏行业健康发展的若干意见,规范和促进了光伏产业持续健康发展。2016年6月,国家能源局下达2016年光伏发电建设实施方案的通知,2016年下达全国新增光伏电站建设规模 1,810万千1-1-1-64瓦,其中普通光伏电站项目1,260万千瓦,光伏领跑技术基地规模550万千瓦。2016年12月,国家能源局发布太阳能发展“十三五”规划,规划到2020年年底,太阳能发电装机容量将达到1.1亿千瓦以上,其中,光伏发电装机容量达到 1.05 亿千瓦以上。到 2020 年,光伏发电电价水平在2015年的基础上下降 50%以上,用电侧实现平价上网的目标。在各级政府的政策推动下,目前我国光伏发电行业正处于快速发展期。公司除立足于现有产品余热锅炉、压力容器及核承压设备外,充分利用我国对节能减排的政策支持,抓住核、电、风、光等新能源发电高速发展的历史机遇,加大技术创新和投资力度,提高公司的核心竞争力和盈利能力。2016年9月,公司成立控股子公司张家港海陆新能源有限公司,专门从事太阳能光伏电站可再生能源分布式发电站的建设等,并建设了 5.3MW 屋顶分布式光伏发电项目。通过本次交易,公司进一步开展同行业并购,使得现有光伏电站运营业务可以有效向上游光伏电站 EPC 行业延伸,进一步拓展和完善光伏产业布局。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司发行股份及支付现金购买宁夏江南集成科技有限公司 83.6%股权。固定资产 办公大楼建成转固定资产 无形资产 无重大变化 在建工程 办公大楼建成转固定资产 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司依托科技创新,在不断加剧的市场竞争环境中保持了原有的核心竞争力,主要体现在以下几个方面。1、从公司资质、品牌、市场地位来看。公司为国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业,“海陆”品牌被评为江苏省著名商标。公司所持有的产品制造资格证书及资质认可证书居国内同行业前列,具体包括A级锅炉、A1、A2级压力容器设计资格证与制造许可证,民用核安全设备制造许可证(2、3级),美国机械工程师协会(ASME)的S、“U钢印和授权证书,船用锅炉方面持有中国船级社(CCS)英国劳氏船级社(LR)、德国劳埃德船级社(GL)、挪威船级社(DNV)、美国船级社(ABS)、法国船级社(BV)和日本海事协会(NK)的工厂认可和产品检验证书。2、从主要产品余热锅炉产品的核心竞争力来看。公司是国内研发、制造特种余热锅炉的骨干企业,品种居全国第一,工业余热锅炉国内市场占有率一直保持第一。公司十分注重自主研发,产品干熄焦余热锅炉获国家科技进步二等奖、国家冶苏州海陆重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 金科学技术一等奖、国家重点新产品,并被列入为国家863计划、获江苏省科技成果转化专项资金扶持,公司是干熄焦锅炉国家标准的起草、制定单位之一。在转炉余热锅炉和有色冶炼余热锅炉等领域,公司也始终保持市场领导地位。3、从主要产品大型及特种材质压力容器的核心竞争力来看。公司近年来在制造领域积累了丰富的经验。2012年开始,公司再融资项目大型及特种材质压力容器生产线技术改造项目竣工投产,产能逐步释放,核心竞争力增强,为宁煤二期、山西潞安等新型煤化工超限设备配套制造。4、从主要产品核承压设备的核心竞争力来看,公司于1998年即取得核承压设备制造资格。公司为上海第一机床厂加工的堆内构件吊篮筒体,是制造核反应堆的心脏设备,该产品的成功研发与生产,替代了一直依赖国外进口的状态,填补了国内空白,达到了国际先进水平,国内生产的吊篮筒体均为公司制造。报告期内,公司自主承接的核电产品订单逐渐增多,已经远超过原来的单一加工制造订单,逐步完成核电的战略转型规划,目前国内的核电站均有业绩,核心竞争力强,公司在具有自主知识产权的华龙一号、CAP1400三代核电技术、具有四代安全特征的高温气冷堆核电技术应用上均获吊篮筒体、安注箱、堆内构件吊具等重要订单。5、公司全资子公司格锐环境作为环保技术成熟、运营经验丰富的环境综合治理服务提供商,能够为客户提供环保整体化服务。近年来公司积极向环保总承包商转型,双方业务呈现出较强的协同效应。公司通过格锐环境可以在既有的国内领先的余热锅炉环保设备制造基础上,转型环保总承包业务,为客户提供从环保工程设计到环保设备制造、工程施工、运营服务等完整的解决方案,显著提高公司的核心竞争力,增强客户黏性。6、报告期内,公司发行股份及支付现金购买了宁夏江南集成科技有限公司83.6%股权。江南集成经过多年积累,已培养了一支光伏电站EPC业务的专业团队,并积累了一定的客户资源,特别是与一些大型光伏企业建立了良好的合作关系。在光伏电站EPC业务领域有现成的技术和成本优势,对公司现有光伏电站运营业务在电站选址、EPC设计、施工等方面提供了有力支持。苏州海陆重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年度,公司调整战略布局与产品结构,进一步强化管理,装备制造业企稳,与环保运营业务齐头并进,共实现营业总收入117,155.36万元,比上年同期增长9.95%;实现营业利润13,017.11万元,比上年同期增长44.91%;实现利润总额12,922.55万元,比上年同期增长18.46%;实现归属于上市公司股东的净利润9,710.44万元,比上年同期增长28.87%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本(1)营业收入构成)营业收入构成 单位:元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,171,553,611.20 100%1,065,508,630.29 100%9.95%分行业 工业制造 888,391,724.20 75.83%719,381,154.96 67.52%23.49%环保工程服务 71,175,295.09 6.08%115,567,521.41 10.85%-38.41%环保运营 181,638,583.01 15.50%211,341,326.17 19.83%-14.05%电力销售 1,396,278.81 0.12%其他 28,951,730.09 2.47%19,218,627.75 1.80%50.64%分产品 锅炉及相关配套产品 637,240,100.17 54.39%568,600,373.58 53.36%12.07%压力容器产品 219,588,632.58 18.74%105,547,021.55 9.91%108.05%核电产品 31,562,991.45 2.69%45,233,759.82 4.25%-30.22%工程服务 71,175,295.09 6.08%115,567,521.41 10.85%-38.41%污水处理工程 31,482,046.02 2.69%82,333,478.46 7.73%-61.76%固废处置 34,666,148.98 2.96%40,311,448.90 3.78%-14.00%污水处理 68,287,420.51 5.83%56,250,093.77 5.28%21.40%苏州海陆重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 蒸汽销售 47,202,967.50 4.03%32,446,305.05 3.05%45.48%电力销售 1,396,278.81 0.12%其他 28,951,730.09 2.47%19,218,627.75 1.80%50.64%分地区 境内销售 1,134,962,752.80 96.88%1,027,076,997.77 96.39%10.50%境外销售 36,590,858.40 3.12%38,431,632.52 3.61%-4.79%(2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业制造 888,391,724.20 717,220,599.19 19.27%23.49%27.15%-10.76%环保运营 181,638,583.01 87,938,472.48 51.59%-14.05%-20.82%8.72%分产品 锅炉及相关配套产品 637,240,100.17 510,530,804.05 19.88%12.07%15.50%-10.71%压力容器产品 219,588,632.58 196,099,917.97 10.70%108.05%94.27%144.78%分地区 境内销售 1,134,962,752.80 858,075,221.29 24.40%10.50%15.97%-12.75%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 工业制造 销售量 元 888,391,724.2 719,381,154.96 23.49%生产量 元 766,577,632.93 719,925,264.7 6.48%库存量 元 134,885,142.01 256,699,233.28-47.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量同比下降47.45%,主要系库存产品交付所致。苏州海陆重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 14(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5)营业成本构成)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业制造 原材料 574,500,544.92 80.10%434,244,611.54 76.98%32.30%工业制造 人工工资 50,041,258.40 6.98%43,528,668.45 7.72%14.96%工业制造 燃料动力费用 15,899,340.68 2.22%13,915,150.95 2.47%14.26%工业制造 折旧费用 39,148,665.61 5.46%38,702,770.87 6.86%1.15%工业制造 制造费用及其他 37,630,789.57 5.25%33,693,375.85 5.97%11.69%环保工程服务 原材料 59,045,652.29 93.83%83,650,946.30 95.77%-29.41%环保工程服务 人工工资 1,505,212.49 2.39%1,012,933.93 1.16%48.60%环保工程服务 燃料动力费用 377,553.38 0.60%487,908.47 0.56%-22.62%环保工程服务 折旧费用 576,439.31 0.92%550,511.81 0.63%4.71%环保工程服务 制造费用及其他 1,420,512.38 2.26%1,639,603.74 1.88%-13.36%环保运营 原材料 53,381,273.54 60.70%67,153,737.22 60.47%-20.51%环保运营 人工工资 19,861,865.92 22.59%25,236,821.65 22.72%-21.30%环保运营 燃料动力费用 1,372,496.90 1.56%1,744,108.93 1.57%-21.31%环保运营 折旧费用 5,114,080.79 5.82%6,492,484.48 5.85%-21.23%环保运营 制造费用及其他 8,208,755.33 9.33%10,430,883.84 9.39%-21.30%其他 原材料 16,772,390.23 82.27%9,634,764.61 79.20%74.08%其他 人工工资 1,221,727.61 5.99%855,844.35 7.03%42.75%其他 燃料动力费用 378,857.21 1.86%265,283.23 2.18%42.81%其他 折旧费用 1,061,842.92 5.21%743,476.70 6.11%42.82%其他 制造费用及其他 952,356.66 4.67%666,823.05 5.48%42.82%单位:元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 余热锅炉及相关配套产品 原材料 406,352,331.01 79.59%345,630,395.82 78.20%17.57%余热锅炉及相关人工工资 36,835,385.37 7.22%31,711,689.72 7.17%16.16%苏州海陆重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 配套产品 余热锅炉及相关配套产品 燃料动力费用 11,075,716.86 2.17%9,254,633.17 2.09%19.68%余热锅炉及相关配套产品 折旧费用 30,612,167.66 6.00%29,293,489.76 6.63%4.50%余热锅炉及相关配套产品 制造费用及其他 25,655,203.15 5.03%26,110,156.98 5.91%-1.74%压力容器产品 原材料 164,762,712.75 84.02%77,307,167.13 76.59%113.13%压力容器产品 人工工资 10,727,213.42 5.47%7,497,415.82 7.43%43.08%压力容器产品 燃料动力费用 4,382,668.79 2.23%3,298,305.68 3.27%32.88%压力容器产品 折旧费用 8,049,956.42 4.11%6,706,848.87 6.64%20.03%压力容器产品 制造费用及其他 8,177,366.58 4.17%6,129,869.30 6.07%33.40%核电产品 原材料 3,385,501.16 31.97%11,307,048.59 53.48%-70.06%核电产品 人工工资 2,478,659.61 23.41%4,319,562.91 20.43%-42.62%核电产品 燃料动力费用 440,955.03 4.16%1,362,212.10 6.44%-67.63%核电产品 折旧费用 486,541.53 4.59%2,702,432.24 12.78%-82.00%核电产品 制造费用及其他 3,798,219.84 35.87%1,453,349.57 6.87%161.34%环保工程服务 原材料 59,045,652.29 93.83%83,650,946.30 95.77%161.34%环保工程服务 人工工资 1,505,212.49 2.39%1,012,933.93 1.16%-29.41%环保工程服务 燃料动力费用 377,553.38 0.60%487,908.47 0.56%48.60%环保工程服务 折旧费用 576,439.31 0.92%550,511.81 0.63%-22.62%环保工程服务 制造费用及其他 1,420,512.38 2.26%1,639,603.74 1.88%4.71%污水处理工程 原材料 12,285,574.13 60.47%39,438,153.90 67.49%-68.85%污水处理工程 人工工资 4,615,978.90 22.72%16,520,482.51 28.28%-72.06%污水处理工程 燃料动力费用 318,973.89 1.57%126,357.52 0.22%152.44%污水处理工程 折旧费用 1,188,533.30 5.85%866,732.23 1.48%37.13%污水处理工程 制造费用及其他 1,907,748.32 9.39%1,475,598.36 2.53%29.29%固废处置 原材料 8,172,410.88 60.47%7,469,341.71 53.15%9.41%固废处置 人工工资 3,070,566.81 22.72%4,563,664.51 32.47%-32.72%固废处置 燃料动力费用 212,182.65 1.57%44,674.14 0.32%374.96%固废处置 折旧费用 790,616.90 5.85%166,526.80 1.18%374.77%固废处置 制造费用及其他 1,269,041.48 9.39%1,809,451.72 12.88%-29.87%污水处理 原材料 14,386,692.49 60.47%9,181,024.22 48.73%56.70%污水处理 人工工资 5,405,418.45 22.72%2,851,715.79 15.13%89.55%污水处理 燃料动力费用 373,525.83 1.57%272,617.71 1.45%37.01%苏州海陆重工股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 污水处理 折旧费用 1,391,800.08 5.85%3,817,773.86 20.26%-63.54%污水处理 制造费用及其他 2,234,017.57 9.39%2,718,996.70 14.43%-17.84%蒸汽销售 原材料 18,536,596.04 61.15%11,065,217.39 56.07%67.52%蒸汽销售 人工工资 6,769,901.76 22.33%1,300,958.84 6.59%420.38%蒸汽销售 燃料动力费用 467,814.51 1.54%1,300,459.56 6.59%-64.03%蒸汽销售 折旧费用 1,743,130.51 5.75%1,641,451.59 8.32%6.19%蒸汽销售 制造费用及其他 2,797,947.95 9.23%4,426,837.06 22.43%-36.80%其他 原材料 16,680,474.57 82.19%9,634,764.61 79.20%73.13%其他 人工工资 1,221,727.61 6.02%855,844.35 7.03%42.75%其他 燃料动力费用 378,857.21 1.87%265,283.23 2.18%42.81%其他 折旧费用 1,061,842.92 5.23%743,476.70 6.11%42.82%其他 制造费用及其他 952,356.66 4.69%666,823.05 5.48%42.82%电力销售 折旧费用 91,915.66 100.00%说明(6)报告期内合并范围是否发生变动)报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、公司发行股份及支付现金购

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