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831097_2014_思为同飞_2014年年度报告_2015-06-22.pdf
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831097 _2014_ _2014 年年 报告 _2015 06 22
公告编号:公告编号:2015-015 第1 页,共 84 页 证券代码:证券代码:831097831097 证券简称:思为同飞证券简称:思为同飞 主办券商:广州证券主办券商:广州证券 武汉思为同飞网络技术股份有限公司(Wuhan Secway Network Technology Co.,Ltd.)2014年度报告 思为同飞 NEEQ:831097 公告编号:公告编号:2015-015 第2 页,共 84 页 2014 年 5 月公司受邀参加中国计算机报组织的中国信息安全大会,并荣获2014 年度中国信息安全数据泄露防护领域优秀产品奖。2014年8与29日公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让。证券简称:思为同飞,证券代码:831097。2014年9月20日公司获得了由中华人民共和国国家版权局颁发的软件名称为“思为防火墙安全系统 V1.0”的计算机软件著作权登记证书。2014年12月8日公司获得了由中华人民共和国国家版权局颁发的软件名称分别为“思为手机移动办公系统 V1.0”、“思为 TV 在线播放系统 V1.0”、“思为多屏互动系统 V1.0”、“思为上网行为管理系统V1.0”的四项计算机软件著作登记证书。公 司 年 度 大 事 记 武汉思为同飞网络技术股份有限公司武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2014 年度报告年度报告 第3 页,共 84 页 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示 .6 6 第二节公司概况第二节公司概况 .8 8 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1 12 2 第五节重要事项第五节重要事项 .3030 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .3131 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .3535 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .4141 第十节财务报告第十节财务报告 .4 45 5 武汉思为同飞网络技术股份有限公司武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2014 年度报告年度报告 第4 页,共 84 页 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、思为同飞 武汉思为同飞网络技术股份有限公司 股东大会 武汉思为同飞网络技术股份有限公司股东大会 股东会 武汉思为同飞网络技术有限公司股东会 董事会 武汉思为同飞网络技术股份有限公司董事会 监事会 武汉思为同飞网络技术股份有限公司监事会 三会 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 武汉思为同飞网络技术股份有限公司章程 股转系统、股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、挂牌转让 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为、公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行股份报价转让的行为 主办券商、广州证券 广州证券股份有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元/万元 人民币元、人民币万元 ODM 某制造商设计出某产品后,在某些情况下可能会被另外一些企业要求配上后者的品牌名称来进行生产,或者修改其中的一些设计来生产。这种生产方式称作 ODM(Original Design Manufacturer)。OEM 品牌生产者不直接生产产品,而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品,控制销售渠道,具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。之后将所订产品低价买断,并直接贴上自己的品牌商标。这种生产方式称作 OEM(OriginalEquipmentManufacturer)。VPN VPN(Virtual Private Network)指在公用网络上建立的虚拟专用网络。CMS 证书管理系统 CMS(Content Management System)证书管理系统,是一种安全网关产品的配套产品,为整个系统提供安全的证书和密钥服务。VMS 集中管理系统 VMS(Virtual Memory System)集中管理系统,是为整个 VPN 系统提供安全服务和管理服务的中心服务器软件,是 VPN 系统的配套产品。其能够对 VPN 设备进行集中管理和控制,并且为每个 VPN 设备提供必要的安全服务。SAC 安全审计中心 一款基于 B/S 模式的安全网关设备的日志审计工具。IPSec IPSec(Internet Protocol Security)是由 IETF(InternetEngineering Task Force)定义的安全标准框架,用以提供公用和专用网络的端对端加密和验证服务。武汉思为同飞网络技术股份有限公司武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2014 年度报告年度报告 第5 页,共 84 页 SSL SSL(Secure Sockets Layer)是为网络通信提供安全及数据完整性的一种安全协议。IPSec VPN 以 IPSec 加密协议为基础的 VPN 虚拟专用网网络。SSL VPN 以 SSL 加密协议为基础的 VPN 虚拟专用网网络。武汉思为同飞网络技术股份有限公司武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2014 年度报告年度报告 第6 页,共 84 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、技术风险 公司目前所处的网络安全行业属知识密集型行业,行业内的市场竞争主要体现为产品技术含量的竞争。行业内应用环境和需求的快速变化对公司的技术提出了很高的要求,如何在研发和管理方面保持有效创新,如何保证产品快速满足市场,是公司目前较大的课题。此外,公司员工的流失有可能造成技术流失和失密。综上,公司存在技术更新风险和技术流失、失密风险。2、应收账款回收风险 公司 2014 年应收账款为 3,653,965.94 元,较上年增加了 1,560,332.49 元,占总资产的比例为42.00%,账龄 1 年以内的应收账款占比为 99.38%。公司合作客户信誉良好,近几年未发生坏账。尽管公司制定的信用政策适当,应收账款回收比较及时,并对单项金额重大的应收账款进行了减值测试,但若公司未来不能保持对应收账款的有效管理,仍有发生坏账的风险,并将对公司的经营业绩产生不利影响。3、客户和采购集中度较高的风险 公司的客户和采购集中度均较高,虽然这一现象在公司当前经营规模阶段属正常现象,但若公司武汉思为同飞网络技术股份有限公司武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2014 年度报告年度报告 第7 页,共 84 页 未能采取合理措施减弱客户和采购集中度较高的潜在影响,将存在影响业绩稳定性的风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 武汉思为同飞网络技术股份有限公司武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2014 年度报告年度报告 第8 页,共 84 页 第二节公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉思为同飞网络技术股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Secway Network Technology Co.,Ltd.证券简称 思为同飞 证券代码 831097 法定代表人 梅松 注册地址 武汉东湖开发区高新科技园关山二路特一号国际企业中心 2 幢 5 层 504 号 办公地址 武汉东湖开发区高新科技园关山二路特一号国际企业中心 2 幢 5 层 504 号 主办券商 广州证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张岭、郑波 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张静 电话 027-67845148 传真 027-67848826 电子邮箱 公司网址 联系地址 武汉市东湖开发区高新科技园关山二路特一号国际企业中心 2 幢 5 层 504 号 邮政编码 430074 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-29 行业(证监会规定的行业大类)软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 安全 VPN 网关系统、防火墙网关系统、上网行为管理系统、客户端 VPN、基于智能手机的通信保密系统、CMS 证书管理系统、VMS 集中管理系统、SAC 安全审计中心、互联网电视软件等。武汉思为同飞网络技术股份有限公司武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2014 年度报告年度报告 第9 页,共 84 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)6,600,000 控股股东、实际控制人 李芝棠、梅松、李金秀、肖凌、钟胜、陈琳六人为共同实际控制人 四、四、注册情况注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 420100000023917 否 税务登记证号码 420101774585874 否 组织机构代码 77458587-4 否 武汉思为同飞网络技术股份有限公司武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2014 年度报告年度报告 第10 页,共 84 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 8,344,643.93 9,827,484.50-15.09%毛利率 76.12%74.14%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,620,843.75 1,162,548.93-239.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,097,768.13 976,859.98-314.75%加权平均净资产收益率-20.11%13.23%-基本每股收益(元/股)-0.25 0.18-238.89%二、二、偿债能力偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 8,700,382.70 10,948,806.06-20.54%负债总计 1,451,973.42 2,079,553.03-30.18%归属于挂牌公司股东的净资产(元)7,248,409.28 8,869,253.03-18.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产(元)1.10 1.34-17.91%资产负债率 16.69%18.99%-流动比率 4.66 4.79-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-143,442.30-71,939.84-应收账款周转率 2.90 2.94-存货周转率 3.07 4.30-四、四、成长情况成长情况 武汉思为同飞网络技术股份有限公司武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2014 年度报告年度报告 第11 页,共 84 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-20.54%-1.43%-营业收入增长率-15.09%16.27%-净利润增长率-239.42%-41.11%-五、五、股本情况股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本(股)6,600,000 6,600,000-计入权益的优先股数量(股)-计入负债的优先股数量(股)-带有转股条款的债券(股)-期权数量(股)-六、六、非经常性损益非经常性损益 项目项目 金额(元)金额(元)1非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-42,835.99 2计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)510,036.58 3除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,779.14 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出-55.35 非经常性损益合计 476,924.38 所得税影响数-非经常性损益净额 476,924.38 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 2014 年财政部新颁布或修订了基本准则和 8 项企业会计准则,除企业会计准则第37 号在 2014 年年度及以后期间的财务报告中使用外,其他准则于 2014 年 7 月 1 日(施行日)起施行。本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述 7 项企业会计准则,在编制 2014 年度财务报告时开始执行企业会计准则第 37 号准则。武汉思为同飞网络技术股份有限公司武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2014 年度报告年度报告 第12 页,共 84 页 本次会计政策变更,对财务报表项目列示未产生影响,对公司 2013 年末和 2012 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度和 2012 年度净利润未产生影响。本期无会计差错更正事项。第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 公司是专业从事网络安全产品研制、生产和提供网络安全服务的高科技企业。公司主营网络安全软硬件产品和服务、互联网电视软件等。公司根据客户需求定制网络安全软件产品、软硬件一体产品,提供相关的服务,从而获得收入和现金流,实现盈利。公司的销售收入来自于标准品的销售、OEM/ODM 模式和技术服务。公司的 OEM/ODM 产品终端客户主要是大中型企业,分布于电信、政府、金融、教育、能源、交通、卫生、制造、媒体、流通等行业。公司商业模式主要通过以下几个环节加以实现:一、由客户根据自身需求,提出对所需网络安全设备的功能需求;二、公司依据客户上述要求出具初步技术方案,与用户共同讨论、取得一致意见后,出具正式技术协议和商务报价并开展研发;三、双方在签订正式协议后,按照公司的生产作业流程生产产品;四、产品移交给客户,由客户验收,公司向客户提供后续的技术支持服务。公司的商业模式符合其所处行业的特点及上下游产业链关系。公司凭借其在研发实力、技术水平、产品品质及售后服务方面的优势,通过“成本加成”并灵活调整售价的定价策略,保证了公司稳定的盈利能力。报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计年度内变化统计:事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 武汉思为同飞网络技术股份有限公司武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2014 年度报告年度报告 第13 页,共 84 页(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司 2014 年完成营业收入 8,344,643.93 元,其中安全产品线实现营业收入5,335,891.51 元,互联网技术服务实现营业收入 3,009,052.42 元。与 2013 年度比较,公司互联网技术服务实现的营业收入上升 808.15%,安全产品线营业收入下降 43.81%,两项营业收入综合,销售收入下降 15.09%。公司从 2010 年底开始关注“上网行为管理”这一新兴市场并开始进行预研和技术积累。来自著名国际数据公司 IDC 的数据显示,2012 年“上网行为管理”占据国内信息安全硬件产品市场的绝对主导地位,市场规模达到 8,600 万美元;2013 年,该类产品市场规模增长率达到 25%左右,可以称为网络安全业界增长最快的市场。2014 年,公司加大了对该产品的研发投入,并于 2014 年度末期完成安全产品线新产品“上网行为管理系统”的开发、测试工作,正式上线销售。2014 年度该产品实现销售收入 262,564.11元。移动互联网技术领域是公司关注的另外一个重点,为了抓住这个迅猛增长的市场,公司于 2013 年成立互联网技术研发中心,并于当年实现营业收入 331,340.00 元,2014年度公司互联网技术服务业务得到大幅增长,实现营业收入 3,009,052.42 元,与 2013年度比较,增长了 808.15%。虽然互联网技术服务收入大幅增加,但是在国内经济大环境、大客户丢单等不利因素的影响下,安全产品线营业收入出现下滑,公司 2014 年度总营业收入出现下降;2014年度由于加大新产品研发投入及挂牌上市相关费用大幅增加,导致公司管理费用大幅上涨至 8,339,266.31 元;以上各种因素导致公司 2014 年度出现亏损。2014 年度,公司的商业模式与公开转让说明书中说明的商业模式未发生重大变化。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位:单位:万万元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 8,344,643.93-15.09%-9,827,484.50 16.27%-营业成本 1,992,482.42-21.59%23.88%2,541,057.76-9.57%25.86%武汉思为同飞网络技术股份有限公司武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2014 年度报告年度报告 第14 页,共 84 页 管理费用 8,339,266.31 50.36%99.94%5,546,118.85 50.45%56.43%销售费用 577,024.37-20.91%6.91%729,552.91 23.52%7.42%财务费用-5,425.16-37.73%-0.07%-8,712.45-18.49%0.09%营业利润-2,684,406.96-390.40%-32.17%924,372.02-40.13%9.41%资产减值损失 47,762.37-175.65%0.57%-63,138.33-79.42%-0.64%营业外收入 1,101,326.08 282.62%13.20%287,834.46-65.01%2.93%营业外支出 42,891.34 820.91%0.51%4,657.50-88.09%0.05%所得税费用-5,128.47-111.40%-0.06%45,000.05-87.26%0.46%净利润-1,620,843.75-239.42%-19.42%1,162,548.93-41.11%11.83%经营活动产生的现金流量净额-143,442.30-99.39%-71,939.84-103.20%-投资活动产生的现金流量净额-1,617,942.98-114.51%-754,233.83 317.24%-筹资活动产生的现金流量净额-100.00%-500,000.00-项目变动及重大项目变动及重大差异差异产生的原因产生的原因:营业收入下降 15.09%,主要是由于整体经济形势下行,订单减少,同时,老产品降价,新产品刚刚推出尚未占领市场所致。营业成本下降 21.59%,主要是受营业收入下降的影响,且本年度技术服务收入占比增大所致。管理费用增长 50.36%,主要是由于新产品研发投入较大,同时公司完成在股转系统挂牌,上市中介机构服务费支出较大。销售费用下降 20.91%,主要是受收入下降的影响。营业外收入增长 282.62%,主要是公司收到了增值税税收返还收入和股转系统挂牌补贴款。现金流量分析现金流量分析:一、现金流量结构分析 报告期内公司现金流入总量为 12,968,635.33 元,其中经营活动现金流入量为武汉思为同飞网络技术股份有限公司武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2014 年度报告年度报告 第15 页,共 84 页 12,458,216.19 元,投资活动现金流入量为 510,419.14 元,无筹资活动现金流入。在全部现金流入量中,经营活动所得现金占 96.06%,投资活动所得现金占 3.94%,无筹资活动现金所得。公司的现金流入产生的主要来源于经营活动,投资活动对于企业的的现金流入贡献很小。报告期内,公司现金流出总量为 14,730,020.61 元,其中经营活动现金流出量为 12,601,658.49 元,投资活动流出量为 2,128,362.12 元,无筹资活动现金流出。在全部现金流出量中,经营活动现金流出占 85.55%,投资活动现金流出现金占 14.45%,无筹资活动现金流出。二、现金流量变动原因分析:报告期内,公司经营活动现金流量净额为-143,442.30 元,较上年下降 71,502.46元,下降 99.39%,主要是由于公司报告期内研发投入较大,人工成本上涨所致。报告期内,公司投资活动现金流量净额为-1,617,942.98元,较上年下降863,709.15元,下降 114.51%,主要是由于公司报告期内购买银行理财产品和购置固定资产所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件产品销售 1,569,480.36 18.81 4,235,552.10 43.10 集成产品销售 3,766,111.15 45.13 5,260,592.40 53.53 技术服务 3,009,052.42 36.06 331,340.00 3.37 合计 8,344,643.93 100.00 9,827,484.50 100.00 收入构成变动的原因收入构成变动的原因 公司上个会计年度布局互联网领域的业务在本期出现成效,销售额迅速增长,但本期软件及集成产品销售收入均出现下滑导致本年销售收入较上年下降了 15.09%。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况:20142014 年年前五名客户的营业收入情况:前五名客户的营业收入情况:单位:元单位:元 客户客户名称名称 行业行业 区域区域 规模规模 是否为是否为关联方关联方 营业收入营业收入 占公司全部占公司全部营业收入的营业收入的比例比例(%)华数传媒网络有限公司 传媒 杭州 中型 否 2,839,241.10 34.02 迈普通信技术股份有限公司 信息安全 北京 中型 否 1,404,591.79 16.83 武汉思为同飞网络技术股份有限公司武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2014 年度报告年度报告 第16 页,共 84 页 客户客户名称名称 行业行业 区域区域 规模规模 是否为是否为关联方关联方 营业收入营业收入 占公司全部占公司全部营业收入的营业收入的比例比例(%)网神信息技术(北京)股份有限公司 信息安全 北京 中型 否 1,165,469.44 13.97 北京星网锐捷网络有限公司 信息安全 北京 中型 否 1,154,478.53 13.83%北京信息科学技术研究院 科研院所 北京 中型 否 942,435.92 11.29 合计合计 7,506,216.787,506,216.78 89.989.94 4 主要供应商的基本情况:20142014 年前五大供应商情况年前五大供应商情况 供应商供应商名称名称 类型类型 规模规模 稳定性稳定性 是否是否为关为关联方联方 采购金额(元)采购金额(元)占总采占总采购金额购金额的比例的比例(%)深圳市三思科技开发有限公司 制造业 中小 强 否 963,919.85 43.34 北京惠融高科信息技术有限公司 制造业 中小 强 否 487,921.54 21.94 深圳市亿威尔信息技术股份有限公司 制造业 中小 强 否 341,153.85 15.34 飞天诚信科技股份有限公司 制造业 中小 强 否 103,333.33 4.65 北京海泰方圆科技有限公司 制造业 中小 强 否 96,153.85 4.32 合合计计 1,992,482.42 1,992,482.42 89.5989.59 重要订单重要订单的的基本情况基本情况:武汉思为同飞网络技术股份有限公司武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2014 年度报告年度报告 第17 页,共 84 页 公司名称公司名称 合同编号合同编号 协议内容协议内容 签订时间签订时间 合同总金额合同总金额 (元)(元)已履行金额已履行金额(元)(元)履行履行情况情况 合合同同类类型型 华数传媒网络有限公司 HSCM201311289 公网主站三期项目 2014 年 1 月 6 日 895,738.18 628,808.21 履行中 销售 北京星网锐捷网络技术有限公司 140528 安全 VPN 网关系统V2.0、益和 VA 虚拟应用管理软件 V1.0 2014 年 3 月 10 日 361,366.67 361,366.67 履行完毕 销售 北京星网锐捷网络技术有限公司 140321 安全 VPN 网关系统V2.0 2014 年 3 月 20 日 186,341.88 186,341.88 履行完毕 销售 华数传媒网络有限公司 HSCM201404145 Android TV2.0 B/S APK 开发及营业厅开发项目 2014 年 5 月 30 日 271,794.87 81,538.46 履行中 销售 迈普通信技术股份有限公司 MPBS-41046999 安全 VPN 网关系统V2.0 2014 年 6 月 9 日 209,880.34 209,880.34 履行完毕 销售 北京迅安网络系统有限责任公司 2014XAXM001 思为安全综合网关系统 V2.0.0 2014 年 6 月 13 日 320,512.82 320,512.82 履行完毕 销售 北京信息科学技术研究院 BA-TF-VPN-2014-002 安全 VPN 网关系统V2.0 2014 年 6 月 20 日 663,418.80 663,418.80 履行完毕 销售 迈普通信技术股份有限公司 MPBS-41047713 安全 VPN 网关系统V2.0、加密卡、加速卡 2014 年 8 月 5 日 179,425.13 179,425.13 履行完毕 销售 华数传媒网络有限公司 HSCM201407318 系统对接及功能定制开发及机顶盒集成项目 2014 年 8 月 29 日 396,517.09 -履行中 销售 华数传媒网络有限公司 HSCM201409403 互联网电视公网终端集成开发项目 2014 年 10 月 13 日 923,076.92 -履行中 销售 华数传媒网络有限公司 HSCM201409409 华数 TV B/S 客户端版本演进(wasu TV 2.x 优化)项目 2014 年 11 月 17 日 300,068.38 -履行中 销售 华数传媒网络有限公司 HSCM201411467 公网主站站点开发项目 2014 年 11 月 28 日 854,435.90 -履行中 销售 北京信息科学技术研究院 BA-TF-VPN-2014-003 安全 VPN 网关系统V2.0 2014 年 12 月 11 日 279,017.09 -履行中 销售 武汉创天世纪科技发展有限公司 whctsj20141219014 思为上网行为管理系统 V1.0 2014 年 12 月 19 日 262,564.10 -履行中 销售 武汉思为同飞网络技术股份有限公司武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2014 年度报告年度报告 第18 页,共 84 页 公司名称公司名称 合同编号合同编号 协议内容协议内容 签订时间签订时间 合同总金额合同总金额 (元)(元)已履行金额已履行金额(元)(元)履行履行情况情况 合合同同类类型型 深圳市三思科技开发有限公司 SS20140313-2 机箱 2014 年 3 月 13 日 249,817.44 249,817.44 履行完毕 采购 北京惠融高科信息技术有限公司 H1421-1404080006 益和VA虚拟应用管理软件 V1.0 2014 年 4 月 9 日 183,333.33 136,324.79 履行中 采购 北京惠融高科信息技术有限公司 H1421-1405190003 益和VA虚拟应用管理软件 V1.0 2014 年 5 月 20 日 153,846.15 102,564.10 履行中 采购 深圳市亿威尔信息技术股份有限公司 EW201406011 工控机 2014 年 6 月 9 日 96,111.11 96,111.11 履行完毕 采购 深圳市三思科技开发有限公司 SS20140328-1 机箱 2014 年 3 月 28 日 99,145.30 49,572.65 履行中 采购 深圳市三思科技开发有限公司 SS20140520-1 机箱 2014 年 5 月 20 日 120,565.98 120,565.98 履行完毕 采购 深圳市三思科技开发有限公司 SS20141020-1 机箱 2014 年 10 月 20 日 131,743.59 87,829.06 履行中 采购 深圳市三思科技开发有限公司 SS20141020-2 机箱 2014 年 10 月 20 日 117,384.62 50,866.67 履行中 采购 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元单位:元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比变动比例例 占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 货币资金 1,723,196.01-50.55%19.81 3,484,581.29-27.57%31.83-12.02%应收账款 3,653,965.94 74.53%42.00 2,093,633.45-54.33%19.12 22.88%存货 560,020.47-24.07%6.44 737,503.68 66.10%6.74-0.30%长期股权投资-固定资产 731,969.44-15.41%8.41 865,290.98 63.68%7.90 0.51%在建工程-短期借款-武汉思为同飞网络技术股份有限公司武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2014 年度报告年度报告 第19 页,共 84 页 长期借款-总资产 8,700,382.70-20.54%-10,948,806.06-1.43%-项目变动原因:货币资金年末余额较年初余额下降 50.55%,主要是由于公司销售收入下降及支付以前会计期间的往来款项,同时购买人民币理财产品所致。应收账款年末余额较较年初余额增加 74.53%,主要是由于华数传媒网络有限公司业务在本年末集中结算导致应收账款增加较多。存货年末余额较年初余额减少 24.07%,主要是由于集成收入较上年下降,对应所需的存货储备相应减少所致。固定资产末余额较年初余额下降 15.41%,主要是由于公司处置部分固定资产所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)委托理财及衍生品投资情况(如有委托理财及衍生品投资情况(如有)项目项目 投资金额投资金额 投资投资期限期限 预计预计收益收益 人民币理财产品 500,000.00 随时出可出售 年收益率为 4.5%总计总计 500,000.00 -委托贷款情况:无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 纵观整个国际网络安全市场,2011 年全球网络安全产业规模为 1,020.13 亿美元,增长率为 6.5%,2012 年全球网络安全产业规模为 1,087.74 亿美元,增长率为 6.6%,2013年产业规模为 1,164.96 亿美元,增长率为 7.1%。世界各国对网络安全的重视程度明显提升,美、欧、俄、韩等国家纷纷调整网络安全政策和体制,国际社会进入网络空间的战略调整期,其中,美国、欧盟和日本是网络安全发展主要国家,美国网络安全产业规模从 2011 年的 377.13 亿美元到 2013 年的 417.62 亿美元,欧盟从 291.12 亿美元增长到 325.38 亿美元,日本从 113.87 亿美元增加到 128.71 亿美元,综合来看,各国的网络安全产业规模都呈现出持续壮大的趋势。在中国,IP VPN 服务市场也取得了长足的发展。2010 年中国 IP VPN 服务市场规模达到了 37.26 亿元人民币,比 2009 年的 28.64 亿元人民币增长 30.1%,2011 年市场规模为 49.13 亿,增长率为 31.9%,2012 年市场规模增至 65.14 亿,增长率为 32.6%,2013年中国 IP VPN 服务市场规模为 86.96 亿元,增长率为 33.5%,而 2014 年中国 IP VPN服务市场规模为 116.61 亿元,增长率为 34.1%。目前国外网络安全 VPN 产品主要品牌有 Cisco、Juniper、Alcatel Lucent、NETGEAR武汉思为同飞网络技术股份有限公司武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2014 年度报告年度报告 第20 页,共 84 页 等。大多是高端网络设备制造商,主要生产用于电信运营商的 MPLS 二层 VPN 设备,并非专用 IPSec VPN 厂商,也少以 VPN 卡或简单桌面形态销售 IPSec VPN 系统。国外 VPN产品一方面在适应中国网络复杂环境能力上落后中国产品;另一方面也很难在定制开发、二次开发、密码定制、特殊环境适应及维护服务等方面满足中国用户的需求,因而也很难实现中国本地化良性发展和不断完善升级。另外,欧美国家从其国情出发,主要从事 SSL VPN 的发展,但在我国,SSL VPN 同 IPSec VPN 的应用比例约为 3:7,前者只占少部分市场。国内安全产品市场一直存在着为数众多、规模不等的供应商,分布较为分散,他们提供的产品在价格、系统可靠性等方面存在明显差别。随着技术水平的提高,国内出现了一些高端产品和技术服务供应商。深信服、冰峰等国内 VPN 品牌知名度较高,与我们进行 OEM 合作的迈普、锐捷、网神、讯安、信安通等品牌也属于国内知名品牌。由于具有网络安全核心技术,使这些企业在市场上具有一定的竞争力,但大部分高端网络安全市场都被跨国企业占据。本公司在产品和服务方面一直专注于技术创新和安全研究,通过源源不断的技术创新来获得技术优势和产品优势为客户和合作伙伴提供优质产品。从我国互联网的发展水平来看,VPN 设备行业市场规模的增长水平远远低于互联网,这说明 VPN 设备的市场规模受到用户认知程度的影响非常大。以目前互联网行业规模来看,VPN 设备的市场规模远远没有达到相匹配的水平,所以 VPN 设备仍有非常大的市场空间,市场饱和度比较低。2013 年 8 月 8 日国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见强调:“加强信息基础设施建设,加快信息产业优化升级,大力丰富信息消费内容,提高信息网络安全保障能力。”2013 年 2 月 27 日,中央网络安全和信息化领导小组宣告成立,2014年 2 月 27 日中央网络安全和信息化领导小组组长习近平主持召开中央网络安全和信息化领导小组第一次会议并发表重要讲话。他强调,网络安全和信息化是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题,习近平指出,没有网络安全就没有国家安全。标志着我国在网络安全和信息化将获得更高的战略部署。为了在未来的网络战场占据制高点,国家对网络安全行业推行了一些促进政策,如 信息安全产业“十二五”发展规划明确了目前网络安全

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