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第1 页,共 135 页 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司(S.C New Energy Technology Corporation)2015捷佳伟创 NEEQ:833708 年度报告 第2 页,共 135 页 2015 年 9 月 15 日,公司取得全国中小企业股份转让系统出具的关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函(股转系统函【2015】6172 号)。2015 年 10 月 16 日,公司股票开始在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。公 司 年 度 大 事 记 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2015 年度报告 第3 页,共 135 页 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示 .6 6 第二节公司概况第二节公司概况 .9 9 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1313 第五节重要事项第五节重要事项 .2525 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .2727 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .3030 第八节董事、监事、高级管理人员及员工第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况情况 .3030 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .3434 第十节财务报告第十节财务报告 .3838 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2015 年度报告 第4 页,共 135 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司/公司/股份公司/捷佳伟创 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 主办券商 国信证券股份有限公司 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末 2015 年 12 月 31 日 股东大会 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司股东大会 董事会 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 监事会 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会 元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程 三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会议事规则 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司的 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 富海银涛 深圳市富海银涛叁号投资合伙企业(有限合伙)松禾成长 苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)上海科升 上海科升创业投资中心(有限合伙)益富海 天津益富海股权投资基金合伙企业(有限合伙)常州捷佳创 常州捷佳创精密机械有限公司 深圳创翔 深圳市创翔软件有限公司 湖北天合 湖北天合光能有限公司 太阳能 太阳内部连续不断的核聚变反应过程产生的能量,狭义上仅限于太阳辐射能的光热、光电和光化学的直接转换。硅片 由单晶硅棒或多晶硅锭切割成的形状规则的薄片,主要用于制造半导体器件和太阳能光伏电池。制绒 制绒是晶硅电池的第一道工艺,又称“表面织构化”。主要通过腐蚀在硅表面形成类似“金字塔”状的绒面或类似“凹陷坑”状的绒面。按硅原料分类状况可分为单晶制绒与多晶制绒。单晶硅制绒 利用碱对单晶硅表面的各向异性腐蚀,在硅表面形成无数的四面方锥体。目前工业化生产中通常是根据单晶硅片的各项异性特点采用碱与醇的混合溶液对 100 晶面进行腐蚀,从而在单晶硅片表面形成类似“金字塔”状的绒面。多晶硅制绒 利用硝酸的强氧化性和氢氟酸的络合性,对硅进行氧化和络合剥离,导致硅表面发生各向同性非均匀性腐蚀,从而形成类似“凹陷坑”状的绒面。PECVD 全称 Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition,译为等离子体增强化深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2015 年度报告 第5 页,共 135 页 学气相沉积法。该法是借助微波或射频等使含有薄膜组成原子的气体电离,在局部形成等离子体,而等离子体化学活性很强,很容易发生反应,在基片上沉积出所期望的薄膜。管式 PECVD 即使用像扩散炉管一样的石英管作为沉积腔室,使用电阻炉作为加热体,将一个可以放置多片硅片的石墨舟插进石英管中进行沉积。PN 结制备 是在硅表面较浅的区域中形成杂质的扩散分布,这种扩散分布中,硅表面杂质浓度的大小是由杂质固溶度来决定的。扩散 用于太阳能电池的 PN 结制备,将掺杂气体导入放有硅片的高温炉中,将杂质从硅片表面扩散到硅片内部。湿法刻蚀 把硅片浸泡在一定的化学试剂或试剂溶液中,使没有被抗蚀剂掩蔽的那一部分薄膜表面与试剂发生化学反应而被除去。清洗 经切片、研磨、倒角、抛光等多道工序加工成的硅片,其表面已吸附了各种杂质,如颗粒、金属粒子、硅粉粉尘及有机杂质,在进行扩散前需要进行清洗,消除各类污染物,且清洗的洁净程度直接影响着电池片的成品率和可靠率。清洗主要是利用 NaOH、HF、HCl 等化学液对硅片进行腐蚀处理,从而清除表面硅酸钠、氧化物、油污以及金属离子杂质。深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2015 年度报告 第6 页,共 135 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、行业波动风险 2014 年以来,随着太阳能发电应用由欧美向全球扩散,行业景气度出现回升,下游客户开工率上升,经营业绩好转,陆续进行产能扩张,对公司产品的采购需求上升。另外,随着行业内生产工艺、材料、设备等方面的技术进步,已大幅提升了转换效率,降低了生产成本,从而将淘汰落后产能,并需要对旧的生产线进行技术改造和升级,这样将会更加推高对本公司产品需求的增长速度。但是,如此轮行业增长速度过快也将导致新一轮产能过剩,影响公司未来业绩稳定增长。报告期内,行业景气度呈持续上升趋势,目前该风险对公司未造成影响。2、产业政策及贸易政策风险 公司所属行业为太阳能电池生产设备行业,市场需求受太阳能电池及组件产业的影响较大,因此太阳能光伏产业政策的变动将对公司造成一定的影响。近年来,国家继续出台了一系列支持和鼓励光伏产业发展的政策,包括关于下达 2015 年光伏发电建设实施方案的通知国能新能201573 号、关于进一步深化电力体制改革的若干意见中发20159 号等,目前该风险对公司未造成影响。深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2015 年度报告 第7 页,共 135 页 3、产品替代或技术替代风险 太阳能光伏电池按技术种类分为晶体硅太阳能电池和薄膜太阳能电池,与薄膜技术相比,晶体硅技术的光电转换效率高,但成本也较高。目前太阳能光伏电池产品中晶体硅电池所占的比例在 90%以上。如果未来行业技术发生重大变化,或者风能、核能、生物质能等可再生能源技术取得突破,将会对光伏产业造成不利影响,从而影响公司的经营业绩。报告期内,太阳能发电行业格局仍以晶体硅电池为主,公司紧跟时代潮流,积极开展新兴技术研发工作,目前该风险未对公司造成影响。4、核心技术人员流失和核心技术扩散风险 公司自设立以来培养了一批拥有丰富的行业应用经验、深刻掌握晶体硅太阳能电池生产设备制造和电池工艺技术的核心技术人员,这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础。如果出现核心技术人员流失的情形,将可能导致公司的核心技术扩散,从而削弱公司的竞争优势,并可能影响公司的经营发展。目前公司核心技术人员保持稳定,该风险未对公司造成影响。5、共同控制可能带来的不确定风险 公司共同实际控制人蒋柳健、余仲、左国军曾在历次股东大会、董事会上对公司的重大事件的表决意见都保持了一致,且已经签署了一致行动协议,但仍不排除未来可能因为共同实际控制人蒋柳健、余仲、左国军之间经营理念的不同导致对公司实施共同控制带来的不确定风险。报告期内,公司实际控制人在重大事件上继续保持一致,该风险未对公司造成影响。6、管理风险 公司自设立以来经营业绩快速提升,业务规模不断扩大,但随着公司资产和业务规模的提升以及人员的不断增加,公司的组织架构、管理体系将面临规模迅速扩张导致管理不善的风险。报告期内,公司积极建立健全公司治理制度,不断调整公司管理体系,完善各部门管理细则,目前该风险未对公司造成影响。7、应收账款风险 2013 年末、2014 年末、2015 年末,公司应收账款净额分别为 17,260.92 万元、20,139.57 万元、18,112.88 万元,分别占公司当期流动资产的 22.96%、32.71%和 22.07%。由于公司所处行业普遍使用验收付款、质量保证金等收款方式,导致行业存在应收账款余额较大,应收账款在资产结构中的比重相对较高。报告期末,公司应收账款较上年同期下降了10.06%,公司将继续加强应收账款管理,及时调整信用政策,完善相关管理制度,确保按时回收款项,目前该风险未对公司造成影响。8、存货余额较大风险 2013 年末、2014 年末、2015 年末,公司存货余额分别为 29,653.74 万元、25,340.88 万元、40,875.79深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2015 年度报告 第8 页,共 135 页 万元,分别占公司当期流动资产的 39.45%、41.16%和 49.82%。报告期内,公司存货上升较快的主要原因是行业景气度提升,下游企业订单增加,公司备货相应增加,但如果行业发生较大波动,或者重要客户终止履行相关合同,公司仍将面临存货余额较大的风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2015 年度报告 第9 页,共 135 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 英文名称及缩写 S.C New Energy Technology Corporation 证券简称 捷佳伟创 证券代码 833708 法定代表人 蒋柳健 注册地址 深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 89 号涌鑫工业厂区 4 号厂房第 1、2、4、5 层及 5 号厂房第 1、2 层 办公地址 深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 89 号涌鑫工业厂区 4 号厂房第 1、2、4、5 层及 5 号厂房第 1、2 层 主办券商 国信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 彭中、黄怀颖 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 汪愈康 电话 0755-81449633 传真 0755-81449990 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 89 号数字硅谷 D 栋 518115 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位:股单位:股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-10-16 行业(证监会规定的行业大类)C38 电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 PECVD、扩散炉、制绒、清洗、刻蚀、自动化等六大类光伏设备及 MOCVD 等光电设备 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 240,000,000 控股股东 蒋柳健、余仲、左国军 实际控制人 蒋柳健、余仲、左国军 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2015 年度报告 第10 页,共 135 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440306103207931 否 税务登记证号码 440300662677723 否 组织机构代码 66267772-3 否 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2015 年度报告 第11 页,共 135 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 316,540,921.70 397,348,165.88-20.34%毛利率%31.15%36.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 36,983,887.43 26,805,999.26 37.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,876,187.24 17,095,411.83 98.16%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)6.34%4.86%_ 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)5.81%3.10%-基本每股收益 0.15 0.11 36.36%二、偿债能力 单位:元单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,024,527,404.23 807,851,370.15 26.82%负债总计 422,482,329.25 242,790,182.60 74.01%归属于挂牌公司股东的净资产 602,045,074.98 565,061,187.55 6.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.51 2.35 6.55%资产负债率%41.24%30.05%-流动比率 2.06 2.69-利息保障倍数-17.66 三、营运情况 单位:元单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 58,353,618.18 -34,592,117.44 -应收账款周转率 1.66 2.12-存货周转率 0.66 0.92-深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2015 年度报告 第12 页,共 135 页 四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率 26.82%-16.36%-营业收入增长率-20.34%-0.63%-净利润增长率 37.97%108.70%-五、股本情况 单位:股单位:股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 240,000,000 240,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位:元单位:元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 3,656,105.05 所得税影响数-548,404.86 少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额 3,107,700.19 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2015 年度报告 第13 页,共 135 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所处行业为晶体硅太阳能电池生产设备行业,作为国内领先的晶体硅太阳能电池生产设备制造商,公司自设立以来专注于太阳能电池片生产工艺流程中的主要设备的研发、制造和销售。公司主要产品包括:管式 PECVD、管式高温扩散炉、单多晶制绒设备、单多晶清洗设备、硅芯硅料硅片清洗设备、等离子体刻蚀设备、链式湿法刻蚀设备、自动化设备等。1、采购模式 公司的采购分为标准零部件采购和定制零部件采购,标准零部件直接向市场采购,钣金、机架、槽体、传动辊、封板加工等非标准零部件均为简单加工零部件,公司向合格供应商定制化采购。公司对供应商进行评价管理,对公司主要标准零部件及定制零部件厂商进行动态管理,每年由各相关部门根据交货品质达成率、交货期、性价比、服务等指标对供应商进行考核,并根据考核结果调整对其采购比例,促使供应商按照公司要求提供质优价廉的产品和服务。2、生产模式 公司生产的产品属于专用设备,采用以销定产的生产模式,根据客户订单进行生产。3、销售结算模式 公司设有营销中心负责公司所有产品的销售。国内销售采用直销模式销售,公司直接对客户销售;国外销售根据客户情况采用直销和代理销售混合的方式销售。公司的销售流程为:首先由营销中心根据客户的需求,与客户洽谈销售合同的相关条款;技术部负责与客户洽谈产品技术条款;营销中心将制定好的销售合同文本经由审计法务人员审核通过后,再由公司按权限审批并签订;综合办确认合同审批表无误后盖公司合同专用章并转交营销中心;合同签订后,生产部门负责生产工作,由营销中心负责催收预付款项,并根据生产计划的完成情况,通知客户支付各阶段合同价款;营销中心联系培训事宜,并在产品生产完成后联系发货,综合办根据合同条款约定确认发货。公司主要采用“预收款发货款验收款质保金”的销售结算模式。“预收款”在销售合同签订后一定时间内收取,收取比例为合同金额的 30%-50%;“发货款”在发货前后收取,收取比例为合同金额的 30%-60%;“验收款”在公司销售的产品验收后收取,收取比例一般为合同金额的 0-30%;“质保金”一般为合同金额的 0-10%。深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2015 年度报告 第14 页,共 135 页 年度内变化统计:事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内,公司实现营业收入 31,654.09 万元,较上年同期下降 20.34%;实现净利润3,698.39 万元,比上年增加 37.97%;经营性现金流量净额 5,835.36 万元,比上年增加 9,294.57万元。总体来看,公司 2015 年在销售收入下降的同时,净利润及现金流得到了较大的提高和改善。造成以上情况的主要原因如下:1、收入下降。公司属于装备制造行业,公司产品的生产组装周期一般为 3-4 个月,公司产品的验收时间根据产品工艺复杂程度一般为 6-8 个月,因而公司从销售订单的签订到最终收入的实现有较长的时间。公司 2015 年实现的销售收入主要为公司 2014 年签订的订单。2014 年,光伏行业仍然处于低谷,大多数下游厂商仍然处于去库存周期,改扩建项目较少,相应对于公司设备的需求也较少。且由于行业低谷时期,行业竞争更趋激烈,一部分同行业竞争对手采取价格战策略,也客观上拉低了公司主要产品的单价。综上,公司营业收入在2015 年出现了一定的下滑。2015 年尤其是下半年以来,光伏行业景气度快速回升,下游客户改扩建需求增加,公司订单情况向好,2015 年公司新签设备订单 73,807.07 万元,较 2014年公司新签设备订单 31,379.37 万元同比增加 135.21%。2、净利润上升。2015 年,公司主要是消化 2014 年订单,由于彼时光伏行业尚处低谷期,同行业主要采取低价销售策略以维持生存,公司主要产品的价格都呈现下降趋势。2015年,公司主要产品 PECVD、扩散炉毛利率都有一定程度的下滑。公司 2015 年产品销售实现净利润较上年有一定的下降。2015 年,公司下游行业逐步开始复苏,公司参股公司湖北天合作为太阳能电池组件生产企业率先获益,全年为公司贡献 2,681.73 万元利润,较上年大幅增加 658.74%。综上,受益于公司前期产业布局及下游行业复苏,公司 2015 年净利润增长较多。3、经营活动净现金流由负转正。2015 年,随着下游行业的复苏,一方面公司原有应收账款回收情况好转,另外一方面客户预付货款大幅增加,公司现金流得到改善。深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2015 年度报告 第15 页,共 135 页 1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位:元单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 316,540,921.70-20.34%-397,348,165.88-0.63%-营业成本 217,947,364.75-13.38%68.85%251,619,300.96-8.56%63.32%毛利率%31.15%-36.68%-管理费用 63,031,398.80 6.84%19.91%58,996,009.78-13.53%14.85%销售费用 28,908,605.60 16.15%9.13%24,889,682.21 58.71%6.26%财务费用 28,915.64-98.81%0.01%2,426,333.80-7.26%0.61%营业利润 35,165,222.86 112.19%11.11%16,572,458.60-3,234.43%4.17%营业外收入 4,855,243.38-58.59%1.53%11,724,342.81 0.13%2.95%营业外支出 86,043.84-91.81%0.03%1,050,501.55 106.70%0.26%净利润 36,983,887.43 37.97%11.68%26,805,999.26 108.70%6.75%项目重大变动原因:报告期公司财务费用 2.89 万元,较上期下降 98.81%,主要是由于本期公司没有银行借款,相应利息支出为 0,较上期下降 163.50 万。报告期公司营业利润 3,516.52 万元,较上期增长 112.19%,主要是由于 2015 年公司下游行业开始复苏,公司参股公司盈利大幅增长,公司实现较多投资收益。报告期营业外收入 485.52 万元,较上期下降 58.59%,主要是由于本期政府补助 426.20万元,较上期减少 517.17 万元。报告期营业外支出 8.60 万元,较上期下降 91.81%,主要是由于 2014 年公司承担了湖北天合从重组达成协议至天合正式接手(营业执照变更)的费用 102.68 万。报告期净利润 3,698.39 万元,较上期增长 37.97%,主要是由于本期投资收益 2,723.39万元,较上期增长 582.01%。(2)收入构成收入构成 单位:元单位:元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 274,088,425.36 180,688,268.01 376,907,080.75 232,102,149.06 其他业务收入 42,452,496.34 37,259,096.74 20,441,085.13 19,517,151.90 合计合计 316,540,921.70 217,947,364.75 397,348,165.88 251,619,300.96 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2015 年度报告 第16 页,共 135 页 按产品或区域分类分析:单位:元单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 光伏设备 274,088,425.36 86.59%376,907,080.75 94.86%其他 42,452,496.34 13.41%20,441,085.13 5.14%合计 316,540,921.70 100.00%397,348,165.88 100.00%收入构成变动的原因 报告期内公司光伏设备实现销售收入 27,408.84 万元,较上期减少 10,281.87 万元,降幅为 27.28%,主要原因是由于 2014 年行业处于低谷,公司当年所签订单数量及单价都都较低,该部分订单多数于 2015 年实现收入。报告期公司其他销售收入 4,245.25 万元,较上期增加 2,201.14 万元,增幅为107.68%,主要是由于公司 2015 年收到较多客户抵债组件并对外销售。(3)现金流量状况现金流量状况 单位:元单位:元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 58,353,618.18 -34,592,117.44 投资活动产生的现金流量净额-29,410,790.30-6,834,024.02 筹资活动产生的现金流量净额-398,878.68-48,064,653.56 现金流量分析:报告期公司经营活动现金流量净额 5,835.36 万元,比上期增加 9,294.57 万元,主要是由于下游景气度上升,公司回款情况好转及收到预付款增加。报告期公司投资活动现金流量净额-2,941.08 万元,较上期下降 2,257.68 万元,主要是由于公司为了充分利用闲余资金,购买理财产品,报告期末公司理财产品余额 4,200万元,较上年同期增长 4,000 万元。报告期公司筹资资活动现金流量净额-39.89 万元,较上期增加 4,766.58 万元,主要是由于 2014 年公司偿还银行贷款 4,550 万元,本期公司相应支出为 0。(4)主要客户情况主要客户情况 单位:元单位:元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 常州天合光能有限公司 72,478,409.82 22.90%是 2 晋能(天津)煤炭销售有限公司 55,760,417.95 17.62%否 3 江苏中宇光伏科技有限公司 29,976,521.38 9.47%否 4 浙江晶科能源有限公司 24,256,818.66 7.66%否 5 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 11,141,435.07 3.52%否 合计 193,613,602.88 61.17%-注:公司持有常州天合光能有限公司子公司湖北天合光能有限公司 49%股权,2015 年,公司对湖北天合光能有限公司实现销售收入 54,138,837.25 元。深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2015 年度报告 第17 页,共 135 页 (5)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元单位:元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购 占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市恒运昌真空技术有限公司 19,364,880.83 5.49%否 2 深圳市旺德福机电有限公司 12,997,615.19 3.68%否 3 史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司 9,273,504.26 2.63%否 4 深圳市先盛精密机械有限公司 7,370,333.24 2.09%否 5 东莞市志金机械设备有限公司 7,241,560.64 2.05%否 合计 56,247,894.16 15.94%-注:如存在关联关系,则必须披露供应商的具体名称(6)研发支出研发支出 单位:元单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 33,729,334.89 28,678,728.78 研发投入占营业收入的比例 10.66%7.22%2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元单位:元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增的增减减%金额金额 变动变动 比例比例%占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 105,164,652.43 58.41%10.26%66,388,452.27-57.42%8.22%2.05%应收账款 181,128,839.71-10.06%17.68%201,395,727.48 16.68%24.93%-7.25%存货 408,757,855.15 61.30%39.90%253,408,831.37-14.54%31.37%8.53%长期股权投资 115,739,308.81 20.47%11.30%96,074,308.08 0.00%11.89%-0.60%固定资产 38,860,366.78 10.57%3.79%35,144,907.74-75.32%4.35%-0.56%在建工程 2,716,657.76 13.71%0.27%2,389,123.93 142.16%0.30%-0.03%短期借款-100.00%-长期借款-资产总计 1,024,527,404.23 26.82%-807,851,370.15-16.36%-0.00%资产负债项目重大变动原因:报告期末,公司货币资金较上年期末增加 58.41%,主要是由于公司本期货款回收情况好转,同时预收货款增加。报告期末,公司应收票据较上年同期末下降 40.09%,应收账款较上年同期末下降10.06%,主要是由于随着下游行业景气度回升,公司客户加快了款项支付速度,同时公司也加大了货款催收力度。报告期末,公司预付款项较上年期末增长 50.33%,主要是由于公司 2015 年订单增深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2015 年度报告 第18 页,共 135 页 加,公司增加了采购量。报告期末,公司存货较上年期末增长 61.30%,主要是由于公司 2015 年新签订单大幅增加,公司生产规模上升,在产品、库存商品及发出商品都有较大幅度增加。报告期末,公司无形资产较上年期末减少 39.88%,主要是由于常州捷佳创的一块土地使用权(原值 1161 万)因到期没有建设,被常州市政府收回。报告期末,公司长期待摊费用较上年期末下降 50.31%,主要是由于各项费用摊销所致。报告期末,公司应付票据较上年期末增加 148.96%,应付账款较上年期末增加235.99%,主要是由于 2015 年公司订单增加,公司增加了原材料的采购。报告期末,公司预收款项较上年末增加 93.13%,主要是由于 2015 年公司订单增加,客户预付款项增加。报告期末,公司应付职工薪酬较上年末增加 33.65%,主要是由于业务量增加,公司增加了员工人数。报告期末,公司其他应付款较上年期末减少 90.70%,主要是由于公司支付了减资款。报告期末,公司递延收益较上年期末增加 69.18%,主要是由于收到政府的各项研发补贴所致。报告期末,公司长期股权投资较上年末增长 20.47%,主要是由于公司参股公司湖北天合 2015 年经营状况良好,公司实现了较大的投资收益。2014 年及 2015 年,公司没有银行借款。3.投资状况投资状况分析分析(1)主要控股子公司、参股公司主要控股子公司、参股公司情况情况 公司拥有两家全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司、深圳市创翔软件有限公司及一家参股公司湖北天合光能有限公司。常州捷佳创精密机械有限公司2015年实现营业收入9,080.91万元,净利润828.50万元。深圳市创翔软件有限公司 2015 年实现营业收入 2,350.28 万元,净利润 1,855.87万元。湖北天合光能有限公司 2015 年实现营业收入 89,866.69 万元,净利润 5,405.51万元。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2015 年,公司利用闲置流动资金购买银行保本型理财产品,共实现投资收益416,622.64 元,截至报告期末,公司持有理财产品 4,200 万元。公司未进行衍生品投资。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 太阳能光伏发电即利用光伏效应将太阳能转换为电能,其中实现光伏发电的媒介是深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2015 年度报告 第19 页,共 135 页 太阳能电池。由于太阳能具有清洁、安全和可靠的特点,各国都把太阳能的开发利用作为能源革命的主要内容和长期规划,太阳能产业作为朝阳产业有望在未来保持持续增长。但是由于缺乏整体规划,太阳能行业在 2011 年后步入深度调整期,尤其是中游电池组件制造行业,产能过剩严重,也间接影响了公司所处太阳能电池设备行业。随着电池组件行业过剩无效产能的逐渐淘汰以及终端新增装机容量的持续上升,2015 年以来,太阳能行业逐渐复苏,公司订单也快速增长。一方面太阳能作为人类可利用的最基础、最丰富、最重要的可再生能源,未来在人类能源结构中占比不断提升的趋势仍将持续,另外一方面随着本轮行业低谷挤出了不理性投资,行业逐渐回复到健康发展轨道。太阳能行业有望在未来一定时间内保持稳定发展。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、研发创新能力优势 本公司自成立以来,不断进行技术和产品创新,丰富产品规格种类,推动先进晶体硅太阳能电池工艺技术和设备本土化的发展进程,具有雄厚的技术研发实力。本公司和全资子公司常州捷佳创均为国家高新技术企业,全资子公司深圳创翔为软件企业,公司已获得国家专利 156 项、计算机软件著作权 10 项、计算机软件产品 4 项。公司建立了健全的研发体系,其包含金属电极工艺技术、掺杂和沉积工艺技术、湿法工艺技术、生产工艺技术以及新技术等五个研发部门,负责丝网印刷、扩散、沉积、制绒及各类高效太阳能电池整线制造技术方面的研发。公司将设备研发与电池制造工艺研发紧密结合,并与下游优秀企业设立国内独有的晶体硅太阳能电池设备示范试验线,以满足太阳能电池生产企业对提高转换效率的快速需求。此外,公司还对研发人员单独实施了股权激励和项目奖励等激励措施,极大提高了研发人员工作积极性。本公司在晶体硅太阳能电池相关制造装备等产品的设计、生产及测试等方面拥有丰富的经验和多年的技术开发基础。公司已先后与中山大学、南京大学、北京大学等建立了合作关系,使公司的研发水平和创新能力有了很大的提高。公司将技术研发视作公司持续增长的最终动力,持续不断增加研发费用投入,确保公司技术水平在国内外光伏设备制造领域的领先地位。2、生产技术优势 本公司一直专注于晶体硅太阳能电池生产设备的技术与工艺研发,积累了丰富的行业应用经验。公司重视客户反馈,根据客户使用需求,进行持续的技术与产品创新,掌握了多项具备独创性的核心工艺技术。3、产品性能及价格优势 公司主要产品技术和质量水平与国外设备相当,但售价仅为进口同类设备的 1/2 至2/3。公司产品凭借高性价比优势迅速占领市场,并得到了用户的充分肯定和国内外同深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2015 年度报告 第20 页,共 135 页 行的认可,产品已广泛应用于国内外知名太阳能电池制造企业,市场占有率也迅速提高。4、技术服务优势 公司针对不同客户的技术需求进行个性化设计和定制,最大程度地满足不同客户的差异化产品技术需求,并致力于提供高水准的整线交钥匙工程服务,赢得了更多的市场机会。公司售后技术服务体系健全,专业化程度高,响应速度快:公司采取“驻厂”服务方式为客户提供“贴身”服务,第一时间为客户解决问题。公司拥有一支经验丰富、技术过硬的专业工艺调试队伍,除完成本身设备调试任务外,还能提供生产线的高水平工艺技术、生产管理支持等增值服务项目,为客户项目顺利生产提供保证,赢得客户的普遍赞誉,同时也极大地提高客户忠诚度。5、管理优势 本公司的技术和管理团队均具有多年电子专用设备、光伏设备领域的从业经验,特别是公司核心技术人员及管理骨干长期以来一直从事电子专用设备的研究和制造,之后又在太阳能电池生产线上工作多年,对工艺性能、国内外设备作了深入研究,因此在推出新型的制绒设备、扩散设备、PECVD、刻蚀设备、自动化设备后立即受到业内认可,成为取代进口的首选。公司在生产管理上创造性地应用“工时计件制”,将设备制造整个过程进行标准化、流程化作业,实现“人动机不动”的特殊流水线作业模式,大幅提高了设备制造效率并降低了制造成本,实现了“快而不乱”的规模化生产,有效提高了生产能力并保障了产品质量稳定。6、客户资源优势 凭借在技