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环保
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报告
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公告编号:2017-005 证券代码:830971 证券简称:科特环保 主办券商:东吴证券 科特环保 NEEQ:830971 2016 年 度 报 告 苏州科特环保股份有限公司(SuZhou Kete Environment Protection CO.,LTD)2 公 司 年 度 大 事 记 报告期内,公司中标霍山县乡镇集镇污水处理 PPP 项目,该项目为新建 16 个乡镇 16 座生活污水处理主体工程,特许运营期 20 年。这是公司首个 PPP 商业模式的项目,其实施对公司业绩持续、稳定增长有积极的意义。报告期内,公司取得重新认定后颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201532001583,有效期:三年。报告期内,公司新增专利 12 项,其中发明专利 1 项,实用新型 11 项。截止报告期末,公司拥有专利 41 项,其中发明专利 4 项,实用新型 37 项。报告期内,公司获得以下与运营相关的资质证书 证书名称证书名称 证书编号证书编号 发证单位发证单位 江苏省环境污染治理工程设计能力评价证书(工业废水治理乙级)SJ-16248 江苏省环境保护产业协会 江苏省环境污染治理能力评价证书(工业废水治理乙级)SZ-S-16861 江苏省环境污染治理工程总承包能力评价证书(工业废水治理工程二级)苏环协 ZCB013 污染治理设施运营服务能力评价证书(工业废水处理三级)苏运评 3-2-057 污染治理设施运营服务能力评价证书(生活污水处理三级)苏运评 3-1-062 中国环境服务认证证书(自动监控系统(水)运行服务能力二级)CCAEPI-ES-2016-014 中环协(北京)认证中心 苏州科特环保股份有限公司 2016 年度报告 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.19 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十节第十节 财务报告财务报告.30 苏州科特环保股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/科特环保/股份公司 指 苏州科特环保股份有限公司 苏特环境 指 苏州苏特环境工程有限公司,系公司全资子公司 科特监测 指 苏州科特监测科技有限公司,系公司全资子公司 创盛环境 指 江苏创盛环境监测技术有限公司,系公司全资子公司 涡阳科特 指 涡阳县科特能源技术咨询服务有限公司,系公司控股子公司 科祥能源 指 苏州科祥新能源有限公司,系公司全资子公司 科湖环保/科湖科技 指 苏州科湖环保科技有限公司,原苏州科祥新能源有限公司 森特环境 指 安徽森特环境工程有限公司,系公司控股子公司 科尼盛环境 指 重庆科尼盛环境科技有限公司,系公司控股子公司 中成创投 指 南京中成创业投资有限公司 天宝富基金 指 南京天宝富股权投资基金(有限合伙企业)国发服务业创投 指 苏州国发服务业创业投资企业(有限合伙)国发科贷 指 苏州国发科技小额贷款有限公司 东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)益友天元 指 江苏益友天元律师事务所 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 全国股份转让系统/股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司/股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程/公司章程 指 苏州科特环保股份有限公司章程 报告期/本期/本年 指 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 元(万元)指 人民币元(万元)苏州科特环保股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 营运资金紧缺风险 公司涉足的合同能源管理、污染设施运营业务前期投资较大,且资金回收周期长,随着未来公司此类项目的增加,将会给公司的营运资金造成较大的压力。目前,公司的融资渠道较为单一,基本上通过银行借贷进行间接融资,而公司可供抵押的固定资产有限,且银行贷款的财务成本也较高。营运资金不足,一方面限制了公司产品和核心技术的升级,另一方面也制约了公司业务规模和市场的拓展。市场竞争加剧风险 近年来随着社会对环境要求的不断提升,政府及企业对环境保护的投入逐年加大,水质监测仪器市场空间随之拓展,吸引众多厂商进入市场参与竞争。公司水质监测仪器设备产品的性能和质量虽然处于国内领先水平,得到客户及经销商的广泛认可,但由于业务起步晚,市场开拓力度不足,生产与销售都未达规模经济,市场份额有限。税收优惠政策变化风险 公司系经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定的高新技术企业,享受 15%税率的所得税优惠政策,上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动,公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性,一旦上述税收优惠政策发生不利变动将会对公司的税后利润产生影响,因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 苏州科特环保股份有限公司 2016 年度报告 6 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州科特环保股份有限公司 英文名称及缩写 SuZhou Kete Environment Protection CO.,LTD 证券简称 科特环保 证券代码 830971 法定代表人 马三剑 注册地址 苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 517 号 办公地址 苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 517 号 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 丁春荣、侯克丰 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱义明 电话 0512-66931716 传真 0512-66931632 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 517 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 517 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-08 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类)C40 仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 生产、销售环保、化工、能源机械设备,仪器仪表和无机固体填料及提供上述产品的技术开发服务;合同能源管理服务;销售:蒸气,环境污染处理专用药剂;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股)42,105,263 做市商数量 5 控股股东 马三剑蒋京东夫妇 实际控制人 马三剑蒋京东夫妇 四、注册情况 苏州科特环保股份有限公司 2016 年度报告 7 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320500749407646Y 是 税务登记证号码 91320500749407646Y 是 组织机构代码 91320500749407646Y 是 注:本报告期内,公司完成“三证合一”登记备案,并换领了新版营业执照。苏州科特环保股份有限公司 2016 年度报告 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 45,622,105.47 40,891,452.46 11.57%毛利率%51.24%58.05%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,845,850.91 3,526,795.42-152.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,973,188.05 2,325,468.85-184.85%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-3.39%5.68%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-2.95%3.75%-基本每股收益-0.04 0.08-150.00%二、偿债能力 单位:元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 117,934,371.58 92,802,780.61 27.08%负债总计 51,950,694.35 24,493,226.43 112.10%归属于挂牌公司股东的净资产 65,983,677.23 67,829,528.14-2.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.57 1.61-2.48%资产负债率%(母公司)43.33%32.40%-资产负债率%(合并)44.05%26.39%-流动比率(倍)1.66 2.51-利息保障倍数-0.67 3.77-三、营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,379,392.04 3,606,668.12-应收账款周转率 2.55 2.41-存货周转率 2.10 2.15-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%27.08%5.84%-营业收入增长率%11.57%-7.31%-净利润增长率%-152.34%50.35%-五、股本情况 苏州科特环保股份有限公司 2016 年度报告 9 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,105,263 42,105,263-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-8,597.10 计入当期损益的的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受政府补助的除外)92,717.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,141.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 160,262.47 所得税影响数 32,925.33 少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 127,337.14 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一)(一)商业模式商业模式 公司主要从事环保设备生产销售、环保工程承揽、环保设施运营、环保仪器仪表研发生产销售,并提供上述相关技术服务,是综合性环保公司。公司从事环保设备生产及环保工程承揽业务,依托 MIC 厌氧反应器等专利技术和高新技术产品,一方面生产、销售环保设备;另一方面承接环境保护和治理工程项目,提供设计、施工、调试服务;另外,根据客户的需求,还提供环境污染治理设施运营管理服务。即实现“设备生产出售、工程设计安装、设施运营维护”的一条龙服务,形成环保工程全业务链服务的商业模式。公司环保设备及工程业务的利润主要来自于自主生产的环保设备对外销售和环保系统整体设计及安装工程服务。环保工程款项分阶段收取:合同签订、环保设备到货、安装完成、验收合格、质保到期。各阶段的支付比例视具体合同而定。若环保设备单独出售无需验收的,则直接确认全部收入。在环保工程建成运营阶段,公司提供专业运营管理服务的,采用合同能源管理模式,为客户提供污水达标处理及能源综合利用等服务。该类业务是环保工程的衍生,主要在对污水处理的同时,将厌氧反应器产生的沼气进行收集、提纯和利用,将产生的沼气或由其转换成的蒸汽及电力销售给客户来实现盈利。公司水质在线监测仪的技术突出,获得多项发明和实用新型专利。该类产品适用于河流、湖泊、水库等地表水和工业废水、污水处理厂的水质管理、排水处理工程的运行管理等场合,主要客户为具有环境监测需求的工业企业和政府部门。公司水质在线监测仪业务的盈利通过产品销售及运营维护实现。公司研发能力和售后服务能力能够提升产品附加值,增加利润空间。依托先进的设备和技术,根据客户需要,公司苏州科特环保股份有限公司 2016 年度报告 10 还提供第三方检测服务。报告期内,公司的商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日,公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾:报告期内实现营业收入 45,622,105.47 元,同比增长 11.57%;净利润-1,845,850.91 元,同比减少152.34%。截至报告期末,公司资产总额 117,934,371.6 元,较上年末增长 27.08%;负债总额 51,950,694.35元,较上年末增长 112.1%;净资产 65,983,677.23 元,较上年末减少 3.4%。1、营业收入同比增长 11.57%,增加 4,730,653.01 元,主要原因是环保设备收入增加 10,537,036.72元,环保工程收入增加 2,962,979.42 元,仪器仪表收入减少 9,008,140.46 元,合同能源管理收入减少1,018,480.66 元,销售占比有所转移。2、净利润同比减少 152.34%,主要原因:一方面营业成本增加 29.67%,高于营业收入的增长率,导致毛利率有所下降;另一方面提坏账损失 4,946,762.88 元,比上年度增长 206.5%。3、资产总额同比增长 27.08%,增长额 25,131,590.97 元,主要原因是货币资金增加 12,652,609.11元,存货增加 4,842,756.47 元,应收账款增加 3,713,576.74 元,其他应收款增加 3597494.66 元。4、负债总额同比增长 112.1%,增长额 27,457,467.92 元,主要原因是预收款项增加 12,069,871.83元,新增银行贷款 11,000,000.00 元,应付票据增加 1,956,346.8 元,应交税费增加 1285074.99 元 5、净资产同比减少 3.4%,减少额 2,325,876.95 元,主要原因是净利润减少导致未分配利润减少。1、主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 45,622,105.47 11.57%-40,891,452.46-7.31%-营业成本 22,246,004.07 29.67%48.76%17,155,871.87-14.65%41.95%毛利率 51.24%-58.05%-管理费用 15,774,186.97 3.52%34.58%15,237,281.49-7.48%37.26%销售费用 3,572,911.80-3.35%7.83%3,696,713.82-24.16%9.04%财务费用 1,352,932.99 6.52%2.97%1,270,159.61-5.21%3.11%营业利润-2,874,947.05-289.98%-6.30%1,513,296.50 876.87%3.70%营业外收入 616,135.30-78.78%1.35%2,903,296.42-6.05%7.10%营业外支出 9,169.60-98.80%0.02%763,400.21 376.53%1.87%苏州科特环保股份有限公司 2016 年度报告 11 净利润-1,845,850.91-152.34%-4.05%3,526,718.94 50.35%8.62%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、报告期内营业收入较上年增长 4,730,653.01 元,增长 11.57%。主要系公司改变销售方针加大对环保设备及环保工程销售力度,产品结构得以优化,销售收入稳步增长;2、营业成本报告期内增长 29.67%;主要系营业收入增长 11.57%,原材料价格较比年有所增长,其中钢材价格增幅明显;3、营业利润报告期内亏损 2,874,947.05 元,较上年减少 289.98%;主要系资产减值损失增长4,946,762.88 元及财务费用、营业成本小幅增长所致;4、营业外收入报告期内发生 616,135.30 元,较上年少增长 2,287,161.12 元,主要系由于公司改变仪表销售产品结构引起软件退税额下降,政府补助较上年减少 1,637,282.29 元,导致营业外收入较上年减少 78.87%;5、营业外支出报告期内发生 9,169.6 元,较上年减少 754,230.61 元,主要系公司加强对固定资产的管控,减少非流动资产损失;6、净利润报告期内减少 1,845,850.91 元,较去年减少 152.34%;主要原因:公司营业收入增加 11.57%,营业成本增长 29.67%,造成毛利率下降 6.81%;贷款增加,财务费用增长 6.52%,政府补助及软件退税减少综合导致净利润下降明显(2 2)收入构成)收入构成 单位:元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 45,622,105.47 22,246,004.07 40,891,452.46 17,155,871.87 其他业务收入-合计合计 45,622,105.47 22,246,004.07 40,891,452.46 17,155,871.87 按产品或区域分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%仪器仪表 16,264,911.57 35.65%24,015,794.04 58.73%环保设备 20,366,951.25 44.64%9,829,914.53 24.04%环保工程 5,816,615.63 12.75%2,853,636.21 6.98%合同能源管理 3,173,627.02 6.96%4,192,107.68 10.25%收入构成变动的原因收入构成变动的原因:报告期内依旧以仪器仪表、环保设备销售为主;仪器仪表销售结构占比较上期减少 23.08%,仪器仪表销售受到市场影响,销售数量减少、销售单价下降引起销售额减少;环保设备销售结构占比较上期增长20.6%,主要成因积极拓展市场,使订单增加;其他无较大变化(3 3)现金流量状况)现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 8,379,392.04 3,606,668.12 投资活动产生的现金流量净额-5,353,335.10 332,811.93 筹资活动产生的现金流量净额 9,623,420.46 -2,323,118.89 现金流量分析现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 4,772,723.92 元,增长 132.33%,主要系预收款增加;2、投资活动产生的现金流量净额-5,353,335.1 元,与上期实际投资相比无较大变化,引起以上较大幅度变动原因为上期投资资产处理回收 4,800,000.00 元;苏州科特环保股份有限公司 2016 年度报告 12 3、筹资活动产生的现金流量净额 9,623,420.46 元,本期新增 11,000,000.00 银行贷款;4、本期增加现金流量 12,652,609.11 元,形成主因预收账款及银行贷款增加;本期利润减少 184 万主要成因应收账款坏账准备增加。(4)主要客户情况)主要客户情况 单位:元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏盛迪制药有限公司 5,020,113.69 11.00%否 2 浙江道勤纸业有限公司 4,002,987.17 8.77%否 3 开封制药(集团)有限公司 2,700,854.77 5.92%否 4 重庆市荣昌区兴荣环境综合整治有限责任公司 1,590,194.15 3.49%否 5 中山百灵生物制药有限公司 1,398,564.77 3.07%否 合计合计 14,712,714.55 32.25%-(5)主要供应商情况)主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡中元不锈钢有限公司 3,371,635.68 16.48%否 2 苏州弗洛德环保科技有限公司 1,964,700.00 9.60%否 3 无锡铭致辰贸易有限公司 1,332,243.00 6.51%否 4 苏州吴环机械制造有限公司 1,206,045.00 5.90%否 5 泰兴市江函电子科技有限公司 953,150.00 4.66%否 合计合计 8,827,773.68 43.16%-(6)研发支出)研发支出与专利与专利 研发支出研发支出:单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,560,715.32 3,544,890.35 研发投入占营业收入的比例 7.80%8.67%专利情况专利情况:项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 41 公司拥有的发明专利数量 4 研发情况:研发情况:公司共有研发人员 25 人,约占公司总人数的 13.8%,公司 2016 年研发投入金额约 356.07 万元,比上年度略增长,其中材料使用约 106.05 万元,人员工资约 125.86 万元,其他费用约 124.15 万元。公司承担科技部科技型中小企业技术创新基金项目:水质汞在线自动监测仪项目,自 2013 年 10 月起至 2016 年 7 月,已投入研发总额约 474.96 万元,本报告期内投入约 23 万元。公司自主研发项目:1、高温烟气余热回收装置技术研究项目,自 2015 年 1 月起至 2016 年 12 月,已投入研发总额约 78万元,本报告期内投入约 30 万元。2、高塔膜反应器技术研究项目,自 2015 年 1 月起至 2016 年 12 月,已投入研发总额约 95 万元,本报告期内投入约 42 万元。苏州科特环保股份有限公司 2016 年度报告 13 3、锰在线监测仪技术研究项目,自 2016 年 1 月起至 2017 年 12 月,已投入研发总额约 102 万元,均为本报告期内的投入。4、锌在线监测仪技术研究项目,自 2016 年 1 月起至 2017 年 12 月,已投入研发总额约 94 万元,均为本报告期内的投入。公司不仅是高新技术企业,也是产学研结合的特色企业,更是科技成果转化为生产力的典型企业,每年保证一定的研发投入,能够通过企业创新能力的提升,获得区别于其他竞争者的优势,从而达到提高公司经营绩效的目的。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 23,476,165.95 116.90%19.91%10,823,556.84 14.26%11.66%8.24%应收账款 19,780,630.11 23.11%16.77%16,067,053.37-10.19%17.31%-0.54%存货 25,527,029.28 23.41%21.65%20,684,272.81 19.54%22.29%-0.64%长期股权投资-固定资产 22,757,252.70-0.98%19.30%22,982,245.96-9.14%24.76%-5.47%在建工程 2,951,139.84 0.52%2.50%2,935,995.70-4.94%3.16%-0.66%短期借款 25,000,000.00 78.57%21.20%14,000,000.00-41.67%15.09%6.11%长期借款-资产总计 117,934,371.58 27.08%-92,802,780.61 5.84%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、本期增加现金流量 12,652,609.11 元,形成主因预收账款及银行贷款增加;2、短期借款增加 11,000,000.00 元,本期业务较上期明显增加,预计下期业务将持续增长,需要增加银行贷款增加;3、报告期内毛利率下降,资产负债率增加,流动比率下降,应收账款周转率基本持平,存货周转率稍有下降,现金流量增加,总资产上升,营业收入增长,净利润下降;公司资金充足,偿债能力强,资金运营能力平稳,业务量增大,资产减值损失较大,造成利润亏损。3、投资状况分析投资状况分析(1 1)主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司:苏州苏特环境工程有限公司 统一社会信用代码:91320505661754555F 注册资本:1560 万元 主要业务:环保工程承建,工程技术服务,环保设备销售。报告期内实现营业收入约 10,419,179.65 元,实现净利润约-1,643,679.31 元。全资子公司:苏州科特监测科技术有限公司 统一社会信用代码:9132050607638491XL 注册资本:1000 万元 主要业务:环保仪器设备销售,技术服务。报告期内实现营业收入约 6,516,662.75 元。全资子公司:江苏创盛环境监测技术有限公司 苏州科特环保股份有限公司 2016 年度报告 14 统一社会信用代码:913205067919873732 注册资本:800 万元 主要业务:环境、质量领域检测服务,以及相关技术服务。报告期内实现营业收入约 1,780,714.38 元,实现净利润-830,912.66 元。全资子公司:苏州科湖环保科技有限公司 统一社会信用代码:913205093239197085 注册资本:100 万元 主要业务:工业废气综合利用,合同能源管理。报告期内,公司申请变更了该子公司的名称,住所,经营范围。详见公司于 2016 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站(http:/)发布的公告,编号 2016-026。报告期内实现营业收入约 757,994.43 元。控股子公司:涡阳县科特能源技术咨询有限公司 注册号:341621000053502 注册资本:120 万元 主要业务:生物再生能源利用技术服务 该公司系为工程项目而设立,暂无营业收入及利润,报告期内,公司办理了该子公司注销手续。详见公司于 2016 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站(http:/)发布的公告,编号 2016-034。控股子公司:安徽森特环境工程有限公司 统一社会信用代码:91341525MA2MW0QE5A 注册资本:3500 万元 主要业务:环境治理设施与工程的投资、设计、建设及运营管理 该公司系为工程项目而设立,报告期内,该项目在建,尚未达到运行的要求,暂无营业收入及利润。关于对外投资设立该公司的情况详见公司于 2016 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站(http:/)发布的公告,编号 2016-014。控股子公司:重庆科尼盛环境科技有限公司 统一社会信用代码:91500226MA5U74MA4X 注册资本:5000 万元 主要业务:环境治理工程的设计、建设及运营管理 该公司系为拓展市场业务而设立,报告期内,暂无营业收入及利润。关于对外投资设立该公司的情况详见公司于 2016 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站(http:/)发布的公告,编号 2016-031。(2 2)委托理财及衍生品投资情况)委托理财及衍生品投资情况 报告期内,公司全资子公司苏州科特监测科技有限公司购买银行对公理财产品,截至报告期末,尚有 200 万元本金未收回,报告期内未确认理财收益。(三)(三)外部外部环境环境的分析的分析 公司主营环保治理工程和环保设施运营,环保设备和监测仪器的研发销售,是国家重点支持和鼓励发展的行业。据数据显示,目前我国每年全社会环保投资已接近 1 万亿,“十三五”期间环保投入预计将增加到每年 2 万亿元左右,社会环保总投资有望超过 17 万亿元,其中,废水治理总投资将达 2.5 万亿元。苏州科特环保股份有限公司 2016 年度报告 15 近年来,国家陆续推出了新环保法、环保 PPP 模式、第三方治理、环境监管垂直管理等一系列措施,从多个方面吸引社会力量共同改善环境质量。环保行业的崛起,引领环保企业快速发展,行业竞争模式也从单一项目争夺向开拓环保产业多元化领域发展。本公司作为集设备、工程、运营、仪器、检测等业务为一体的综合环境服务商,在市场竞争中具有独特的优势。报告期内,外部环境的整体发展状况、趋势与预期一致。(四)(四)竞争优势竞争优势分析分析 (1)技术优势 公司以苏州科技大学为技术依托,一直致力于研究、开发环保新工艺。公司汇聚科技与管理精英,拥有一支由两名国家注册环保工程师、多名高级工程师和机电设备、化学工程、环境工程等专业的技术人员组成的研发团队,公司现拥有 41 项专利,在全国范围内建设有 300 多个污废水处理工程。公司自行开发出多级内循环厌氧反应器(Multi-Internal Circulation,简称 MIC),并运用于多个高浓度有机废水工程,打破了国外产品的垄断,并使 MIC 反应器做到完全国产化(自行设计、制作、安装、调试)、设备系列化,降低 MIC 反应器的造价,减少污染治理厂家在此方面的投入,填补当时我国“第三代厌氧反应器”的空白。此项科学技术成果已通过江苏省环保厅技术鉴定。该厌氧反应器能够提高处理效能,缩小反应器的容积,具有降低工程投资,节省占地面积等优点。公司研发的高塔式好氧反应器(HTO)目前已被应用于多个工程项目,具有占地面积小、布局美观、操作简单、脱氮除磷效果好、氧利用率高、自动化程度高及运行费水低等优点。(2)产品价格优势 目前普遍采用的传统厌氧、好氧工艺技术,存在占地面积大、投资大、进水水质要求高等特点,在应用领域和使用条件上有很大的局限性。公司的 MIC 和 HTO 工艺技术在这些方面实现了重大突破,MIC技术可节约 50%占地,HTO 技术可节约 50%-80%占地,为客户节约了土地。两项技术由于其主体为碳钢结构,减少混凝土的使用,缩减建设成本,且 HTO 技术为完全混合式好氧反应器,大大放宽进水条件的限制,使得用户综合成本下降,价格优势明显。(3)市场优势 公司通过开发生产和销售自有的技术产品,包括 MIC 和 HTO 技术,已经在全国范围内建立自己的销售网络和客户群,并且有一套符合市场发展要求的销售管理体系。公司已与国内外多家知名企业建立长期的合作关系,并逐步得到同行业人员的认可。(4)服务优势 公司具备江苏省环境污染治理工程设计能力评价证书(工业废水治理乙级)、江苏省环境污染治理能力评价证书(工业废水治理乙级)、江苏省环境污染治理工程总承包能力评价证书(工业废水治理工程二级)、污染治理设施运营服务能力评价证书(工业废水处理三级)、污染治理设施运营服务能力评价证书(生活污水处理三级)等,为客户提供环保问题综合解决方案,即从前期项目立项到可研、设计、施工、调试、运营一条龙专业咨询和服务。(5)先进的合作模式 公司凭借多年的经营管理经验,本着平等、互惠、共赢的原则,提出了“公司投资、公司拥有、公司管理、多方受益”的新型经营模式,与多家知名企业签订了运营业务合同,解决了企业废水处理、沼气提纯与利用在技术、资金、管理等方面的不足,为企业提供优质的废水处理、沼气利用等服务。(6)人才与团队优势 公司已经培养了一支具备丰富行业经验、既善于解决项目技术难题又能够进行自主创新的技术团队,团队成员大多来自环境工程、自动化控制、化学工程等领域。公司重视人才培养,制定科学的培养计划,提供设计、实验、检测等培训课程。此外,公司还与高校联合,在环境科学、环境工程等学科方面鼓励员工攻读在职研究生,公司还为研发人员和技术骨干提供国外培训和深造的机会,为公司未来发展打下扎实的人才基础。公司核心经营管理人员均拥有多年的水处理行业经验,对于水处理相关新技术苏州科特环保股份有限公司 2016 年度报告 16 的敏感度高,创新意识强烈,能够很好的把握企业发展方向。公司管理团队具有一定优势,确保公司技术创新和技术实施的产业化,为公司的持续发展奠定坚实基础。(7)高校产学研合作的优势 公司在不断加强自身研发实力的基础上,同时注重与高校建立产学研合作关系。公司于 2011 年 5月与苏州科技大学(原苏州科技学院)环境科学与工程学院签订关于科学研究、教育教学、人员培训等校企产学研全面合作协议,与苏州科大科技园有限责任公司、苏州科技大学签订关于共同建立苏州市基于物联网的环境治理与监测公共服务平台的合作协议,为公司增加研发力量。(8)竞争劣势 公司市场营销能力较弱,市场推广不全面,将制定更加完善的市场战略,引进优秀人才,全面开拓市场领域。同时,近两年国内经济趋弱,许多客户企业运营艰难,项目回款周期长,公司资金受到限制。(五)(五)持续经营持续经营评价评价 公司整体经营情况稳定,资产负债结构合理,具备持续经营能力。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项,不存在影响持续经营能力的重大不利风险。(六)(六)扶贫与社会责任扶贫与社会责任 报告期内,公司没有参与扶贫活动。公司作为环境保护行业一份子,发挥技术优势,为客户提供先进的环保解决方案,为保持蓝天绿水,保障民众幸福生活贡献了全部力量;同时,公司诚信经营,依法纳税,提供就业岗位并保障员工合法权益,立足本身承担着社会责任。二、风险因素(一)(一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、营运资金紧缺风险 公司涉足的合同能源管理、污染设施运营业务前期投资较大,且资金回收周期长,随着未来公司此类项目的增加,将会给公司的营运资金造成较大的压力。目前,公司的融资渠道较为单一,基本上通过银行借贷进行间接融资,而公司可供抵押的固定资产有限,且银行贷款的财务成本也较高。营运资金不足,一方面限制了公司产品和核心技术的升级,另一方面也制约了公司业务规模和市场的拓展。公司应对措施:加强公司资金管理,做好资金使用预算;拓宽公司融资渠道,借助资本市场融资。2、市场竞争加剧风险 近年来随着社会对环境要求的不断提升,政府及企业对环境保护的投入逐年加大,水质监测仪器市场空间随之拓展,吸引众多厂商进入市场参与竞争。公司水质监测仪器设备产品的性能和质量虽然处于国内领先水平,得到客户及经销商的广泛认可,但由于业