831809
_2016_
锡南铸机
_2016
年年
报告
_2017
04
13
证券代码:证券代码:831809 831809 证券简称:证券简称:锡南铸机锡南铸机 公告编号公告编号:20172017-008008 锡南铸机 NEEQ:831809 无锡锡南铸造机械股份有限公司 WUXI XINAN FOUNDRY MACHINERY CO.,LTD 年度报告 2016公 司 年 度 大 事 记 2016 年 3 月,公司“XN2560 型起模翻转流涂机械手”被江苏省经济和信息化委员会评为“江苏省首台(套)重大装备及关键部件”。2016 年 5 月,公司参加第十四届中国国际铸造博览会、上海环保展,6 月参加德国汉诺威工业展。2016 年 7 月,公司“智能化水玻璃砂绿色铸造生产线”项目被列入无锡市科技计划项目。2016 年 12 月,公司子母式面背砂连续混砂机、大型起模翻转流涂机械手荣获省高新技术产品认定。2016 年度公司申报专利 9 项,其中发明专利 7 项,实用新型专利 2 项。授权发明专利 5 项,实用新型专利 6 项。2016 年 12 月,公司承担的“无机粘结剂绿色铸造系统集成项目”经国家工业和信息化部批复,同意列入“2016 年绿色制造系统集成项目”。目 录 公 司 年 度 大 事 记.2 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.37 释义 注:除特别说明外,本年报中的金额单位均为人民币元。本年报任何表格中若出现总数与所列数值总和不符,均由四舍五入所致。释义释义项目项目 释义释义 锡南铸机、公司、本公司或股份公司 指 无锡锡南铸造机械股份有限公司 锡南有限 指 无锡锡南铸造机械有限公司 华统环保 指 无锡华统环保工程有限公司,本公司全资子公司 金浪钢业 指 无锡金浪钢业有限公司,本公司全资子公司 瑞丰泰贸易 指 瑞丰泰贸易有限公司,本公司全资子公司 瑞丰泰金属 指 瑞丰泰金属加工有限公司,本公司全资子公司 报告期 指 2016 年度 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 招商证券 指 招商证券股份有限公司 会计师事务所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 无锡锡南铸造机械股份有限公司章程 三会 指 无锡锡南铸造机械股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 股东大会 指 无锡锡南铸造机械股份有限公司股东大会 股东会 指 无锡锡南铸造机械有限公司股东会 董事会 指 无锡锡南铸造机械股份有限公司董事会 监事会 指 无锡锡南铸造机械股份有限公司监事会 管理层 指 指董事、监事、高级管理人员的统称 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 自硬砂造型 指 以型砂和芯砂为造型材料制成铸型,在自然条件下,通过粘结剂和固化剂混合后所获得砂型的一种造型方式,钢、铁和大多数有色合金铸件都可用砂型铸造方法获得 V 法造型 指 又称负压造型、真空造型,英文名称:Vacuum molding。是一种新兴的造型工艺,是采用单一干砂(不加水、粘结剂及附加物)作型砂,用塑料薄膜经加热后在带有通气孔和轴气装置的模样上腹膜成型,密封砂箱,并依靠真空泵抽出型内空气,造成铸型内外压力差使干砂得到紧实,经行程所需的型腔的一种物理造型法 铸造用砂再生系统 指 通过机械法、气流冲击法、热法、湿法或以上两种方法的组合,对铸造旧砂进行再生回用的成套工艺装备,包括落砂破碎磁选单元、脱膜去微粉单元、冷却储砂输送单元、除尘单元等。无锡锡南铸造机械股份有限公司 2016 年年度报告 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。【重要重要风险提示风险提示表表】事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司下游客户主要为航空航天、轨道交通、兵器工业、高端数控机床、风电、核电、高压输变电、船用柴油机、重机、造船、石油机械等行业的企业,均属于国民经济的基础行业,与宏观经济发展周期有着较强相关性,受国家宏观经济环境和总体发展速度等因素的影响较大。在国民经济发展的不同时期,国家的宏观经济调控政策也在不断调整,政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响铸造行业的部分下游行业,从而直接影响公司所处的铸造行业的发展,并可能造成公司主营业务波动。技术更新风险 随着铸造行业的智能化及新的铸造技术的不断更新换代,如果公司未来不能在行业发展中不断增强研发创新能力,则会面临因技术更新造成的落后风险。流动性风险 公司产品具有“定制化”、“非标准化”的特点,产品制作安装周期较长,通常超过一个会计年度,因此给公司在日常经营过程中造成长期性的资金占用。为解决公司生产经营资金需求,一方面公司通无锡锡南铸造机械股份有限公司 2016 年年度报告 过收取项目预收款以及银行借款等方式筹措资金,另一方面公司在报告期内定向发行股票募集了部分资金。虽然报告期内公司流动比率、速动比率较上年有所提高,资产负债率有所下降,即 2016 年末和 2015 年末流动比率分别为 1.07、1.04,速动比率分别为 0.43、0.46,资产负债率分别为 67.93%、76.21%,但公司仍面临一定的流动性风险。应收账款余额较高不能及时收回的风险 一方面,公司通常留有 10%的合同金额作为质量保证金,质量保证期一般为产品安装调试并经验收合格后一年至两年;另一方面,受宏观经济形势影响,部分客户的回款周期加长,账龄略有增加;再者,为进一步开拓市场,公司在近两年内对部分信誉良好的优质客户适当放宽了信用政策。报告期末公司的应收账款余额较大,占资产总额的比例较高。截至 2016 年末和 2015 年末,公司应收账款账面净额分别为 5,515.13 万元和 7,707.83 万元,占资产总额的比例分别为 21.88%和 23.78%。如果客户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款的情形,公司将面临发生坏账的风险。部分核心技术失密及部分核心技术人员流失的风险 公司一直从事自硬砂造型和 V 法造型的绿色智能铸造生产线以及铸造用砂再生系统的研发、设计、制造、销售和服务。通过研发投入、工艺完善和多年专业化生产,公司培养了一支人员稳定、业务精良的研发队伍和一批结构合理、经验丰富的技术工人。随着企业间和地区间人才竞争的日趋激烈,人才流动性增加,公司存在部分核心技术失密及部分核心技术人员流失的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人朱旭东、朱斌、张蓉合计持有公司23,918,000 股的股份,占公司总股本的 72.48%。虽然公司已建立较为完善的现代公司治理制度,且有效执行股东大会、董事会、监事会的各项制度,但实际控制人仍然能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响。公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。房产权属证明暂时不能办理的风险 截止 2014 年 12 月 31 日止,公司累计发生企业技术中心建设及车间改造费共 17,667,712.26 元,相关生产经营场所对应的厂房及土地使用权归属于公司的控股子公司无锡金浪钢业有限公司,因当地规划部门的规划方案正在调整,公司短期无法办理相关权属证明。本期重大风险是否发生重大变化:否 无锡锡南铸造机械股份有限公司 2016 年年度报告 第二节 公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、企业信息 公司中文全称 无锡锡南铸造机械股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI XINAN FOUNDRY MACHINERY CO.,LTD 证券简称 锡南铸机 证券代码 831809 法定代表人 朱旭东 注册地址 江苏省无锡市新区硕放工业集中区五期 E18-2 号地块 办公地址 江苏省无锡市新区硕放工业集中区五期 E18-2 号地块 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 朱戟、邹强 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 1056 号中环国际广场 2223 层 董事会秘书或信息披露负责人 陆海燕 电话 0510-85216260 传真 0510-85219600 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省无锡市新区硕放工业园南开路 50-1 号,214142 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-22 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类)通用设备制造业(C34)主要产品与服务项目 自硬砂造型和 V 法造型的铸造生产线以及铸造用砂再生系统的研发、设计、制造和服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股)33,000,000 无锡锡南铸造机械股份有限公司 2016 年年度报告 四、注册情况 注注:公司于 2016 年 3 月 14 日完成股本变更工商登记并换领新的营业执照,领取社会统一信用代码证,号码为 913202001362024967。做市商数量 6 控股股东 朱旭东、张蓉、朱斌 实际控制人 朱旭东、张蓉、朱斌 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913202001362024967 是 税务登记证号码 913202001362024967 是 组织机构代码 913202001362024967 是 无锡锡南铸造机械股份有限公司 2016 年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 注:15 年基本每股收益系 16 年资本公积转增股本,依据准则规定追溯调整 15 年的股份数导致。二、偿债能力 单位:元 三、营运情况 单位:元 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 136,081,560.41 157,296,948.47-13.49%毛利率%30.82 29.79-归属于挂牌公司股东的净利润 3,699,757.85 6,129,962.19-39.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,355,167.47 5,846,830.12-59.72%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)4.68 12.01-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)2.98 11.45-基本每股收益 0.11 0.19-42.11%本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 252,066,770.64 324,171,989.20-22.24%负债总计 171,223,173.58 247,051,207.21-30.69%归属于挂牌公司股东的净资产 80,843,597.06 77,120,781.99 4.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.45 7.01-65.05%资产负债率%(母公司)68.03 75.79-资产负债率%(合并)67.93 76.21-流动比率 1.07 1.04-利息保障倍数 2.12 2.69-本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-16,703,157.87 9,878,181.38-应收账款周转率 2.06 2.14-存货周转率 0.74 0.81-本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 无锡锡南铸造机械股份有限公司 2016 年度报告 五、股本情况 单位:股 六、非经常性损益 单位:元 总资产增长率%-22.24 17.07-营业收入增长率%-13.49 13.84-净利润增长率%-39.64 55.04-本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,000,000 11,000,000 200.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,545,205.99 非流动资产处理损益-4,691.41 计入当期损益的政府资助 1,627,438.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-77,540.60 所得税影响数 200,615.61 少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,344,590.38 无锡锡南铸造机械股份有限公司 2016 年度报告 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)(一)商业模式商业模式 年度内变化统计:(二)(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾:锡南铸机专注于铸造装备行业自硬砂造型和 V 法造型的绿色智能铸造生产线以及铸造用砂再生系统的研发、设计、制造、销售和服务,为高端金属零部件和新材料成形提供工艺装备和成套技术,属于通用设备制造业(C34)。公司主要产品或服务包括:砂再生成套设备、自动化造型设备等,主要为客户提供整体工程技术解决方案的咨询与服务。公司为国家高新技术企业,建有江苏省自硬砂装备工程技术研究中心,与华中科技大学有多年的产学研合作,拥有专利 65 件,其中国际发明专利 1 项,国内发明专利 21 项,参与国家标准、行业标准各 1 项,省高新技术产品 5 项、获国家机械技术科技进步二等奖1 项、“江苏省首台(套)重大装备及关键部件”、“江苏省著名商标”等荣誉,承担国家工信部“2016 年绿色铸造系统集成项目”。公司产品和技术服务面向的客户主要是航空航天、轨道交通、兵器工业、高端数控机床、风电、核电、高压输变电、船用柴油机、重机、造船、石油机械等行业的企业。主要通过客户口碑、行业协会交流推广、仿真虚拟展示和受邀招投标的方式获得项目订单,公司以为客户建设完整的铸造生产线为主,通过向客户提供先进的成套技术装备获得收入。报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公司2016年度实现营业收入13,608.16万元,较上年度减少13.49%;实现净利润369.98万元,较上年度减少 39.64%。1、坚定主业,等待行业复苏 由于供给侧结构性改革继续深化,航空航天、轨道交通、核电风电、船舶动力等领域高端精密铸件国产化进程依旧缓慢,且巴西、印度乃至俄罗斯等铸造大国经济发展减速,导致有效需求不足。使得报告期成为了国内、国际铸造产业发展的蛰伏期和低谷期,公司的主业发展也相应地进入了等待期。(1)产销规模下降,但后市可期 公司 2016 年度实现营业收入 13,608.16 万元,较上年度减少 13.49%。尽管报告期是国内、国际铸造产业发展的蛰伏期和低谷期,受益于以前年度延续的客户订单在报告期内陆续完工交付,公司在报告期内的产销规模仍领先于同行,以丰补歉能够很好地支撑公司无锡锡南铸造机械股份有限公司 2016 年度报告 1、主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位:元 度过蛰伏期和低谷期,为后续的爆发和成长奠定坚实的基础。航空航天、轨道交通、核电风电、船舶动力等领域高端精密铸件的国产化势在必行,发展中国家乃至非洲等相对落后国家基础产业建设正在摩拳擦掌,对铸造装备的需求爆发指日可待。(2)主业受到影响,但地位稳定 经过公司管理层的努力,报告期内,作为中高端产品的自硬砂装备实现营业收入12,321.17 万元,较上年度虽有减少,但在行业内总的市场份额仍始终保持稳中有升。(3)利润有所下滑,但优势明显 报告期内,公司实现净利润 369.98 万元,较上年度减少 39.64%,但随着公司多年来不断的研发投入,产品技术已经趋于成熟稳定,行业地位和客户口碑不断提高,价格竞争力得到有效支撑,产品毛利水平有所提高,公司产品销售毛利率从 2015 年度的 29.79%提高到 2016 年度的 30.82%。2、持续创新,促进产业升级(1)2016 年 3 月,公司 XN2560 型起模翻转流涂机械手”被江苏省经济和信息化委员会评为“江苏省首台(套)重大装备及关键部件”。(2)2016 年 7 月,公司“智能化水玻璃砂绿色铸造生产线”项目被列入无锡市科技计划项目。(3)2016 年度公司申报专利 9 项,其中发明专利 7 项,实用新型专利 2 项。授权发明专利 5 项,实用新型专利 6 项。(4)2016 年 12 月,公司承担的“无机粘结剂绿色铸造系统集成项目”经国家工业和信息化部批复,同意列入“2016 年绿色制造系统集成项目”。3、多元发展,推动产业延伸 公司于 2016 年 03 月 22 日设立全资子公司无锡瑞丰泰金属加工有限公司,主要从事碳钢、铸锻件、板金件、模具的制造、加工;通用设备的设计与制造、加工,为公司增加其它业务收入,从而拓展下游铸锻件的的加工产业。4、2016 年 4 月,公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让。项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 136,081,560.41-13.49%-157,296,948.47 13.84%-营业成本 94,136,890.93-14.76%69.18%110,442,942.23 11.60%70.21%毛利率 30.82%-29.79%-管理费用 26,581,858.50-5.17%19.53%28,031,246.40 8.19%17.82%销售费用 6,793,824.89-4.62%4.99%7,122,846.45 4.56%4.53%财务费用 3,590,560.46-14.74%2.64%4,211,351.97 8.34%2.68%营业利润 2,857,575.71-48.98%2.10%5,600,662.84 68.57%3.56%营业外收入 1,816,278.00 2.95%1.33%1,764,200.00 22.34%1.12%无锡锡南铸造机械股份有限公司 2016 年度报告 项目重大变动原因项目重大变动原因:(2 2)收入构成)收入构成 单位:元 按产品或区域分类分析:单位:元 收入构成变动的原因收入构成变动的原因:(3 3)现金流量状况)现金流量状况 单位:元 营业外支出 278,635.73 7.96%0.20%258,085.75 6.83%0.16%净利润 3,699,757.85-39.64%2.72%6,129,962.19 55.04%3.90%1、公司产品销售毛利率从 2015 年度的 29.79%提高到 2016 年度的 30.82%,主要是因为随着公司多年来不断的研发投入,产品技术已经趋于成熟稳定,行业地位和客户口碑不断提高,价格竞争力得到有效支撑,产品毛利水平有所提高。2、公司 2016 年度实现营业利润 2,857,575.71 元,较上年度减少 48.98%,主要是因为公司报告期内产销规模下降,营业收入较上年度减少了 13.49%,毛利空间相应减少,加之报告期内公司营业税金增加、工资薪酬及研发费用投入较上年度均略有上涨所致。3、公司 2016 年度实现净利润 3,699,757.85 元,较上一年度减少 39.64%,主要是因为公司产销规模下降,营业收入较上年度减少了 13.49%,毛利空间相应减少,营业利润较上年度减少了 48.98%所致。项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 135,400,195.70 94,136,890.93 157,193,227.95 110,442,942.23 其他业务收入 681,364.71 0.00 103,720.52 0.00 合计合计 136,081,560.41 94,136,890.93 157,296,948.47 110,442,942.23 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 自硬砂 123,211,694.09 90.54%149,063,365.95 94.77%V 法项目 6,256,814.51 4.60%3,834,136.40 2.44%技改维修及配件 5,931,687.10 4.36%4,295,725.60 2.73%其他业务收入 681,364.71 0.50%103,720.52 0.07%合计 136,081,560.41 100.00%157,296,948.47 100.00%报告期内,公司营业收入各来源部分比重较上年度基本保持稳定,自硬砂项目收入比重略有下降,V 法项目和技改维修及配件项目收入比重分别有所增加。尽管自硬砂造型是为客户广为选择的造型工艺和技术,但铸造行业正在向大型化、轻量化、精确化、智能化、数字化、网络化及清洁化的方向发展,随着 V 法铸造在造型工艺和技术上的日臻完善,公司近年来 V 法项目收入整体呈现上升态势。报告期内,受累于供给侧结构性改革继续深化以及各铸造大国经济发展减速的影响,国内、国际铸造产业发展进入蛰伏期和低谷期,基于有效需求严重不足的现实状况,公司营业收入除来源于承接的客户新建项目和以前年度延续的客户订单在报告期内陆续完工交付外,公司加大了对客户存量项目的技术改造和维保市场的开发力度,技改维修及配件项目收入比重有所增加。项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-16,703,157.87 9,878,181.38 无锡锡南铸造机械股份有限公司 2016 年度报告 现金流量分析现金流量分析:(4)主要客户情况)主要客户情况 单位:元 应收账款联动分析:应收账款联动分析:报告期内,公司营业收入为 13,608.16 万元,较上期减少了 13.49%,相应的应收账款账面净额为 5,515.13 万元,较上期减少了 28.45%。报告期内,公司依据企业会计准则-建造合同,采用完工进度百分比法来确认收入及结转成本,与客户结算则是以合同约定的到款及开票对冲“存货-工程结算”并转入“应收账款”。公司主要以招投标方式获得订单,虽单个合同金额较大,但从同一客户连续获得订单情况较少,因此报告期内的主要客户应收账款不具有联动可比性,应收账款期末余额主要受与客户的项目开票结算情况以及实际客户回款情况等两个因素的影响。(5)主要供应商情况)主要供应商情况 单位:元 投资活动产生的现金流量净额-10,126,921.99-4,115,188.16 筹资活动产生的现金流量净额 3,085,663.31 23,800,241.03 1、公司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额较上年度由正转为负,现金净流出较大,主要系一方面 2016 年公司受产销规模下降的影响,销售商品、提供劳务收到的现金较 2015 年度减少了 23,283,378.60 元;另一方面系公司 2016 年度归还了较多的周转资金。2、公司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额为-16,703,157.87 元,净利润为3,699,757.85 元,差异较大,主要系受行业发展处于低谷期的影响,报告期末公司预收账款较期初减少了 75,886,187.34 元。3、公司 2016 年度的投资活动产生的现金流量净额为-10,126,921.99 元,现金净流出较上年度增加了 146.09%,主要系报告期公司数控镗铣门大修理工程支出4,425,858.73 元及房屋装修费用支出 3,915,795.00 元,较上年度增加较多。4、公司 2016 年度的筹资活动产生的现金流量净额为 3,085,663.31 元,较上年度下降 87.04%,主要系公司上年度通过定向发行募集资金 23,000,000.00 元,本年度除日常的债权融资外无股权融资的情形。序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 上海机床铸造一厂(苏州)有限公司 17,811,367.53 13.09%否 2 大连丸祐金属有限公司 12,371,310.42 9.09%否 3 江苏鼎泰工程材料有限公司 10,691,492.92 7.86%否 4 江苏万盛铸造有限公司 6,659,829.06 4.89%否 5 烟台台海玛努尔核电设备有限公司 5,965,811.97 4.38%否 合计合计 53,499,811.90 39.31%-序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 无锡市力成液压机械有限公司 2,735,837.40 4.02%否 2 无锡市丰烨物资有限公司 2,388,714.32 3.51%否 3 长兴汇众机械有限责任公司 2,348,685.09 3.46%否 4 无锡市开杰振动电机有限公司 2,207,421.39 3.25%否 无锡锡南铸造机械股份有限公司 2016 年度报告(6)研发支出)研发支出与专利与专利 研发支出研发支出:单位:元 专利情况专利情况:研发情况:研发情况:2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 5 无锡市美聚钢业有限公司 1,915,646.37 2.82%否 合计合计 11,596,304.57 17.06%-项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,257,261.99 6,739,369.92 研发投入占营业收入的比例 5.33%4.28%项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 65 公司拥有的发明专利数量 22 本年度公司研发支出共计 7,257,261.99 元,占营业收入 5.33%。研发支出占比稳定,表明公司重视技术发展与升级,有利于公司持续稳定发展。公司按照相关规定和内控制度归集了实际发生的研发费用金额。公司掌握知识产权的核心技术,形成了符合自身特点的技术研发体系,截至报告期末公司拥有研发人员 28 人。本年度主要研发支出由研发材料、研发人员工资等构成。公司本年度主要研发项目如下:(1)本年度公司的大型六维铸工机械手项目,该研发项目取得了无锡市科学技术局编号为 XQD2015003 号的企业研究开发项目确认书,起止时间为 2015 年 1 月至 2016 年12 月,已进入产业化阶段,所发生的费用未达到资本化的要求,全部费用化。(2)本年度公司的大型自转式 RGV 智能输送车项目,该研发项目经总经理办公会研究决定开展,起止时间为 2016 年 1 月至 2016 年 12 月,已进入实施阶段,所发生的费用未达到资本化的要求,全部费用化。(3)本年度公司的多自由度自动行车式浇注机项目,该研发项目经总经理办公会研究决定开展,起止时间为 2016 年 1 月至 2016 年 12 月,已进入实施阶段,所发生的费用未达到资本化的要求,全部费用化。(4)本年度公司的智能 RFID 面背砂造型系统项目,该研发项目经总经理办公会研究决定开展,起止时间为 2016 年 1 月至 2016 年 12 月,已进入实施阶段,所发生的费用未达到资本化的要求,全部费用化。(5)本年度公司的短流程自硬砂再生系统项目,该研发项目经总经理办公会研究决定开展,起止时间为 2016 年 1 月至 2016 年 12 月,已进入实施阶段,所发生的费用未达到资本化的要求,全部费用化。公司的研发项目对公司的科技成果转化有重要推动作用,为公司市场的拓展奠定基础。项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货 币 资金 8,771,776.38-73.00%3.48%32,492,702.77 1,009.17%10.02%-6.54%应 收 账55,151,297.0-21.8877,078,333.69 10.52%23.78-无锡锡南铸造机械股份有限公司 2016 年度报告 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:3、投资状况分析投资状况分析(1 1)主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 款 4 28.45%1.90%存货 110,402,359.35-23.03%43.80%143,434,731.66 11.08%44.25%-0.45%长 期 股权投资-固 定 资产 36,623,170.63-1.35%14.53%37,125,670.05-6.56%11.45%3.08%在 建 工程-短 期 借款 71,900,000.00 10.79%28.52%64,900,000.00 18.21%20.02%8.50%长 期 借款-资 产 总计 252,066,770.64-22.24%-324,171,989.20 17.07%-1、报告期内公司货币资金期末余额为 8,771,776.38 元,较期初余额减少 73.00%,主要系报告期内公司将定向发行股票募集的资金用于采购原材料所致。2、报告期,公司受行业周期调整的影响,公司业务规模较上期有所下降,货币资金、应收账款、存货等流动资产较上年有所减少,相应地经营性负债也有所下降。报告期末,公司资产负债率为 67.93%较上期下降了 8.28 个百分点,公司资产状况良好,各项业务运营正常,偿债能力正常。截至报告期末,公司拥有 4 家全资子公司,分别为:1、无锡华统环保工程有限公司 华统环保设立于 1999 年 11 月 12 日,法定代表人为朱以松,住所地为无锡新区硕放工业集中区五期 E182 号地块,经营范围为:环保、铸造工程装备的研发、设计、生产、销售及安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。股权结构为:序号序号 名称名称 出资额(元)出资额(元)占注册资本的比例(占注册资本的比例(%)1 锡南铸机 500,000.00 100.00 合计 500,000.00 100.00 2、无锡金浪钢业有限公司 金浪钢业设立于 2006 年 7 月 14 日,法定代表人为朱旭东,住所地为无锡新区硕放工业集中区五期 E182 号地块,经营范围为:不锈钢和金属制品、铸造机械、普通机械、电器、环保设备、立体库设备的制造、加工、销售;精密铸锻件、电子元器件的销售;通用机械设备安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。股权结构为:序号序号 名称名称 出资额(元)出资额(元)占注册资本的比例(占注册资本的比例(%)1 锡南铸机 17,754,318.53 100.00 合计 17,754,318.53 100.00 3、瑞丰泰贸易有限公司 经公司董事长批准,瑞丰泰贸易设立于 2015 年 12 月 16 日,董事为王宇,住所地为无锡锡南铸造机械股份有限公司 2016 年度报告(2 2)委托理财及衍生品投资情况)委托理财及衍生品投资情况 (三)(三)外部外部环境环境的分析的分析 中国香港湾仔骆克道 301-307 号洛克中心 19 楼 C 室,经营范围为:项目投资、投资管理、国际贸易,股权结构为:序号序号 名称名称 出资额(美元)出资额(美元)占注册资本的比例(占注册资本的比例(%)1 锡南铸机 100,000.00 100.00 合计 100,000.00 100.00 4、无锡瑞丰泰金属加工有限公司 经公司董事长批准,瑞丰泰金属设立于 2016 年 03 月 22 日,法定代表人为朱旭东,住所地为无锡新区硕放工业集中区五期 E182 号地块,经营范围为:碳钢、铸锻件、板金件、模具的制造、加工;通用设备的设计与制造、加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。股权结构为:序号序号 名称名称 出资额(元)出资额(元)占注册资本的比例(占注册资本的比例(%)1 锡南铸机 30,000.00 100.00 合计 30,000.00 100.00 报告期内,华统环保、金浪钢业、瑞丰泰贸易、瑞丰泰金属的净利润对公司净利润的影响没有达到 10%以上。报告期内,经董事长批准,公司于 2016 年 03 月 22 日在无锡设立全资子公司瑞丰泰金属,除此之外,未取得和处置其他子公司。无 1、宏观环境 2015 年,经国务院同意,国家发展改革委印发实施了增强制造业核心竞争力三年行动计划(2015-2017 年)以及高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、农机装备、新材料等 7 个重点领域关键技术产业化实施方案。按照行动计划滚动实施、动态调整重点领域的要求,国家发展改革委产业协调司拟在对三年来专项实施情况全面评估的基础上,研究制定新一轮(2018-2020 年)的行动计划和重点领域关键技术产业化实施方案。2015 年,国务院公布“中国制造 2025”,其终极目标是将互联网、物联网引入制造业,使产品的生产达到高技术、高质量、高效率和智能化。未来铸造行业的发展趋势是向大型化、轻量化、精确化、智能化、数字化、网络化及清洁化的方向发展,高端精密铸件将成为发展方向,从而给了新一代铸造装备足够的发展空间。2、行业发展 按照上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所属行业为通用设备制造业(C34),细分行业为铸造机械制造子行业。铸造机械制造是指金属铸件(机械零件毛坯件)铸造用专用设备及其专门配套件的制造,普通铸造设备、制芯设备、砂处理设备、清理设备和特种铸造设备等的制造。经过多年发展,我国制造业产业取得长足进步,规模稳居世界第一,技术水平迅速提高,国际竞争力明显增强。但由于思想重视不够、资金投入不多、政策引导不力等原因,我国重点产业所需的一批关键技术装备尚未取得突破,长期依赖进口。这些装备技术难度大、成套性强、关联度高,与重点产业转型升级息息相关,不仅是我国装备制造业创新发展亟待填补的短板,也是增强制造业核心竞争力建设制造强国的关键。3、周期波动 公司下游客户主要为航空航天、轨道交通、兵器工业、高端数控机床、风电、核电、高压输变电、船用柴油机、重机、造船、石油机械等行业的企业,均属于国民经无锡锡南铸造机械股份有限公司 2016 年度报告(四)(四)竞争优势竞争优势分析分析 济的基础行业,与宏观经济发展周期有着较强相关性,政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响铸造行业的部分下游行业,从而直接影响公司的发展。行业周期波动主要与宏观经济发展周期相关。报告期内,受累于供给侧结构性改革继续深化以及各铸造大国经济发展减速的影响,国内、国际铸造产业发展进入蛰伏期和低谷期,这对公司的新客户开发、技术创新以及市场份额的维持等提出了新的要求。4、市场竞争现状 国内已有 100 余家铸造机械制造企业,但大部分企业规模小、技术力量薄弱、研发创新能力不足,产业集群还没有出现。