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第1页,共105页武汉源启科技股份有限公司(WUHANYUANQI TECHNOLOGY CO.,LTD.)2015源启科技NEEQ:836949年度报告第2页,共105页1、2015 年 3 月 31 日,公司通过认证评估,Quality Waves Global Solutions Inc.向公司颁发 CMMI 认证证书,证书编号 24075,有效期:2015 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 31 日。2、2015 年 9 月,公司再度被评为武汉市东湖新技术开发区 2015 年度“瞪羚企业”。3、2015 年 8 月,公司通过审核评估,被评为 3551 企业,并收到武汉市东新管委会颁发 3551 光谷人才计划荣誉证书。4、2015 年 11 月,湖北省软件行业协会认证我司“基于外联平台的银医通整体解决方案”为 2015-2016 年度湖北省优秀信息化解决方案,并颁发相应证书。5、2015 年 11 月,我司产品“源启医院外联业务集成平台系统 V2.0”被湖北省软件行业协会评为“2015-2016 年度湖北省优秀软件产品”称号,并颁发相应证书。6、2015 年 10 月 21 日,公司通过认证评估,中国质量认证中心向公司颁发质量管理体系认证证书,证书编号 00115Q210104R0S/4200。公 司 年 度 大 事 记武汉源启科技股份有限公司2015 年度报告第3页,共105页目录目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.8第三节会计数据和财务指标摘要.10第四节管理层讨论与分析.12第五节重要事项.22第六节股本变动及股东情况.24第七节融资及分配情况.26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26第九节公司治理及内部控制.30第十节财务报告.35武汉源启科技股份有限公司2015 年度报告第4页,共105页释义释义释义释义项目项目释义释义公司、本公司、股份公司、源启科技武汉源启科技股份有限公司源启有限、有限公司武汉源启科技有限公司腾医信息武汉腾医信息技术服务有限公司股东大会源启科技股东大会董事会源启科技董事会监事会源启科技监事会三会股东大会、董事会、监事会申万宏源申万宏源证券有限公司公司法中华人民共和国公司法证券法中华人民共和国证券法报告期2015 年 1-12 月份报告期末2015 年 12 月 31 日股转系统全国中小企业股份转让系统股转公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司高级管理人员公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监武汉源启科技股份有限公司2015 年度报告第5页,共105页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述1、经营规模较小、竞争加剧的市场风险公司专业从事医疗卫生软件研究开发、销售与技术服务业务,属于高成长、高风险的新兴行业。2013 年度、2014 年度、2015 年度公司 营 业 收 入 分 别 为 5,841,310.16 元、9,884,697.17 元和 21,343,773.98 元,净利润分别为 454,964.10 元、2,240,039.04 元和2,409,676.28 元。截止 2015 年 12 月 31 日,公司总资产为 21,680,262.85 元,净资产为10,428,203.13 元,与国内其他行业知名软件企业、国际知名医疗软件企业相比,业务规模、资产规模较小,抵御市场波动的能力较弱,存在一定的经营风险。随着市场的变化和客户需求的提高,以及提供软件开发、系统集成的供应商增加,公司毛利率呈下降趋势。2、税收优惠政策变化的风险公司属于软件企业,2008 年 5 月 30 日取得湖北省经济和信息化委员会核发的软件企业认定证书,2011 年 1 月 1 日取得主管税务机关核发的增值税一般纳税人认定证书,其增值税率为 17%。公司增值税税收优惠政策为:按 17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际超过 3%的部分实行“即征即退”政策。公司软件产品增值税即征即退优惠政策对公司业绩影响较大。公司 2014 年被评定为高新技术企业,武汉源启科技股份有限公司2015 年度报告第6页,共105页公司所得税税收优惠政策为:享受 15%的企业所得税优惠税率。由于公司于 2008 年被认定为软件企业,自 2013 年盈利起享受企业所得税两免三减半优惠政策,即 2013 年、2014 年免税、2015 年-2017 年适用 12.5%的企业所得税税率,但高新技术企业和软件企业的企业所得税优惠政策不得同时享有。因此,公司 2015年至 2017 年适用的企业所得税优惠税率为12.5%。由于高新技术企业资格每 3 年需重新认证,如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司的“两免三减半”优惠期满后,将不再享受相关税收优惠,按 25%的企业所得税税率缴纳企业所得税,且研发支出不得加计扣除,企业所得税税率的提高及费用扣除的变化可能会对公司经营业绩产生不利影响。3、应收账款回收风险公司 2013 年末、2014 年末及 2015 年末的应收账款账面净额分别为 3,041,311.00 元、2,870,755.00 元及 9,373,129.00 元,占当期期末资产总额的比例分别为 34.84%、23.16%和 43.23,应收账款原值占营业收入的比例分别为 55.27%、31.00%和 43.92%。2015 年 12 月末应收账款净额占营业收入比例较高,本年确认销售收入的实施项目大部分在第三、四季度完工验收,且采用信用结算方式,因此导致 12月底应收账款余额较大。4、报告期内公司非经常性损益对净利润影响较大的风险2013 年度、2014 年度及 2015 年公司非经常 性 损 益 净 额 分 别 为 194,414.07 元、494,594.70 元和-588,900.99 元,占当年归属于母公司普通股股东净利润的比例分别为42.73%、22.08%和-19.50%,占比绝对值较高,公司的非经常性损益对净利润影响较大。2015 年 12 月公司非经常性损益为负数,主要是因为确认了 600,000.00 元的股份支付成本和同一控制下企业合并过程中子公司经营亏损中母公司应承担的份额192,134.47元。5、销售客户较为集中的风险2013 年度、2014 年度及 2015 年度,公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入总额的比例分别为 87.03%、88.88%和 43.81%。2015 年,随着公司业务的拓展,对单一客户的销售占比呈下降趋势,但前五大客户销售占销售总额的比例依然较大。6、供应商较为集中的风险2013 年度、2014 年度及 2015 年度,公司对前五大供应商的采购占当期采购总额的比武汉源启科技股份有限公司2015 年度报告第7页,共105页例分别为 98.32%、94.61%和 56.44%。其中 2013年度、2014 年度、2015 年度从江苏国光信息产 业 股 份 有 限 公 司 采 购 金 额 分 别 为2,650,000.00元、3,979,470.00元、2,832,500.00 元占当年采购金额的比例分别为 70.21%、63.79%、23.93%。公司从前五大供应商的采购占比虽呈逐年下降的趋势,但仍然存在供应商较为集中的风险。7、实际控制人不当控制风险截止报告期末,钱海元持股 68%、吴琼持股 20%,钱海元、吴琼夫妇为公司共同实际控制人,二人合计持有公司 88%的股份,且钱海元担任公司董事长兼总经理,吴琼担任董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,对公司日常经营决策具有较大影响力。若二人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司利益。本期重大风险是否发生重大变化:否武汉源启科技股份有限公司2015 年度报告第8页,共105页第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称武汉源启科技股份有限公司英文名称及缩写WUHAN YUANQI TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称源启科技证券代码836949法定代表人钱海元注册地址武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号光谷总部时代 6 栋2 层办公地址武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号光谷总部时代 6 栋2 层主办券商申万宏源证券有限公司主办券商办公地址上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层会计师事务所中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名陈刚、常芳会计师事务所办公地址北京市复兴路 47 号天行建商务大厦 22 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人吴琼电话027-87770660传真027-87770660电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号光谷总部时代 6 栋 2 层 430074公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息单位:股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2016-04-26行业(证监会规定的行业大类)软件和信息技术服务业主要产品与服务项目医疗卫生领域应用软件开发、销售与技术服务普通股股票转让方式协议转让武汉源启科技股份有限公司2015 年度报告第9页,共105页普通股总股本6,000,000控股股东钱海元、吴琼实际控制人钱海元、吴琼四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号914201007997512506是税务登记证号码914201007997512506是组织机构代码914201007997512506是注:公司已于 2015 年 11 月 24 日办理三证合一,统一社会信用代码914201007997512506。武汉源启科技股份有限公司2015 年度报告第10页,共105页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入21,343,773.989,884,697.17115.93%毛利率%46.03%44.44%-归属于挂牌公司股东的净利润2,708,704.462,204,039.0422.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,263,378.481,745,444.3486.97%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)31.93%38.56%_加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)38.47%30.05%-基本每股收益0.540.4520.00%二、偿债能力单位单位:元元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计21,680,262.8512,395,533.7174.90%负债总计11,252,059.725,467,006.86105.82%归属于挂牌公司股东的净资产10,237,231.316,928,526.8547.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.051.3947.48%资产负债率%51.90%44.10%-流动比率1.832.17-利息保障倍数27.9151.08-三、营运情况单位单位:元元武汉源启科技股份有限公司2015 年度报告第11页,共105页本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额1,146,852.015,398,108.91-应收账款周转率3.493.34-存货周转率6.286.20-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增长率%74.90%41.99%-营业收入增长率%115.93%69.22%-净利润增长率%7.57%392.36%-五、股本情况单位单位:股股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%普通股总股本5,000,0005,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位单位:元元项目项目金额金额非经常性损益合计-588,900.99所得税影响额-34,226.42少数股东权益影响额(税后)-0.55非经常性损益净额-554,674.02武汉源启科技股份有限公司2015 年度报告第12页,共105页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式公司主营业务定位于智慧医疗,即在城市信息化基础建设日趋普及发达的现代社会,将IT 科技融入医疗行业,让人们尽享更便利的生活,与环境和谐相处,构建智慧城市。在预约挂号、银行自助服务、先诊疗后结算等多个业务系统的应用环境下,医院内部系统之间的数据流需求在不同应用环境中合并、转换、同步或异步传输,智慧医疗系统的建设是为了快速智能地解决医院内部复杂数据结构的问题,达到优化就医环境、提高患者就医感受的目的。我们围绕核心的医院“外联平台”,还研发了“医院自助服务系统”、“医院辅助决策支持系统”、“医院 MIS-POS 银行交易系统”、“掌上医院”等一系列衍生产品,形成了银医通、居民健康卡、诊疗服务以及移动支付的统一解决方案。借助银行“银医通”项目和卫计委“居民健康卡”项目的落地,帮助医院打造统一的“外联平台”,并且接入各种媒体、运营商、互联网服务商等社会资源,前期通过项目落地产生产品收益,后期通过渠道服务产生运营收益。为优化患者服务体验和深度挖掘患者需求,成立了医疗互联网控股子公司腾医信息,实现面向终端用户的挂号、缴费、咨询等全方位的网上患者服务。源启科技是一家不同于传统医疗信息化的新型公司,开创了全新的产品销售+运营服务模式,这是一项改变中国医疗系统运行模式的事业,是一项关系到全民族健康生活的事业。报告期内,公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计:事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾报告期内,公司完成销售收入 2134.38 万元,较上年同期增长 115.93%;营业成本1151.86 万元,较上年同期增长 109.72%;实现净利润 240.97 万元,较上年同期增长7.57%。截止 2015 年 12 月 31 日,公司总资产 2168.03 万元,净资产 1042.82 万元。报告期内,公司管理层以公司发展战略和经营计划为目标,围绕“智慧医疗”主营业务,凭借对软件、互联网行业的深刻理解和实践,公司带领集研发、策划、实施、推广、运营于一体的技术团队,构建适用于多类型、复合应用场景的医疗外联平台,打造一系列“银医通”、“诊疗服务”、“居民健康卡”及“移动支付产品”及相关解决方案,积武汉源启科技股份有限公司2015 年度报告第13页,共105页极努力推广该系列产品,现已成熟应用于全国 9 个省市近 80 家大型三甲级医院。2015 年国务院政府工作报告明确提出:“互联网+”行动计划。2015 年 7 月 4 日,国务院也印发了关于积极推进“互联网+”行动的指导意见,正式提出 11 个具体行动计划。公司将加大研发技术投入,加快了向“互联网+”经济转型的步伐。鉴于此,公司已在健康服务、医疗服务、医药服务和社会医疗费用阳光化管理服务及支付等智慧医疗卫生领域进行相应的布局,以稳步推进分级诊疗、互联网医疗等业务。1.1.主营业务分析主营业务分析(1)(1)利润构成利润构成单位:元单位:元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入21,343,773.98115.93%-9,884,697.1769.22%-营业成本11,518,600.20109.72%53.97%5,492,322.1156.04%55.56%毛利率%46.03%-44.44%-管理费用6,836,359.39163.45%32.03%2,594,944.1869.27%26.25%销售费用1,154,676.41398.88%5.41%231,452.5456.22%2.34%财务费用169,860.49274.82%0.80%45,317.56-51.99%0.46%营业利润1,486,993.8717.01%6.97%1,270,796.47497.50%12.86%营业外收入1,381,989.7835.61%6.47%1,019,067.87319.87%10.31%营业外支出5,694.89-88.57%0.03%49,825.3011,473.55%0.50%净利润2,409,676.287.57%11.29%2,240,039.04392.36%22.66%项目重大变动原因:1、营业收入增长 115.93%:本期实现营业收入 2134.38 万元,较上年同期 988.47 万元增加1145.91 万元,其中软件产品销售收入较上期增长 292.56%,技术服务类销售收入较上期增长 128.10%,设备类销售收入较上期增长 22.72%,系本年度内随着公司的软件与技术更加成熟稳定,强化软件与技术的市场化,大力开拓销售市场,特别是软件产品与技术服务相结合的销售与大型银行、医院合作加强而带来大幅的收入增长。2、营业成本增长 109.72%:本期营业成本 1151.86 万元,较上年同期 549.23 万元增加 602.63万元,主要原因是软件产品类和技术服务类的投入增大,随着销售市场的迅速扩大,销售收入的大幅增长,其相应的人工、技术、配件等成本投入也随之大幅增长。3、销售费用增长 398.88%:本期销售费用 115.47 万元,较上年同期 23.15 万元增加 92.32万元,主要原因是与销售相关的人工费用、业务广告宣传、项目的维护等,随着销售市场快速开拓,销售班子的规模扩大,人员的扩编,相应费用支出也快速增长。4、管理费用增长163.45%:本期管理费用683.64万元,相比去年同期259.49万元增加424.15万元,主要体现为工资福利、聘请中介机构费用、折旧费用、研发费用、股份支付等方面;随着公司业务和销售市场的扩大,适应公司日常管理跟进与加强的需要,以及本年度内努力进入资本市场等因素,提高工资福利保障,加大研发投入,聘请中介机构为进入资本市场提供服务等环节中费用性支出增长较大。5、财务费用增长 274.82%:本期财务费用 16.99 万元,相比去年同期 4.53 万元增加 12.46万元,主要体现在利息支出、担保费用上,本期公司为融资而向银行贷款 300 万元,为此所支付的利息、担保费用占比较大。武汉源启科技股份有限公司2015 年度报告第14页,共105页6、营业外收入增长 35.61%:本期营业外收入 138.20 万元,相比去年同期 101.91 万元增长36.29 万元,主要体现在收到的政府补助上,随着公司营业收入的增长,相应承担税费也随之增长,由于公司属于高新技术企业、第八批光谷“3551”人才资助对象等因素,收到的增值税退税、各项政府资助较上期增多。7、营业外支出减少 88.57%:本期营业外支出为 0.57 万,较去年同期 4.98 万元减少 4.41万元,主要原因是 2014 年由于管理环节中的失误造成诈骗损失 4.97 万元,2015 年加强了管理未出现此类情况。(2)(2)收入构成收入构成单位单位:元元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入21,343,773.9811,518,600.209,884,697.175,492,322.11其他业务收入-合计合计21,343,773.9811,518,600.209,884,697.175,492,322.11按产品或区域分类分析:单位单位:元元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例%软件产品类11,139,187.9952.19%2,837,606.8028.71%技术服务类3,368,682.6115.78%1,476,833.9614.94%设备销售类6,835,903.3832.03%5,570,256.4156.35%收入构成变动的原因本期营业收入整体较上期增长 115.93%,其中软件产品类收入较上期增长 292.56%,技术服务类收入较上期增长 128.10%,设备销售类收入较上期增长 22.72%,系本年度内随着公司的软件与技术更加成熟稳定,强化软件与技术的市场化,大力开拓销售市场,特别是软件产品与技术服务相结合的销售与大型银行、医院合作加强而带来的集成性项目收入增长较多。集成性项目投入所需要的软件系统、技术支持、终端设备等,形成的收入也按照软件、技术、设备分类确认收入。(3)(3)现金流量状况现金流量状况单位单位:元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额1,146,852.015,398,108.91投资活动产生的现金流量净额-1,012,710.84-474,832.06筹资活动产生的现金流量净额3,230,415.15-1,665,150.01现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额:本期较上期减少78.75%,公司本期确认收入为2134.37万元,实际收到现金流入为 1902.67 万元,由于享受增值税退税得到优惠政策收到的税收返还为 105.01 万元,收到其他与经营活动有关的现金为 347.34 万元,经营活动现金流入合计则为 2355.03 万元,由于销售市场的扩大,项目收入款项流入也随之增大,较上期经营活动现金流入合计增长 88.24%;同时也因为销售市场的扩大,收入增大,相应投入的成本,承担的税费及其他与经营活动有关的现金支出也随着增大,本期支付经营活动的现金流出合计为 2240.34 万元,而上期支付经营活动的现金流出合计为 711.27万元,本期较上期增长 214.98%,较上期经营活动现金流入合计增长 88.24%,故而经营武汉源启科技股份有限公司2015 年度报告第15页,共105页活动产生的现金流量净额比上期减少。2、投资活动产生的现金流量净额:本期较上期减少 113.28%,主要系本期用于购买固定资产所支付的现金较上期大幅增大。3、筹资活动产生的现金流量净额:本期较上期增长 294.00%,主要系本期收到子公司吸收少数股东投资的现金 49 万元,取得银行借款 300 万元,支付的借款 10.26 万元,而上期主要系偿还银行借款 100 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况单位单位:元元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在是否存在关联关系关联关系1客户 A2,924,842.7614.12%否2客户 B2,119,657.9610.23%否3客户 C1,617,725.217.81%否4客户 D1,410,256.376.81%否5客户 E1,277,731.636.17%否合计9,350,243.9343.81%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况单位单位:元元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在是否存在关联关系关联关系1供应商 A2,832,500.0023.93%否2供应商 B2,170,000.0018.34%否3供应商 C736,846.006.23%否4供应商D610,000.005.15%否5供应商 E460,000.002.79%否合计4,639,346.0056.44%-(6)(6)研发支出研发支出单位单位:元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额1,842,198.471,440,015.54研发投入占营业收入的比例%8.63%14.57%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析单位:元单位:元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资产比重总资产比重的的增减增减金额金额变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重金额金额变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重货币资金8,591,740.2064.37%39.63%5,227,183.88165.47%42.17%-2.54%应收账款9,373,129.00226.50%43.23%2,870,755.00-5.61%23.16%20.07%存货2,172,819.0645.30%10.02%1,495,375.63440.15%12.06%-2.04%长期股权投资-武汉源启科技股份有限公司2015 年度报告第16页,共105页固定资产756,473.68175.09%3.49%274,987.8784.36%2.22%1.27%在建工程-短期借款3,000,000.00-13.84%-100.00%-13.84%长期借款-资产总计21,680,262.8574.90%-12,395,533.7141.99%-资产负债项目重大变动原因:1、货币资金:本期较上期增加 64.37%,本期货币资金 859.17 万元,较去年同期增加336.45 万元;主要系在本年度内销售市场及业务的扩大,创收大幅增长,且为提高公司的财务资金保障程度,特别是第四季度加大对营业收入收款资金回流,导致货币资金余额较上期有较大的增大。2、应收账款:本期较上期增加 226.50%,本期应收账款 937.31 万元,较去年同期增加650.23 万元,主要系本年度销售市场及业务的扩大,收入大幅增长,对已完工并验收的收入项目确认营业收入而尚未全部收回的款项挂账。3、存货:本期较上期增加 45.30%,本期存货 217.28 万元,较上期增加 67.74 万元,主要系本年度销售市场及业务的扩大,较多的项目正处于实施阶段而投入的成本。4、固定资产:本期较上期增加 175.09%,本期固定资产 75.65 万元,较上期增加 48.15万元,主要系公司全面拓展销售市场,各相关部门规模扩大,人员增多,管理跟进等因素对固定资产的需求增多导致。5、短期借款:本期短期借款 300 万元,较上期增加 300 万元,主要系公司本年度为适应快速发展,拓展业务市场,努力进入资本市场等因素而进行融资保证公司合理正常的经营,向银行贷款 300 万元。3.3.投资状况分析投资状况分析(1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况报告期内,公司拥有控股子公司 1 家,截止至 2015 年 12 月 31 日,公司对其控股比例为 51.00%;其基本情况如下:1、武汉腾医信息技术服务有限公司公司名称:武汉腾医信息技术服务有限公司法定代表人:钱海元成立时间:2015 年 1 月 16 日注册资本:100 万元注册号:420100000465949住所:武汉市东湖高新区武汉光谷国际商会大厦 B 座 2 层 1 室经营范围:为医疗及相关行业提供信息化解决方案及服务;运营支撑。公司目前尚处于前期的投入,研究开发阶段,故而暂时处于亏损状态。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况报告期内公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。(三三)外部环境的分析外部环境的分析武汉源启科技股份有限公司,主营互联网医疗综合信息服务,基于行业近十年的沉淀,为客户提供基于外联平台的银医通、诊疗服务、居民健康卡、移动增值服务和信息服务等。与传统的医疗行业应用软件相比,源启科技基于自主创新研发的开发平台POWERNT 基础之上开发的“医院外联业务应用平台”在及时性、交互性、便捷性、以及武汉源启科技股份有限公司2015 年度报告第17页,共105页平稳快速扩展等方面具有独特优势,互联网医疗信息服务业发展前景广阔,行业参与者将逐渐增多,如基于云端的医疗信息化等。行业内成熟的医疗行业公司竞争实力雄厚,将可能对公司自主创新的基于万联平台的银医一卡通模式的推广造成一定程度影响,从而对公司经营业绩产生一定影响。整个行业竞争态势趋紧,对技术迭代、团队素质都提出更高的要求。公司目前正处于转型升级、融合发展初创期,运营方面必将承受来自市场和同类型竞争对手的压力。随着经济水平的提高,我国互联网和医疗卫生事业基础建设获得了极大的发展,互联网技术和移动通信技术获得了长足进步,配套的信息分类和数据挖掘技术也呈现出迅速演变的态势,传播的交互性和实效性得到完善,信息传播渠道不断拓宽,呈现方式日益多元,这些都有利地推动了公司业务的发展。十二五规划中,“新医改”是关系到国计民生的重点内容之一,我国将建设公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系等医药卫生四大体系,建立并形成四位一体、覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。同时,还将完善医药卫生的管理、运行、投入、价格、监管等八大体制机制,以着力解决百姓反映最强烈的求医买药费用过高等突出问题,这即所谓“新医改”的“四梁八柱”计划。“新医改”对于我国的医疗信息化将从过去面向医疗机构的信息化建设,转向面向人群健康的区域卫生信息化建设为重点,要建设好三个平台(市级、省级、国家)和三个基础(标准化居民健康档案,国家电子病历基本架构,卫生信息标准和数据字典)。未来三年,国家将投入 8500 亿元推动“新医改”,其中信息化建设投入不少于 100亿元,加上地方和医院自身投入,未来三年医疗行业信息化投入不会少于 300 亿元,年投入不少于 100 亿元(包括软硬件和 IT 服务投入),而“新医改”要促成的三个平台和三个基础中一个核心需求就是数据交换和集成平台这个基础技术平台的搭建,预计这个需求每年至少在 3-5 亿元。当前医院普遍建设中所涉及到的自助服务、银行交易、数据上报、信息交互、大数据存储、决策支持、以及智慧医疗的移动化,必须和即有的 HIS、LIS、PACS 等系统进行数据交换和集成,而区域医疗、远程医疗建设中同样需要有专业、可靠的数据交互和集成平台产品的支持。目前这两个领域主要是 InterSystems 的 ENSEMBLE 等“洋产品”在唱戏,由于大多数平台类的国外产品在国内“水土不服”,实施效果不佳,进展缓慢,需要本土特色的过硬产品出现,源启自主研发的一系列医院自助、信息交互、数据上传及业务结算系列软件产品、在几年的市场应用迭代更新后能在很大程度上满足目前医疗行业信息化建设的需求。(四四)竞争优势分析竞争优势分析公司凭借对软件和互联网行业的深刻理解和实践,团队既站在“互联网+医”的广度和高度,又深入行业积累了医疗大健康行业的深度,是业内领先的能完成互联网产品“策划-定义-实施-推广-运营”全生命周期策划运营的团队。经过近十年的发展,源启科技在自身发展的过程中建立了完备的市场、技术支持及服务体系。形成了适用于多类型、复合应用场景的全套银医应用软件及全套的基于外联平台的银医通、诊疗服务、居民健康卡、移动支付的解决方案,并成熟应用于全国 9 个省市近百家大型三甲级医院,应用成熟度在行业内处于领先地位。1、技术与研发优势公司核心团队长期服务于医疗卫生行业的信息化工作,对医疗卫生行业的管理模式、业务流程等有长期、深入、全面的理解,从而保证了公司研发的产品不仅具有技术上的领先优势,而且可以比较准确地把握并满足客户的需求。公司依托于企业研发中心,紧盯武汉源启科技股份有限公司2015 年度报告第18页,共105页市场需要和行业前沿技术的发展动态,专注于医疗卫生行业信息化领域软件产品和技术研发,经过多年的坚持开发与不断完善,公司的软件产品和技术服务已经广泛应用于湖北省乃至全国范围内众多的医疗卫生机构。截至报告期末,本公司已拥有多项计算机软件著作权。公司的核心技术全部为自主研发,均应用于公司现有产品,是公司主营产品技术竞争优势和产品功能优势的基础。2、拥有成熟项目经验优势公司自成立以来一直致力于医疗信息化、医院外联业务信息集成业务,为医疗行业提供业内领先的银医通、诊疗服务、居民健康全套智慧医疗信息化建设。截止目前,公司实施过的项目已经涉及全国 10 余个省市,其中:武汉市内医院有 20 余家,包括同济医院、协和医院、武汉市第一医院、武汉市第二医院、武汉亚洲心脏病医院、武汉市儿童医院、武汉市新华医院、中南医院、湖北省人民医院、武汉市中医院、解放军 161 医院等),省外 10 家(如青岛眼科医院、白求恩和平医院、重庆第四医院等)。公司的主要产品“医院外联业务集成平台系统”荣获中国软件行业协会 2014 年度“优秀软件产品”、2015 年度“优秀软件产品”、“医院外联业务集成平台系统”荣获湖北省软件行业协会 2012-2013 年度“优秀软件产品”、“优秀信息化解决方案”“医院外联业务集成平台系统”荣获湖北省软件行业协会 2014-2015 年度“优秀软件产品”、“优秀信息化解决方案”六项殊荣。由于多年一直从事医疗行业的信息化建设,钻研于移动互联智慧医疗领域使公司积累了丰富的行业经验,同时也攻克了目前业内公认的行业难关。3、提供医疗卫生行业信息化整体解决方案的能力依托公司完备的产品线,丰富的项目运作经验和突出的研发实力,公司具备了提供医疗卫生行业信息化整体解决方案的能力。公司在医疗卫生软件行业具有一定的品牌知名度和行业地位。公司经过多年的研发积累和技术发展,形成了医院信息管理系统、区域卫生信息管理系统以及移动医疗应用平台三大系列产品,涉及几十个子系统,涵盖了医院内部包括门诊、住院、检验、检查、电子病历、药品采购等各个环节以及卫生管理部门、社区医院、疾病监控等公共卫生领域。上述产品已经成功应用于各类医疗机构、卫生管理机构,积累了丰富的应用案例和广泛的客户群。4、拥有专业的营销能力和高效的服务体系公司坚持“以客户为中心”的营销理念,注重全程技术服务工作,为客户提供整体解决方案,引导客户需求,并通过高效的服务体系促进产品的销售。公司成立伊始就建立了专业的服务队伍,成立了工程实施部和品保部,以专业和经验丰富的工程师为主体,为客户提供全面的服务解决方案,以满足和实现客户的需求。公司还通过定期回访、质量跟踪,建立客户档案等多种措施,随时与客户保持联系。根据客户反馈意见的通用性与专用性,主动做好产品售前、售中、售后服务,提升新老客户的满意度以及客户粘度。5、客户资源优势经过多年的积累,公司与优质总包客户建立了长期稳定的合作关系,包括深航信息、江苏国光、证通电子等在内的多家知名银医软件与设备总包供应商。公司与其他企业相比具有客户优势,优质客户的存在不仅可以帮助公司获取稳定的收入来源,还可以帮助与促进公司不断加强内部管理,提高技术水平,增强企业的竞争力。(五五)持续经营评价持续经营评价报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的自主经营的武汉源启科技股份有限公司2015 年度报告第19页,共105页能力;会计 核算,财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营 管理层、核心技术人员队伍稳定;内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此,公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素1、经营规模较小、竞争加剧的市场风险公司专业从事医疗卫生软件研究开发、销售与技术服务业务,属于高成长、高风险的新兴行业。2013 年度、2014 年度、2015 年度公司营业收入分别为 5,841,310.16 元、9,884,