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831400_2014_优博创_2014年年度报告_2015-04-28.pdf
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831400 _2014_ 优博创 _2014 年年 报告 _2015 04 28
公告编号:公告编号:20152015-010010 四川优博创信息技术股份有限公司(Sichuan Superxon Information Technology Co.,Ltd)2014优博创 NEEQ:831400 年度报告 第1 页,共 113 页 公告编号:公告编号:20152015-010010 2014 年 1 月 20 日,公司召开股东会,一致同意以有限公司全体股东作为发起人,以 2013 年 11 月 30 日为基准日进行审计、评估结果,将有限公司整体变更为股份有限公司。公司名称变更为“四川优博创信息技术股份有限公司”。2014 年 1 月 21 日,公司召开创立大会,并选举产生了股份公司第一届董事会成员和第一届监事会非职工监事成员。同日,公司召开了第一届董事会和第一届监事会,分别选举产生了董事长和监事会主席。2014 年 2 月 10 日,优博创公司正式改制完成,并换发了股份公司营业执照。2014 年 3 月 20 日,公司召开 2014 年第一次临时股东大会,审议通过公司增加股本 6982500 股,增资价格为 4 元/股,实际募集资金 2793 万元,募集资金主要用于公司的生产制造建设和补充流动资金。2014 年 7 月 14 日,成立了成都优博创通讯设备有限公司,现为四川优博创信息技术股份有限公司的全资子公司。2014 年 12 月 8 日,全国股转系统同意公司挂牌(股转系统函【2014】1992号)。公 司 年 度 大 事 记 第2 页,共 113 页 四川优博创信息技术股份有限公司 2014 年度报告 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.38 第3 页,共 113 页 四川优博创信息技术股份有限公司 2014 年度报告 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、母公司 四川优博创信息技术股份有限公司 股东(大)会 四川优博创信息技术股份有限公司股东(大)会 董事会 四川优博创信息技术股份有限公司董事会 监事会 四川优博创信息技术股份有限公司监事会 公司高级管理人员 公司总经理、销售副总经理、运营副总经理、财务负责人 章程、公司章程 四川优博创信息技术股份有限公司章程 主办券商 西部证券股份有限公司 证监会、中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 元、万元 人民币元、人民币万元 PON PON(无源光网络),是指(光配线网)中不含有任何电子器件及电子电源,ODN 全部由光分路器(Splitter)等无源器件组成,不需要贵重的有源电子设备。GPON GPON(吉比特无源光网络)技术是基于ITU-TG.984.x 标准的最新一代宽带无源光综合接入标准,具有高带宽,高效率,大覆盖范围,用户接口丰富等众多优点,被大多数运营商视为实现接入网业务宽带化,综合化改造的理想技术。EPON EPON(以太网无源光网络)是一种新型的光纤接入网技术,它采用点到多点结构、无源光纤传输,在以太网之上提供多种业务。它在物理层采用了 PON 技术,在链路层使用以太网协议,利用 PON 的拓扑结构实现了以太网的接入。第4 页,共 113 页 四川优博创信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第一节 声明与提示 声明 本公司董事会及其全体董事、监事、公司高级管理人员承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户较为集中的风险 2013 年、2014 年,公司对前五名客户的销售金额合计分别为 11,919.80 万元、9,512.65 万元,占当期营业收入总额的比例分别为 87.46%和 73.16%,客户集中度较高,其中中兴通讯股份有限公司的销售金额分别为 7,962.13 万元及 3,101.81 万元,占当期营业收入总额的比例分别为 58.42%及 23.86%,是公司的第一大客户。因此,一旦上述主要客户出现业务转型、业绩下滑或有新的供应商进入而替代优博创信息,将对公司未来的生产经营产生不利影响。2、供应商相对集中的风险 报告期内,公司积极开发新的供应商,分散主要元器件的供应风险,但由于市场上可供选择的供应商不多,报告期前五家供应商采购金额合计占比为43.36%,依然相对集中。3、公司股权质押导致控制权可能发生变更的风险 2014 年 7 月,公司与交通银行成都科技支行签订 小企业流动资金借款合同,借款金额为 1,500 万元,2014 年 12 月公司与成都银行高新支行签订 企业流动资金借款合同,借款金额人民币 500 万元,借款期限为自首次放款日起不超过 12 个月。上述借款由成都高投融资担保有限公司提供连带责任保证担保,公司控股股东浙江国佳实业有限公司及自然人股东张超和冯源分别以其持有的本公司股份向成都高投融资担保提供股权质押反担保。截至报告日,公司向交通银行成都科技支行借款余额为 1,500 万元,向成都银行高新支行借款余额为 500 万元。若借款到期第5 页,共 113 页 四川优博创信息技术股份有限公司 2014 年度报告 后,公司无力支付上述借款,则控股股东为本公司提供股权质押事项可能导致公司控制权发生变更。4、市场竞争风险 受国家巨资投入互联网建设、3G/4G 和 FTTX 等积极政策的带动,国内光通信产业尤其是光模块行业迎来前所未有的活力和商机,然而,市场容量的增加,吸引了大量新进企业的加入及产能的扩张,同时也涌现了大量“山寨”或地下模块工厂,激烈的价格与技术竞争在所难免。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势,在技术创新、产品研发、市场开拓、营销能力及服务水平等方面持续提高以保持产品的竞争优势,则存在因竞争优势减弱而导致公司市场地位下降的风险。5、技术更新换代的风险 通信网干线传输容量的不断扩大及速率的不断提高,使得光通信网络所需要的作为核心光电子器件之一的光模块的种类越来越多,要求也越来越高。如果公司在科研开发上投入不足,技术和产品升级跟不上光通信技术升级的步伐,公司的竞争力将会下降,持续发展将受到不利影响。本期重大风险是否发生重大变化:否 第6 页,共 113 页 四川优博创信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 四川优博创信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Superxon Information Technology Co.,Ltd 证券简称 优博创 证券代码 831400 法定代表人 冯源 注册地址 成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 7 栋 201 办公地址 成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 7 栋 201 主办券商 西部证券股份有限公司 主办券商办公地址 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16 层 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 胡彬、贺顺祥 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 宋予 电话 028-85980598 传真 028-85980597 电子邮箱 公司网址 联系地址 成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 7 栋201 邮政编码 610041 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司总经办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-08 行业(证监会规定的行业大类)计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 光收发模块的研发、生产、销售和技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 第7 页,共 113 页 四川优博创信息技术股份有限公司 2014 年度报告 普通股总股本(股)21,982,500 控股股东 浙江国佳实业有限公司 实际控制人 徐春林 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 510109000014372 是 税务登记证号码 510198667568892 是 组织机构代码 66756889-2 是 第8 页,共 113 页 四川优博创信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入(元)130,023,747.48 136,291,992.75-4.60%毛利率 13.89%3.72%-归属于挂牌公司股东的净利润(元)-17,611,284.06-33,747,041.29-47.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)-22,726,799.08-34,871,578.87-34.83%加权平均净资产收益率-48.09%-95.75%-基本每股收益(元/股)-0.87-2.39-63.60%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计(元)148,070,065.46 118,684,648.50 24.76%负债总计(元)113,274,574.24 94,207,873.22 20.24%归属于挂牌公司股东的净资产(元)34,795,491.22 24,476,775.28 42.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产(元)1.58 1.71-7.33%资产负债率 76.50%79.38%-流动比率 1.23 1.04-利息保障倍数-2.49-4.52 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额(元)6,911,515.86 30,530,719.43-应收账款周转率 3.34 2.87-存货周转率 2.50 2.11-第9 页,共 113 页 四川优博创信息技术股份有限公司 2014 年度报告 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 24.76%-31.53%-营业收入增长率-4.60%-29.58%-净利润增长率-47.81%45.71%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本(股)21,982,500 14,330,000 53.40%计入权益的优先股数量(股)-计入负债的优先股数量(股)-带有转股条款的债券(股)-期权数量(股)-六、非经常性损益 项目项目 金额金额(元(元)非经常性损益合计 5,115,515.02 所得税影响数-少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额 5,115,515.02 第10 页,共 113 页 四川优博创信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 优博创信息技术股份有限公司是处于光电子器件及其他电子器件制造,专注于光通信领域中光模块的研发、生产及销售,其下游客户主要为通信系统设备供应商。凭借多年的技术积累,公司掌握 FTTX 市场上全系列各种速率突发模式光模块、组件和子系统研发技术,拥有三十余项发明专利;公司技术人员均具有多年的光电子器件行业从业经验,研发人员技术搭配合理,汇集了具备软、硬件设计、结构设计、固件开发、自动化测试等各种技术专长的开发人员,具有较强的技术研发能力和丰富的成果转化经验,有力确保新产品、新技术、新工艺的持续创新,并使公司在光电子器件行业始终保持技术优势。利用光模块领域长期积累的技术及人才优势,公司自主研发、生产光模块产品,并通过直面客户进行产品推介,以招投标或洽标方式获取客户与订单,以获取收入和利润。在客户选择方面,公司优先选择向行业内知名度高的大型通信系统设备商供货,近几年来公司已与包括中兴、烽火、华为在内的国内主要通信系统设备厂商建立了长期业务合作伙伴关系。报告期内,公司的商业模式较上年未发生变化。年度内变化统计:事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 在公司董事会的正确领导下,公司上下能认真把握经济发展新常态,努力新作为,不断开创发展新境界,生产经营等各项工作取得长足的发展,使四川优博创重新进入一个新的发展时期,积极的变化呈现许多发展的新亮点。1、经济效益改善趋势明显,收入止跌回稳,毛利率随着客户结构和产品结构的改善亦出现大幅回升。本报告期内受行业原材料的供应影响,公司实现营业收入 13002.37万元,与上年基本持平,但由于毛利率的大幅改善,归属于母公司股东的净利润-1761.13万元,实现了大幅度的减亏。2、“新三板”成功挂牌上市,公司进入了资本发展的新时期,2014 年 12 月 8 日,公司“新三板”挂牌上市获批准,标志着优博创公司步入了资本市场的快车道。3、公司持续推进新产品的研发,升级原有产品系列,不断推陈出新,针对不同行第11 页,共 113 页 四川优博创信息技术股份有限公司 2014 年度报告 业、不同市场的需求研发新产品适时投放市场,拓展利润空间,并不断提高服务质量,提高市场占有率,不断提升企业知名度。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位:元单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 130,023,747.48-4.60%-136,291,992.75-29.58%-营业成本 111,959,730.30 -14.68%86.11%131,223,597.04-17.63%96.28%管理费用 21,133,725.86-37.40%16.25%33,761,665.42-10.88%24.77%销售费用 4,850,190.94 95.35%3.73%2,482,855.71-53.28%1.82%财务费用 6,136,447.23 0.45%4.72%6,109,177.60-26.70%4.48%营业利润-22,726,799.08-34.83%-17.48%-34,871,578.87 55.12%-25.59%资产减值损失 5,311,907.32-217.68%4.09%-4,513,832.18-198.10%-3.31%营业外收入 4,903,381.12 234.86%3.77%1,464,305.01-45.77%1.07%营业外支出-212,133.90-162.44%-0.16%339,767.43-89.95%0.25%所得税费用-净利润-17,611,284.06-47.81%-13.54%-33,747,041.29-45.71%-24.76%经营活动产生的现金流量净额 6,911,515.86-77.36%-30,530,719.43-156.46%-投资活动产生的现金流量净额-2,752,364.00-73.38%-10,340,771.53-61.75%-筹资活动产生的现金流量净额 2,264,494.33-106.13%-36,928,452.45-49.46%-项目变动及重大差异产生的原因:1、营业收入较 2013 年度微降的情况下营业成本较 2013 年度降低了 14.68%,主要原因是 2014 年度公司对成本管控的力度加强,积压高值存货消耗完毕,产品毛利率有大幅改善。2、管理费用较 2013 年度下降 37.40%,主要原因为随着公司研发项目陆续进入验证阶段导致研发支出大幅减少,且 2014 年度没有进行股份支付。3、销售费用较 2013 年度上升 95.35%,主要原因是报告期内公司大力开拓海内外市场,代理费用和差旅费用增加所致。4、资产减值损失较 2013 年度上升了 217.68%,主要原因是对外投资恒晶公司的亏损影响。5、营业外收入较 2013 年度增长了 234.86%,主要原因是公司股改及上市的补贴并受到省级战略产业项目扶持增加所致。6、营业外支出较 2013 年度下降了 162.44%,主要原因为 2013 年劳动仲裁引起的预计负债高于 2014 年实际调解支付费用,导致外支出大幅减少。现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额比上期减少 23,619,203.57 元,主要原因是:其一,第12 页,共 113 页 四川优博创信息技术股份有限公司 2014 年度报告 公司2013年清理积压的应收账款,致13年末公司有大部分应收账款被收回,14年则应收账款是按照实际的账期进行回款其二,由于报告期内的海外销售收入比 13 年有所增加,这部分变化直接影响我司的增值税销项税额的下降,使得销售商品收到的现金比去年少32,266,767.15 元;购买商品、接受劳务支付的现金多 4,021,576.61 元,原因是为了保证生产在原材料供应不好的情况下,公司尽可能的想办法采购物料。2、投资活动产生的现金流量的净额减少 73.38%的主要原因是 2014 年度没有对外投资。3、筹资活动产生的现金流量净额增加 106.13%的原因是公司在银行处取得了贸易融资,使得筹资流入的现金流比 13 年多了 29,441,071.14 元。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%主营业务收入 130,023,747.48 100.00%135,862,254.62 99.68%其他业务收入-429,738.13 32.00%合计 130,023,747.48 100.00%136,291,992.75 100.00%GPON 74,037,918.97 56.94%76,870,719.44 56.58%EPON 46,316,922.98 35.62%53,242,692.73 39.19%非 PON 类产品 9,668,905.53 7.43%5,748,842.45 4.23%合计 130,023,747.48 100.00%135,862,254.62 100.00%收入构成变动的原因 报告期内公司的营业收入全是主营业务,没有其他业务收入产生。公司 2014 年度主营业务收入较 2013 年度稍有下降 583.85 万元,主要原因是 2014年在供应链上,主要原材料激光器上供应不足,无法满足订单的交付。公司主营业务收入主要集中在 PON 类光模块产品,以及数据通信和电信通信用其他光模块等,GPON 类产品是目前光模块产品中市场份额最大的产品,近年在公司产品销售结构中占据最大份额,非 PON 类产品属于公司新型产品,在近两年有较快发展;同时,公司销售团队加大了对国内外市场的开发力度,使得新型产品销售收入迅速增长。报告期内国外市场的收入总额占整个收入的 30.91%,较上年同期增涨了 16.87%,这正是我公司加大了海外的销售力度所致。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况:报告期内,公司前五大客户为中兴通讯股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、韩国 OPTOWIZ、上海大亚科技有限公司以及 UT 斯达康。公司对前五大客户的销售额占营业收入比例较高,且客户的集中度相对较高。公司前五大客户均为国内、国外通信行业内实力雄厚的知名企业,与公司有多年的合作关系,客户关系稳定。公司前五大客户与我公司相互独立,无关联关系。报告期内公司收入主要集中在光通信行业,为客户提供光纤通信领域所用的光收发器模块与光组件。(1)中兴通讯是全球领先的综合通信解决方案提供商。其通过为全球 160 多个国家和地区的电信运营商和企业网客户提供创新技术与产品解决方案,让全世界用户享有语音、数据、多媒体、无线宽带等全方位沟通。公司成立于 1985 年,在香港和深圳两地上市,是中国最大的通信设备上市公司。其拥有通信业界完整的、端到端的产品线和融合解决方案,通过全系列的无线、有线、业务、终端产品和专业通信服务,灵活满足全球不同运营商和企业网客户的差异化需求以及快速创新的追求。2014 年中兴通讯实现营第13 页,共 113 页 四川优博创信息技术股份有限公司 2014 年度报告 业收入 814.7 亿元人民币,净利润 26.3 亿元人民币,同比增长 94%。目前,中兴通讯已全面服务于全球主流运营商及企业网客户。(2)烽火通信科技股份有限公司是国内优秀的通信设备制造业上市企业。烽火通信掌握了大批光通信领域核心技术,其科研基础和实力、科研成果转化率和效益居国内同行业中之首,参与制定国家标准和行业标准 200 多项,涵盖光通信各个领域。烽火通信是国内优秀的信息通信领域设备与网络解决方案提供商,国家科技部认定的国内光通信领域唯一的“863”计划成果产业化基地、“武汉中国光谷”龙头企 业之一。公司掌握了大批光通信领域核心技术,参与制定国家标准和行业标准 200 多项,也是国家基础网络建设的主流供应商,其产品类别涵盖光网络、宽带数 据、光纤光缆三大系列,光传输设备和光缆占有率居全国首列,10 万套设备在网上稳定运行,50 余万皮长公里光缆装备国家基础光缆干线网。(3)韩国 OPTOWIZ 公司是韩国知名的光通信供应商,其合作伙伴为韩国知名的设备商 Dasan Networks 和 Ubquoss Inc.等,均为韩国电信(KT)的主要供应商。其产品在韩国电信市场上占有一定份额。(4)上海大亚科技有限公司于 2001 年成立,注册资金 1.65 亿人民币,主要从事网络通信设备的研发、营销、生产与服务,是上海市高新技术企业。公司凭借雄厚的研发力量、规模化的生产、完善的营销网络以及优质的服务,与中国电信、中国移动、中国联通等各大运营商紧密合作,已成为国内最大的 ADSL 终端设备提供商以及 WLAN、WLL、3G 移动终端、多媒体终端等宽带应用发展及数字电视技术的倡导者其拥有年产千万台通信终端设备能力的现代化生产基地其行销网络遍及国内 30 余个省、市、自治区。大亚科技与欧美高端品牌和世界级电信运营商建立了良好的战略合作伙伴关系,先后与Siemens、D-Link、香港 PCCW 合作,已成为全球性专业的通信网络终端研发、生产制造中心。(5)UT 斯达康是专门从事现代通信领域前沿技术和产品的研究、开发、生产、销售的国际化高科技通信公司。其成立于 1995 年,公司总部位于美国硅谷,共有十多个研发中心分布在美国、中国、印度、韩国和加拿大。同时在全世界各地建立了广泛的分支机构,以创新并富有竞争力的产品和专业服务拓展全球通信市场。UT 斯达康是专门从事现代通信领域前沿产品研究、开发、生产及销售的国际化高科技通信公司,是全球领先的以 IP 为基础的端到端网络解决方案和服务供应商。UT 斯达康于 2000 年 3 月在美国纳斯达克上市,在中国和印度设有多个研发中心,业务范围遍布全球。主要供应商的基本情况:本公司采购的原材料主要包括激光发射器(LD)、激光接收器(PD)、印刷线路板(PCB)、集成电路(IC)、结构件及电阻电容等,由公司根据产品规格需要进行采购。对生产流程中涉及的 SMT、装配等非核心工艺,考虑到外协专业化生产的成及技术优势,公司采用外协加工方式。在供应商的选择方面,公司在综合考虑工艺质量、加工成本、供货稳定性和及时性等因素后选择了四川长虹精密电子科技有限公司、成都欧福安电子有限公司等公司作为加工方。外协费用在参考市场价格的基础上,经双方协商确定。国内电子元器件加工企业众多,处于充分竞争状态,公司对外协厂商不存在重大依赖。为保证外协工艺质量的稳定性,公司除执行严格的验收程序外,并根据情况派驻场质量工程师现场指导和稽核。报告期内,公司主要供应商较为稳定,前五大供应商较为重合。其中:采购金额最大的前 5 家供应商分别为三菱电机机电(上海)有限公司、深圳市视景达科技有限公司、武汉昱升光器件有限公司、安珂香港有限公司、视景源科技有限公司等,其在报告期内第14 页,共 113 页 四川优博创信息技术股份有限公司 2014 年度报告 采购金额合计占采购总额的 43.36%,考虑到公司采购价格、质量、产能等要素,2014年公司与三菱电机机电(上海)有限公司这家供应商建立起了合作关系,为保证采购渠道的多元化,防止对单一供应商依赖可能产生的风险,报告期内,公司向上述主要供应商采购价格均为按市场导向定价,公司对进入合格供应商名录的企业定期进行评估,内容包括价格、质量、产能等要素,以确定合格供应商资格。其他供应商都保持了良好的合作关系。目前公司前 5 大供应商与我公司相互独立,不存在关联关系。重要订单的基本情况:履行中的销售合同如下:(1)2014 年 1 月 3 日与烽火通信科技股份有限公司签订合同总价 3,605,191.20 元人民币,该合同已履行完毕。(2)2014 年 3 月 24 日与盟創科技股份有限公司签订 GPON 光模块,合同总价 388,310美元,该合同已履行完毕。(3)2014 年 11 月 25 日与深圳市中兴康讯电子有限公司签订 GPON 光模块,合同总价3,144,440 元人民币,合同正常履行中。(4)2014 年 12 月 4 日与 OptoWiz Co.,Ltd.签订的 EPON 光模块,合同总价 310,000美元,该合同已履行完毕。(5)2014年12月19日与Viscore Technologies Inc签订GPON光模块,合同总价183,750美元,合同正常履行中。履行中的采购合同:报告期内,所有的重大采购合同都是滚动执行的,均执行完毕。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元单位:元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 38,806,217.22 1,050.15%26.21%3,374,028.02-81.86%2.84%23.37%应收账款 40,739,034.59 16.34%27.51%35,017,462.97-34.01%29.50%-1.99%存货 40,764,044.51-15.12%27.53%48,026,491.17-35.91%40.47%-12.94%长期股权投资 4,421,603.14-62.70%2.99%11,854,114.25 242.72%9.99%-7.00%固定资产 2,993,749.51-41.80%2.02%5,143,785.64-37.00%4.33%-2.31%在建工程-短期借款 50,290,324.83 14.68%33.96%43,852,434.74-18.97%36.95%-2.98%长期借款-总资产 148,070,065.46 24.76%-118,684,648.50-31.53%-项目变动原因:1、货币资金的去年同期增加了 1050.15%,增幅较大,其中保证金存款有 3051 万,主要原因是为银行借款提供质押担保;2、应收账款较去年同期增加了 16.34%,主要原因是我司新增海外客户的账期相比之前的老客户较长;3、存货减少 12.94%,原因是公司对原料的管控力度加大;4、短期借款增加了 14.68%,其主要原因在于报告期内,公司质押借款增加所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 第15 页,共 113 页 四川优博创信息技术股份有限公司 2014 年度报告(1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 报告期内,公司拥有一个全资子公司和一个参股公司,有关情况如下:全资子公司 1、公司名称:成都优博创通信设备有限公司;2、基本情况:成都优博创通信设备有限公司,成立于 2014 年 7 月 14 日,法定代表人为冯源,工商注册号为 510122000182127,住所为成都市双流县西南航空港经济开发区工业集中区内,注册资本为 3000 万元人民币;公司类型为有限责任公司;经营范围为通信设备、计算机软硬件、电子产品研发、生产、销售、安装、维护及技术咨询服务;从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营。3、持股比例:100%;4、截至 2014 年 12 月 31 日,成都优博创通信设备有限公司没有正式经营。参股公司 1、公司名称:成都恒晶科技有限公司 2、基本情况:成都恒晶科技有限公司,成立于 2009 年 6 月 19 日,法定代表人为张献峰,工商注册号为 510107000170883,住所为成都市武侯区武青南路 33 号成都武侯高新技术创业服务中心标准厂房,注册资本为 484.7514 万元人民币;公司类型为有限责任公司;经营范围为通训系统的开发及技术服务;电子元器件、计算机软硬件的开发、生产、销售及技术服务;货物的进出口、技术进出口。3、持股比例:44.21%4、成都恒晶科技有限公司 2014 年实现营业收入 72 万元,净利润为-583.6 万元,根据公司对其股权投资的比例,对其投资收益为-258 万元,鉴于该公司的业务拓展低于预期,对其计提减值准备 485 万元。(2 2)对外对外股权股权投资投资情况情况(如有(如有)报告期内,公司长期股权投资为 659.16 万元,较去年同期减少了 526.25 万元,减少的主要原因是对外投资的成都恒晶科技有限公司 2014 年净利润为-583.6 万元,根据公司对其股权投资的比例,对其投资收益为-258 万元,鉴于该公司的业务拓展低于预期,对其计提减值准备 485 万元;同时在报告期内,公司对全资子公司成都优博创通信设备有限公司新增投入资金 217 万元。委托贷款情况:无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、市场因素分析 国内生产光模块的企业主要有 Source Photonics、NEOPhotonics、武汉光迅科技股份有限公司、青岛海信光电科技股份有限公司、武汉华工正源光子技术有限公司、深圳市恒宝通光电子有限公司等。目前,公司在光模块市场中已占有较高的份额,根据Lightcounting 公布的 2014 年全球光模块市场总额 45 亿美元测算,2014 年度公司全球市场占有率为 1.28%。对公司来说,只要充分利用行业已有的成熟技术,在细分市场中针对客户的个性化需求进行局部技术突破与改进,实现差异化竞争,就能在特定市场中占据一定份额,且有较大的上升空间。2、政策因素分析 光电子器件是信息光电子技术领域的核心,是构建我国现代高速信息网络的基础。我国政府和行业主管部门历来都对光电子器件行业的发展十分重视,为了提高和加强行第16 页,共 113 页 四川优博创信息技术股份有限公司 2014 年度报告 业内企业的技术和产品的竞争力,国家和有关部门在过去的二十多年里制定了许多相应的产业政策和措施支持光电子器件行业的发展。1983 年开始实施的“国家科技攻关计划”中多次将包括光电子器件在内的信息技术项目列为选题重点,积极扶持光电子技术的研究;1986 年经国务院批准的“高技术研究发展计划纲要”(亦称“863”计划)中将光电子器件和光电子、微电子系统集成技术等选为信息领域的四大主题之一;1988 年经国务院批准的“火炬计划”选出了七个重点发展领域,作为其中之一的电子与信息领域中包括了光电子器件的项目;1997 年由科技部组织实施的国家重点基础研究发展计划(亦称“973”计划)中将微电子器件、光电子器件、纳米器件和集成技术基础研究列为信息技术的重点研究方向;此外国家信息产业部“九五”、“十五”、“十一五”规划中都将光电子器件作为高速宽带信息网络构建基础加以重点发展。根据国家宽带网络科技发展“十二五”专项规划(国科发计2012906 号)提出的总体发展目标。根据国务院关于印发“宽带中国”战略及实 施 方 案 的 通 知(国发201331 号)提出的发展目标。根据国家发展改革委 产业结构调整指导目录(2013 年修订本)的规定,2.5GB/S及以上光同步传输系统建设、宽带网络设备制造与建设。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势 优博创信息拥有长期的技术积淀和雄厚的技术实力,掌握 FTTX 市场上全系列各种速率突发模式光模块、组件和子系统研发技术,同时拥有自主知识产权的产品全自动调测试及生产系统。目前,公司在保持接入网产品优势的同时,已将产品线扩展到数据通信网并形成全系列产品。其中:应用于 LTE 项目的 3G/6G/10G SFP/SFP+产品已经量产;C-SFP(高密度 SFP)、GPONEPON ONU Stick、XGPON 进入小批量量产;40G 并行 QSFP+、10G Tunable XFP 已完成预研工作。待上述高端光模块产品量产后,将会为公司带来新的利润增长点。截至 2014 年 12 月 31 日,公司共拥有商标 2 项、专利 49 项(其中发明专利 33 项、实用新型专利 5 项、外观设计专利 9 项以及 PTC 美国专利授权 2 项)、计算机软件著作权 9 项、软件产品登记证 9 项。公司强大的研发团队和研发实力,使公司始终站在客户需求的前沿,同时积极配合客户进行预研项目的开展,为未来市场的开拓打下了扎实基础。2、管理优势 公司在成立之初就建立了 SAP 管理系统,并建立了公司内部 OA。拥有一套严格、高效的文件管理、保密、控制制度,并实现协同办公。高效完善的管理为公司业务开展提供了良好的后台支持。3、客户资源优势 成立以来,公司与各通信系统设备商建立并保持了良好的合作关系。目前,公司已通过了中兴、华为、阿尔卡特朗讯、烽火等五十多家企业的供应商资格及产品认证。与国际一流通信系统设备商良好的合作关系,为公司未来可持续发展奠定了基础。4、人才优势 本公司技术人员均具有多年的光电从业经验,科研开发实力雄厚,研发队伍创新能力强,知识更新速度快,同时研发人员技术搭配合理,汇集了具备软、硬件设计、结构设计、固件开发、自动化测试等各种技术专长的开发人员,具有较强的技术研发能力和第17 页,共 113 页 四川优博创信息技术股份有限公司 2014 年度报告 丰富的成果转化经验,有力确保新产品、新技术、新工艺的持续创新,并使公司在光电子器件行业始终保持技术优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 1、行业背景为公司持续经营提供了良好的环境 光电子器件属国家发展改革委产业结构调整指导目录(2013 年修订本)的规定鼓励类投资项目,公司产品所应用的通信领域市场前景巨大,根据 国务院关于印发“宽带中国”战略及实 施 方 案 的 通 知(国发201331 号)提出的发展目标,到2020 年,宽带网络将全面覆盖城乡,固定宽带家庭普及率达到 70%,行政村通宽带比例超过 98%;“十二五”期间,国内通信投资预计将达到 2 万亿的规模,宽带网络基础设施建设投资将达 1.6 万亿元,其中宽带接入网 FTTX(光纤到户)部分的投资是 5,700 亿元,优博创自成立以来,一直是 FTTX 光模块核心供应商。政策的导向以及“光进铜退”的趋势,为公司业务发展提供了广阔的市场发展前景及良好的政策环境。2、报告期内公司的持续经营 光电子器

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