分享
830862_2020_丰海科技_2020年年度报告_2022-04-28.pdf
下载文档

ID:2928118

大小:2.17MB

页数:119页

格式:PDF

时间:2024-01-12

收藏 分享赚钱
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
830862 _2020_ 科技 _2020 年年 报告 _2022 04 28
广州市丰海科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2022-013 1 证券代码:证券代码:830862 830862 证券简称:丰海科技证券简称:丰海科技 主办券商:光大证券主办券商:光大证券 2020 丰海科技 NEEQ:830862 广州市丰海科技股份有限公司 Guangzhou Infohand Technology Co.,Ltd.年度报告 广州市丰海科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2022-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、报告期内,公司连续五年进入新三板创新层。二、2020 年 7 月,公司产品 LED 可变信息标志(LED 彩色显示屏)通过中国节能产品认证。三、2020 年 8 月,公司产品“雾天公路行车安全诱导装置”已通过国家交通安全设施质量监督检验中心检测,并出具产品检测报告。四、2020 年 12 月 18 日公司于股转系统指定信息披露平台披露股票定向发行说明书,向黄埔投资控股(广州)有限公司定向发行股份 8,695,652 股,本次定向发行新增股份将于 2021 年 04 月 13 日 起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2021 年 4 月 16 日,公司完成工商股本变更登记,公司总股本由 66,695,580 股增至 75,391,232 股。广州市丰海科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2022-013 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.24 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.28 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.32 第八节第八节 行业信息行业信息.35 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.40 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.48 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.119 广州市丰海科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2022-013 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡亚平、主管会计工作负责人向道庆及会计机构负责人(会计主管人员)朱翠华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、成长性风险 公司的产品主要应用于智能交通领域,客户主要是智能交通领 域的系统集成商。在行业排名靠前的系统集成商竞争力相对较 强,每个区域主要由前几家有实力的系统集成商占有市场。因此,智能交通建设的市场集中度较高,机电设备提供商的话语权较为薄弱。目前有能力取得市场优势的机电设备提供商一般都具有较强的营销能力或较丰富的资源。此外,由于按地域划分,智能交通建设行业属于非充分竞争市场类型,机电设备供应商的目标客户均为主要的系统集成商,造成竞争较为集中的局面。一旦公司拓展业务或维护客户的能力不及其他竞争对 手,同一片区的业务将很可能失去,从而影响公司经营业绩。2、技术更迭与保护风险 由于公司产品系智能交通系统内的重要组成部分之一,其中 LED 可变情报板的控制软件以及硬件的生产工艺都具备一定的技术含量,其中,公司产品“LED 显示屏”被广东省名牌产品推进委员会认定为广东省名牌产品。目前公司拥有的技术高于行业平均水平,产品质量较好。因此,先进的技术研发水平及生产工艺流程是公司竞争力的体现。一旦行业技术或生产工艺革新,而公司研发水平不能达到行业要求,将面临被市场淘汰的风险。广州市丰海科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2022-013 5 3、产品被替代的风险 本行业的进入门槛主要是资质壁垒,但技术门槛不高。行业中各企业的产品除某些参数不同外,生产工艺、结构、用途等基本相同。同行业中产品之间存在被相互替换的可能性。同时,由于公司主要产品之一的“LED 情报板”的主要组成部分为 LED模组,而 LED 模组中的灯珠可以根据使用环境进行替换。因此,商业广告所使用的 LED 产品通过一定的改装即可被应用于 LED可变信息情报板和交通标志。所以,如果商业用 LED 制造商获得相关资质进入本行业,将明显增加本行业的竞争程度。综上所述,公司产品不仅面临同行业产品的竞争,同时存在行业潜在进入者的威胁,产品存在被替代的风险。4、应收账款无法及时收回的风险 公司报告期末应收账款为 142,504,220.05142,504,220.05 元,占流动资产的34.034.04%4%,因为行业特性,公司部分客户(即系统集成商)将对公司货款的支付与业主计量款支付的情况挂钩,若业主未能按时支付系统集成商工程款,则可能导致公司无法及时收回对系统集成商的应收账款。5、存货跌价风险 报告期末,公司存货金额 169,407,778.88 169,407,778.88 元,占流动资产的40.4640.46%,较 2019 年同比减少 9,602,988.329,602,988.32 元,降幅 5.365.36%,其中,工程施工余额同比减少 121,301,957.57121,301,957.57 元。如果工程业主未能及时计量验收,或已发出存货、完成的工程项目后续管理不佳,则可能带来存货跌价风险。6、主要客户相对集中风险 报告期内,公司前五名客户累计销售量占当期销售收入总额比 重为 66.66.4040%,其中,第一大客户销售金额占当期销售收入总额比重为 4 49 9.0000%,收入集中度较高。若公司与主要客户的稳定合作关系发生变动,或者公司主要客户的经营或财务状况出现不利变化,可能对公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化:2020 年年初受新冠疫情的影响,部分工程项目开工有所推迟,随着上半年国内疫情逐步得到控制,下半年各项业务同比继续保持增长,基本抵消了年初疫情的不利影响。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是否 行业重大风险行业重大风险-广州市丰海科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2022-013 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、丰海科技 指 广州市丰海科技股份有限公司 丰海有限 指 广州市丰海信息科技有限公司 高速科技 指 天津市高速公路科技发展有限公司 光大证券 指 光大证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括 董事、监事、高级管理人员。元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 广州市丰海科技股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 业主 指 高速公路建设的项目法人 系统集成 指 一个组织机构内的设备、信息的集成,并通过完整地 系统来实现对应用的支持 系统集成商 指 具备高速公路机电系统施工资质的法人 LED 指 发光二极管(Light-Emitting Diode)简称为 LED,是由镓(Ga)与砷(As)、磷(P)、氮(N)、铟(In)的化合物制成的二极管。当电子与空穴复合时能辐射 出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及 仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示 广州市丰海科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2022-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州市丰海科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Infohand Technology Co.,Ltd.-证券简称 丰海科技 证券代码 830862 法定代表人 胡亚平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 杨俊 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 B3 栋第一层至 第二层 电话 020-82037620 传真 020-34769066 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 B3 栋第一层至第二层 邮政编码 510000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 5 月 15 日 挂牌时间 2014 年 7 月 15 日 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类)制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)-其他电子设备制造(C399)-其他电子设备制造(C3990)主要产品与服务项目 智能交通领域机电设备中的 LED 可变情报板、交通智能引导标志 及其他公路信息提示设施及相关控制系统的研发、生产及销售安 装服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本(股)66,695,580 优先股总股本(股)0 广州市丰海科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2022-013 8 做市商数量 3 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(胡亚平、李晓春),一致行动人为(胡亚平、李晓春)四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101661815039Q 否 注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城开源大道11号B3栋第一层至第 二层 否 注册资本 66,695,580 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)光大证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 45楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日)光大证券 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘连皂 马玉玲 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 1 月 26 日,李晓春通过大宗交易方式减持公司股份 4,234,904 股,减持完成后,李晓春不再持有公司任何股份。公司实际控制人及其一致行动人由胡亚平、李晓春变更为胡亚平。公司向黄埔投资控股(广州)有限公司定向发行股份 8,695,652 股,本次定向发行新增股份将于2021 年 04 月 13 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2021 年 4 月 16 日,公司完成工商股本变更登记,公司总股本由 66,695,580 股增至 75,391,232 股。广州市丰海科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2022-013 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 483,963,578.09483,963,578.09 431,970,240.06 12.012.04 4%毛利率%12.12.4 49%9%14.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,631,645.0815,631,645.08 3,173,053.62 39392 2.6464%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,445,091.9613,445,091.96 4,728,454.96 18184 4.3434%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)12.2212.22%2.68%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)11.11.5 50 0%4.00%-基本每股收益 0.20.23 3 0.05 3 36 60.00%0.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 465,337,776.60465,337,776.60 451,382,664.33 3.09%3.09%负债总计 324,023,183.29324,023,183.29 323,759,679.77 0.08%0.08%归属于挂牌公司股东的净资产 135,761,459.43135,761,459.43 119,904,990.80 13.22%13.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.02.04 4 1.80 13.33%13.33%资产负债率%(母公司)3 39 9.9 92 2%52.60%-资产负债率%(合并)6 69 9.6 63 3%71.73%-流动比率 1.31.31 1 1.28-利息保障倍数 4.4.7878 2.29-三、三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,645,788.214,645,788.21 6,374,283.91-27.12%应收账款周转率 3.92 4.08-存货周转率 2.43 2.28-广州市丰海科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2022-013 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.093.09%27.33%-营业收入增长率%12.012.04 4%47.26%-净利润增长率%295295.9393%-53.55%-五、五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 66,695,580 66,695,580 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-7,587.79 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,173,455.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有或处置金融工具产生的公允价值变动损益或投资收益 678.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25,161.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,489,538.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,630,922.61 所得税影响数 428,391.02 少数股东权益影响额(税后)15,978.47 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,186,553.12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 广州市丰海科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2022-013 11 十、十、会计数据追溯调整或会计数据追溯调整或重述情况重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 根据新会计准则调整不适用 单位:元 科目科目 上年上年期末(期末(上年同期上年同期)上上年上上年期末(期末(上上年同期上上年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 存货 179,010,767.20 58,083,477.83-合同资产-120,927,289.37 -预收款项 47,324,852.56-合同负债-46,028,150.97-其他流动负债 3,773,498.70 5,070,200.29-预收款项(母公司)2,075,993.14-合同负债(母公司)-1,837,162.07-其他流动负债(母公司)3,773,498.70 4,012,329.77-广州市丰海科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2022-013 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式:商业模式:1、所处行业:公司为智能交通领域专业设备制造商和运营服务商。高速科技为智能交通领域系统集成商。所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。2、主营业务:公司的主营业务为智能交通领域机电设备中的 LED 可变情报板、交通智能引导标志及其他公路信息提示设施及相关控制系统的研发、生产及销售安装服务。高速科技的主营业务为高速公路机电系统集成、机电系统运营维护、机电设备研发、生产和销售,并积极拓展城市道路智能交通化、轨道交通智能化以及建筑智能化等领域。3、主要产品和服务:公司的主要产品和服务为智能交通领域机电设备中 LED 可变情报板、LED 显示标志、LED 诱导标志及其控制系统、安装服务。高速科技的主要产品及服务为高速公路机电系统集成、机电系统运营维护、城市智能交通系统、智能交通硬件产品。4、经营模式:公司以订单驱动的方式进行技术设计、采购并组织生产制造。研发中心技术人员获得客户需求后进行技术设计,采购部门根据任务书进行采购,然后生产部门根据定制参数生产客户所需产品。高速科技主要产品可分为系统集成项目和硬件设备产品,系统集成项目主要采用公开招投标的方式,硬件设备产品采用直销的方式。通常硬件设备的销售与系统集成项目相对应,系统集成项目的具体投标流程如下:(1)投标前跟踪:市场部负责搜集市场各方面信息,锁定潜在客户;(2)制定投标文件:在获取客户招标信息后,市场部与工程部编制、准备投标所需的资料;(3)审核完善:市场部、工程部主管及总经理负责审核投标资料,并进行完善;(4)投标:市场部、工程部负责投标工作;(5)中标:双方签订合同。5、客户类型:公司的主要客户为智能交通领域的系统集成商,高速科技的主要客户为业主。6、销售渠道:由于行业特点,公司的目标客户群较为稳定,主要为行业排名靠前的智能交通领域的系统集成商。公司以直销的方式进行销售,凭借多年的行业经验、技术沉淀和品牌效应与行业排名靠前的系统集成商建立了良好的合作伙伴关系。项目投标前公司会广泛跟参加本项目竟标的各个系统集成商进行密集的接触、报价、技术与商务沟通,让系统集成商将公司的设备品牌写进投标标书中。高速科技主要以投标方式开展业务。7、收入来源:公司的主要收入来源包括产品销售收入、产品安装与技术服务、系统集成收入。报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 广州市丰海科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2022-013 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司围绕发展战略和经营计划积极开展各项工作,主要如下:1、公司业绩 本报告期公司实现营业收入 483,963,578.09 483,963,578.09 元,较去年同比增长 1212.0 04 4%;公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 15,631,645.0815,631,645.08 元,较去年同比增长 392.64%392.64%;实现归属挂牌公司股东的净资产135,761,459.43135,761,459.43,较去年同比增长 13.22%13.22%。2、产品研发 报告期内研发投入 8,946,762.75 元,占营业收入的比例为 1.85%;报告期内,公司研发的产品“雾天公路行车安全诱导装置”已通过国家交通安全设施质量监督检验中心检测,并拿到产品检测报告。将进一步提高公司的产品竞争力。3、市场开拓 报告期内,公司继续开拓市场领域,紧跟国家战略,努力探索智慧高速机电设备,继续巩固优势市场区域,如西南、西北、广东、华东区域市场。积极开拓东北市场,提升公司产品在东北市场的占有率。控股子公司高速科技立足于现有的资源、市场、技术和产品优势,积极开拓市场,主要包含高速公路监控、收费、通信三大系统、城市智能交通、轨道交通、机电运维养护和交通产 品服务相关的领域。积极拓展公司天津市场以外的业务,如云南、广东市场集成业务。(二二)行业情况行业情况 智能交通系统是一个基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。它是综合运用信息技术、人工智能、电子控制、地理信息、全球定位、影像处理、有线、无线通信等多种技术,所构建的一个交通信号控制系统、交通违法处理系统、交通视频监控系统和综合管理控制平台等有机集成,具有快速准确的交通信息采集、处理、决策、指挥调度能力的管理系统。智能交通系统是用各种高新技术,特别是电子信息技术来提高交通效率,增加交通安全性和改善环境保护的技术经济系统。从存量上看,在高速公路领域,智能交通系统在运营、维护、升级改造等方面存在巨大发展空间。目前,我国智能交通建设仍处于初级阶段,智能交通投资占高速公路总投资的比重在 1%-3%之间,而国外发达国家的比重约为 7%-10%,差距较大。高速公路项目建设投入较大、投资回收期较长,运营单位迫切需要降低相关成本、损失。因此,信息化、智能化将成为高速公路建设的重点。同时,通信技术、视频分析技术、人工智能技术的发展,使得“智能高速”逐步向“智慧高速”迈进。智能交通系统不仅协助公路管理者提供服务,还将更多地向所有交通参与者提供服务,实现信息采集、处理和服务的系统化,建立公众出行信息服务平台、路政管理信息平台、养护保障信息系统等信息化平台。在高速公路信息化的过程中,系统软件产品的需求将日益扩大,这些软件将涵盖信息采集、存储、分析与发布等功能,涉及设备养护、人员管理、路况监测等高速公路运营的各个方面。高速公路行业经历了 2019 年“撤销省界收费站”的驱动,2020 年年初受疫情影响的短期蛰伏,2021年,作为“十四五”开局之年,智慧高速积累的势能将更快释放。广州市丰海科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2022-013 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 71,174,987.46 15.15.3030%81,499,196.51 18.06%-12.67%应收票据 1,750,000.00 0.30.38 8%500,000.00 0.11%250.00%应收账款 142,504,220.05142,504,220.05 3 30 0.6262%104,430,522.99 23.14%36.36.4646%存货 169,407,778.88169,407,778.88 3636.4.41 1%179,010,767.20 39.66%-5 5.36.36%投资性房地产 451,030.15 0.10%499,498.99 0.11%-9.70%长期股权投资-固定资产 3,943,813.75 0.80.85 5%2,736,330.99 0.61%44.13%在建工程-无形资产 61,061.63 0.01%152,550.06 0.03%-59.97%商誉 34,810,100.66 7.7.4848%34,810,100.66 7.71%0.00%短期借款 49,090,844.14 10.10.5 55%5%48,214,153.47 10.68%1.82%长期借款 4,005,444.44 0.80.86 6%3,208,243.89 0.71%24.85%预付款项 4,294,634.184,294,634.18 0.920.92%19,660,375.21 4.36%-7 78 8.1 16%6%其他应收款 9,760,169.02 2.2.1010%15,305,939.25 3.39%-36.23%应付账款 212,039,627.79212,039,627.79 4545.5757%189,473,421.59 41.98%1111.9191%其他应付款 16,651,321.00 3.3.5858%6,380,108.51 1.41%160.99%资产总计 465,337,776.60465,337,776.60 100.00%451,382,664.33 100.00%3 3.0909%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、应收票据:报告期末公司应收票据较上年同期比增加 1,250,000.00 元,增幅 250.00%,主要原因是公司在报告期末收到中交第一航务工程有限公司 1,700,000.00 元银行承兑汇票。2、应收账款:报告期末公司应收账款较上年同期比增加 3838,073073,697.06697.06 元,增幅 36.4636.46%,主要原因是营业收入增加,一年内未收回的款项增幅较大,应收账款较营业收入延后,2021 年 1 月-2 月已收回部分款项。3、固定资产:报告期末公司固定资产较上年同期比增加 1,207,482.76 元,增幅 44.13%,主要原因是报告期内公司新增两台运输设备。4、无形资产:报告期末公司无形资产较上年同期比减少 91,488.43 元,降幅 59.97%,主要原因是报告期内未有新增无形资产,无形资产累计摊销 91,488.43 元所致。5、预付账款:报告期末公司预付账款较上年同期比减 1515,365365,741.03741.03 元,降幅 7 78 8.1 16 6%,主要原因是部分现结供应商转成以月结的方式支付。6、其他应收款:报告期末公司其他应收款较上年同期比减少 5,545,770.23 元,降幅 36.23%,主要原因是公司收回部分工程项目保证金。7、其他应付款:报告期末公司其他应付款较上年同期比增加 10,271,212.49 元,增幅 160.99%,主要原因是未归还的关联方借款增加。广州市丰海科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2022-013 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 483,963,578.09483,963,578.09 -431,970,240.06-12.012.04 4%营业成本 423,522,333.04423,522,333.04 87.11%369,243,934.27 85.48%14.14.7 70%0%毛利率 12.12.4 49%9%-14.52%-销售费用 7,258,241.897,258,241.89 1.1.5050%11,783,726.67 2.73%-3838.4040%管理费用 14,298,395.72 2.95%14,621,638.47 3.38%-2.21%研发费用 8,946,762.75 1.85%10,594,925.16 2.45%-15.56%财务费用 5,499,984.03 1.14%4,400,138.74 1.02%25.00%信用减值损失-3,918,504.163,918,504.16 -0.81%-2,757,013.00-0.64%42.42.1313%资产减值损失-620,696.42620,696.42 -0.13%0.13%-9,414,372.92-2.18%-9393.4141%其他收益 1,489,538.05 0.31%2,037,750.22 0.47%-26.90%投资收益 678.43 0.0001%23,710.37 0.01%-97.14%公允价值变动收益 -资产处置收益 1,461.56 0.0003%9,687.28 0.00002%-84.91%汇兑收益 -营业利润 19,635,313.0319,635,313.03 4.4.0606%9,889,624.43 2.29%9898.5454%营业外收入 1,289,323.25 0.27%913,209.75 0.21%41.19%营业外支出 150,078.68 0.03%3,438,045.27 0.80%-95.63%净利润 17,426,785.2017,426,785.20 3.63.60 0%4,401,445.49 1.02%29295 5.9393%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、信用减值损失:报告期末公司信用减值损失较上年同期比增加 1 1,161161,491.16491.16 元,增幅 42.1342.13%,主要原因是一年内的应收账款大幅增加,坏账计提比例较低所致。2、资产减值损失:报告期末公司资产减值损失较上年同期比下降 8,793,676.58,793,676.50 0 元,降幅 93.4193.41%,主要原因是上年同期发生商誉减值,而本报告期内商誉不存在减值迹象。3、资产处置收益:报告期末公司资产处置收益较上年同期比减少 8,225.72 元,降幅 84.91%,主要原因是报告期内处置固定资产收益减少所致。4、营业利润:报告期末公司营业利润较上年同期比增加 9,745,688.609,745,688.60 元,增幅 98.5498.54%,主要原因一是营业收入增加;二是报告期内受疫情影响,销售费用、管理费用、研发费用下降。5、营业外收入:报告期末公司营业外收入较上年同期比增加 376,113.50 元,增幅 41.19%,主要原因是报告期内政府补助增加。6、营业外支出:报告期末公司营业外支出较上年同期比减少 3,287,966.59 元,降幅 95.63%,主要原因是上年同期产生一笔 3,270,000.00 元工程延期扣款所致。7、净利润:报告期末公司净利润较上年同期比增加 1313,025025,339.71339.71 元,增幅 295.93295.93%,主要原因是收入同比增加,期间费用减少,且 2019 年发生大额商誉减值,导致 2020 年净利润同比增幅较大。广州市丰海科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2022-013 16 (2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 483,738,012.77483,738,012.77 431,768,900.19 12.012.04 4%其他业务收入 225,565.32 201,339.87 12.03%主营业务成本 423,419,709.03423,419,709.03 369,170,601.65 14.14.6 69%9%其他业务成本 102,624.01 73,332.62 39.94%按产品分类分析按产品分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%产品销售 49,190,807.65 43,370,223.37 11.83%266.38%276.40%-16.55%安装收入 96,097,309.9696,097,309.96 70,193,589.1370,193,589.13 26.9626.96%-8.8.8585%-4.184.18%-11.6611.66%建造合同收入 319,397,041.40 293,513,899.40293,513,899.40 8.8.1010%11.39%11.411.46 6%-0.720.72%设备维护 18,489,512.56 16,337,119.06 11.64%-22.24%-22.24%0.06%系统集成 188,679.24 4,878.07 97.41%-85.30%-87.88%0.57%软件销售 374,661.96-100.00%-66.29%0.00%其他 225,565.32 102,624.01 54.50%12.03%39.94%-14.27%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华北区 306,591,473.30 269,169,262.49 12.21%42.18%44.75%-11.28%西南区 74,999,210.78 66,576,735.72 11.23%438.72%460.73%-23.68%西北区 37,205,548.51 33,689,386.89 9.45%-65.43%-64.41%-21.54%华南区 27,611,847.75 22,660,804.71 17.93%-6.19%-4.43%-7.78%其他 37,555,497.75 37,555,497.75 31,426,143.2331,426,143.23 16.3216.32%-42.42.5454%-4 40 0.7 75%5%-13.3913.39%总计 483,963,578.09483,963,578.09 423,522,333.04423,522,333.04 12.12.4 49%9%12.012.04 4%14.7014.70%-13.9913.99%收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:按产品分类分析:按产品分类分析:报告期内,“产品销售”类业务收入金额大幅增加,主要原因是子公司(总包集成类业务)中,设备销售占比(份额)增加。2020 年公司整体中标项目较上年整体水平下降,且软件项目又为短周期项目亦不是公司的强项,软广州市丰海科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2022-013 17 件类规模呈下降;但 2020 年的软件项目为公司 2021 年的整体业务开展进行了布局,交通大数据运维及高速通 APP 均为 2021 年的重点项目,公司已先一步与业主接洽,进行了前期项目测试。按区域分类分析:按区域分类分析:报告期内,公司继续巩固、深耕原优势市场区域,与优质客户达成长期合作,其中“华北区”营业收入均实现较大幅度增长。同时积极拓展开发“西南区”市场。报告期内,全国推行“取消省界收费站”政策,部分地区推行政策实施的进度较快,导致该区域在2019 年下半年基本完成“取消省界收费站”政策。部分区域推行政策实施的进度较慢,如“西南区”,公司在巩固、深耕原优势市场区域的同时,安排区域经理进行负责开拓,拓展新的市场区域,因此营业收入较去年同期增幅较大。公司巩固原优势区域、开发

此文档下载收益归作者所有

下载文档
你可能关注的文档
收起
展开