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000821_2017_京山轻机_2017年年度报告(更新后)_2022-01-28.pdf
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000821 _2017_ 京山 _2017 年年 报告 更新 _2022 01 28
湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 湖北京山轻工机械股份有限公司湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李健、主管会计工作负责人曾涛及会计机构负责人(会计主管人员)曾国华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者特别关注此部分内容。公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:1.汇率波动风险。由于公司国外销售收入稳步增长,新进企业苏州晟成的国外销售也较多,目前人民币对美元汇率波动较大,对公司而言产生了较大的汇率波动风险。2.管理和整合风险。公司目前投资、并购的公司较多,新进公司的企业文化、地域差异等导致诸多整合问题,这对公司的管理水平提出了新的挑战。如果公司的管理体制跟不上公司发展速度,管理人才不完备,无疑将增加公司运营风险,阻碍公司战略目标的实现。3.市场竞争风险。目前国家一系列的政策措施对中国的智能装备制造业起到了很大的推动作用,众多资金及人员进入工业自动化等装备制造行业,导致产品价格下降,市场竞争更趋激烈。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 538,235,280 为基数,向全体股东每10 股派发现金红利 0.27 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.16 第五节 重要事项.39 第六节 股份变动及股东情况.66 第七节 优先股相关情况.71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节 公司治理.79 第十节 公司债券相关情况.86 第十一节 财务报告.87 第十二节 备查文件目录.201 湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、京山轻机 指 湖北京山轻工机械股份有限公司 本报告期、报告期 指 2017 年 1 月-12 月 上年同期 指 2016 年 1 月-12 月 期初数 指 2016 年 12 月 31 日数据 期末数 指 2017 年 12 月 31 日数据 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 宏硕投资 指 京山宏硕投资有限公司 京源科技 指 京山京源科技投资有限公司 轻机控股 指 京山轻机控股有限公司 湖北京峻 指 湖北京峻汽车零部件有限公司 京山轻机厂 指 湖北省京山轻工机械厂 武汉武耀 指 武汉武耀安全玻璃股份有限公司 惠州三协 指 惠州市三协精密有限公司 铸造公司 指 湖北京山轻工机械股份有限公司铸造分公司 深圳慧大成 指 深圳市慧大成智能科技有限公司 鹰特飞 指 湖北鹰特飞智能科技有限公司 英特搏 指 湖北英特搏智能机器有限公司 深海弈智 指 武汉深海弈智科技有限公司 武汉璟丰 指 武汉璟丰科技有限公司 苏州晟成 指 苏州晟成光伏设备有限公司 湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 京山轻机 股票代码 000821 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北京山轻工机械股份有限公司 公司的中文简称 京山轻机 公司的外文名称(如有)J.S.Corrugating Machinery Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)J.S.Machine 公司的法定代表人 李健 注册地址 湖北省京山县经济开发区轻机工业园 注册地址的邮政编码 431899 办公地址 湖北省京山县经济开发区轻机工业园 办公地址的邮政编码 431899 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢杏平 赵大波 联系地址 湖北省京山县经济开发区轻机工业园 湖北省京山县经济开发区轻机工业园 电话 0724-7210972 0724-7210972 传真 0724-7210972 0724-7210972 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9142000027175092XR 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)公司自 1993 年成立以来,主营业务一直为纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造和销售,2010 年开始投资汽车零部件项目,2010 年年度股东大会对公司章程进行了修改,经营范围加上汽车零部件制造、销售。2015 年并购了惠州三协,公司主营业务增加了工业自动化和机器人业务。历次控股股东的变更情况(如有)公司自 1993 年成立以来,控股股东为湖北省京山轻工机械厂,2005 年 7 月 12 日,湖北省京山轻工机械厂、京山宏硕投资有限公司共同签署了湖北省京山轻工机械厂改制重组协议书。湖北省京山轻工机械厂以审计后的净资产(包括持有京山轻机的全部股份)和京山宏硕投资有限公司投资成立京山京源科技投资有限公司。2009 年 7 月和 2012 年 6 月,湖北省京山轻工机械厂分别与京山宏硕投资有限公司签订股权转让协议,将其持有京山京源科技投资有限公司的全部股份进行转让。2013 年 5 月 30 日,公司的间接控股股东京山宏硕投资有限公司更名为京山轻机控股有限公司,实际控制人仍为孙友元先生。2014 年 1 月 6 日,本公司的实际控制人孙友元先生将其持有的京山轻机控股有限公司 63.10%的股权无偿赠予其子李健先生,2014 年 1 月 26 日在京山县工商局办理了相关工商变更手续。本公司的实际控制人由孙友元先生变更为李健先生。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 武汉市武昌东湖路 7 号 签字会计师姓名 张远学 李光初 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元)1,536,524,895.37 1,281,529,288.78 19.90%1,027,125,790.68 归属于上市公司股东的净利润(元)134,567,024.23 78,899,750.25 70.55%50,588,314.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)114,480,499.07 88,012,508.73 30.07%5,474,065.85 经营活动产生的现金流量净额(元)67,480,203.68 76,084,032.32-11.31%154,612,403.11 湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 基本每股收益(元/股)0.28 0.18 55.56%0.12 稀释每股收益(元/股)0.28 0.18 55.56%0.12 加权平均净资产收益率 7.48%5.03%2.45%3.47%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产(元)3,007,180,220.18 2,946,780,551.66 2.05%2,778,385,810.40 归属于上市公司股东的净资产(元)1,855,655,002.26 1,731,321,507.99 7.18%1,656,852,829.89 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 259,551,663.81 428,116,116.26 381,778,957.09 467,078,158.21 归属于上市公司股东的净利润 12,421,254.75 58,902,321.88 34,539,720.14 28,703,727.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,432,602.78 51,595,257.17 32,850,086.70 19,602,552.42 经营活动产生的现金流量净额 1,964,484.11 28,136,961.30 2,623,988.21 34,754,770.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)286,185.94 539,532.60-2,491,862.35 主要是处置闲置报废的固定资产产生的收益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,024,133.37 6,648,062.51 4,725,000.00 主要是各项补助 湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 债务重组损益 -57,300.00-27,500.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 1,158,108.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,383,978.17-18,096,701.25 50,379,545.42 主要是转让武汉武耀股权收益及理财产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,230,685.59 545,907.43 469,299.18 减:所得税影响额 3,789,558.08-1,379,228.54 7,746,031.48 少数股东权益影响额(税后)1,048,899.83 1,229,596.98 194,201.82 合计 20,086,525.16-9,112,758.48 45,114,248.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额(元)原因 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)286,185.94 主要是处置闲置报废的固定资产产生的收益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,024,133.37 主要是各项补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,383,978.17 主要是转让武汉武耀股权收益及理财产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,230,685.59 减:所得税影响额 3,789,558.08 少数股东权益影响额(税后)1,048,899.83 湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自 1993 年改制成立股份有限公司至 2009 年,一直以包装自动化生产线业务为主,2010 年开始成立铸造分公司进入汽车零部件行业,形成包装自动化和汽车零部件双主业的发展模式;2014 年,公司抓住历史发展机遇,加快向工业自动化转型,通过投资并购、内部提升等多种方式打造生态圈,目前已形成以智能装备制造为主、汽车零部件铸造为辅的发展格局。经过不断的科技创新和内部协作,公司目前提供的产品和服务更加丰富,在产线自动化和智能物流、智能仓储系统的基础上,智能工厂、工厂自动化改造等业务全面铺开;公司已经建立了从人工智能算法开发、视觉识别模块、精密部件、产线自动化、物流仓储自动化、智能工厂等多层次、多领域的智能装备制造业务体系。图 1 公司在人工智能产业链的发力领域 图 2 公司的机器视觉、深度学习的应用,槟榔点卤自动化生产线 湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 图 3 公司的工业自动化产品(电池 PACK)图 4 自动化生产线(手机包装线)图 5 公司的智能工厂、整厂规划(包装)湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 图 6 公司的智能物流、智能仓储(陶瓷)近几年国家高度重视智能制造行业,要使中国从制造大国转变成制造强国,不断完善发展智能制造的产业政策,从智能制造装备产业“十二五”发展规划、智能制造科技发展“十二五”规划到中国制造 2025,再到智能制造“十三五”发展规划的发布,都是以发展先进制造业为核心目标,布局规划制造强国的推进路径。在此基础上,工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物,作为推进制造强国和网络强国建设的重要基础,被创造性地推上了历史舞台。2017 年 12 月 27 日,国务院印发关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见,成为指导工业互联网发展的纲领性文件;2018年 2 月 24 日,工信部网站发布国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工作组的通知,决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组。此次专项工作组的成立,旨在贯彻落实指导意见,加强对有关工作的统筹规划和政策协调。智能工厂作为智能制造的高级形式,将成为工业互联网发展的必然路径。湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 公司抓住行业历史发展机遇,积极布局。1技术方面,整合了人工智能算法开发、视觉识别模块、精密部件、产线自动化、物流仓储自动化、智能工厂等多层次的产品和业务。2行业方面,拓展了包装、印刷、电池 Pack、太阳能组件、陶瓷、磁铁、食品等十多个行业的工业自动化解决方案(包括智能物流、智能仓储系统),积累了丰富的行业经验和应用案例。3组织架构方面,内部设立了京山轻机智能研究院,统筹公司各项技术发展;与东方网力、汤臣倍健等共同发起设立万象人工智能研究院,加强与国内外最前沿的专家技术沟通。4地域方面,目前在华中(湖北武汉、京山)、华东(苏州、昆山)、华南(深圳、惠州)等地拥有产业基地,全资、控股子公司十余家。公司建设了面向全球的营销网络,在全球 40 多个国家和地区构建了较为完备的销售和服务体系,产品远销土耳其、俄罗斯、西欧、印度、南美、东南亚、中东、非洲等地,在印度设立了首家境外实体公司。(一)工业自动化及智能工厂解决方案提供:公司陆续收购了惠州三协和武汉璟丰,2016 年开始启动收购苏州晟成,完成了在中国经济发达地区华东和华南两大区域的产业布局,拥有了新的产业基地,同时把工业自动化(含产线自动化和智能物流、仓储系统)向 3C、食品、陶瓷、光伏等十多个行业拓展。同时,惠州三协加快人工智能技术在工业领域的模块化应用,先后开发出槟榔自动点卤生产线、磁钢检测线、对刀仪等新产品;控股武汉璟丰,不仅加强了公司在华中地区的布局,同时与原有包装自动化业务协同,将数码打印技术与包装印刷相结合,当年就研发成功数码打印包装线,推动了双方的共同发展,产生了良好的协同效果。武汉璟丰抓住智能装备制造行业发展机遇,顺势向数码打印自动化设备进行拓展,先期研发的地板数码打印设备已研发成功并交付客户使用,订单量快速增加。新的打印方式促进了下游行业的生产方式变革,促进了产业升级。根据深圳慧大成的发展情况,公司多次对其增资,并于 2018 年实现控股,不仅使公司在深圳具有了研发和生产基地,更使公司生态圈的打造趋于完善,深圳慧大成在生物识别、机器视觉等方面具有专业优势,与公司配套研发的视觉检测产品得到了客户的广泛认可,提升了公司包装自动化产品的技术水平和附加值,协同效应显著。公司投资参与设立了美国 BRC 基金(该基金主要投向美国和欧洲的人工智能与机器人相关技术领域,包括以语音为主的人机交互、基于大数据的深度学习、嵌入式智能、语义和图义处理和理解、个性化的呈现技术、新的感知技术等)后,2016 年 12 月,公司在武汉成立湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 了全资子公司武汉深海弈智科技有限公司,通过该公司加强与美国投资公司的合作,重点发展工业机器人、服务机器人、自动化设备、检测设备、物流、工业咨询、信息化软件、管理系统、MES 制造执行系统等。(二)汽车零部件 汽车零部件铸造业务自投产以来,客户质量逐年不断改善,产品加工、销售收入逐年提高,利润状况逐年改善,目前已在底盘制动系统奠定了行业地位,进入“第一阵营”。后期将紧跟战略客户发展,进入新能源、轻量化发展领域。现有主要产品为卡钳、支架、转向节、转向器壳体、泵体泵盖等产品,主要客户为大陆汽车、TRW 等知名汽车零部件厂家,产品配套奔驰、福特、大众、特斯拉等多款车型。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1.本期主要新增对深圳市慧大成智能科技有限公司投资 2600 万元占 5%股权,共持有其 31.6%的股权;2.出资 8200.4 万元增资并收购武汉璟丰科技有限公司原股东的股权,持有武汉璟丰科技有限公司 63.08%股权;3.以 1.6 亿元价格转让武汉武耀安全玻璃股份有限公司 52.38%股权,转让完成后公司将不再持有武汉武耀的股权。固定资产 公司转让武汉武耀全部股权后不再合并其报表,报告期末固定资产减少。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 单位:元 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 京山轻机印度有限公司 非同一控制下企业合并 64,870,224.95 印度 自营 直接控制 3,768,221.20 3.45%否 香港京山轻机有限公司 投资设立 61,654,479.96 香港 自营 直接控制 1,306,260.05 3.28%否 哲依艾斯罗斯有限责任公司 投资设立 17,695.72 俄罗斯 自营 直接控制-96,894.71 0.00%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 1.产业竞争优势 公司通过内生式发展和外延式并购形成了在包装自动化+3C自动化+光伏自动化为核心的十多个行业的工业自动化(含产线自动化和智能物流、仓储系统)布局,保持了快速的发展势头。目前在包装自动化产业连续多年保持行业龙头地位,国际竞争能力显著提升;3C行业在手机电池封装线等细分领域具有领先优势,不断研发成功的新产品如槟榔自动点卤生产线处于业内领先;在光伏组件自动化生产线业务方面,产品技术水平和服务质量均得到客户高度认可,销售收入和利润状况处于行业最前列。公司已经设计并实施了十多个行业的工业自动化解决方案,具备成熟的跨行业拓展经验。通过公司的集团一体化管理,加强协作,公司业务相互促进、共同发展,已形成了良好的智能装备制造生态圈。公司已经建立了从人工智能算法开发、视觉识别模块、精密部件、产线自动化、物流仓储自动化、智能工厂等多层次、多领域的智能装备制造业务体系,形成了智能装备制造的先发优势。2018年作为公司开展智能工厂整体解决方案业务的“元年”,将确立公司在智能工厂领域的领先地位。2.生产经营能力 公司目前在华中、华东和华南等多地均有生产基地,在印度也建立了生产基地,以利于公司更好更快地服务国际和国内市场,提高市场快速反应能力。在智能装备制造领域,公司在保持原有生产能力的基础上,协调产业链能力;完善公司新制造机制,充分利用社会资源,发挥公司技术优势和工程师队伍优势,在研发和销售服务加强力量,提高生产能力和服务水平;持续开展信息化、一体化管理,提升产能利用率和生产效率,加强精益化管理,不断优化生产工艺流程,降低成本,提升产品稳定性和工艺先进性,进一步提高产品质量。3.技术研发能力 截至报告期末,公司处于有效期的发明专利44项,实用新型专利220项,软件著作权65项,外观专利4项。正在受理中的发明、新型实用专利等共计132项。公司母公司、全资子公司惠州三协、苏州晟成与控股子公司深圳慧大成、武汉璟丰均为国家级高新技术企业。公司现有一个院士(专家)工作站、一个国家级企业技术中心、一个省级工程研究中心、苏州市企业技术中心,在机器视觉、工业自动化、机械制造工艺等方面均有突出的技术人才和研发实力。湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 4.市场开拓和服务能力 公司构建了覆盖全球四十多个国家和地区的销售网络和服务体系,在印度设立了工厂,在俄罗斯、香港地区成立了公司,同时将国内分为七个区域,构建国内完备的销售体系和快速反应机制。与众多领域客户领军企业建立起良好的合作关系。在业内一直拥有良好的品牌优势和声誉,赢得了客户的好评。湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 据前瞻产业研究院发布的 智能制造装备行业发展前景与转型升级分析报告 数据显示,在2010年,中国制造业产值达到1.955万亿美元,在全球制造业总产值中所占的比例为19.8%,超过美国1.952万亿美元的总产值。此后中国制造业产值高居全球第一。随着制造业智能化的升级改造,我国智能制造装备产业呈现较快的增长,2017年直接和间接市场规模过万亿元。智能装备制造行业发展趋势:智能装备制造行业发展趋势:国家政策大力扶持,行业有望保持快速增长。在适龄劳动力数量减少、劳动力成本持续上升、自动化设备技术水平不断提高和我国产业结构面临转型调整压力等因素的综合影响下,智能装备产业作为实现中国制造2025规划、推动我国工业转型升级的基石产业,受到了我国政府的高度重视,产业扶持力度不断加大。国务院智能制造装备产业“十二五”发展规划中明确指出,至2020年我国将建立完善的智能制造装备产业体系,产业销售收入超过3万亿元,实现装备的智能化及制造过程的自动化,使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高。因此未来5年将是我国自动化制造业实现突破的关键窗口期,行业有望保持快速增长趋势。尤为重要的是,近年来各制造行业的引领者们在降低人工成本和提高生产效率的目标驱使下,也逐步开始寻求更为高级的智能制造方案建设智能工厂。相对于目前大规模实施的产线自动化和物流仓储自动化解决方案,智能工厂是生产柔性和效率更高的制造模式,已迎来重要的历史发展机遇。下游需求的稳定增长提供广阔发展空间下游需求的稳定增长提供广阔发展空间:目前,我国正处于经济结构调整和工业转型升级的关键时期,加快发展以智能制造装备为代表的高端装备制造业,用高端制造装备改造提升传统产业,已经成为增强我国制造业核心竞争力和可持续发展能力的重要着力点。利用自动化技术和智能制造装备改造提升一般工业企业的需求巨大,有利于推动智能制造装备行业的持续快速稳定增长。2017年,受国家政策的积极影响和市场需求的增加,公司自动化设备产销两旺,人员需求显著增加,公司产品交付压力增大。面对行业发展的历史机遇,同时针对部分原材料供应紧张等不利状况,公司一方面促进产业链业务协同发展,另一方面着力管理效能整体提升,加强公司内部协作,加强人员管理,降低不利因素影响。科技创新和研发方面,公司持续加大科研投入和新产品的市场拓展,业绩持续得到显著提升。湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 报告期内,公司实现营业收入15.36亿元,比上年同期增加2.55亿元,增长20%;利润总额1.79亿元,比上年同期增加0.63亿元,增长54.13%;实现净利润1.60亿元,较上年同期增加0.62亿元,增长63.45%;归属母公司的净利润1.53 亿元,较上年同期增加0.68亿元,增长79.63%。报告期内,公司营业收入增长的主要原因是:公司抓住智能制造发展的大好机遇,加强科技创新,积极投放新产品,实现了收入较高增长;同时汽车零部件铸造战略客户需求持续增加,收入也有较大幅度增长。利润增长的主要原因是:公司销售收入增长较快,同时通过加强项目管控,整合优势,控制采购成本,精益生产加强生产管理等措施,控制成本费用,导致利润较高增长。公司在报告期内开展的主要工作:(一)稳步实施战略规划,推进重点项目突破 报告期内,包装自动化继续执行并深化公司四大战略(高端精品战略、国际化战略、服务化战略、数字化工厂),以市场和客户需求为导向,通过前沿技术突破、样板工厂打造、供应链整合等策略,提升产品核心竞争力,促进了高端市场的销售。报告期内高端产品销售占营业收入的比例达到了80%。武汉璟丰与包装自动化加强协作,共同研发数码印刷成型线成功,开创了新的纸箱印刷模式;智能物流、仓储系统已通过与包装自动化的配套运行并开始实行销售,打造智能工厂解决方案。惠州三协新型电池封装生产线持续研发,槟榔点卤自动生产线持续改进,智能物流、仓储系统投入客户运行。武汉璟丰自动控制系统品种不断增加,在数码打印设备研发中除纸箱行业外,地板数码打印设备已研发成功并实现销售,并获得客户高度认可。公司利用业已形成的全球销售网络和信息优势,积极寻求产业链配套空间,创造产业升级和产业链扩展的机会,满足客户需求。(二)依托资本平台,围绕公司发展战略,积极开展资本运作 公司于报告期内以发行股份并支付现金的方式收购苏州晟成100%股权获得中国证监会审核通过,2017年底,苏州晟成已办理股东变更,成为公司全资子公司。所有事项已于2018年3月全部完成。2017年2月,公司对武汉璟丰进行增资,同时受让原股东股权,完成后,武汉璟丰成为公湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 司的控股子公司。2017年6月,公司对深圳慧大成再次进行增资,将持有其股权比例增至31.6%,进一步加强与公司的协作,完善了公司产业布局。(三)加强集团管控、一体化管理,提高管理效率 公司针对规模日益发展壮大的情况进行了相应的机构改革,建立了集团管理架构,明确各业务板块总经理负责制,加强预算管理和绩效考核,建立了新的考评体系和激励机制,提高了管理效率,提高了管理团队的主动性和积极性。(四)加强内部协作,降低研发成本,提升产品品质 公司通过组织管理,开展了丰富多彩的技术交流、中高管拓展等活动,加强内部人员之间的交流和合作,通过共享技术,相互配合,降低了研发成本,并通过成熟技术的嫁接,提高了产品品质。同时,在全公司拟实施集中采购,对公司所有原材料和零部件进行了统一摸底和统计,为下一年度实施集中采购打好了基础。(五)打造集团大平台,统筹技术和业务能力,实施智能工厂整体解决方案,树立智能工厂领军者形象 公司通过对各个业务板块的技术和业务能力的整合,在人工智能算法、视觉识别模块、精密部件制造、智能物流、智能仓储、自动控制系统等生态圈内产生化学反应,能为客户提供完整的智能工厂解决方案,能对制造企业实施整厂自动化改造和建设,通过集团大平台的打造和对外推广,显著提升了公司品牌形象和重大项目的业务开展能力。(六)加强信息化管理,不断提高内部管理水平 系统推进信息化管理项目的实施,持续提高公司经营管理的信息化,完善对业务流程的分级授权和管控;健全内部控制体系,形成审计监督、财务巡查、薪酬检查、采购检查及投资项目执行情况检查等全方位监管体系,管理规范水平持续提升。(七)汽车零部件加强与战略客户的深度合作,订单和销量持续快速增长 2017年在市场整体环境较严峻的情况下,铸造分公司集中资源先后开发大陆汽车、TRW、豫北等优质客户合计30多个项目,其中大众MQA15寸,福特C2等新项目已经形成批量生产,新开发的4家新客户航空工业新航豫北转向系统有限公司、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司、威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,均在2018年可以形成批量生产,对2018年订单形成有力支撑。同时,雷诺CMFB新项目的签订,预示着我司成功进入了日系乘用车供应商体系。湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本(1)营业收入构成)营业收入构成 单位:元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,536,524,895.37 100%1,281,529,288.78 100%19.90%分行业 专用设备制造业 873,701,676.05 56.86%663,875,351.43 51.80%5.06%铸造行业 281,352,689.32 18.31%199,479,773.69 15.57%2.74%汽车零部件 104,635,676.15 6.81%262,913,441.34 20.52%-13.71%精密件 131,032,151.97 8.53%117,864,242.07 9.20%-0.67%数码打印控制系统 28,772,873.12 1.87%1.87%货物贸易 72,275,361.23 4.70%4.70%其他 44,754,467.53 2.91%37,396,480.25 2.92%-0.01%分产品 包装自动化生产线 590,597,659.51 38.44%450,373,699.91 35.14%3.30%铸造产品 281,352,689.32 18.31%199,479,773.69 15.57%2.74%车用玻璃 104,635,676.15 6.81%262,913,441.34 20.52%-13.71%自动化生产线 283,104,016.54 18.42%213,501,651.52 16.66%1.76%精密件 131,032,151.97 8.53%117,864,242.07 9.20%-0.67%数码打印控制系统 28,772,873.12 1.87%1.87%货物贸易 72,275,361.23 4.70%4.70%其他 44,754,467.53 2.91%37,396,480.25 2.92%-0.01%分地区 国外(包装自动化生产线)174,193,941.17 11.34%201,710,583.77 15.74%-4.40%国外(车载玻璃)12,605.15 0.00%0.00%国外(自动化生产线)7,160,105.44 0.47%1,982,239.08 0.15%0.32%国外(精密件)35,181,523.73 2.29%39,420,086.16 3.08%-0.79%国外(贸易)59,423,813.36 3.87%3.87%国内(包装自动化生产线)416,403,718.34 27.10%248,663,116.14 19.40%7.70%国内(车载玻璃)104,635,676.15 6.81%262,900,836.19 20.51%-13.70%湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 国内(铸造产品)281,352,689.32 18.31%199,479,773.69 15.57%2.74%国内(自动化生产线)275,943,911.10 17.96%211,519,412.44 16.51%1.45%国内(精密件)95,850,628.24 6.24%78,444,155.91 6.12%0.12%国内(数码打印控制系统)28,772,873.12 1.87%1.87%国内(贸易)12,851,547.87 0.84%0.84%国内(其他)44,754,467.53 2.91%37,396,480.25 2.92%-0.01%(2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 专用设备制造业-包装自动化生产线 590,597,659.51 438,634,553.00 25.73%31.14%26.38%2.79%专用设备制造业-自动化生产线 283,104,016.54 147,620,017.09 47.86%32.60%34.93%-0.90%铸造行业 281,352,689.32 228,568,225.37 18.76%41.04%31.78%5.71%汽车零部件 104,635,676.15 73,530,407.45 29.73%-60.20%-59.16%-1.79%精密件 131,032,151.97 96,096,826.08 26.66%11.17%15.59%-2.81%分产品 包装自动化生产线 590,597,659.51 438,634,553.00 25.73%31.14%26.38%2.79%铸造产品 281,352,689.32 228,568,225.37 18.76%41.04%31.78%5.71%车用玻璃 104,635,676.15 73,530,407.45 29.73%-60.20%-59.16%-1.79%自动化生产线 283,104,016.54 147,620,017.09 47.86%32.60%34.93%-0.90%精密件 131,032,151.97 96,096,826.08 26.66%11.17%15.59%-2.81%分地区 国内(包装自动化生产线)416,403,718.34 335,535,121.50 19.42%67.46%53.64%7.25%国内(车载玻璃)104,635,676.15 73,530,407.45 29.73%-60.20%-59.16%-1.79%国内(铸造产品)281,

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