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1 铭特科技 NEEQ:835954 深圳市铭特科技股份有限公司 SHENZHEN MINGTE TECH.CO.,LTD 年度报告 2015证券代码:证券代码:835954 证券简称:证券简称:铭特科技铭特科技 主办券商:安信证券主办券商:安信证券 2 公 司 年 度 大 事 记 一、2015 年 12 月 10 日 公 司 通 过ISO9001:2008 质量管理体系认证。二、2015 年度申报专利 6 项,其中发明专利 2 项、外观设计专利 1 项、实用新型专利 3 项;获得发明专利授权1 项、外观设计专利授权 1 项、实用新 型 专 利 授 权3项。三、2015 年 9 月 14 日公司通过了深圳市市场监督管理局的变更登记,股份公司正式创立。2015 年 10 月 31日 深圳市铭特科技股份有限公司股 票挂牌申请文件 上报全国中小企业股份转让系统并得到受理。深圳市铭特科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号:2017-043 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.32 深圳市铭特科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号:2017-043 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、铭特科技 指 深圳市铭特科技股份有限公司 有限公司、铭特有限 指 深圳市铭特科技有限公司 普瑞泰尔 指 深圳市普瑞泰尔科技有限公司 申请挂牌 指 深圳市铭特科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市铭特科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 中国石油 指 中国石油天然气集团公司 中国石化 指 中国石油化工集团公司 国家电网 指 国家电网公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国电信 指 中国电信集团公司 浦发银行 指 上海浦发银行深圳高新支行 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 2014 年末、2015 年期末 指 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳市铭特科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号:2017-043 5 第一节 声明与提示 【声明声明】本公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户较为集中的风险 2015 年度前五名客户占营业收入的比例为 72.43%,公司面临客户较为集中的风险。公司前五大客户均是行业内的知名企业,和公司合作多年,公司凭借良好的信誉、高质量的产品和优质的服务赢得了这些客户的认可,与客户形成了良好的合作共赢关系。如果公司主要客户的经营情况恶化,或与公司的合作关系不再存续,且公司未能成功开拓其他市场渠道,将会对公司的业绩产生不利影响。技术风险 公司为高新技术企业,拥有自主知识产权、自有的国家专利技术,同其他研发型高新技术企业类似,公司面临着产品技术更新换代、产品结构调整、技术人员流失、核心技术失密等风险。如果新技术和新产品研究及开发失败,对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差,将会造成公司现有技术优势和竞争力的下降,在一定程度上影响公司的发展速度。同时,公司对核心技术人员有较强的依赖性,如果发生核心人才外流且不能及时补充,将导致公司技术优势的减弱。新市场拓展不利的风险 报告期内,公司的主要收入来源为中石油、中石化已购买设备的更新换代,以及中石油、中石化业务扩充带来的设备增量,目前新能源汽车支付设备处于业务开拓阶段,公司的业深圳市铭特科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号:2017-043 6 务相对单一,如果公司对处于业务开拓阶段的业务市场发展趋势把握出现偏差、对客户需求把握不准确、方案选择不佳、对新产品或服务上市的时机把握不当,将会影响公司的业务结构优化,削弱公司抵御行业波动的能力,对公司的发展造成一定的影响。税收优惠政策变化的风险 2014 年 9 月 30 日,公司取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的编号为 GR201444201408 的高新技术企业证书,有效期三年。公司自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日适用 15%的优惠税率。公司在报告期内属于软件企业(证书编号:深 R-2013-0672)。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)的规定:增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。但如若国家有关政策发生不利变动或公司未能通过高新技术企业资质复审,则将对公司的盈利能力和资金周转情况产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化:否 深圳市铭特科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号:2017-043 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市铭特科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN MINGTE TECH.CO.,LTD.证券简称 铭特科技 证券代码 835954 法定代表人 贾跃峰 注册地址 深圳市南山区高新园北区航天微电机大厦科研楼四楼南侧 办公地址 深圳市南山区高新园北区航天微电机大厦科研楼四楼南侧 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 徐毅、杨帆 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张悦 电话 0755-86030996 传真 0755-86030955 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市南山区高新园北区航天微电机大厦科研楼四楼南侧 518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-02-18 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类)计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)主要产品与服务项目 卡支付设备、票据打印设备、收发卡设备等产品的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)30,000,000 做市商数量-控股股东-实际控制人 贾跃峰、张杰明 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300771601509H 是 深圳市铭特科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号:2017-043 8 税务登记证号码 91440300771601509H 是 组织机构代码 91440300771601509H 是 深圳市铭特科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号:2017-043 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 59,399,592.47 32,924,232.23 80.41%毛利率%65.19%57.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,210,673.13 7,982,994.68 153.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,338,078.58 6,748,534.22 201.37%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)42.70%26.89%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)42.97%23.22%-基本每股收益 0.73 0.32-二、偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 67,565,173.58 44,813,883.76 50.77%负债总计 16,582,402.76 9,137,638.07 81.47%归属于挂牌公司股东的净资产 50,982,770.82 35,676,245.69 42.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.70 11.89-85.70%资产负债率%(母公司)24.27%22.36%-资产负债率%(合并)24.54%20.39%-流动比率 459.17%461.20%-利息保障倍数 653.47-三、营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,132,955.61 468,810.81-应收账款周转率 2.77 2.23-存货周转率 2.58 2.90-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%50.77%24.49%-营业收入增长率%80.41%10.50%-净利润增长率%153.17%58.53%-五、股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 深圳市铭特科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号:2017-043 10 普通股总股本 30,000,000 3,000,000 900.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-154,636.24 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)125,891.00 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益-394,472.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-203,137.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 476,547.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 -149,807.17 所得税影响数 22,401.72 少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 -127,405.45 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位:元 科目科目 本期本期期末期末(本期(本期)上年上年期末(期末(上年同期上年同期)上上年上上年期末(期末(上上年同期上上年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 29,258,605.12 26,522,605.12-存货 7,805,782.43 8,593,586.18-递延所得税资产 457,497.92 435,897.92-应付账款 5,781,849.43 5,784,287.99-应交税费 4,082,133.95 3,663,672.45-资本公积 10,337,990.33 10,964,347.85 1,768,114.54 2,000,000.00-盈余公积 2,235,849.16 1,003,016.92-未分配利润 9,962,704.64 9,015,406.05 29,101,614.07 28,869,728.61-营业收入 61,861,130.97 59,399,592.47-营业成本 21,466,784.50 20,678,980.75-资产减值损失 115,006.33 280,780.86-所得税费用 2,983,293.58 3,004,893.58-第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)(一)商业模式商业模式 公司是国内领先的工业级卡支付设备解决方案提供商,自成立以来,公司一直立足于工业级卡支付领域,为我国石油石化行业的加油(气)机和电力行业的电动汽车充电桩等室外设备提供工业级智能卡支付深圳市铭特科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号:2017-043 11 设备。同时,公司提供工业级票据打印设备、收发卡机、纸币识别器等产品。公司拥有一支具备专业知识和技能的研发团队。公司已拥有 6 大工艺核心技术;18 项专利技术,其中 3 项发明专利,2 项外观设计专利,13 项实用新型专利;利用上述专利技术,公司为客户提供多种不同成份、技术参数的工业级卡支付设备、工业级票据打印设备、收发卡机以及纸币识别器等产品。公司产品主要应用于中国石化、中国石油的加油(气)机、国家电网和南方电网的电动汽车充电桩、中国移动和中国电信的自助售卡机等领域,客户主要为国内从事加油(气)机、充电桩生产的厂商。公司主要通过直销开拓业务,收入来源是产品销售,公司的产品技术含量较高,具有良好的盈利能力。公司坚持“持续创新、追求卓越”的理念,确保公司拥有较强的技术优势,多年来塑造了良好的品牌形象。报告期内,公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾:报告期内公司总体经营状况较 2014 年大幅度增长。公司 2015 年度实现营业收入 5,939.96 万元,较上年增加 2,647.54 万元,增长 80.41%;主要原因是下游行业的快速增长带动了公司销售额的增长。截至 2015 年 12 月 31 日,公司总资产 6,756.52 万元,净资产 5,098.28 万元,资产负债率 24.54%;总资产较上年同期增长 50.77%,净资产较上年同期增长 42.90%,资产负债率较 2014 年 12 月 31 日增长了 4.15 个百分点。公司的主营业务是卡支付设备、票据打印设备、收发卡设备等产品的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于中国石化、中国石油的加油(气)机、国家电网和南方电网的电动汽车充电桩、中国移动和中国电信的自助售卡机等领域。公司定位于工业级卡支付领域,具有多年的工业级卡支付设备的研发、生产、经营的历史,并以“持续创新、追求卓越”为理念,在国内该细分行业形成了一定的技术优势,在研发、生产制造和售后服务方面逐步形成了自己的核心竞争力。为了跟踪市场动态,深入了解客户需求,及时提供市场和客户需要的新产品、新品种,公司通过设计、改进制造工艺为客户提供定制产品,并不断建立和完善客户技术服务体系。1、主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 59,399,592.47 80.41%-32,924,232.23 10.50%-营业成本 20,678,980.75 47.47%34.81%14,022,860.89 4.54%42.59%毛利率 65.19%-57.41%-管理费用 15,973,909.74 38.29%26.89%11,551,268.38 9.36%35.08%深圳市铭特科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号:2017-043 12 销售费用 2,623,374.39 23.61%4.42%2,122,297.55 35.70%6.45%财务费用 14,673.89 419.20%0.02%-4,597.10 13.53%-0.01%营业利润 19,700,144.24 276.89%33.17%5,226,974.84 44.57%15.88%营业外收入 4,095,873.31 3.57%6.90%3,954,671.14 113.86%12.01%营业外支出 580,450.84 79.44%0.98%323,471.52 222.79%0.98%净利润 20,210,673.13 153.17%34.02%7,982,994.68 58.53%24.25%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、管理费用较上年同期增长 38.29%,主要原因系:(1)随着公司的不断发展,为完善公司治理,管理人员数量增加,同时部分管理人员薪酬增长;(2)公司为保证核心竞争力,提升核心技术,加大对研发的投入;(3)公司新三板挂牌新增中介机构费用。2、财务费用较上年同期增长 419.20%,主要原因系为补充公司流动资金,合理利用财务杠杆,新增银行信用贷款 200 万元,利息支出增加所致。3、营业利润较上年同期增长 276.89%,主要原因系:(1)公司业绩增长较大;(2)通过技术研发减少耗用原材料及积极寻找替代供应商降低材料采购单价,使得公司产品毛利率提高,产品盈利能力增强;(3)通过加强内部管理,控制期间费用,提高了公司整体盈利能力。4、营业外支出较上年同期增长 79.44%,主要原因系报告年度公司对往来进行清理,对无法收回的应收款项根据公司股东会决议进行核销,核销产生的营业外支出为 365,839.57 元。5、净利润较上年同期上升了 153.17%,主要原因系营业利润增长所致。(2 2)收入构成)收入构成 单位:元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 59,020,105.28 20,333,349.68 32,924,232.23 14,022,860.89 其他业务收入 379,487.19 345,631.07-合计合计 59,399,592.47 20,678,980.75 32,924,232.23 14,022,860.89 按产品或区域分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%加油机、加气机支付系统 50,800,541.82 85.52%29,417,938.97 89.35%充电桩支付系统 4,399,378.47 7.41%1,244,610.08 3.78%自助设备支付系统 427,153.80 0.72%678,894.98 2.06%其他系统 1,642,999.38 2.77%1,217,282.97 3.70%配件销售 250,031.81 0.42%365,505.23 1.11%软件开发服务 1,500,000.00 2.53%-其他业务收入 379,487.19 0.64%-合合 计计 59,399,592.47 100.00%32,924,232.23 100.00%收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:公司主要产品有卡支付设备、票据打印设备、收发卡设备、纸币识别器,广泛应用于中国石化、中国石油的加油(气)机、国家电网和南方电网的电动汽车充电桩、中国移动和中国电信的自助售卡机等领域。报告期内,公司主营业收入来源卡支付设备、票据打印设备和纸币识别器,收入增长较快。主要原因有:1、随着我国经济社会发展水平不断提高,汽车保有量持续攀升,加油站的需求增加。2、根据国家公路网规划(2013 年-2030 年),今后十几年,我国将投入 4.7 万亿元,到 2030 年建成总规模约 40 万公里的国家公路网。报告期内,公路里程增加必定需要相关的加油站,下游行业的快速增长带动了公司工业级卡支付设备和工业级票据打印机销售额的增长。深圳市铭特科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号:2017-043 13 3、中国石化、中国石油收购民营加油站,需要对民营加油站加油设备进行改造增加卡支付设备,进而导致对工业级卡支付设备的需求增加。4、随着国家新能源汽车扶持政策逐渐释放、充电设施等基础生态环境的不断完善,我国新能源汽车的年销量快速增长,充电桩和加气机的市场需求亦快速增长,公司的工业级卡支付设备及票据打印机作为充电桩和加气机的配件,其销售额也将大幅度增长。2014 年、2015 年公司的客户数量分别为 198 家、275家,2015 年较上年度新增客户 77 家,报告期内新增加的客户主要为生产充电桩和加气机的企业,如北京华商三优新能源科技有限公司、优科新能源科技有限公司等。5、公司新增工业级票据打印机,该产品也主要是应用于中国石化、中国石油的加油(气)机、国家电网和南方电网的电动汽车充电桩等领域,与工业级卡支付设备的客户群是一致的,由于公司的工业级卡支付设备已经得到了客户的认可,树立了一定的知名度和品牌形象,公司 2014 年 11 月正式上线销售工业级票据打印机后,产品逐步被客户接受。(3 3)现金流量状况)现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 12,132,955.61 468,810.81 投资活动产生的现金流量净额-8,373,801.42-3,543,130.90 筹资活动产生的现金流量净额-1,239,729.00 2,000,000.00 现金流量分析现金流量分析:1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额相比上年同期增长 2,488.03%,主要原因系销售业绩增长的同时加大了对货款的回收力度。2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额相比上年同期减少 136.34%,主要原因系 2015 年公司理财产品投资及收回虽均较 2014 年下降,但本期收回理财产品下降幅度大于理财产品支出,导致 2015 年理财产品投资净流出大于 2014 年度,同时本期购买子公司增加投资活动现金流出。3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 161.99%,主要原因系报告年度向股东分配股利所致。(4)主要客户情况)主要客户情况 单位:元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 正星科技有限公司 15,603,265.81 26.27%否 2 托肯恒山科技(广州)有限公司 13,424,971.15 22.60%否 3 北京三盈联合石油技术有限公司 8,503,947.01 14.32%否 4 北京长吉加油设备有限公司 2,931,268.99 4.93%否 5 江阴市瑞泰贸易有限公司 2,557,713.68 4.31%否 合计合计 43,021,166.64 72.43%-(5)主要供应商情况)主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市益通源实业有限公司 1,997,872.01 7.46%否 2 丰村电子(深圳)有限公司 1,588,760.68 5.93%否 3 深圳市广商科技有限公司 1,544,026.07 5.77%否 4 深圳市驰顺科技有限公司 1,532,861.54 5.73%否 5 珠海市航达科技有限公司 1,378,992.77 5.15%否 合计合计 8,042,513.07 30.04%-深圳市铭特科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号:2017-043 14 (6)研发支出与专利)研发支出与专利 研发支出研发支出:单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,599,452.75 7,639,403.77 研发投入占营业收入的比例 16.16%23.20%专利情况专利情况:项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 18 公司拥有的发明专利数量 3 研发情况:研发情况:-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,991,310.43 101.92%7.39%2,471,885.24-30.33%5.52%1.87%应收账款 26,522,605.12 91.53%39.25%13,847,468.52 1.62%30.90%8.35%存货 8,593,586.18 16.11%12.72%7,401,151.41 224.06%16.52%-3.80%长期股权投资-固定资产 3,346,984.55 35.02%4.95%2,478,805.74 65.59%5.53%-0.58%在建工程-短期借款 1,700,000.00-2.52%-2.52%长期借款-资产总计 67,565,173.58 50.77%-44,813,883.76 24.49%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、货币资金:主要原因系经营活动获取现金流能力增强,导致期末货币资金增长。2、应收账款:主要原因系报告年度主要客户受招投标时间影响,采购多集中在年末,根据公司销售政策,对公司主要客户采取赊销模式,给予客户 2-3 个月的的赊销期,因此应收账款期末余额较大。3、固定资产:主要原因系公司为两项研发项目(基于光电磁传感数据融合的智能纸币识别系统、基于 FRID 技术的车辆加油识别系统产业化)新增研发设备和模具等。4、短期借款:主要原因系为补充公司流动资金,合理利用财务杠杆,本报告期新增银行信用贷款。5、资产总额:主要原因系公司业绩增长引起公司货币资金及应收款项增长,同时增大对固定资产的投入所致。3、投资状况分析投资状况分析(1 1)主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 普瑞泰尔成立于 2014 年 5 月 20 日,注册资本:人民币 200 万元,公司实际控制人贾跃峰配偶李娟及张杰明配偶卢云果各持有其 50%的股权。报告期内,公司工业级票据打印机通过普瑞泰尔对外销售,并通过普瑞泰尔对外建立相关业务合作关系。为了解决业务独立性问题,公司于 2015 年 6 月 18 日召开股东会作出决议,同意以注册资本原价合计 200 万元受让了李娟和卢云果所持有普瑞泰尔的全部股权。2015 年 6 月 19 日,公司与李娟和卢云果签订了股权转让协议,协议约定李娟和卢云果将所持有普瑞泰深圳市铭特科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号:2017-043 15 尔的全部股权合计以 200 万元的价格,转让给铭特科技。2015 年 6 月 26 日,深圳市市场监督管理局对此次变更事宜进行了登记。普瑞泰尔系公司的全资子公司,普瑞泰尔 2015 年 12 月 31 日,总资产 8,967,959.38 元,净资产1,361,318.78 元,2015 年度营业收入 13,390,679.09 元,营业利润-680,933.25 元,净利润-406,795.76 元。(2 2)委托理财及衍生品投资情况)委托理财及衍生品投资情况 报告期内,公司将闲置资金购买浦发银行推出的稳健的理财产品,以使公司资产增值。2015 年期初浦发银行理财产品余额为 1,206 万元【其中:财富班车 2 号(60 天)206 万元,财富班车 4 号(180 天)1,000 万元】;报告期内购买浦发银行理财产品 3,574 万元【其中:公司 14 天周期型 1 号 600 万元,财富班车 1 号(30 天)203 万元,财富班车 2 号(60 天)878 万元,财富班车 3 号(90 天)352 万元,财富班车 4 号(180 天)1,340 万元,财富班车 S21(21 天)201 万元】;赎回浦发银行理财产品 3,040万元【公司 14 天周期型 1 号 200 万元,财富班车 1 号(30 天)203 万元,财富班车 2 号(60 天)1,084万元,财富班车 3 号(90 天)352 万元,财富班车 4 号(180 天)1,000 万元,财富班车 S21(21 天)201 万元】;2015 年期末浦发银行理财产品余额 1,740 万元【公司 14 天周期型 1 号 400 万元,财富班车 4 号(180 天)1,340 万元】。报告期内,理财产品收益 476,547.16 元,较去年同期减少 99,384.24 元,主要原因系央行利率持续下调所致。(三)(三)外部外部环境环境的分析的分析 1、加油(气)机卡支付 随着我国人民生活水平的提高,汽车的保有量逐年增长,根据国家统计局公布的 2014 年统计显示,全国民用汽车保有量达 15,447 万辆,比上年末增长 12.40%。因此迫切需要提高车辆加油设备的使用效率,为此中石化与中石油都推出了具有 IC 加油卡,实现了“一卡在手,全国加油”和自助加油的功能。目前,我国中石化和中石油两大主要的车辆加油服务商都推出了加油卡自助加油方案,加油卡采用的是接触式 IC 卡,加油机读卡设备具有读接触式 IC 卡的功能。加油卡(IC 卡)在我国石油石化行业的应用起步较早,2002 年中国石化正式启用,累计向社会发卡 1.3 亿张,保证加油卡用户“一卡在手,各地加油”。中石油累计向社会发卡 5000 万张。近年来,我国石油化工行业信息化建设持续快速发展,稳健推进,成熟、先进的信息技术成果,已成为企业科学决策、科学管理和优化生产的重要支撑,成为国内石油石化企业面对国内、国际竞争必不可少的管理基础和重要手段。加油(气)机卡支付设备将会伴随着行业发展受益。2、电动汽车充电桩卡支付 根据中国证券报 2015 年 7 月 27 日消息,考虑到目前我国较低的新能源汽车基数,随着新能源汽车扶持政策及充电设施等基础生态环境的不断完善,未来 6 年我国新能源汽车的年销量有望维持倍速以上的增长,预计 2015 年新能源汽车的销量在 15 万辆-20 万辆,到 2016 年有望实现 50 万辆新能源汽车保有量的目标。新能源汽车数量的快速增长毫无疑问将提升充电桩市场的需求。近期由能源局完成的电动汽车充电基础设施建设规划草案中提出,到 2020 年国内充换电站数量达到 1.2 万个,充电桩达到 450 万个;电动汽车与充电设施的比例接近标配的 1:1;以充电桩均价 2 万元/个,充电站 300 万元/座计,未来六年国内新能源汽车充电桩(站)的直接市场规模有望达到 1240 亿元。国家 863 计划节能与新能源汽车重大项目监理咨询专家组组长王秉刚预计,“到 2020 年国内充电桩(站)市场规模将超 10000 亿元。”国家大力推广和普及新能源汽车,为工业级卡支付设备提供了一个长期的、良好的发展空间。加油(气)机、电动汽车充电桩卡支付设备属于工业卡支付领域,是“计算机、通信和其他电子设备制造业”下支付领域的一个细分行业。目前该行业的集中度较高,公司占有较大的市场份额。加油(气)机卡支付设备未来的市场增长一方面来自于中石化、中石油两大公司的产业扩张和加气新能源汽车的大力发展,另一方面来自于设备本身的不断更新(设备的使用寿命为 50 万次)。电动汽车充电桩卡支付深圳市铭特科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号:2017-043 16 设备未来的市场增长来自于我国新能源汽车的大力发展。(四)(四)竞争优势竞争优势分析分析 1、公司竞争优势(1)技术产品优势 公司专注于智能自助设备领域的产品开发,研发团队由一批留学归国人员和国内资深的智能终端设备研发人员为核心组成,项目带头人具有丰富的机电一体化产品开发经验和大型开发项目的管理经验,研发团队由计算机软硬件、电子、网络、结构设计、测试技术等学科组成,在多年的配合中形成了学术带头人、项目负责人、开发工程师配套的开发梯队。多个软件产品通过国家银行卡检测中心的国家级权威检测,由此锻炼出一支能开发银行级设备(安全性要求极高)应用软件的队伍。具备了工业级智能读卡设备的开发设计、中试、成品测试需要的工具、仪器仪表和软件平台,开发了自有知识产权的嵌入式软件产品操作系统和各种应用模块。(2)客户资源优势 公司一直致力于 IC 卡、RFID 技术的研发和应用,所有研究成果和知识产权全部是自主研发取得,公司的产品在金融、石化、物流等行业已有诸多成功的应用经验,特别是公司的工业级智能读卡机具,已经大量应用于中石化、中石油的加油站,在线使用数量达到 50 万以上。在国内电动汽车充电桩行业现有市场份额 70%以上,处于领先地位。2、公司竞争劣势(1)管理水平有待提高 公司业务正处于发展期,由于公司自身原因,公司管理机构不是十分完善,导致公司管理有待加强,这在一定程度上影响了公司的快速发展。(2)人力资源水平有待提高 由于公司所处行业的特殊性,其在知识和专业性以及经验方面要求的比较高,尽管公司在发展过程中十分注重人才的培养,但由于受人力资源投入自身的局限,目前人才资源与公司发展的需求仍然相对紧缺存在差距,这对公司发展而言也是一个较大的挑战。(五)(五)持续经营持续经营评价评价 公司所处的行业具有广阔的发展空间。1、随着我国人民生活水平的提高,汽车的保有量逐年增长,加油站及加油设备需求量随之增长,也带动了加油(气)机卡支付设备需求增长。2、根据国家公路网规划(2013 年-2030 年),今后十几年,我国将投入 4.7 万亿元,到 2030 年建成总规模约 40 万公里的国家公路网。公路里程的增加必定需要相关的加油站,下游行业的快速增长毫无疑问将提升加油(气)机卡支付市场的需求。3、根据中国证券报 2015 年 7 月 27 日消息,考虑到目前我国较低的新能源汽车基数,随着新能源汽车扶持政策及充电设施等基础生态环境的不断完善,未来 6 年我国新能源汽车的年销量有望维持倍速以上的增长,预计 2015 年新能源汽车的销量在 15 万辆-20 万辆,到 2016 年有望实现 50 万辆新能源汽车保有量的目标。国家大力推广和普及新能源汽车,为工业级卡支付设备提供了一个长期的、良好的发展空间。公司专注于智能自助设备领域的产品开发,研发团队由一批留学归国人员和国内资深的智能终端设备研发人员为核心组成,项目带头人具有丰富的机电一体化产品开发经验和大型开发项目的管理经验,研发团队由计算机软硬件、电子、网络、结构设计、测试技术等学科组成,在多年的配合中形成了学术带头人、项目负责人、开发工程师配套的开发梯队。多个软件产品通过国家银行卡检测中心的国家级权威检测,由此锻炼出一支能开发银行级设备(安全性要求极高)应用软件的队伍。具备了工业级智能读卡设备的开发设计、中试、成品测试需要的工具、仪器仪表和软件平台,开发了自有知识产权的嵌入式软件产品操作系统和各种应用模块。报告期内,公司业务、资产、财务、机构等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要深圳市铭特科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号:2017-043 17 财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为。