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公告编号:2016-013 2015 年度报告 成电光信 NEEQ:831490 成都成电光信科技股份有限公司 CHENGDU UESTC OPTICAL COMMUNICATIONS CORP.成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 2015 年 3 月,董事长邱昆取得由中共成都高新区工委和成都高新区管委会联合颁发的“成都高新区创新创业人才奖”。2015 年 3 月,公司取得由中共成都高新区工委和成都高新区管委会联合颁发的“高新区2014 年度优秀高新技术企业”称号。2015 年 6 月,公司取得由新华网和新三板智库联合颁发的“2015 新三板最具投资价值企业奖”荣誉证书,并荣登新三板价值排行榜总榜单 Top100 企业第四。2015 年 6 月,公司了启动信息化系统建设工作。截止 2015 年 12 月 31 日,成电光信 ERP管理系统、PLM 研发系统及 OA 办公自动化系统已全面上线。公 司 年 度 大 事 记 1/144 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 2015 年 10 月、11 月和 12 月,公司分别取得三项发明专利授权通知书,并于 2015 年12 月和 2016 年 1 月取得其中两项发明专利证书。2/144 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 目录目录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.28 第六节 股本变动及股东情况.31 第七节 融资及分配情况.34 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.36 第九节 公司治理及内部控制.44 第十节 财务报告.52 3/144 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、成电光信 成都成电光信科技股份有限公司 有限公司 成都成电光信科技有限责任公司 股东大会 成都成电光信科技股份有限公司股东大会 董事会 成都成电光信科技股份有限公司董事会 监事会 成都成电光信科技股份有限公司监事会 金鹰科技公司 四川金鹰科技发展有限责任公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 挂牌 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 报告期 2015 年度 元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 成都成电光信科技股份有限公司章程 三会 成都成电光信科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 成都成电光信科技股份有限公司股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 航电系统 飞机上所有航空电子系统设备的总和 总线网络 使用电缆和光缆等媒质连接所有端用户的一种网络,目前航电总线网络主要有 MIL-STD-1553B、AFDX、CAND、ARINC429 等。FC“Fiber Channel”的缩写,即光纤通道。监控系统 用于对网络系统底层通信及应用数据的监视、捕获、记录及数据处理和显示。ICP 集成控制处理单元,用于网络中心信息互联和处理。中航、中航工业、中航集团 中国航空工业集团公司 4/144 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 中电、中电集团 中国电子科技集团公司 列装 是指列入军队的装备序列。一种装备技术能够进行批量装备是需要军队部分装备来进行验证,这与通常的制式化装备是有所区别的,能达到制式化装备的武器一定是经过长期验证证明其可靠性和可操作性以后才装备部队。5/144 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术不成熟的风险 航空机载 FC 网络作为新一代先进的机载网络技术,已在国外多型飞机上得以运用,在我国属于新兴技术。目前国内航空机载总线网络主要以 1553B 总线等技术为主,鉴于机载航空系统综合技术日趋复杂,对机载总线网络技术提出了更新需求,我国已开始对机载 FC 总线技术进行研究和应用探索,相关的行业政策环境正处于一个从无到有、不断完善的过程中,技术相对不成熟。机载 FC 网络技术未来能否在航空机载及其他领域得到广泛应用仍然存在一定的不确6/144 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 定性,如果 FC 总线技术在机载航空及其他领域不能得到普遍运用,将对公司持续经营产生不利影响。销售客户较为集中的风险 2015 年公司前五大客户销售额占当期收入的77.29%。公司客户主要为中国航空工业集团公司、中国电子科技集团公司等下属单位,公司凭借良好的信誉、过硬的产品和优质的服务赢得了这些客户的认可,与公司形成了良好的合作共赢关系。如果公司目前的主要客户降低采购量,或者公司不能尽快开发出其他更多的优质客户,则将会对公司的业绩产生不利影响。技术自主创新风险 目前航空机载 FC 网络应用技术在国内的技术水平起点较高,技术更新迭代速度较快,如果公司不能持续追踪应用需求,进行技术创新,持续开发出满足客户需求、技术领先的自主产品,则势必影响公司的产品创新和业务创新,影响公司核心竞争能力。实际控制人不当控制的风险 邱昆、解军、付美签订一致行动人协议,分别持有公司 26.74%、17.59%、13.55%的股份,合计持股比例达到 57.88%,为公司的共同实际控制人,可对公司经营决策施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,健全了各项规章制度,但如果制度不能得到严格执行,实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化:否 7/144 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 成都成电光信科技股份有限公司 英文名称及缩写 CHENGDU UESTC OPTICAL COMMUNICATIONS CORP.(UESTCOC)证券简称 成电光信 证券代码 831490 法定代表人 解军 注册地址 成都高新区天辰路 88 号 办公地址 成都高新区天辰路 88 号 主办券商 华西证券股份有限公司 主办券商办公地址 成都市高新区天府二街 198 号 会计师事务所 中准会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张志钰、张力强 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 付美 电话 028-66767307 传真 028-66767306 电子邮箱 prcd- 公司网址 无 联系地址及邮政编码 成都高新区天辰路 88 号 611731 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 8/144 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 三、企业信息 单位单位:股:股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-10 行业(证监会规定的行业大类)I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司主要产品为 FC 网络数据仿真系统、FC 网络数据监控系统、模拟 ICP 等,主要用于航空电子综合系统试验室组建、系统外场综合试验及向机载测试设备生产单位提供产品配套服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 23,100,000 控股股东 公司股权较分散,不存在控股股东。实际控制人 邱昆、解军、付美 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 510109000183755 否 税务登记证号码 51019857463511X 否 组织机构代码 57463511-X 否 9/144 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 第 10 页共 144 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位:元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 19,177,207.70 17,143,777.15 11.86%毛利率%75.80%75.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,006,915.50 8,670,858.33 15.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,112,077.04 6,702,381.58-8.81%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)32.00%45.94%_ 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)19.54%35.51%-基本每股收益 0.43 0.94-54.26%二、偿债能力 单位单位:元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 80,804,828.07 35,233,780.80 129.34%负债总计 44,895,356.59 8,231,224.82 445.43%归属于挂牌公司股东的净资产 35,909,471.48 27,002,555.98 32.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.55 2.45-36.73%资产负债率%55.56%23.36%-流动比率 1.44 4.13-利息保障倍数-成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 第 11 页共 144 页 三、营运情况 单位单位:元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,879,162.52 9,144,797.54-应收账款周转率 1.60 2.49-存货周转率 3.90 7.79-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%129.34%97.07%-营业收入增长率%11.86%67.04%-净利润增长率%15.41%267.95%-五、股本情况 单位单位:股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 23,100,000 11,000,000 110.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 第 12 页共 144 页 六、非经常性损益 单位单位:元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,078.24 政府补助 4,411,270.23 其他 42,051.96 非经常性损益合计 4,451,243.95 所得税影响数 556,405.49 少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额 3,894,838.46 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 第 13 页共 144 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司为专用总线仿真监控综合解决方案提供商,技术密集型高新技术企业,所属行业为软件和信息技术服务业。公司主营业务为专用总线网络系统的技术开发、综合测试、系统集成,及相关产品的研制、销售及技术服务。主产品为 FC 网络数据仿真系统、FC 网络数据监控系统、ICP 模拟器等。保障主产品销售稳定增长的同时,公司也在不断尝试新的技术投入,力保公司产品在核心技术上有持续的创新性和领先性,拥有自主知识产权。公司产品针对用户对机载 FC 网络设计、运行和维护过程中的数据仿真监控需求进行开发,具有明确的市场定位,主要的产品用户有:机载 FC 网络设计、部件研发、检测、生产维修单位。目前主要客户是中航集团、中电集团下属的研究所等单位。由于公司的主要客户对产品具有个性化的需求,注重产品技术和服务能力,因此公司在营销上采取直接销售的模式,向客户提供个性化产品及相应技术解决方案,满足初始要求的同时协助客户进行二次开发。公司注重解决方案营销及售前售后服务,及时跟踪客户需求,开拓市场机会。公司的商业模式是以核心技术为基础为客户提供产品和技术服务,并不断研发新产品满足客户需求,通过销售产品及提供技术服务获得收入,销售收入为主要的收入来源。目前产品销售稳定增长,并取得较好的收益。报告期内公司商业模式和主营业务无重大变化,也未对公司经营情况产生影响。年度内变化统计:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 第 14 页共 144 页 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 近年来,软件产业在电子信息产业中的地位不断提升,对社会生活和生产的各个领域的支撑和带动持续增强,在国民经济中的地位不断提升。公司积极抢抓行业发展机遇,加强市场营销管理,持续优化产品服务,努力拓展市场,全面提升行业竞争力。公司精准把握客户需求,不断加大研发投入和新产品的开发力度,注重以技术优势打造行业领先地位。同时,公司持续完善各项管理制度和内控管理体系,努力构建更为有效的法人治理结构和风险防控机制。报告期内公司生产经营情况良好,业绩稳定,保持积极向上的发展势头。报告期内公司实现营业收入 1917.72 万元,较上年同期增长 11.86%;营业利润 679.83万元,较上年同期增长 2.35%;净利润 1000.69 万元,较上年增长 15.41%。截至 2015 年 12 月 31 日,公司总资产为 8080.48 万元,较上年同期增长 129.34%;净资产为 3590.95 万元,较上年同期增长 32.99%。各项指标与 2014 年相比均有提高。报告期内公司的三个发明专利已收到国家知识产权局的授予发明专利权通知书,并于2015 年 12 月和 2016 年 1 月取得其中两项发明专利证书。报告期内公司针对多个型号的飞行模拟训练系统定制开发的模拟 ICP 及显控技术产品,作为整个系统的核心组成部分,提供了数据综合处理及信息显示的功能。模拟 ICP 不断完善、日趋成熟,有效保障了公司营业收入。2015 年 1 月公司技术团队入选高层次创新创业人才“成都人才计划”,荣获成都市“顶尖创新创业团队”称号。2015 年 3 月公司荣获高新区优秀高新技术企业称号。成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 第 15 页共 144 页 报告期内公司通过了新时代国军标质量管理体系认证现场审核,并获得新时代出具的通过现场审核证明;其余军工资质的申请均在稳步进行中,预计 2016 年四证齐全。报告期内公司进行了信息化管理平台建设和项目研发管理平台建设,目前试运行状况良好,大大提高了公司的现代化管理水平和产品研发水平。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位:元单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 19,177,207.70 11.86%-17,143,777.15 67.04%-营业成本 4,640,355.72 8.35%24.20%4,282,716.72-35.35%24.98%毛利率%75.80%-75.02%-管理费用 5,142,132.17 35.04%26.81%3,807,838.08 24.22%22.21%销售费用 2,537,731.98 9.89%13.23%2,309,390.58 595.79%13.47%财务费用-39,974.42-1,298.39%-0.21%-2,858.61-159.05%-0.02%营业利润 6,798,250.89 2.35%35.45%6,642,364.96 4,725.58%38.75%营业外收入 4,659,221.41 46.22%24.30%3,186,445.91 29.77%18.59%营业外支出 4,558.69-0.02%-净利润 10,006,915.50 15.41%52.18%8,670,858.33 267.95%50.58%项目重大变动原因:1、管理费用较上年同期增长 35.04%,主要是因为:(1)研发项目费用化支出 84 万同比增长 302%;(2)装修费摊销支出 31.96 万同比增长 272%。2、财务费用变动较大是因为现金存款利息收入增长幅度较大,从而导致财务费用大幅下降。成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 第 16 页共 144 页 3、营业外收入比上年同期增长 46.22%,主要因为公司确认的政府补助收入增长所致,主要包括成都人才计划顶尖创新创业团队补助 200 万元、成都市科技局的成都市天使投资创业补助 32.4 万元、资本市场直接融资补助资金 50 万元、科技型中小企业创新资金补贴 50万元等。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位:元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 19,177,207.70 4,640,355.72 17,143,777.15 4,282,716.72 其他业务收入-合计合计 19,177,207.70 4,640,355.72 17,143,777.15 4,282,716.72 按产品或区域分类分析:单位单位:元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%FC 网络技术产品 7,302,238.20 38.08%9,928,909.97 57.92%ICP 模拟器产品 4,230,000.00 22.06%5,562,000.00 32.44%显控技术产品 2,490,170.93 12.99%-定制软件开发 1,952,009.43 10.18%-其他 3,202,789.14 16.70%1,652,867.21 9.64%合计 19,177,207.70 100.00%17,143,777.18 100.00%收入构成变动的原因 1、2015 年度用户飞行模拟训练系统处于研制定型阶段,因此公司配套此系统的 FC 技术产品及 ICP 模拟器产品新增订单减少,导致 FC 网络技术产品同比减少 26.46%,ICP 模拟器产品同比减少 23.95%。2、公司针对飞行模拟训练系统定制开发的显控技术产品、针对航电系统定制开发的相 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 第 17 页共 144 页 关软件扩大了公司产品门类,形成了一定的销售利润。3、其他类别中公司光纤调试、光纤数据采集、光电数字传输存储等技术开发及产品收入达到 279 万导致其他收入同比增长 94%。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位:元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,879,162.52 9,144,797.54 投资活动产生的现金流量净额-9,333,167.92-4,667,994.31 筹资活动产生的现金流量净额 38,900,000.00 4,570,000.00 现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 57.58%,主要原因是:(1)人员增长导致薪酬现金支出增长,同时2014年度计提的一部分年终奖在2015年度发放,2015年度的年终奖全部在当年发放完毕,导致 2015 年度支付给职工以及为职工支付的现金出现较大幅度增长;(2)收到政府补助现金流量较上年同期减少 25%。2、投资活动现金净流出增加主要是 2015 年度公司房屋装修支出、金蝶 ERP 系统 PLM系统实施支出及研发项目资本化支出大幅增长所致。3、筹资活动产生的现金流量净额增长 751%主要是股份定向增发收到投资款 4000 万元所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位:元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 11,647,617.83 60.74%否 2 四川长久光电科技有限责任公司 1,088,000.00 5.67%否 3 中电科西安导航技术有限公司 739,316.24 3.86%否 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 第 18 页共 144 页 4 中国电子科技集团公司第十研究所 674,358.97 3.52%否 5 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 672,000.00 3.50%否 合计 14,821,293.04 77.29%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位:元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京立源建业电子科技有限公司 609,808.40 21.00%否 2 成都佳仪电子有限公司 324,889.99 11.00%否 3 深圳市汇能时代科技有限公司 279,686.80 10.00%否 4 深圳市汉普电子技术开发有限公司 260,635.12 9.00%否 5 易络盟电子(中国)有限公司 129,431.00 4.00%否 合计 1,604,451.31 55.00%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位:元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,105,747.48 4,004,639.23 研发投入占营业收入的比例%26.62%23.36%注:本年度研发投入中费用化支出金额为 843,689.56,资本化支出金额为 4,262,057.92。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元单位:元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 46,636,566.00 253.56%57.72%13,190,571.40 218.32%37.44%20.28%成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 第 19 页共 144 页 应收账款 14,105,405.00 44.62%17.46%9,753,657.05 145.40%27.68%-10.22%存货 1,708,233.71 155.45%2.11%668,713.70 55.10%1.90%0.21%长期股权投资-固定资产 2,412,700.47 25.02%2.99%1,929,793.62-11.01%5.48%-2.49%在建工程 206,279.64-0.26%-0.26%短期借款-长期借款-资产总计 80,804,828.07 129.34%-35,233,780.80 97.07%-资产负债项目重大变动原因:1、货币资金增长一方面因为收入规模扩大,另一方面因为公司定向增发股份收到投资者缴纳的资金 4000 万元。2、应收账款增长幅度较大主要有以下两方面原因:公司营业收入规模扩大,相应的赊销金额随之增大;公司客户主要为中航工业、中电集团等下属单位,这些单位均属于国有企业,普遍存在内部审批流程时间长的情况。3、存货增长幅度较大是因为公司启动了几项较大规模的新项目,原材料备货相应增加。4、固定资产同比增长 25.02%,主要是因为研发调试设备等投入 37 万、防静电系统投入 2.95 万元、办公设备投入 27.76 万元所致。5、总资产同比增长 129.34%是因为占总资产比重较大的货币资金及应收账款增长较快所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 第 20 页共 144 页(三三)外部环境的分析外部环境的分析 2015 年伴随我国经济转型调整的加速,软件产业在电子信息产业中的地位不断提升,软件产业对社会生活和生产各个领域的支撑和带动力持续增强。从行业前景来看,国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业列为现阶段的重点发展对象。电子信息产业受到国家力挺,景气度高。在国家鼓励大力发展现代服务产业和云计算的背景下,软件和信息技术服务行业的商业模式将发生重大变化,在管理、市场、技术、资金等方面具有一定基础的企业将会迎来新一轮发展的契机。随着航电系统综合化技术的快速发展,FC 网络以其高带宽、实时性强、良好的可扩展性和高可靠性的特点脱颖而出,被国外新型战机选定作为先进的高度综合式航电系统设备互连总线网络。FC 网络技术已成为重点技术发展方向。FC 网络目前已在以美国为首的先进国家的航空领域进行了应用。在我国该项应用才刚刚开始起步,处于 FC 网络的设计和试验阶段。该阶段需要对试验网络进行大量的数据仿真和监控,用于分析和改进设计。之后,在 FC 网络正式运行阶段,需要监控设备记录飞机运行情况;在维修保养阶段,需要监控设备辅助检测系统状态。此外,在飞行模拟训练系统开发的阶段,需要 FC 仿真系统、ICP 模拟器、显控技术产品进行系统建设。FC 网络技术是国内外研发的热点,FC 网络数据仿真监控系统作为 FC 网络研发和应用过程中必不可少的设备。参与新机型设计和研发的各部门和单位,如中国航空工业集团公司、中国电子科技集团公司及配套公司等,都对 FC 网络数据仿真及监控系统有较大的需求,因此该项目的市场容量相当大。随着 FC 网络在车载、舰载、以及航天科技中应用的推广,产品市场容量将得到进一步的扩大。随着前期预研的完成,市场的不断发展,公司在产品销售上也会面临越来越多的竞争。目前市场上同类产品的主要竞争对手为中航、中电下属的几个研究所和公司。在地面测试环境搭建方面,公司在子卡配置、端口数量、极限测试以及售后服务方面都具有明显优势。并且公司能满足相关主机所特殊通信控制协议,在产品连通性上具有较大优势。公司的技术先进性使得产品在市场竞争中将会保持持续领先地位。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 第 21 页共 144 页 1、人才和团队优势 公司已形成了一支学历高、技术好、经验丰富、结构合理、团结合作的技术和管理团队。公司的专业技术委员会由我国著名光纤通信专家邱昆教授领导成立,成员均由电子科技大学通信与信息工程学院光纤传感与通信教育部重点实验室的主力团队成员组成。该研究团队成立二十多年来一直从事光通信技术方面的研究工作。公司 60 名员工中有博士 3 人,在职读博 5 人,硕士 21 人,98%的员工为大专以上学历。2015 年 1 月,公司的技术研发团队入选成都市委“成都人才计划”,荣获成都市“顶尖创新创业团队”称号。2、突出的研发能力和创新能力 航电行业因其高科技,高标准特点,对进入该行业的企业所需要的技术实力门槛较高。公司依托于电子科技大学通信学院,技术力量雄厚,能胜任航电行业的要求。公司已通过了国家“软件企业”认证、新时代国军标质量体系认证和高新技术企业认定,已取得十九项软件产品著作权登记证书,十项软件产品认证证书,二十四项发明专利申请和二十九项实用新型专利授权,其中三项发明专利也已于今年获得了授权。我公司产品均为自己研发,拥有自主知识产权,技术上有创新性和领先性,具备自主创新的核心优势。3、产品优势 公司开发的机载 FC 网络仿真及监控系统产品,针对机载 FC 网络设计、运行和维护过程中的数据监控需求进行开发,公司产品直接面向中航中电各科研院所,具有明确的市场定位。同时产品密切结合我国机载 FC 网络在研发中的实际需求,采用了多项创新性的技术,能够实现多项不同的功能,其中 FC 网络数据监控系统,能做到长时间、高速接收数据,大容量存储数据。该行业所需要的技术实力门槛较高,对产品技术要求高,产品质量把关严格,一般公司产品因相应技术达不到要求或是相关产品满足不了客户定制而很难进入该市场。公司针对飞行模拟训练系统定制开发的模拟 ICP 及显控技术产品,作为整个系统的核心组成部分,提供了数据综合处理及信息显示的功能,在飞行模拟训练系统的开发中具有不可替代性。公司产品 FC 网络数据仿真及监控系统经四川省科技厅组织的科技成果鉴定会的鉴定,认为“该成果达到了国内领先、国际先进水平”。成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 第 22 页共 144 页 4、市场定位及竞争优劣势 公司销售产品主要定位于地面试验验证平台环境的搭建。主要包括 FC 相关产品测试环境建设及飞行模拟训练系统产品配套。在此领域,相比其他竞争对手,公司从通信协议、子卡配置、端口数量、极限测试以及售后服务方面有较大优势。例如,同中航某研究所相比。技术上,公司提供的 FC 仿真卡具有两个端口独立运行控制能力,数据收发支持 200MB/s,端口 ID 可灵活配置等优势;服务方面,我公司对客户提出的问题响应快,能在第一时间到达现场为客户解决问题。而某研究所因其他任务繁重,人员精力有限,在售后服务上很难做到保障。我公司由于资质原因,在机载业务方面竞争力尚待增强,在这方面存在一定劣势。目前公司正在加紧完善各项资质。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内,公司经营管理情况良好,业绩稳定,保持良好的发展趋势。公司产品在地面试验环境搭建方面已经扎根于各个用户单位,用户对产品一致认可。在此基础上,随着国家对国防行业的持续投入,客户对地面试验环境搭建也将有更多的需求,公司该业务也将持续增长。目前公司正在进行上机板卡的研制,后期产品将向列装方向发展。在此块业务内,公司预期相关产品的数量将会有一个较大的增长,随着各个型号机型的量产,公司的业务也会持续不断的增加。随着公司产品模拟 ICP(各子系统互联及数据处理功能)及显控技术产品(信息显示)在各型号飞行模拟训练系统建设中的研制、使用,公司已经进入了系统建设的核心领域。后期训练系统的定型批产预期将使得这部分相关配套产品的销售大幅度提升。报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此,公司拥有良好的持续经营能力。成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 第 23 页共 144 页 二、未来展望(自愿披露)(一一)行业发展趋势行业发展趋势 近年来,航空电子产业有了长足的发展,在宏观经济增速下滑的大背景下,政府在航电领域投资始终保持较高水平,产业保持了较快的增长速度,未来我国航电市场尚存在巨大的发展空间。行业发展将有望迎来新的机遇。机载网络作为连接机载设备各个终端与中央控制系统的通信平台,是飞机的神经系统,而基于光纤通道技术的机载光纤网络(FC 网络)已成为新一代航电系统的主要特征和标志,目前已在美国为首的先进国家的航空领域进行了应用。在我国该项应用才刚刚开始起步,处于机载 FC 网络的设计和试验阶段。在机载 FC 网络的设计验证阶段,需要对试验网络进行大量的数据仿真和监控,用于分析和改进设计。此外,在机载 FC 网络正式运行阶段,需要监控设备记录飞机运行情况;在维修保养阶段,需要监控设备辅助检测系统状态。机载 FC 网络的研发、测试和维护过程中都离不开数据仿真和监控,数据仿真及监控有助于加快网络设备的开发、有利于尽早发现故障,并及时进行处理,从而提高网络的可靠性。随着 FC 网络技术陆续被国内多个重点型号产品研制任务选用,越来越多的业内企业加大了对 FC 网络技术运用的投入,为我公司 FC 网络数据仿真系统、FC 网络数据监控系统等产品的推广和运用提供了广阔的发展空间。为了顺应航电行业的快速发展,公司加快推进品牌战略,努力提升品牌价值,并不断加大科研投入,注重提高产品、服务质量和客户满意度,从而进一步提高公司的市场拓展能力和可持续发展能力。(二二)公司发展战略公司发展战略 2016 年是公司执行“成电光信近中期发展规划(2014-2016)”的最后一年,公司将按照既定战略执行,对具体的一些指标,根据实际情况进行少许调整。公司主要借助在电子通信领域的技术优势和电子科技大学强有力的技术后台支撑,积极开展技术服务和技术转化工作,通过与国内航空领域专业公司的合作,不仅在 FC 网络产品 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 第 24 页共 144 页 的开发应用方面加强建设,而且在其他航空电子产品的开发应用、网络增值业务等方面努力开拓。公司积极申请武器装备各项资格认证,争取早日将产品用于上机环境,为我国国防及经济建设发展做出更大贡献。新产品规划:2016 年完成 FC2.0、OTDR-新一代机型配套检测设备、ROF-光电类潜力产品、飞行模拟训练系统核心部件、外场综合测试设备的开发。2017 年及以后,公司现有成熟产品会进一步升级,向集成化、小型化、综合化方向发展,完成集成化总线测试设备及航电系统集成化产品的研发,争取在系统集成方面有所突破。集成化网络总线综合测试设备、航电系统虚拟集成、航电系统应用软件开发将是公司业务拓展的主要方向。资质申报计划:2014-2015,公司获得了“国防武器装备科研生产单位三级保密资格单位证书”,通过了中国新时代认证中心“武器装备质量管理体系认证”的现场审核,目前正积极进行其余两项资质的申请工作,有望在 2016 年完成。届时公司将“四证”齐全,对公司的市场影响力及市场开拓力必将产生积极、深远的影响。基础建设规划:公司从 2016 年开始 3 年内完成国内先进的“航电产品技术研发中心”的建设,主要针对各种型号、不同类别的装备研制开发全系列的“FC 网络终端仿真系统”及“FC 网络数据监控系统”,瞄准下一代航电光纤网络产品(独创)等最前沿技术,在五到八年内,推出具有世界先进水平的下一代机载航电网络系统。从 2016 年开始 3 年内完成“产品质量试验检测中心”的建设,主要对公司研制及生产的各种产品进行可满足军品要求的质量和环境测试,对开发的各类软件进行系统测试和环境运行模拟测试。从 2016 年开始 3 年内完成“高技术产品孵化中心”的建设,主要针对国防及科研需求的各类航电通信类新技术产品,利用公司的综合优势,开展技术服务和成果转化工作。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号:2016-013 第 25 页共 144 页 2016 年是公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌后进行规范经营的第二年,公司将进一步加强现代化公司治理结构的制度建设。通过建立健全各项制度,形成有效的决策机制、激励机制和监督约束机制。2016 年公司将大力拓展市场,强化技术产品创新。公司秉承“一流人才、一流服务的理念”2016 年会大力加强优秀人才的引进,以市场销售人员和技术开发人员为主,与此同时,进一步优化公司的激励机制