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836563_2016_芯联达_2016年年度报告_2017-04-26.pdf
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836563 _2016_ 芯联达 _2016 年年 报告 _2017 04 26
公告公告编号:编号:20172017-012012 证券代码:证券代码:836563 836563 证券简称:芯联达证券简称:芯联达 主办券商:德邦证券主办券商:德邦证券 NEEQ:836563 年 度 报 告 2016 公告公告编号:编号:20172017-012012 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 事事 件件 描描 述述 2016 年 3 月,新华社瞭望两会“互联网医疗专刊”出版,芯联达和五大客户案例亮相全国两会。4 月,移动医疗领域领军企业芯联达信息科技(北京)股份有限公司在新三板悄然挂牌(股票简称:芯联达,股票代码:836563),成为国内“互联网+医疗”新三板第一股,消息一出即引发业内高度关注。2016 年 9 月,芯联达与西京医院联合申报的移动药师工作站系统荣获“全国科技工作者创新创业大赛”铜奖。2016 年 10 月,芯联达发布纷享医疗平台 2.0,同时推出分级诊疗解决方案,符合国家分级诊疗战略。2016 年 11 月,招商局集团旗下深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙)重磅入股芯联达。公告公告编号:编号:20172017-012012 1 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.2 第二节第二节 公司概况公司概况.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十节第十节 财务报告财务报告.30 公告公告编号:编号:20172017-012012 2 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、本公司、芯联达 指 芯联达信息科技(北京)股份有限公司 有限公司、芯联达科技 指 芯联达科技(北京)有限公司 HIS 系统 指 Hospital Information System 医院管理信息系统 EMR 系统 指 Electronic Medical Record 电子病历系统 LIS 系统 指 Laboratory Information System 实验室信息系统 PACS 系统 指 Picture Archiving Communication System 医学影像系统 ICU 系统 指 Intensive Care Unit 重症监护系统 北京华创 指 北京华创策联创业投资中心(有限合伙)数码视讯 指 北京数码视讯科技股份有限公司 清华启迪 指 启迪创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)禾源北极光 指 苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙)胤杨投资 指 上海胤杨投资管理合伙企业(有限合伙)国泰元鑫 指 国泰元鑫资产管理有限公司 招商创投 指 深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙)报告期、本期 指 2016 年 1-12 月 I 呼 指 医生手机端患者管理 APP,现改为纷享医疗 SaaS 模式 指 SaaS 是 Software-as-a-service(软件即服务),是一种基于互联网提供软件服务的应用模式。互联网+指 以纷享医疗 APP 为基础的整体解决方案 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司/有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 2015 年 9 月 8 日经芯联达信息科技(北京)股份有限公司创立大会决议通过的芯联达信息科技(北京)股份有限公司章程 公告公告编号:编号:20172017-012012 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 财务风险(一)报告期内持续亏损:近三年,公司的净利润分别为-1,252.06 万元、-1,746.84 万元和-3,946.96 万元,持续亏损,且亏损逐年增大,这主要是由于以下原因导致:1、公司在经营初期的战略目标为产品研发及最大化地抢占医院市场,使得更多的医院使用芯联达的集成网关及临床应用系统,为后续面向患者和第三方服务的战略转型打下基础。2、在 2016 年度,公司开始进入战略升级阶段,在继续拓展医院市场的同时,加大对院后病患管理市场及第三方服务的开拓,为实现这一战略升:1)、公司研发整合纷享医疗统一平台,将传统的单一独立产品,整合为统一开放平台,2)公司从传统单一的产品解决方案项目销售模式,逐步推出移动互联网平台SaaS 服务收费模式。市场风险 公司面临医疗信息化的快速发展,国内外市场参与者不断增加,竞争也将越来越激烈,鉴于行业广阔的发展前景和国内资本市场的进一步开放,缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展方向,提高公司的竞争力和核心优势,将无法适应激烈的行业竞争。公告公告编号:编号:20172017-012012 4 经营风险(一)战略升级风险:公司目前正处于战略升级阶段,其自主研发的纷享医疗(原名为“i 呼”)平台将通过医院这一渠道抢占院后患者市场,从传统的移动医疗产品销售转向为院后患者提供增值服务。公司的战略升级可能在短时间内对公司的营业利润造成影响,公司盈利的有效性面临受到削弱风险从而对公司未来业绩成长性带来不利影响。(二)纷享医疗平台的研发风险:公司为实现战略升级,目前正在着手研发纷享医疗平台,自2014 年至今,公司累计纷享医疗平台投入的研发费用为2,018.7 万元,如果公司无法有效及时地开拓院后患者市场,纷享医疗平台的研发成果将无法实现商业化,一方面将会影响公司的市场竞争地位,另一方面将会使公司无法及时收回前期投资,从而影响公司的盈利能力。公司治理风险 截至 2016年底,芯联达的实际控制人杨宏桥先生和陈航先生合计持有公司的股权比例为 46.18%,除此之外,苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙)及国泰元鑫芯联达科技专项资产管理计划对公司的持股比例分别达到 22.32%和 9.25%,如果杨宏桥和陈航不能参与公司后续的股权融资,将会影响其实际控制人的地位,进而影响公司治理的有效性。本期重大风险是否发生重大变化:否 第二节第二节 公司公司概况概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 芯联达信息科技(北京)股份有限公司 英文名称及缩写 Sinldo Information Technology(Beijing)Co.,Ltd.证券简称 芯联达 证券代码 836563 法定代表人 杨宏桥 注册地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼一层 119 房间 办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼一层 119 房间 主办券商 德邦证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 会计师事务所 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 荆秀梅、谢家龙 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥关东店北街 1 号国安大厦 12.13.15 层 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈桂英 电话 13801094296 公告公告编号:编号:20172017-012012 5 传真 010-82825857 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼一层119 房间 100089 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 1 日 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类)软件和信息技术 主要产品与服务项目 移动医生工作站,移动护士工作站、移动药师工作站、医院互联网+解决方案、分级诊疗平台,掌上医院。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 47,401,100 做市商数量 0 控股股东 杨宏桥 实际控制人 杨宏桥 陈航 四、注册情况四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108553123449B 否 税务登记证号码 91110108553123449B 否 组织机构代码 91110108553123449B 否 公告公告编号:编号:20172017-012012 6 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例 营业收入 17,370,455.52 14,930,049.18 16.35%毛利率 61.82%46.99%-归属于挂牌公司股东的净利润-39,435,739.66-17,468,401.40-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-39,540,289.66-17,475,100.53-加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-134.50%-52.22%-加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-134.85%-52.24%-基本每股收益-0.90-0.43-二、偿债能力二、偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 77,094,218.86 52,158,026.86 47.81%负债总计 7,500,422.53 3,119,056.91 140.47%归属于挂牌公司股东的净资产 69,593,796.33 49,038,969.95 41.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 1.12 31.25%资产负债率(母公司)9.56%5.98%-资产负债率(合并)9.73%5.98%-流动比率 10.04 16.23-利息保障倍数-三三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-34,934,221.18-18,046,492.77-应收账款周转率 3.49 3.15-存货周转率 1.91 1.89-公告公告编号:编号:20172017-012012 7 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 47.81%73.45%-营业收入增长率 16.35%16.11%-净利润增长率 125.75%39.52%-五、五、股本股本情况情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 47,401,100 43,846,000 8.11%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 150,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净-27,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 123,000.00 所得税影响数 18,450.00 少数股东权益影响额(税后)0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 104,550.00 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位:元 不适用 公告公告编号:编号:20172017-012012 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一(一)商业模式商业模式 公司是一家专业提供移动医疗信息化解决方案的移动互联网企业,集研发、销售、实施、运营于一体。主要产品包括移动医生工作站、移动护士工作站、移动药师工作站及医院“互联网+”解决方案等。通过公司自主研发的医疗信息集成平台,对复杂的医院信息化系统(HIS、LIS、EMR、PACS、ICU 等)进行快速非侵入式集成方式实现医疗信息的共享。报告期内,公司以医院“互联网+”为产品研发方向,积极推出了面向医院的纷享医疗平台(前身为 i 呼,2016 年更名为纷享医疗),通过部署在院内的医疗数据集成平台,实现管理端、医生端、患者端,一云三端的闭环,形成移动端医院信息平台,是“互联网+”背景下真正贯穿院前、院中、院后的平台型解决方案,极大改善了患者就医体验,提高医生工作效率,降低医院安全事故,提升医院管理水平。医院“互联网+”解决方案是公司后续主要推广产品,面向不同医院类型客户分为标准版及专业版 公司致力于为大型医院客户提供移动互联网时代下的医疗信息化整体解决方案,统一搭建临床信息平台、医院管理信息平台、患者管理平台,为医院间进行分级诊疗服务、远程医疗服务,并通过强大的云计算能力与区域卫生信息平台、集成医疗卫生信息平台共享信息,充分满足不同层次的医疗信息服务需求。基于医院的医疗信息平台,公司积极探索与保险公司及药企等第三方的创新服务模式,通过第三方为医院、医生及患者提供个性化服务。2016 年公司结合纷享医疗平台 SaaS服务收费模式,公司商业模式没有改变,产品从医院切入,面向医生和患者,后续通过平台运营获取收入,收入来自医疗服务(咨询、转诊、远程会诊等),药品和保险。年度内变化统计:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾:2016 年是公司成立以来具有重要里程碑的一年,公司完成挂牌,公司推出了互联网+时代下的基于纷享医疗平台建设的移动互联网医院信息平台全线产品,并在全国多省市所属医院进行实施上线。公司从传统单一的产品解决方案项目销售模式,逐步推出移动互联网平台SaaS 服务收费模式,并结合纷享医疗平台运营获取收入,销售模式转型初见成效 报告期内,公司积极扩建团队,引入顶级医疗信息化公司及互联网巨头管理层人才,以业务为导向丰富产品线。报告期内,公司紧跟国家政策,为医院提供符合政策导向和要求的移动医疗产品,通过 公告公告编号:编号:20172017-012012 9 成熟的直销和代理渠道,拓展大型医院客户。1 1、主营业务分析主营业务分析 (1 1)利润构成利润构成 单位:元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 17,370,455.52 16.35%-14,930,049.18 16.11%-营业成本 6,631,928.62-16.20%38.18%7,914,177.55 11.75%53.01%毛利率 61.82%-46.99%-管理费用 31,100,073.56 76.49%179.04%17,621,897.79 25.69%118.03%销售费用 20,068,145.26 156.67%115.53%7,818,569.46 54.36%52.37%财务费用-9,217.28-54.91%-0.05%-20,441.90-135.02%-0.14%营业利润-40,338,458.13 120.61%-232.22%-18,285,093.26 41.16%-122.47%营业外收入 898,888.92 23.29%5.17%729,103.84 75.87%4.88%营业外支出 30,000.00 2,581.76%0.17%1,118.67 0.00%0.01%净利润-39,435,739.66 125.75%-227.03%-17,468,401.40 39.52%117.00%项目重大变动原因项目重大变动原因:一、营业收入本期增加 16.35%,而营业成本减少 16.2%,主要为本期服务收入占比比较大,服务收入的成本较低,无硬件投入,毛利率高。二、管理费用增加 76.49%,本期管理费用 31,100,073.56 元,上期管理费用17,621,897.79 元,增加 13,478,175.77 元,主要是:1、研发费用:此部分费用含研发人员工资,研发费用增加 7,686,510.42 元,公司在 2016年加大了对纷享医疗平台的研发投入,招聘较多的技术人,管理费用大幅度上升。2、房屋租金:房屋租金增加 1,835,383.84 元,由于人员的增加,增加了办公用房,导致租金的增加。3、工资及社保:此部分费用不含研发人员工资,因管理部门人员的增加及有部分薪资调整,工资及社保增加 1,389,590.7 元。4、办公费用:由于人员的增加及办公场地的分散,导致办公费用增加 1,109,510.17 元。三、销售费用增加 156.67%,本期销售费用为 20,068,145.26 元,上期销售费用金额为7,818,569.46 元,增加金额为 12,249,575.8 元,主要是:1、工资及保险费:公司在 2016 年的工资福利及保险费比上年增加了 7,842,027.71 元,主要是公司在 2016 成立了渠道部及运营中心,增加了人员,职工薪酬增加。2、差旅费及业务费:差旅费 2016 年增加 1,903,376.14 元,主要纷享医疗平台的推广,增加了比较多的差旅费及业务费。3、宣传及会议费:宣传及会议费增加了 1,418,022.06 元,主要是为了推广纷享医疗平台,在各大城市组织行业展会宣传。4、办公费:办公费增加了 701,578.18 元,主要为在西安成立了全资子公司,为渠道部及运营中心人员的办公费用。四、营业利润、利润总额均因新投入技术研发、产品销售模式从传统的直销为主转变为渠道销售为主,并结合 SaaS 平台服务收费模式、新扩建业务团队等,管理费用和销售费用大幅增加而亏损增大;公告公告编号:编号:20172017-012012 10 五、营业外收入:营业外收入增加 169,785.08 元,营业外收入包括增值税即征即退补贴收入及政府补贴收入两块,即增值税征即退补贴收入 15 年与 16 年大概持平,差额主要体现在政府补贴收入,15 年为 6,000 元,16 年为 153,000 元。六、营业外支出:本期营业外支出 30,000.00 元为北京市海淀区质量技术监督局罚款,详见第五节重要事项二(二)调查处罚事项,上期 1,118.67 元为固定资产盘亏金额,除此之外没营业外支出。七、净利润:同第 5 点一致,因新投入技术研发、产品销售模式从传统的直销为主转变为渠道销售为主,并结合 SaaS 平台服务收费模式,并通过后续平台运营获取收入,管理费用和销售费用大幅增加而亏损增大;(2 2)收入构成)收入构成 单位:元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 17,300,172.86 6,587,795.33 14,684,869.00 7,720,277.19 其他业务收入 70,282.66 44,133.29 245,180.18 193,900.36 合计合计 17,370,455.52 6,631,928.62 14,930,049.18 7,914,177.55 按按区域分类分析区域分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 北京 5,955,357.89 34.28%6,404,915.65 42.90%陕西 5,221,486.88 30.06%5,587,962.52 37.43%四川 18,867.92 0.11%1,293,515.67 8.66%甘肃 359,817.92 2.07%562,823.57 3.77%辽宁 714,817.67 4.11%224,786.34 1.51%河南 509,780.68 2.93%231,478.79 1.55%海南 0.00 0.00%163,220.08 1.09%河北 61,320.76 0.35%162,393.16 1.08%新疆 119,905.67 0.69%159,053.84 1.06%广东 2,720,216.91 15.66%85,470.09 0.57%上海 280,660.38 1.62%54,429.47 0.38%江苏 165,094.34 0.95%-山西 141,509.43 0.81%-山东 419,166.27 2.41%-湖北省 157,310.15 0.91%-贵州 182,783.02 1.05%-黑龙江 23,584.91 0.14%-江西 117,924.53 0.68%-内蒙古 202,830.19 1.17%-收入构成变动的原因收入构成变动的原因:北京、陕西区域主要为移动医疗产品项目销售,项目验收后,进入维护阶段,如果没有新的需求,除了收取维护费,不再产生其他销售。其他省份主要为纷享医疗平台 SaaS 服务收费模式,单笔业务年度金额减少,但后续每年可持续收取服务费。公告公告编号:编号:20172017-012012 11 (3 3)现金流量状况)现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-34,934,221.18-18,046,492.77 投资活动产生的现金流量净额-534,006.15-30,191.31 筹资活动产生的现金流量净额 59,990,000.00 40,990,000.00 现金流量分析现金流量分析:1、经营活动现金流量:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为负,这主要是公司在报告期内还处于持续投入阶段,管理费用和销售费用支出大,研发支出占比较大,研发支出是为了研发出更有竞争力的产品也为了后续的现金流来源发生的投入,报告期为了推广纷享医疗,在市场投入方面也加大了力度,所以报告期为亏损状态,使得公司的经营活动现金流量净额出现负数。2、投资活动现金流量:2016 年理财投资收益为 439,897.54 元,固定资产投资为973,903.69 元,2015 年理财投资收益为 824,582.20 元,固定资产投资为 854,773.51 元,通过比较主要为 2016 年理财投资收益比 2015 年高所致,2015 年融资后货币资金交充裕,所以做了比较大金额的理财,2016 年货币资金较少,所以理财收益少。3、筹资活动现金流量:2016 年 12 月公司股权融资到帐 6,000.00 万元,而公司在 2015年 7 月获得了 4,000.00 万元的股权融资以及获得股东无形资产 99.00 万的捐赠。(4 4)主要客户情况)主要客户情况 单位:元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 西安市中医医院 2,866,239.32 16.57%否 2 平安科技(深圳)有限公司 2,569,273.51 14.85%否 3 中国电信集团系统集成有限责任公司 1,795,435.40 10.38%否 4 宝鸡市中心医院 1,384,327.69 8.00%否 5 普天信息技术有限公司 1,111,111.17 6.42%否 合计合计 9,726,387.09 56.22%-注:如存在关联关系,则必须披露客户的具体名称。(5 5)主要供应商情况)主要供应商情况 单位:元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京中恒驿站数码信息技术有限公司 866,286.32 28.37%否 2 汉柏科技有限公司 449,273.48 14.71%否 3 联想(北京)有限公司 429,230.78 14.06%否 4 北京安海思科技有限公司 372,632.49 12.20%否 5 深圳市英利德科技有限公司 226,666.68 7.42%否 合计合计 2,344,089.75 76.76%-公告公告编号:编号:20172017-012012 12 注:如存在关联关系,则必须披露供应商的具体名称。(6 6)研发支出)研发支出与专利与专利 研发支出研发支出:单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 14,775,448.74 7,088,938.32 研发投入占营业收入的比例 85.06%47.48%专利情况专利情况:项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况:研发情况:2016 年年度纷享医疗平台完成 3.0 的开发,并发布上线,将大大提升产品在市场上的竞争力,增加市场占有率。2016 年年度完成医师协会会员管理系统,征信系统,定考系统三大系统的发布上线,均为把住医生入口的产品,占住互联网医疗产业链中最核心的一环,是企业下一步发展方向。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总占总资产资产的的比比重重 货币资金 63,954,569.55 1,974.56%82.96%3,082,796.88 22.36%5.91%77.05%应收账款 5,353,501.26 16.08%6.91%4,611,804.37 17.13%8.84%-1.93%存货 3,168,770.37-15.79%4.11%3,762,985.58-18.41%7.21%-3.10%长期股权投资 -固定资产 1,365,648.52 40.32%1.77%973,228.31 134.82%1.85%7.30%在建工程 0.00-100.00%131,623.94-0.25%-0.25%短期借款 -长期借款 -资产总计 77,094,218.86 47.81%-52,158,026.86 73.45%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:公告公告编号:编号:20172017-012012 13 1.货币资金本期与上期变动比例为 1974.56%,主要为 2016 年 12 月份引入股权投资,并于 12 月份融资款到帐 6000 万元导致,除去融资款,货币资金余额基本持平。2.固定资产本期与上期变动比例为 40.32%,主要为本期人员增加导致采购了办公设备(电脑)所致,本公司没有其他大型固定资产。3.在建工程与上期变动比例为-100%,15 年在建工程余额为 131,623.94,此款为一笔模具款,当时是为了开发硬件产品而支出的一笔模具费用,后来模具没成功,产品没有市场化,所以转为费用处理。4.资产总计变动比例为 47.81%,与第 1 点原因基本一致,同为 2016 年 12 月份引入股权投资,并于 12 月份融资款到帐 6000 万元导致,其他如应收账款,存货、固定资产等也稍有影响。3 3、投资状况分析投资状况分析 (1 1)主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内,公司拥有1家全资子公司,本年度新增西安芯联达信息科技有限公司,具体为:西安芯联达信息科技有限公司;注册地为西安经济技术开发区明光路166号凯瑞大厦D座5层,注册资本为人民币200 万元,经营范围:保健食品、预包装食品的销售。一般经营项目:计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务;电子产品、电脑、计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、普通机械设备、五金交电、服饰、家居用品、一类医疗器械、家用电器、净水设备的销售。报告期内营业收入、净利润分别0元、-1,390,410.94 元。(2 2)委托理财及衍生品投资情况)委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司没有购买理财产品,截至 2015 年 12 月 31 日理财产品余额为 3,635.00 万元,2016 年度陆续赎回,产生了理财收益为 43.99 万元,截至 2016 年 12 月 31 日理财产品余额为 0。(三(三)外部外部环境环境的分析的分析 移动医疗及互联网医疗是近年来投资者追捧的行业,也是国家大力扶持的行业,希望通过企业的创新服务提高医院的服务质量,提高居民的就医体验。国家对于医疗卫生规划相继推出(国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见(国办发201570 号)和国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见等),公司将紧跟国家政策,以医疗信息集成为根本,为医院提供可持续、可扩展的移动医疗服务.1、政府政策利好不断,互联网+医疗高速发展。继 2014 年国家卫计委、药监局相继出台“多点执业”、“线上处方药”、“远程诊疗”等政策方案后,20152017 年关于推进和规范医师多点执业的若干意见、关于积极推进“互联网+”行动的指导意见、关于推进分级诊疗制度建设的指导意见以及 2017 年两会李克强总理的政府报告等一系列政策意见为移动医疗健康市场的发展奠定了良好的政策导向。2、移动医疗健康投融资风起云涌,资本市场持续升温。相关资料显示,截止至 2016 年 12 月 28 日,互联网医疗健康领域共发生投融资 221 起,比 2014 年增长 45.4%,2016 上半年国内互联网医疗领域的风险投资总额达到 7.8 亿美元,已超过 2015 年全年总额。公告公告编号:编号:20172017-012012 14 3、分级诊疗催生巨大需求,推高医联体智慧平台的搭建浪潮。2015 年 9 月 12 日,国务院办公厅推出推进分级诊疗制度建设的指导意见,提出了 2020年全国内分级诊疗制度基本建立,2017 年基本实现大病不出县的明确目标。2015 年 9 月 25日,微医集团在互联网医疗高峰论坛上宣布将投资 3 亿美元建设全国互联网分级诊疗平台,助力国家政策引导下的分级诊疗体系。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示 2016 年底中国移动医疗健康市场用户规模仍保持强有力的增长趋势,2016 年底中国移动医疗健康市场用户规模已增长至 1.38 亿人,相较2015 年增长了 6600 万余人,同比增长率高达 91.7%。艾媒咨询分析师认为,面对我国医疗医院配置不均、“看病难、挂号难、排队难”、挂号、候诊、收费时间长、看病时间短等医疗服务乱象,移动医疗健康市场会迎来持续迅猛发展。(四(四)竞争优势竞争优势分析分析 1、把握核心需求并提供整体解决方案的能力 公司经过多年的研发发展,形成了移动医疗产品线包含互联网医院解决方案,分级诊疗解决方案,移动医生站、移动护士站、移动药师站等,服务大型医院,公司个性化部署能力强,产品扩展性强。公司也具备区域医疗项目的研发及实施能力,在电子病历共享、区域医疗信息集成平台方面有成功案例。上述产品及服务已经成功应用于几百家大型医院,公司积累了丰富的经验和良好的口碑,为公司产品升级和市场开拓建立了良好的基础。2、综合实力优势 从团队角度来看,高管团队有来自不同领域的优秀人才,优势互补,对医疗信息化、移动互联网领域有深刻的研究,人才储备丰富,团队稳定。从业资质的角度来看,目前公司拥有 CMMI 三级资质、计算机信息系统集成及服务资质四级资质。从投资商角度来看,公司先后获得了上市公司数码视讯,清华启迪科技园,北极光创投,国泰元鑫(国泰基金旗下)及招商局创投的注资,得到了行业顶级投资机构认可,并带来了丰富的行业资源。3、产品顶层设计及商业模式创新 公司产品的顶层设计符合医疗信息化及移动互联网的特点,可个性化可拓展性强,底层架构优势明显,研发团队执行能力强。公司商业模式符合移动互联网行业特点,低成本快速覆盖医院,可短时间内占取优质客户资源。通过产品所覆盖的医院,公司后续可通过自己及第三方服务获得增值收入。4、市场优势 芯联达是一家立足于以信息化、互联网、移动互联网等数字化智慧科技为核心工具,服务以现有公立医院为核心的医疗体系的信息化、互联网化、智慧化;并在药品、保险等相关领域谋篇布局的现代化智慧大健康型企业。芯联达最大的特点和优势是“优化存量 创新增量”以顺应国家医改趋势不断提升和改善优化现有医疗体系为出发点,做好存量整合和提升,同时,不断创新运营,探索增量市场与存量市场的平衡,以创新和实际运营落地来思考和发展增量市场,这极大的区别现有行业内其他企业的运作,并极大的符合行业发展特性和趋势。自 2010 年以院内移动医疗系统解决方案步入医疗行业以来,秉持“纷享、创新、协同、共赢”的品牌发展理念,凭借坚实的企业文化、科学的管理体系、创新的精尖软件开发技术实力、顽强努力的拼搏精神以及对进步和成长的永恒追求,逐步实现了以现有公立医院为核心的医疗体系下的智慧新医疗。目前公司已与 3000 家以上公立医院达成合作,覆盖全国 30 个以上行政区划 在国家政策的推动和号召下,芯联达将进一步与政府合作开发建设现代化智慧医院、互联网医院,大力发展及完善分级诊疗体系、远程会诊体系以及助力国家等级医疗的“家庭医生”公告公告编号:编号:20172017-012012 15 工程,从而顺应国家医改需求与方向,继而实现有序问诊、等级医疗、生态保健、行业交互、纷享医疗、让以医疗为核心的健康服务更为广泛深入,实现民生和谐幸福!(五(五)持续经营持续经营评价评价 报告期内持续亏损:近三年,公司的净利润分别为-1,252.06 万元、-1,746.84 万元和-3,946.96 万元,持续亏损,且亏损逐年增大,这主要是由于以下原因导致:1、公司在经营初期的战略目标为产品研发及最大化地抢占医院市场,全国范围内推广产品试用,使得更多的医院使用芯联达的纷享医疗云平台及临床应用系统,为后续面向患者和第三方服务的战略转型打下基础。2、在 2016 年度,公司开始进入战略升级阶段,在继续拓展医院市场的同时,加大对院后病患管理市场及第三方服务的开拓,为实现这一战略升:1)、公司研发整合纷享医疗统一平台,将传统的单一独立产品,整合为统一开放平台,2)公司从传统单一的产品解决方案项目销售模式,逐步推出移动互联网平台 SaaS 服务收费模式。3)、组建平台运营团队并投入打造分级诊疗样板案例。于此公司加大平台产品开发、市场投入,新业务团队组建,进而管理费用、业务费用出现大幅度增。公司目前市场覆盖处于行业领先地位,同时产品竞争力有明显优势,公司将计划保持市场高速覆盖,同时加大对产品研发与交付的投入,通过对医疗行业的深入研究,结合自身客户使用情况,对产品进行不断升级,维持行业领先地位。公司亦关注国内外政策法规的发展,确保产品及商业模式符合医疗行业发展趋势。(六(六)扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,积极承担社会责任。公司诚信经营,依法纳税,尽全力对社会负责,对公司全体股东和每一位员工负责。(七七)自愿披露自

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