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836056_2018_麦格天宝_2018年年度报告_2019-04-23.pdf
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836056 _2018_ 天宝 _2018 年年 报告 _2019 04 23
1 麦格天宝NEEQ:836056 北京麦格天宝科技股份有限公司 Beijing Mag Science&Technology Co.,Ltd.年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 1 月,公司收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书针对地下空间扫描点云成果数据的快速建模方法。2018 年 4 月,公司收到北京信息化协会、北京企业评价协会颁发的北京市信用 AAA 级企业证书。2018 年 4 月,公司收到中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书Building Beam 移动协同管理平台 V1.0。2018 年 7 月,公司顺利完成第一届董事会、监事会和高级管理人员的换届工作,顺利组建第二届董事会和监事会,聘任新一届高级管理人员。2018 年,根据经营需要,公司成立吉林分公司。7 月 30 日,公司收到长春市工商行政管理局颁发的吉林分公司营业执照。截至本报告披露日,吉林分公司经营正常。2018 年 11 月,公司与中国建筑一局(集团)有限公司、清华大学建筑设计研究院联手合作的项目“BIM+智能施工技术在景德镇御窑博物馆及御窑遗址保护 EPC 工程的应用”在第七届“龙图杯”全国 BIM 大赛中获得施工组一等奖。公告编号:2019-003 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4848 2018 年度财务报表附注年度财务报表附注 .6666 公告编号:2019-003 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 麦格天宝、本公司、公司、股份公司 指 北京麦格天宝科技股份有限公司 本年度报告 指 北京麦格天宝科技股份有限公司 2018 年度报告 望邦天鑫 指 北京望邦天鑫科技发展有限公司,公司全资子公司 交大麦格 指 成都交大麦格高铁测量科技有限公司,公司控股子公司 云南星测 指 云南星测天宝仪器有限公司,公司参股子公司 麦格旷达 指 北京麦格旷达科技有限公司,公司控股子公司 麦格云晟 指 北京麦格云晟软件有限公司,公司控股子公司 股东大会 指 北京麦格天宝科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京麦格天宝科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京麦格天宝科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 Trimble 指 Trimble Inc.,纳斯达克上市公司,成立于 1978 年,注册于美国特拉华州,是一家先进综合信息技术解决方案提供商,在 GNSS 技术开发和实际应用方面处于全球领先地位 地理信息 指 与空间地理分布有关的信息,它表示地表物体和环境固有的数量、质量、分布特征、联系和规律的数字、文字、图形、图像等的总称 地理信息系统 指 地 理 信 息 系 统(Geographic Information System 或Geo-Information System,GIS)有时又称为“地学信息系统”。是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统 测绘 指 是以计算机技术、光电技术、网络通讯技术、空间科学、信息科学为基础,以卫星导航(GNSS)、遥感(RS)、地理信息系统(GIS)为技术核心,对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集,供规划设计和行政管理等之用 三维激光扫描仪 指 是继 GNSS 空间定位系统之后又一项测绘技术新突破。它利用激光测距的原理,通过高速激光扫描,大面积高分辨率地快速获取被测对象表面的空间点位三维坐标数据,记录被测物体表面大量的密集的点的三维坐标、反射率和纹理等信息,可快速复建出被测目标的三维模型及线、面、体等各种图件数据,具有快速性、不接触性、穿透性、实时、动态、主动性、高密度、高精度、数字化、自动化等特点 GPS 指 全球定位系统(Global Positioning System)的简称,由美国国防部研制建立的以全球24 颗定位人造卫星为基础,向全球各地提供低成本、高精度的三维位置、速度和精确定时等信息的一种无线电导航定位系统,民用的定位精度可达 10公告编号:2019-003 5 米内 建筑信息模型(BIM)指 Building Information Modeling(BIM),是以建筑工程项目在设计和建造过程中,创建和使用的“可计算数码信息”作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息,使之能够被程式系统自动管理,经过这些数码信息所计算出来的各种文件,自动具有彼此吻合、一致的特性,从而使建筑内各个部分、各个系统都可以呈现出来,具有可视化,协调性,模拟性,优化性和可出图性五大特点 智能电网 指 是电网的智能化,也被称为“电网 2.0”,它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,其主要特征包括自愈、激励和包括用户、抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行等 点云数据 指 点云数据(Point Cloud Data,PCD),扫描资料以点的形式记录,每一个点包含有三维坐标,有些可能含有颜色信息(RGB)或反射强度信息(Intensity)。颜色信息通常是通过相机获取彩色影像,然后将对应位置的像素的颜色信息(RGB)赋予点云中对应的点。强度信息的获取是激光扫描仪接收装置采集到的回波强度,此强度信息与目标的表面材质、粗糙度、入射角方向,以及仪器的发射能量,激光波长有关 公告编号:2019-003 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王文忠、主管会计工作负责人高志伟及会计机构负责人(会计主管人员)高志伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 市场风险 公司核心业务为地理信息服务,目前重点服务于电力、建筑等领域。电力和建筑领域属于关系国计民生、国民经济命脉的关键领域和基础性行业,其发展受国家战略、产业政策和宏观经济的影响较大。因此,公司在电力和建筑领域的地理信息技术服务中具有较强的政策敏感性。若公司在电力和建筑行业市场开拓力度不够、客户接受度低于预期或国家的政策进度缓慢,可能会导致公司数据服务业务发展缓慢,或波动较大,可能影响公司业绩,或使业绩出现频繁波动。建筑服务行业风险 BIM 技术和理念近几年来被越来越多的建筑企业所接受和采用,BIM 在建筑领域的应用正处于市场发展的上升期。但从近几年房地产市场来看,房地产成交量、成交价格、投资系数频繁出现异常波动,中国房地产市场动态不稳定的格局,可能会影响到公司建筑服务业务的可持续发展。核心技术和业务人员流失风险 公司是专业的地理信息服务提供商,作为高新技术企业,拥有稳定的、高素质的科研人才队伍对公司发展壮大和保持公司核心竞争力至关重要。地理位置信息在各行业领域的应用,需要跨学科综合性人才,兼备地理位置信息技术和应用行业领域的知识经公告编号:2019-003 7 验积累。所采用的专业设备需要专业的技术人员操作,同时后期数据处理需要具备相关专业能力和有经验的人才,专业人才是公司的核心资源之一。公司核心骨干员工一直较为稳定,但是低级别员工的流动性较大。若由于员工流动而未能招聘足够数量的员工,或者公司的专业培训未能培养足够专业人才,公司将面临人才紧缺,业绩将受到一定影响。税收优惠政策变化风险 公司于 2017 年 8 月 10 日顺利通过复审认定,再次获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合核发的高新技术企业证书,有效期为三年。高新技术企业享受企业所得税 15%的优惠税率。若因上述税收优惠政策出现不利变化或公司在未来无法达到高新技术企业认定标准,将可能无法通过高新技术企业认定,导致公司不再享受税收优惠政策,对公司净利润产生一定的不利影响。委外劳务风险 公司将主要资源用于地理信息技术服务方案的设计、地理信息数据采集及加工等附加值和技术含量较高的关键环节,而对于技术要求不高、附加值较低或市场化程度较高的劳务环节则采用直接采购外协劳务的方式取得。随着公司业务的迅速扩展,在公司全业务链体系中,不排除未来外协劳务供应商无法跟进公司的发展步伐导致服务质量下降的可能。应收账款及存货占比过高的风险 报告期末,公司应收账款 8,832.28 万元,占资产总额的比例为52.15%,存货 3,909.56 万元,占资产总额的比例为 23.08%,两项合计占资产总额的比例为 75.23%。由于公司主营业务为服务与设备销售,公司无土地使用权、房产及机器设备,属于轻资产公司。如果公司未来无法降低应收账款及存货占比比例,将存在公司无法获取充足的现金流来实现公司的可持续发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 公告编号:2019-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京麦格天宝科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Mag Science&Technology Co.,Ltd.证券简称 麦格天宝 证券代码 836056 法定代表人 王文忠 办公地址 北京市石景山区时代花园南路 17 号茂华大厦 15 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宋秋萍 职务 董事、董事会秘书 电话 010-5282 6666 传真 010-5282 6999 电子邮箱 magtzmaggroup.org 公司网址 www.maggroup.org 联系地址及邮政编码 北京市石景山区时代花园南路 17 号茂华大厦 15 层 100043 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 3 月 11 日 挂牌时间 2016 年 3 月 23 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M744 测绘服务-M7440 测绘服务 主要产品与服务项目 地理信息服务业务与设备销售业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股)53,195,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 王文忠 实际控制人及其一致行动人 王文忠 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 911101087364555343 否 注册地址 北京市海淀区北洼路 4 号 否 注册资本 53,195,000.00 否 公告编号:2019-003 9 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 联系电话:66551672 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李洪仪、关德福 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院西海国际中心 1 号楼 8 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号:2019-003 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 98,547,448.56 195,344,431.07-49.55%毛利率%21.13%36.93%-归属于挂牌公司股东的净利润-17,912,524.81 32,638,789.67-154.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,154,606.09 32,126,527.94-156.51%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-15.29%29.73%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-15.50%29.27%-基本每股收益-0.34 0.61-155.74%二、二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 169,377,139.41 208,381,996.79-18.72%负债总计 63,037,917.63 82,908,012.04-23.97%归属于挂牌公司股东的净资产 108,176,608.12 126,089,132.93-14.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.03 2.37-14.35%资产负债率%(母公司)37.67%39.77%-资产负债率%(合并)37.22%39.79%-流动比率 2.50 2.38-利息保障倍数-18.21 42.39-三、三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,665,216.64 7,224,241.35-150.73%应收账款周转率 0.78 1.63-存货周转率 2.16 3.60-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-18.72%42.56%-营业收入增长率%-49.55%33.36%-净利润增长率%-161.00%66.03%-五、五、股本情况股本情况 公告编号:2019-003 11 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 53,195,000 53,195,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-319.35 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)178,438.86 委托他人投资或管理资产的损益 109,791.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计非经常性损益合计 287,911.00 所得税影响数 44,171.13 少数股东权益影响额(税后)1,658.59 非经常性损益净额非经常性损益净额 242,081.28 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目科目 上年期末(上年同期)上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 3,611,760.00 2,777,000.00 应收账款 137,747,882.96 80,487,611.67 应收票据及应收账款 141,359,642.96 83,264,611.67 应付账款 52,031,247.04 32,499,276.30 应付票据及应付账款 52,031,247.04 32,499,276.30 应付利息 21,087.90 15,950.00 其他应付款 1,134,435.96 1,155,523.86 868,326.82 884,276.82 管理费用 20,108,844.62 7,968,605.47 18,631,269.30 9,237,000.40 研发费用 12,140,239.15 9,394,268.90 公告编号:2019-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司作为空间地理信息数据服务提供商,致力于为行业用户提供空间地理信息相关的专业技术服务、智能化解决方案和相关的软硬件开发,目前已形成了包括数据服务、解决方案、系统集成、云平台服务、设备销售在内的完整的信息技术服务体系。公司实施技术领先和服务优先的战略,通过开发和采用先进的数据采集设备、专业化的数据处理软件、优质的系统集成与解决方案、专业高效的实施团队,在为客户提供满意服务、提升客户价值的同时,获得公司的收入和利润。目前,公司在电力、建筑、施工、高铁等领域已形成成熟的服务体系,公司将加强现有业务领域的渗透和现有行业的业务扩张,积极拓展其他行业的数据服务业务,将公司现有的成熟模式复制到其他行业。研发模式:公司研发中心致力于地理信息及相关延伸应用专业领域多行业应用的关键技术自主研发与深度积累,并提供系统集成、解决方案和云平台运营服务,利用公司综合竞争优势,为用户提供整体解决方案及软件、硬件、综合应用系统开发服务。采购模式:公司在提供专业技术服务时,需要对技术设备和劳动力进行采购。在技术设备采购方面,专业数据采集设备和软件主要向国内外的供应商进行采购;在劳务采购方面,主要根据项目开展情况确定是否采购。公司设备销售业务采用以销定购的方式经营,对于销量较大的常用产品及其配件,在明确销售意向后,公司提前向供应商订货并备货的方式来实现采购;对于销量较少的产品,公司在接到客户订单后,再向供应商下订单采购。销售模式:公司有多种获取项目的方式,包括公开招投标、邀标议标、竞争性谈判及业主单位直接委托等方式。公司技术服务业务主要是为客户提供数据采集与加工服务、系统维护、数据更新、技术支持和业务咨询等。公司数据采集加工服务一般以一体化服务模式或客户推荐形式承接业务。在服务过程中,公司的服务业务采用三种销售模式:第一种是直接承接客户的服务业务,此类模式也是公司服务业务的主要模式;第二种是以数据服务为先导,切入目标市场,以数据服务带动公司软、硬件产品的销售;第三种是通过为目标市场客户设计解决方案,以软、硬件产品销售为主,方案设计和数据服务作为软、硬件产品的增值服务同时得到体现。公司设备销售业务主要是根据客户需求,以大数据解决方案服务和智能建造服务为核心,配套为客户提供 Trimble 公司的软硬件产品。盈利模式:目前,公司的主要盈利模式有三类:一是通过为行业用户提供数据采集加工服务、系统维护、数据更新、技术咨询与技术服务等获得服务收入;二是通过为专业用户的个性化需求设计系统集成解决方案,为用户提供集成有软硬件的系统,获得系统集成和解决方案的收入;三是设备销售,根据用户需求,进行不同程度的软硬件配套,然后销售给客户,获得设备销售收入。公告编号:2019-003 13 报告期内,公司的商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日,公司的商业模式也无重大变化。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一)(一)经营计划经营计划 2018 年,公司按照年初制定的经营计划,积极开展各项业务。报告期内,公司营业收入 9,854.74万元,较上一年度下降 49.55%,归属于挂牌公司股东的净利润净利润-1,791.25 万元,较上一年度下降154.90%;基本每股收益-0.34 元,较上一年度下降 155.74%。公司报告期内收入和利润同比下降的主要原因如下:1、公司电力行业的业务开展情况不及预期;2、公司服务业务完工周期较长,公司按终验法一次性核算收入导致收入确认时间较长;3、报告期,公司增加了在研发领域的投入,研发费用增加较多,研发成果尚未形成业务收入。2018年,公司的电力服务业务和设备销售业务均出现下滑,其中,电力服务业务营业收入为1,217.18万元,同比下降 88.57%,设备销售业务营业收入为 5,074.83 万元,同比下降 26.16%;公司的建筑服务业务和高铁服务业务在 2018 年出现了较大幅度的增长,建筑服务业务同比增长 24.99%,高铁服务业务同比增长 85.97%,但由于报告期该两类业务规模不大,在公司的总体业务中占比小,因此,未能挽回公司整体亏损。报告期内,公司围绕战略发展方向,积极推进电力和建筑两大领域的市场开拓和应用研发工作。为加强公司在东北区域电力市场的业务开展,公司成立了吉林分公司,2018 年 7 月 30 日,收到长春市工商行政管理局颁发的分公司营业执照。报告期内,公司在电力领域的业务开展虽然不如预期,但公司在该领域的技术研发取得了较大进展。报告期,公司完成了“麦格慧眼”地下电缆三维数据采集系统的开发,该系统由数据采集、导入、配准、建模、质检、线路生成和数据集成等多个部分组成,可一站式为 PMS2.0 及其他应用平台提供完整、准确、标准的地下电缆二、三维入库数据。在数据采集阶段,利用公司自主研发的外业采集系统,可快速获取厘米级的位置数据、优于 0.1 度的定向数据、毫米级的全要素点云数据和相关属性数据,直接生成基于文件名管理的多源异构外业数据包。在内业处理阶段,利用公司拥有自主知识产权的处理软件,以公告编号:2019-003 14 三维激光精细点云为数据基础,融合三维激光点云正逆向精细建模技术,面向地下空间电缆及附属设施全空间关系,建立具有拓扑一致性的三维精细模型,直接输出 FBX 格式的三维模型数据文件和 PMS2.0标准入库文件。在数据质检阶段,采用 C/S 与 B/S 架构融合技术,通过点云、影像、模型多维对比和空间拓扑关系分析,自动生成质检报告。实现对阶段性成果数据的即产即查,结合常规探测抽检,保证数据成果的可靠性。目前,国内地下电缆普遍缺乏精确的底层数据,并存在大量二维数据向三维数据的转化需求,地下电缆数据治理市场具有较大的市场空间。公司自主开发的“麦格慧眼”地下电缆三维数据采集系统,还原地下电缆现实场景,构建电缆三维模型,更新维护 PMS2.0 系统,可应用于地下电缆的规划设计、电缆基建、竣工验收、日常维护等地下电缆全生命周期的精益化管理,为智能电网建设构建二、三维信息基础设施提供服务。报告期内,公司持续对电力管线三维数据采集的软硬件系统进行优化完善,对点云建模软件进行持续升级更新,提高软件稳定性和处理效率。报告期内,公司收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书针对地下空间扫描点云成果数据的快速建模方法。在建筑行业,公司继续推进 BIM 全生命期服务的解决方案和智能建造业务。报告期内,公司与北京城建集团继续保持良好合作,共同推动 BIM 业务的发展,顺利完成了马尔代夫维拉纳国际机场改扩建项目。公司被授予北京城建集团 2018 年度国际业务优秀合作伙伴。报告期,公司与中国建筑一局(集团)有限公司、清华大学建筑设计研究院联手合作的项目“BIM+智能施工技术在景德镇御窑博物馆及御窑遗址保护 EPC 工程的应用”在第七届“龙图杯”全国 BIM 大赛中获得施工组一等奖。报告期内,作为公司战略发展的重点领域,公司在建筑行业的多个研发项目取得了进展。报告期内,公司完成了 MAG 云平台的管理支撑系统用户中心平台的研发工作;为减少建筑行业各参建单位之间的沟通成本、优化工作流程、提高工作效率,公司开发的 Building Beam 移动协同管理平台在报告期也取得了进展,2018年4月,公司收到中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 Building Beam 移动协同管理平台 V1.0。该平台在报告期进一步迭代升级为图骥 APP 系统,此系统将成为企业云与个人移动设备的数据接口,为移动端迅速有效的浏览二维、三维图纸模型,处理图纸的变更信息、形成个人工作与团队协同的复合式工作交流场景,完成个人工作成果、工程事实数据采集、归类整理和分发的协同工作提供服务。报告期,公司在原有研发的基础上,结合具体的市场需求和项目现场应用场景,启动了“MAG 智慧工地”系统的研发,旨在通过使用 AI 视频识别技术,对工程现场进行实时全面监控,识别人员、施工设备的工作状态,计算工作效率,同时完成对危险行为或者危险事项的实时监控及反馈。报告期,为实现实时采集各个施工设备的工作状态和完工数据,并对数据进行加工分析和处理,公司启动了 MAG 云数字化施工平台的研发,该平台是基于数字化施工机械的现场生产管理平台系统,旨在实现质量监管、进度计量、多工序和多设备协同作业等复杂任务。在建筑行业,桩基的施工质量直接影响到整个工程的建设质量,为提高桩基施工质量和管理效率,报告期,公司启动了“桩机自动化施工平台”的研发,该平台旨在根据用户的参数设置,半自动化完成相应的桩机作业,并实时上传作业数据,通过云平台可监控多个桩机的协调工作状态。报告期内,公司诚信履约,收到北京信息化协会、北京企业评价协会颁发的北京市信用 AAA 级企业证书。报告期内,公司继续加强人才与团队建设,优化公司薪酬体系和奖励机制,充分调动员工的积极性和创造性。报告期末,公司员工数 255 人,比去年同期增加 6 人,增长率 2.4%。公司将不断吸引优秀的管理、技术和销售人才加盟公司,以促进公司发展战略和经营目标的实现。公告编号:2019-003 15 (二)(二)行业情况行业情况 2018 年,国家主管部门机构重组,组建自然资源部。2018 年 3 月 13 日,国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案公布,“组建自然资源部,不再保留国土资源部、国家海洋局、国家测绘地理信息局”,自然资源部对外保留国家海洋局牌子。4 月 10 日,自然资源部正式挂牌。2018 年 5 月 8 日,国家统计局发布高技术产业(服务业)分类(2018),增加了地理遥感信息服务、测绘地理信息服务等。这是时隔五年之后,国家统计局发布高技术产业分类的最新版本。在 2013 版的分类中,仅仅在第四大类“专业技术服务业的高技术服务”中,列入了包括气象服务、地震服务、海洋服务、测绘服务、地质勘察、工程技术等六大类。显而易见的是,在地理信息产业列入国家战略性新兴产业以后,测绘地理信息的地位有了明显提升。从四个字“测绘服务”,到包含遥感、测绘地理信息等详细内容,虽是一小步,但也是产业地位提升的一大步。2018 年 12 月 27 日,中国卫星导航系统管理办公室宣布,北斗三号基本系统完成建设,于当日开始提供全球服务。这标志着北斗系统服务范围甶区域扩展为全球,北斗系统正式迈入全球时代。北斗系统是中国自主建设、独立运行,与世界其他卫星导航系统兼容共用的全球卫星导航系统,可在全球范围,全天候、全天时,为各类用户提供高精度、高可靠的定位、导航、授时服务。截至 2018 年 12月,北斗系统在轨工作卫星共 33 颗,包含 15 颗北斗二号卫星和 18 颗北斗三号卫星。从行业影响来看,以前 GPS 系统卫星导航一家独大,现在随着北斗系统的发展,北斗可以是一个单独的系统存在,对行业的发展起到积极的作用。近年来,测绘地理信息产业不仅限于各种类型地图的广泛使用,由此形成的海量数据可以为大数据分析提供重要的可量化的详实依据,大量的数据为政府、商业、国民经济等各个方面的活动提供重要的决策依据。从产业发展态势来看,测绘地理信息产业的未来,整体是乐观的:第一、国家正在不断出台支持测绘地理信息产业发展的政策。习总书记提出创新驱动发展的战略,国务院将地信产业定位为战略性新兴产业来发展;国家颁布了新测绘法,从立法的层面鼓励并保障产业发展;国家大力推进数字经济发展,由于数字经济与地理信息的依存关系,将有力拉动测绘地理信息产业发展。第二、国家进一步为企业松绑,优化营商环境,减少行政审核事项等等,这些对测绘地理信息产业的发展来说都是机遇。国家行政机构改革将为产业营造了良好的发展环境,利用地理信息技术手段辅助解决自然资源的面更宽更广。第三、技术发展为测绘地理信息产业发展起到了助推作用。新技术迅速改变和提升数据的获取能力和生产方式;即将到来的 5G 现代通讯技术为产业的快速发展提供了强大的技术支撑,可以大幅度提高数据处理效率;目前不断发展的人工智能技术将使产业的服务保障能力大幅度提高。公告编号:2019-003 16 (三)(三)财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 22,496,809.22 13.28%19,452,947.31 9.34%15.65%应收票据与应收账款 92,539,462.20 54.64%141,359,642.96 67.84%-34.54%存货 39,095,570.48 23.08%32,928,643.38 15.80%18.73%长期股权投资 4,957,820.81 2.93%5,926,236.11 2.84%-16.34%固定资产 2,484,709.61 1.47%3,042,181.81 1.46%-18.32%短期借款 24,000,000.00 14.17%14,000,000.00 6.72%71.43%应付账款 32,708,852.03 19.31%52,031,247.04 25.00%-37.14%资产负债项目重大变动原因:资产负债项目重大变动原因:货币资金:2018 年 12 月 31 日年末数为 22,496,809.22 元,比年初数上升 15.65%。主要原因是 2018年公司持续加强合同回款、增加银行贷款所致。应收票据和应收账款:2018 年 12 月 31 日年末数为 92,539,462.20 元,比年初数下降 34.54%。主要原因是 2018 年收入减少,当期新增应收账款减少;2018 年公司持续加强了当期和前期的应收账款管理,资金回笼快,应收账款下降明显。存货:2018 年 12 月 31 日年末数为 39,095,570.48 元,比年初数上升 18.73%。主要原因是服务业务未结算的项目增加所致。短期借款:2018 年 12 月 31 日年末数为 24,000,000.00 元,比年初数上升 71.43%。主要原因是年度新增贷款 1000 万,年末银行贷款未到还款期,公司正常使用,未提前还贷。应付账款:2018 年 12 月 31 日年末数为 32,708,852.03 元,比年初数下降 37.14%。主要原因是 2018年采购支付和服务成本支付速度增快,期末应付账款减少。2、营业情况分析营业情况分析(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 98,547,448.56-195,344,431.07-49.55%营业成本 77,727,748.70 78.87%123,195,576.38 63.07%-36.91%毛利率 21.13%-36.93%-管理费用 9,226,558.14 9.36%7,968,605.47 4.08%15.79%研发费用 15,129,230.99 15.35%12,140,239.15 6.21%24.62%销售费用 11,404,867.32 11.57%10,585,908.23 5.42%7.74%财务费用 2,475,906.35 2.51%-129,326.09-0.07%2,014.47%公告编号:2019-003 17 资产减值损失 2,206,775.28 2.24%2,472,634.97 1.27%-10.75%其他收益 178,438.86 0.18%500,000.00 0.26%-64.31%投资收益-858,623.81-0.87%-506,619.11-0.26%-69.48%公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润-20,828,135.33-21.16%38,018,131.97 19.46%-154.78%营业外收入 营业外支出 319.35 0.00%40,975.65 0.02%-99.22%净利润-19,134,762.97-19.42%31,367,615.68 16.06%-161.00%项目重大变动原因:项目重大变动原因:营业收入:2018 年发生数为 98,547,448.56 元,与上年同期相比下降了 49.55%。主要原因为:1、报告期内,公司主要的四部分业务中,设备销售和电力服务的收入出现下滑,建筑服务和高铁服务的收入出现增长。公司的战略是加强自主产品和服务在业务中的占比,减少 Trimble 产品的代理销售,因此,造成公司收入在报告期下滑的主要原因是电力服务业务核算收入减少。2、电力服务业务核算收入减少的主要原因是 2018 年公司在电力领域的业务开展不力,使公司在该领域的新增合同金额减少;此外,公司电力服务业务完工周期较长,按终验法一次性核算收入导致收入确认时间较长。3、公司电力领域新增合同金额减少的原因为:公司在该领域的服务业务主要包括三类:营配贯通服务、线损治理服务、地下管网服务,在这三类业务中,营配贯通服务业务在前几年高速增长,线损治理作为与营配贯通结合较为紧密的业务近几年得到发展,地下管网服务业务因为技术原因发展比较滞后。报告期内,营配贯通服务业务出现下滑,而线损治理服务、地下管网服务开展未及预期,是造成公司报告期收入下滑的主要原因。营业成本:2018 年发生数为 77,727,748.70 元,与上年同期相比下降了 36.91%。主要原因为:2018年公司收入下降,成本也随之下降。财务费用:2018 年发生数为 2,475,906.35,与上年同期相比上升了 2014.47%。主要原因为:2018年产生人民币对美元汇兑损失、以及借款利息增加所致。销售费用:2018 年发生数为 11,404,867.32 元,与上年同期相比增长了 7.74%。主要原因为:2018年公司保持上年人员规模和组织形态,销售费用比上年略高 82 万。管理费用:2018 年发生数为 9,226,558.14 元,与上年同期相比增长了 15.79%。主要原因为:2017年公司新设两家子公司在 2018 年度处于正常经营状态,增加了管理成本。研发费用:2018 年发生数为

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