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831440 _2015_ 科技 _2015 年年 报告 _2016 03 30
沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016-010 证券代码:证券代码:831440 证券简称:沃顿股份证券简称:沃顿股份 主办券商:中泰证券主办券商:中泰证券 沃顿信息科技(湖南)股份有限公司(Wharton Information Technology(Hunan)Co.Ltd.)2015沃顿股份 NEEQ:831440 年度报告 沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2015 年度报告 公 司 年 度 大 事 记 1、根据中国电子信息行业联合会关于开展计算机信息系统集成企业资质认定等四项资质认定工作的通知和关于过渡期内开展计算机信息系统集成企业资质认定等四项资质认定工作有关事项的通知 的要求,湖南友旭信息科技股份有限公司于 2015 年 1 月 7 日重新获得计算机信息系统集成三级资质证书,有效期为2014年12月31日至2017 年 12 月 30 日。2、湖南友旭信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于 2015 年 9 月 29 日在湖南友旭信息科技股份有限公司会议室以现场方式召开,审议通过关于的议案;具体内容详见:公告编号 2015-013 湖南友旭信息科技股份有限公司股票发行方案。本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。发行对象为广东沃顿实业集团有限公司(以下简称“沃顿实业”)。沃顿实业以现金 2500 万元人民币认购公司普通股 2000 万股。本次股票发行价格为每股人民币 1.25 元发行数量 2000 万股,融资金额 2500 万元,广东沃顿实业集团有限公司采用认购湖南友旭信息科技股份有限公司非公开定向发行新股的方式进行收购。收购后,沃顿实业直接持有沃顿股份 2,000 万股,持股比例达到 66.67%,成为沃顿股份控股股东,赵利平成为沃顿股份实际控制人。2015 年 12月 17日湖南友旭信息科技股份有限公司关于股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告。本次股票发行的总股数为 20,000,000 股,其中有限售条件股份数量 20,000,000 股、无限售股份数量 0 股。本次股票发行新增股份无限售股份将于 2015 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2015 年度报告 目录目录 释义.1 第一节声明与提示.2 第二节公司概况.3 第三节会计数据和财务指标摘要.5 第四节管理层讨论与分析.8 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.20 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节公司治理及内部控制.24 第十节财务报告.28 沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2015 年度报告 第1 页,共 93 页 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司/本公司 指 沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 报告期、本年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。小型机 指 采用8-32颗处理器,性能和价格介于PC服务器和大型主机之间的一种高性能64位计算机。服务器 指 局域网中,一种运行管理软件以控制对网络或网络资源(磁盘驱动器、打印机等)进行访问的计算机,并能够为在网络上的计算机提供资源使其犹如工作站那样地进行操作。沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2015 年度报告 第2 页,共 93 页 第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 实际控制人变更风险 截至本报告期末,通过定向发行股票后沃顿股份控股股东由龚柯槐先生变更为广东沃顿实业集团有限公司,实际控制人由龚柯槐先生变更为赵利平女士,公司实际控制人发生变更,极有可能导致公司管理层发生变动,进而有可能影响公司的经营方针、政策,给公司的持续经营带来不确定性。应收款项回收风险 截至 2015 年 12 月 31 日,公司应收账款净额为 9,627,496.59 元,占总资产比重为 21.29%。虽然公司目前已计提坏账,坏账准备计提比例合理,应收款项收回的可能性较大,但不排除应收款项存在产生坏账的可能性,如果应收账款不能按期收回或发生坏账,对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化:是 新增:实际控制人变更风险 减少:公司收入波动风险:公司的利润主要来源于系统集成服务收入,2015 年、2014 年营业 收 入 的 金 额 分 别 为36,700,785.54和32,723,106.65,2015 年营业收入较 2014 年收入增加 12.16%,公司的业务规模逐渐稳步上升发展,收入波动风险相对减少。沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2015 年度报告 第3 页,共 93 页 第二节公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 英文名称及缩写 Wharton Information Technology(Hunan)Co.Ltd.证券简称 沃顿股份 证券代码 831440 法定代表人 龚柯槐 注册地址 长沙市开福区芙蓉中路一段 429 号金阳大厦 902 903 907 908 办公地址 长沙市开福区芙蓉中路一段 429 号金阳大厦 902 903 907 908 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李新首、胡兵 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-24 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 夏祺 电话 0731-89909831 传真 0731-85562195 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 长沙市开福区芙蓉中路一段 429 号金阳大厦 902 903 907 908 邮编:410001 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 单位:股单位:股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-09 行业(证监会规定的行业大类)I65 软件和信息技术服务业 沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2015 年度报告 第4 页,共 93 页 主要产品与服务项目 IT 外包服务及系统集成服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,000,000 控股股东 广东沃顿实业集团有限公司 实际控制人 赵利平 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91430100687434437X 是 税务登记证号码 91430100687434437X 是 组织机构代码 91430100687434437X 是 湖南友旭信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 2 月 1 日领取新的营业执照,公司名称变更为“沃顿信息科技(湖南)股份有限公司”。经公司于 2016 年 2 月 15 日向全国中小企业股份转让系统申请,自 2016 年 2 月 23 日起,公司证券简称由“友旭科技”变更为“沃顿股份”,公司证券代码为 831440,保持不变。沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2015 年度报告 第5 页,共 93 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 36,700,785.54 32,723,106.65 12.16 毛利率%21.38 19.59-归属于挂牌公司股东的净利润 2,022,978.71 709,058.39 185.30 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,017,728.71 677,558.39 197.79 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)12.55 6.61 _ 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)12.52 6.31-基本每股收益 0.15 0.07 114.29 二、二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 45,211,076.95 18,253,873.27 147.68 负债总计 8,008,025.75 7,166,140.40 11.75 归属于挂牌公司股东的净资产 37,203,051.20 11,087,732.87 235.53 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.11 11.72 资产负债率%17.71 39.26-流动比率 5.57 2.46-利息保障倍数 69.33 6.72 沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2015 年度报告 第6 页,共 93 页 三、三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,164,123.79 2,648,153.62-应收账款周转率 3.66 3.22-存货周转率 80.31 353.06-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%147.68 5.81-营业收入增长率%12.16-21.84-净利润增长率%185.30-73.64-五、五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 10,000,000 200.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,000.00 非经常性损益合计 7,000.00 沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2015 年度报告 第7 页,共 93 页 所得税影响数 1,750.00 少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额 5,250.00 七、因会计政策变更及会计差错等追溯调整对会计数据及财务指标的影响七、因会计政策变更及会计差错等追溯调整对会计数据及财务指标的影响 无。沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2015 年度报告 第8 页,共 93 页 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析(一)(一)商业模式商业模式 本公司是处于软件和信息技术服务业的 IT 服务提供商,拥有计算机信息系统集成三级资质和一系列软件著作权、软件产品等无形资产,拥有一支具备专业知识和技能的 IT 服务工程师团队。凭借行业领先的技术水平、优秀的工程师团队,以及完备的服务体系,公司致力于为通信、政府与公共事业、金融保险、电力、烟草、能源重工、医药医疗、零售流通、媒体教育等多个行业的客户提供多样化、一站式的 IT 服务。公司主要通过直销模式开拓市场和承揽业务,且具有明显的区域性销售特征。公司积极开拓客户,参加政府采购与招投标工作,并探索利用网络平台拓展销售渠道。公司通过向客户销售自有或外购 IT 软硬件产品,为客户进行 IT 系统建设咨询、安装、调试、技术培训等实施类服务以及为客户提供 IT 系统巡检、故障排除等维护类服务取得收入和利润。报告期内,公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计:事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年,公司紧紧围绕总体发展战略目标,面对复杂的环境和多变的市场形势,按照全年重点工作计划,公司上下团结一致,各项工作有序推进;在基本面良好、外部环境趋于改善、市场预期好转等有利市场背景中,沃顿股份本着“立足湖南、服务中国”的理念,坚持不懈的维护品牌信誉,基于专业和诚信打造卓越的服务体系,不断巩固和强化市场地位,取得了良好的经济效益和社会效益。2015 年,公司实现营业收入 36,700,785.54 元,同比增加 12.16%,营业利润和净利润分别为2,764,793.51元和2,022,978.71元,同比增加159.22%和185.30%。截止 2015 年 12 月 31 日,公司总资产为 45,211,076.95 元,净资产为 37,203,051.20元。2015 年,2014 年经营活动产生的现金流量净额分别为-1,164,123.79,2,648,153.62,下降 143.96%。沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2015 年度报告 第9 页,共 93 页 本年度产品收入构成较 2014 年度发生了变化,分别是:1、2015 年公司系统集成收入比去年下降 7.38%,IT 外包服务收入比去年增加 97.41%。2、2015 年,2014 年系统集成服务收入金额分别为 24,656,487.23 元,26,621,889.51 元,占营业收入比例下降了 14.18%,主要是由于行业外部环境不佳,系统服务收入下降以及销售收入总额增加引起的。3、2015 年,2014 年 IT 外包服务收入金额分别为 12,044,298.31 元,6,101,217.14 元,占营业收入比例上升 14.18%,主要是由于公司增加了相关销售人员,拓展渠道,挖掘各地市外包服务需求,使外包服务收入增加引起的。1、主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位:元单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 36,700,785.54 12.16-32,723,106.65-21.84-营业成本 28,853,032.08 9.65 78.62 26,313,816.42-21.98 80.41 毛利率%21.38-19.59-管理费用 4,435,873.35 6.97 12.09 4,146,901.39 29.70 12.67 销售费用 460,563.50-42.15 1.25 796,138.30-47.55 2.43 财务费用 35,648.27-81.65 0.10 194,242.30 1,004.62 0.59 资产减值损失 84,327.73-37.15 0.23 134,165.28 268.78 0.41 营业利润 2,764,793.51 159.22 7.53 1,066,562.23-64.90%3.26 营业外收入 7,000.00-83.33 0.02 42,000.00-0.13 营业外支出-净利润 2,022,978.71 185.30 5.51 709,058.39-73.64 2.17 项目重大变动原因:1.2015 年,2014 年营业收入分别为 36,700,785.54 元,32,723,106.65 元,本年度较 2014 年增加 3,977,678.89 元,增长 12.16%,主要是由于公司拓展销售渠道,挖掘各地市外包服务需求,使外包服务收入增加引起的。2.2015 年,2014 年销售费用分别为 460,563.50 元,796,138.30 元,本年度较2014 年减少 335,574.80 元,下降 42.15%,主要是由于:本年资质认证费、会务费减少。3.2015 年,2014 年管理费用分别为 4,435,873.35 元,4,146,901.39 元,本年度较 2014 年增加 288,971.96 元,增长 6.97%,主要是由于:员工人数增加以及工资副度调整,工资较 2014 年增加 498,135.34 元,增长 28.97%,五险一金较2014 年增加 166,629.52 元,增长 51.55%。本年度公司组织员工韩国旅游,福沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2015 年度报告 第10 页,共 93 页 利劳保费用较 2014 年增加 65,675.98 元,增长 60.70%。办公室租赁面积扩大及固定资产增加,房租及折旧较 2014 年增加 98,248.72 元,增长 29.70%。2014年度已成功上市,新三板上市费用减少 1,044,000 元,降低 100%。新三板后续聘请律师年度费用,券商督导费用,本年中期财务报告审计费用引起中介机构服务费较 2014 年增加 444,339.62,增长 100%。4.2015 年,2014 年财务费用分别为 35,648.27 元,194,242.30 元,本年度较2014 年减少 158,594.03 元,下降 81.65%,主要是由于本年度长期借款已还清,利息支出减少。5.2015 年,2014 年资产减值损失分别为 84,327.73 元,134,165.28 元,本年度较 2014 年减少 49,837.55 元,下降 37.15%,主要是由于本年度应收款项回款率提高引起的。6.2015 年,2014 年营业外收入分别为 7,000.00 元,42,000.00 元,本年度较2014 年减少 35,000.00 元,下降 83.33%,主要是由于本年度只有一笔补贴性收款,无其他营业外收入。(2)收入构成收入构成 单位:元单位:元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 36,700,785.54 28,853,032.08 32,723,106.65 26,313,816.42 其他业务收入-合计合计 36,700,785.54 28,853,032.08 32,723,106.65 26,313,816.42 按产品分类分析:单位:元单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%系统集成 24,656,487.23 67.18 26,621,889.51 81.36 IT外包服务 12,044,298.31 32.82 6,101,217.14 18.64 合计 36,700,785.54 100 32,723,106.65 100 收入构成变动的原因 2015 年,2014 年系统集成服务收入金额分别为 24,656,487.23 元,26,621,889.51元,占营业收入比例下降了 14.18%,主要是由于行业外部环境不佳,系统集成收入下降以及销售收入总额上升引起的;毛利率 18.42%,较上年增加 0.82%,主要是由于本年度部分项目订价提高的原因所致。2015 年,2014 年 IT 外包服务收入金额分别为 12,044,298.31 元,6,101,217.14元,占营业收入比例上升 14.18%,主要是由于公司增加了相关销售人员,拓展渠沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2015 年度报告 第11 页,共 93 页 道,挖掘各地市外包服务需求,使外包服务收入增加引起的。毛利率 27.44%,较上年减少 0.81%,主要是由于故障率增加所致的更换配件成本增加。(3)现金流量状况现金流量状况 单位:元单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,164,123.79 2,648,153.62 投资活动产生的现金流量净额-118,837.00-13,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 23,646,602.11-561,232.93 现金流量分析:1、2015 年,2014 年经营活动产生的现金流量净额分别为-1,164,123.79 元,2,648,153.62 元,较 2014 年减少 3,812,277.41 元,下降 143.96%。主要是由于:(1)部分项目未整体验收以及为还未实施的新项目采购引起的预付款项增加,(2)工资及职工福利费的增加 2、2015 年,2014 年投资活动产生的现金流量净额分别为-118,837.00 元,-13,000.00 元,较 2014 年减少 105,837.00 元,下降 814.13%,主要是由于本年新购置一批办公用固定资产引起的。3、2015 年,2014 年筹资活动产生的现金流量净额分别为 23,646,602.11 元,-561,232.93 元,较 2014 年增加 24,207,835.04 元,增长 4,313.33%,主要是由于:(1)本年度成功募集定向增发资金 25,000,000.00 元;(2)长期借款 405,171.54元到期,支付本金;(3)本年无长期借款。4、经营活动产生的现金流量金额与净利润的差异:2015 年经营活动产生的现金流量净额与净利润差异为-3,187,102.50 元,主要是由于预付款项增加导致支付的经营活动产生的现金流量增加引起的。(4)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 南华大学附属第一医院 3,974,399.28 10.83%否 2 湖南步步高翔龙软件有限公司 2,354,164.12 6.41%否 3 张家界市交通建设投资集团有限公司 2,136,752.14 5.82%否 4 湖南省烟草公司长沙市公司 1,950,157.43 5.31%否 5 创业软件股份有限公司 1,375,256.44 3.75%否 沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2015 年度报告 第12 页,共 93 页 合计 11,790,729.41 32.12%-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元单位:元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 佳杰科技(上海)有限公司 3,062,546.18 10.61%否 2 湖南联冠电子科技有限公司 1,827,862.04 6.33%否 3 湖南耀腾技术设备有限公司 1,749,230.80 6.06%否 4 湖南凯发贸易有限公司 1,488,547.00 5.15%否 5 长沙烁铪信息科技有限公司 1,284,615.41 4.45%否 合计 9,412,801.43 32.60%-(6)研发支出)研发支出 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 0.00 0.00 研发投入占营业收入的比例%0.00 0.00 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元单位:元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比重占总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 27,114,337.73 470.74 59.97 4,750,696.41 77.48 26.03 33.94 应收账款 9,627,496.59-7.89 21.29 10,451,653.84 6.15 57.26-35.97 预付款项 6,190,458.89 190.97 13.69 2,127,537.60-41.87 11.66 2.04 其他应收款 729,270.75 178.19 1.61 262,145.00 60.24 1.44 0.18 存货 712,673.50 11984.46 1.58 5,897.44-95.88 0.03 1.55 长期股权投资-固定资产 408,799.01-11.53 0.90 462,082.61-24.76 2.53-1.63 在建工程-应付帐款 5,608,251.44 21.36 12.40 4,621,038.15-5.98 25.32-12.91 预收款项 927,894.00-47.56 2.05 1,769,539.35 456.88 9.69-7.64 应交税费 471,880.31 30.90 1.04 360,495.06-44.65 1.97-0.93 其他应付款 1,000,000.00 10,004.79 2.21 9,896.30-95.44 0.05 2.16 一年内到期的非流动负债-100.00-405,171.54-2.22-短期借款-沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2015 年度报告 第13 页,共 93 页 长期借款-100.00-资产总计 45,211,076.95 147.68-18,253,873.27 5.81-资产负债项目重大变动原因:1.2015 年,2014 年货币资金分别为 27,114,337.73 元,4,750,696.41 元,较 2014年增加 22,363,641.32 元,增长 470.74%,主要是由于本年度成功募集定向增发资金 25,000,000 元的原因引起的。2.2015 年,2014 年预付款项分别为 6,190,458.89 元,2,127,537.60 元,较 2014年增加 4,062,921.29 元,增长 190.97%,主要是由于(1)张家界市交通建设投资集团有限公司交通运输信息综合平台项目增加预付款 1,837,950.00 元;(2)为步步高电子商务有限责任公司,株洲市城建档案馆,湖南省烟草公司株洲市公司产品新项目设备采购 2,483,308.00 元。3.2015 年,2014 年其他应收款分别为 729,270.75 元,262,145.00 元,较 2014年增加 467,125.75 元,增长 178.19%,主要是由于投标保证金增加 396,785.00 元所致。4.2015 年,2014 年存货分别为 712,673.50 元,5,897.44 元,较 2014 年增加706,776.06 元,增长 11,984.46%,主要是由于本年度维保项目收入增加导致的更换库存备件增加引起的。5.2015 年,2014 年预收款项分别为 927,894.00 元,1,769,539.35 元,减少841,645.35 元,下降 47.56%,主要是由于 2015 年预收客户货款项目大部分已完成。6.2015 年,2014 年应交税费分别为 471,880.31 元,360,495.06 元,较 2014年增加 111,385.25 元,增长 30.90%,主要是由于本年度净利润增加,应交所得税增加。7.2015 年,2014 年其他应付款分别为 1,000,000.00 元,9,896.30 元,较 2014年增加 990,103.70 元,增长 10,004.79%,主要是由于本年度增加李道杰为张家界市交通建设投资集团有限公司项目提供的无息垫借款 1,000,000.00 元。8.2015 年,2014 年一年内到期的非流动负债分别为 0 元,405,171.54 元,减少 405,171.54 元,下降 100%,主要是由于银行借款到期还清引起的。3、投资状况分析、投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 公司 2015 年度不存在对外投资,经公司第一届董事会第六次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过,公司设立全资子公司深圳前海沃顿创新投资管理有限公司。经营范围:受托资产管理、投资管理、投资兴办实业、受托管理股权投资基金、投资咨询服务、信息咨询、担保服务。沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2015 年度报告 第14 页,共 93 页 (三)(三)外部环境的分析外部环境的分析 随着信息技术应用快速推广,越来越多的行业和部门都建立起 IT 系统,在电信、金融、能源等信息化程度高的行业,IT 系统已经形成相当庞大的规模体系,这些行业的运营管理已形成对 IT 系统的高度依赖。企业级的 IT 系统一般由前台终端和后台数据中心构成,核心是数据中心,它为前台终端提供数据支持。数据中心 IT 基础设施技术繁杂、标准不一的“异构环境”对系统维护提出了极高的技术要求。IT 基础设施第三方服务商由此应运而生。第三方IT服务是指由非原厂商提供的,针对多品牌产品的 IT基础设施服务。第三方 IT 服务商有三大优势:1、多品牌服务能力,解决了原厂商服务技术覆盖面窄的问题,2、专业技术强,解决了用户自我维护技术力量不足的问题,使用户从技术复杂、整合难度高的基础设施运维中脱身出来,专注于自身业务发展;3、运维成本低,使用户减少高昂的服务费用。第三方服务商又可分为专业第三方服务商和非专业第三方服务商。非专业第三方服务商大多为系统集成商,他们侧重于客户的 IT 系统规划和建设,服务的强项在于应用层面,而并非支撑应用的平台环境。专业第三方服务商则更专注于IT 设备的维护服务,为用户提供统一、系统的“一站式”IT 服务以及解决方案,更能准确把握行业的发展趋势。随着电信、金融、政府等高端客户对专业第三方服务的服务满意度逐步提升,专业第三方服务商越来越受到各界的关注。第三方 IT 服务技术复杂,对专业水平要求非常高,IT 基础设施第三方服务商在信息技术方面有很大的优势,他们不仅拥有强大的技术团队,并且积累了成熟的专有技术和管理经验。本公司提供专业的 IT 服务主要分为五大类:运维服务,咨询服务,实施服务,迁移服务,培训服务。凭借其品牌优势、核心客户优势、技术优势、资金优势和人才优势构建起有效的行业壁垒,对后进入者形成先发优势.通过其自身的专业技术能力,第三方服务商解决了用户自我维护技术力量不足的问题,维持着客户的 IT 基础设施系统高效运转,以保障其关键业务系统能够持续、不间断地稳定运行,使客户能将自身的资源更集中于核心业务的建设和发展,实现成本的降低、专注于自身主营业务。因此,IT 基础设施第三方服务商未来必将在 IT 基础设施服务市场中获得迅猛发展。近年来系统集成服务一直保持稳定的发展态势,其中一个重要原因是中国内需市场给该产业的发展提供了广阔较大的市场空间,重点行业客户仍然在主导 IT 基础设施服务市场的发展,金融、电信、政府等重点行业用户的 IT 投资规模不断扩大,其对系统安全、稳定性要求也不断提高。(四)(四)竞争优势分析竞争优势分析 公司的竞争优势主要体现在以下几方面:1、公司拥有一支专业的技术服团队,公司现有员工 54 人,其中 60%以上为技术工程师,可以为客户提供 IT 咨询、系统集成、维护服务等专业服务。2、丰富的行业应用及服务经验优势凭借丰富的服务经验,较强的技术实力,跨区域及多样化的服务,公司在 IT 服务市场具备了一定的竞争优势。截止到 沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2015 年度报告 第15 页,共 93 页 2015 底,公司已累计为 120 多家行业客户履行 IT 维护外包合同,业务涉及通信、政府与公共事业、金融保险、电力、烟草、能源重工、医药医疗、零售流通、媒体教育等多个行业,获得了行业客户的一致好评和认可,湖南 IT 政企服务提供商的品牌深入人心。(五)(五)持续经营评价持续经营评价 2015 年,公司实现营业收入 36,700,785.54 元,同比增加 12.16%,营业利润和净利润分别为2,764,793.51元和2,022,978.71元,同比增加159.22%和185.30%。2015 年,2014 年经营活动产生的现金流量净额分别为-1,164,123.79 元,2,648,153.62 元,下降 143.96%。截止 2015 年 12 月 31 日,公司总资产为45,211,076.95 元,净资产为 37,203,051.20 元。报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;行业发展势头良好,主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;没有影响公司持续经营的事项发生。因此,公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望二、未来展望(一)(一)行业趋势行业趋势 近年来,国家相继出台一系列扶持政策,为数据中心第三方 IT 服务营造了良好的政策环境。国家 IT 运维服务标准已经出台,行业进入洗牌阶段,以 IT 基础设施服务为主业的专业第三方服务商有望凭藉“专而精”的优势在竞争中脱颖而出。此外,未来几年国内 IT 建设将迎来又一轮高峰。而且,前两三年建设的 IT系统大多过了免费维保期,自 2014 年起,对 IT 系统维修保养的需求将日益增多。中国 IT 基础设施服务的市场规模 2015 年已达到 690.29 亿元,是中国 IT 服务市场增长速度最快的细分行业之一。(二)(二)公司发展战略公司发展战略 目前公司的客户集中于湖南,未来公司将本着“立足湖南、服务中国”的理念,坚持不懈的维护品牌信誉,基于专业和诚信打造卓越的服务体系,不断巩固和强化市场地位;为员工营造和谐、相互尊重的工作氛围;为商业合作伙伴提供对等互利的合作平台;公司未来将拓宽间接、直接融资渠道,加快公司资金周转速度、增强公司资金实力;努力成长为更具责任感、更具竞争力的高科技企业,成为国内 IT 行业的常青树。(三)(三)经营计划或目标经营计划或目标 2016 年,根据公司总体发展战略要求,按照确定的工作思路和重点工作计沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2015 年度报告 第16 页,共 93 页 划,认真组织落实,面对复杂的市场环境,积极应对,提高发现并抓住机遇的能力,不断壮大公司实力,全面完成各项工作目标,实现公司稳步健康发展。具体如下:1、技术方面:加强技术专业水平,拥有两千万级项目行业解决方案能力;进行研发或 OEM 尝试,建立软件品牌。2、公司治理及内部管理:进一步完善公司的规范化、标准化的管理体系,并切实有效地推进实施。认真遵守和履行全国中小企业股份转让系统的发布的各项的法律、法规及信息披露相关政策。3、五年规划:成立公司战略规划委员会,着力研究并制定适合公司实际情况的五年规划。4、人才引进:挖掘高端销售和技术管理人才,提高销售团队战斗力,建立技术人员管理与激励机制,提高技术服务水平,延伸公司专业技术服务范围领域;加强营销管理和市场的拓展力度,为公司打造高层次、高素质的员工队伍。(四四)不确定因素不确定因素 公司目前立足于湖南市场,将开拓全国市场,公司能否顺利打开其他市场存在不确定性;软件与信息技术服务来是一个高科技的行业,公司能否研发适合的产品,跟上市场的发展,存在不确定性。三、三、风险因素风险因素(一)(一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、应收款项回收风险 截至 2015 年 12 月 31 日,公司应收账款净额为 9,627,496.59 元,占总资产比重为 21.29%。虽然公司目前已计提坏账,坏账准备计提比例合理,应收款项收回的可能性较大,但不排除应收款项存在产生坏账的可能性,如果应收账款不能按期收回或发生坏账,对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。采取措施:成立专门客户服务部门,针对性的定期电话回访和意见反馈收集跟进服务维保和回款情况,所有应收款项纳入销售人员绩效考核部分。(二)(

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