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吉林省久盛绿色建材股份有限公司 2014 年度报告 久盛建材 NEEQ:831484 吉林省久盛绿色建材股份有限公司(JILIN JIUSHENG BUILDING MATERIALS CO.,LTD.)年度报告 2014 1 吉林省久盛绿色建材股份有限公司 2014 年度报告 公 司 年 度 大 事 记 2014 年 7 月 14 日 吉林省久盛绿色建材 股份有限公司成立 2014 年 9 月 18 日 吉林省久盛绿色建材股份有限公司承建鹤岗至大连高速公路吉林境内340KM 科技示范工程(图片)2014年12月16日吉林省久盛绿色建材股份有限公司在全国中小企业股份 转 让 系 统 挂 牌 公 开 转 让。2014 年 1 月 26 日 吉林省久盛绿色建材股份有限公司在全国中小企业股份转让系统举行专场挂牌仪式。2 吉林省久盛绿色建材股份有限公司 2014 年度报告 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 3 吉林省久盛绿色建材股份有限公司 2014 年度报告 释义 除非本报告另有所指,下列简称具有如下含义:公司、本公司、股份公司、久盛建材 指 吉林省久盛绿色建材股份有限公司 有限公司 指 公司前身“吉林久盛建材有限公司”三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东会 指 吉林久盛建材有限公司股东会 股东大会 指 吉林省久盛绿色建材股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林省久盛绿色建材股份有限公司董事会 监事会 指 吉林省久盛绿色建材股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2014 年 1 月 1 日2014 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 吉林省久盛绿色建材股份有限公司章程 旭盛环保 指 吉林省旭盛环保建材有限公司 久盛机加 指 吉林久盛机械加工有限公司 敦化环保 指 敦化市久盛环保建材有限责任公司 元通工程 指 长春元通公路工程有限公司 4 吉林省久盛绿色建材股份有限公司 2014 年度报告 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了 2014年度 审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。重要风险事项重要风险事项 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 一、实际控制人不当控制风险 李仲海持有公司 60.595%的股权,为公司控股股东,并担任公司的董事长兼总经理。其妻王立波持有公司 17.024%的股权,任公司的董事。公司实际控制人为李仲海及王立波,二人对公司能够产生事实上的重大影响。若实际控制人李仲海与王立波利用其控股地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。二、税收优惠政策变化的风险 根据中华人民共和国企业所得税法及高新技术企业认定管理办法等规定,企业通过高新技术企业认定,可享受税率为 15%的企业所得税优惠。公司已取得吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局颁发的高新技术企业证书,有效期为三年。根据企业所得税法第28 条、高新技术企业认定管理办法的有关规定,作为高新技术企业,2013 及 2014 年度公司可享受企业所得税税率 15%的税收优惠政策。根据高新技术企业认定管理办法有关规5 吉林省久盛绿色建材股份有限公司 2014 年度报告 定:公司应在期满前 3 个月内提出复审申请,不提出复审申请或复审不合格的,其高新技术企业资格到期自动失效。如公司未来不能通过高新技术企业认定复审,或虽通过复审但未来该项税收优惠政策发生不利变化,均将对公司盈利产生不利影响。三、生产经营季节性风险 公司生产经营存在一定的季节性,与下游市政、交通、建筑等行业客户的生产周期紧密联系。由于公司地处东北地区,在冬季低温环境下,各类工程施工都无法正常开展,公司的砌块类产品生产也受到影响,所以公司产品生产、销售主要集中在每年二、三季度。在公司产品毛利率基本保持稳定的情况下,收入的季节性波动会导致公司利润情况产生季节性波动,从而对公司生产经营产生不利影响。四、关联交易风险 报告期内,公司关联交易发生情况如下:2012 年、2013 年、2014 年,公司向关联方采购金额分别为 109.21 万元、365.85 万元、360.69 万元,占公司同期采购金额比例分别为 6.90%、23.40%、25.71%,公司向关联方销售金额分别为 1,791.45 万元、7.92 万元、224.29 万元,占公司同期销售金额比例分别为 98.8%、0.1%、10.08%。上述关联交易系公司根据正常业务开展需要而发生,价格为市场公允价格,定价依据合理。随着公司治理结构的逐步完善,关联交易需要履行更严格的内控程序。如果因相关关联方不再满足公司的生产及内控要求,而公司又不能在短期内找到合适的替代者,将对公司业务产生不利影响。五、宏观经济波动风险 目前,我国经济正处在结构调整的关键时期,虽然我国宏观经济继续稳定发展的大趋势未发生变化,但短期内仍将面临经济增长速度下降、固定资产投资增速放缓的风险,进而对公司的外部发展环境造成影响,公司面临因宏观经济波动带来的未来业绩增速放缓的风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 6 吉林省久盛绿色建材股份有限公司 2014 年度报告 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 吉林省久盛绿色建材股份有限公司 英文名称及缩写 JILIN JIUSHENG BUILDING MATERIALS CO.,LTD.证券简称 久盛建材 证券代码 831484 法定代表人 李仲海 注册地址 吉林省四平市铁东区南一经街 5658 号 办公地址 吉林省四平市铁东区南一经街 5658 号 主办券商 东兴证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王道仁、刘鹏云 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵科 电话 0434-3330380/18643148597 传真 0434-3333811 电子邮箱 公司网址 http:/ 吉林省四平市铁东区南一经街 5658 号/136000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 7 吉林省久盛绿色建材股份有限公司 2014 年度报告 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014.12.16 行业(证监会规定的行业大类)非金属矿物制品业(C30)主要产品与服务项目 生态混凝土砌块、固体废弃物移动破碎站、生态混凝土砌块成型机械、工程施工 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)4200 万 控股股东 李仲海 实际控制人 李仲海、王立波 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 220322000003308 否 税务登记证号码 220303677342715 否 组织机构代码 67734271-5 否 8 吉林省久盛绿色建材股份有限公司 2014 年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入(元)22,252,232.62 14,681,630.08 51.57%毛利率%36.63%27.31%34.12%归属于挂牌公司股东的净利润(元)3,354,964.28-6,145,184.19 154.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)-2,569,098.59-6,944,335.07 63.00%加权平均净资产收益率%5.74%-13.60%142%基本每股收益(元/每股)0.10-0.31 132.26%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计(元)94,231,322.69 91,927,283.93 2.51%负债总计(元)47,289,756.07 49,334,428.52-4.14%归属于挂牌公司股东的净资产(元)45,983,864.39 42,128,900.11 9.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产(元)1.09 2.11-48.34%资产负债率%50.18%53.67%-6.50%流动比率 0.89 0.95-6.32%利息保障倍数 2.61-1.50 274%(三)营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额(元)6,834,908.19 5,754,808.57 18.93%应收账款周转率 0.42 0.20 110%存货周转率 0.57 0.49 16.33%9 吉林省久盛绿色建材股份有限公司 2014 年度报告(四)成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.51%-1.93%230%营业收入增长率%51.57%-49.91%203%净利润增长率%154.41%-691.65%122%(五)股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本(股)42,000,000.00 20,000,000.00 110.00%计入权益的优先股数量(股)-计入负债的优先股数量(股)-带有转股条款的债券(股)-期权数量(股)-(六)非经常性损益 项目项目 金额(元金额(元)非流动资产处置损益-846.15 计入当期损益的政府补助 7,385,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,959.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,422,112.877,422,112.87 所得税影响数-1,498,050.01 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,924,062.865,924,062.86 10 吉林省久盛绿色建材股份有限公司 2014 年度报告 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一(一)商业模式)商业模式 目前企业处于新型环保建材行业,资源循环利用产业。本公司致力于固体废弃物循环利用,针对建筑垃圾、废石、尾矿、石渣、植物秸秆等废弃材料高质化应用,展开产品及产品应用领域开发,综合加工处理设备的研发与制造,基础设施建设工程施工领域(公路、水利、市政、房建)的标准化施工及相关技术规程及施工方案的研发。公司是集研发、生产、工程施工于一体的自成产业链的国家级高新技术企业,目前已获专利 31 项。商业模式:以固体废弃物为主要原料,经综合处理加工转化成优质单质原材料,经科学配比通过专用设备转化成新型砌筑材料,产品可替代天然石材、烧结粘土砖、现浇混凝土等传统材料及传统工艺,可满足客户对节地、节水、节材、节工期、节成本的核心需求。同时满足国家倡导的资源循环利用、绿色生态、节能环保等要求,为客户提供了系统产品应用方案及增值服务。主营业务:针对建筑垃圾、废石、尾矿、植物秸秆等固废材料高质化应用,展开机械设备的研发与制造、产品及产品应用领域的研发与生产、工程施工以应用技术的研发与工程承揽。产品及服务:为客户提供资源综合利用系列解决方案,同时提供产品方案、结构设计方案、景观设计方案、施工方案,可体现绿色、生态、景观的系列增值服务。客户类型:国家重点基础设施建设工程(公路、水利、铁路、机场、码头等)业主、中标单位;城市基础设施建设工程(公路、水利、市政)、农村城镇化建设领域业主、中标单位 关键资源:与发达国家同行业保持紧密联系,与国内科研院校形成战略合作,将发达国家的产品方案及理念转化为具有自主知识产权的可在国内推广应用的系列产品。向国内市场及相关设计部门推广,形成产学研用一体化运营体系,形成核心竞争力。销售渠道:销售工作前置,搜集市场动态信息。与业务及设计部门提前沟通,推荐产品方案及理念。参与业主方案的制定,参与设计院的设计方案制定,提前锁定客户及产品,进行专利保护,提高企业及产品的市场信誉度,树立品牌形象,提升产品质量的公信力,强化销售人员队伍建设,加强销售商管理,树立为客户创造价值的服务体系。收入来源:生态砌块产品销售、承揽应用生态砌块工程施工、固体废弃物固定及移动式破碎设备的销11 吉林省久盛绿色建材股份有限公司 2014 年度报告 售、生态混凝土砌块成型机(JS QT18-10/QT9-15/QM6-15)的销售为公司主要收入来源。度内变化统计:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否否 主营业务是否发生变化 否否 主要产品或服务是否发生变化 否否 客户类型是否发生变化 否否 关键资源是否发生变化 否否 销售渠道是否发生变化 否否 收入来源是否发生变化 否否 商业模式是否发生变化 否否 (二(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 经营计划实际情况:2014 年公司实现了营业收入 22,252,232.62 元,较上年增长了 7,570,602.54 元,增长率为 51.57%;归属于母公司净利润为 3,354,964.28 元,较上年同期增长了 9,500,148.47 元,增长率为 154.6%;实现了扭亏为盈;经营产生的现金净流量为 6,834,908.19 元,较上年同期增长了 1,080,099.62 元,增长率为 18.77%。截止 2014 年 12 月 31 日,公司总资产为 94,231,322.69 元,较上年同期增长了 2,304,038.76 元,增长率 2.51%;归属于母公司净资产为 45,983,864.39 元,较上年同期增长了 3,854,964.28 元,增长率为 9.15%。年度内对企业经营有重大影响的事项:2014 年 6 月参与交通运输部科技项目生态敏感区高速公路景观及资源环境综合保护技术研究与示范,该项目已经通过验收,为公司争取到鹤大高速公路沿线 340 公里提供生态混凝土砌块产品及相关工程施工技术的销售机会。2015 年 3 月参与松花江水利护坡工程的设计及论证。成立吉林省博士后工作站;进行企业知识产权管理规范的贯标工作;参与吉林省预制装配式道路基层暨产业化项目,正在申报省级重大科技项目,处于专家评审论证阶段。12 吉林省久盛绿色建材股份有限公司 2014 年度报告 1、主营业务分析主营业务分析(1)利润构成与利润构成与现金流分析现金流分析 单位单位:元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收 入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 22,252,232.62 51.57%100.00%14,681,630.08-49.91%100.00%营业成本 14,101,468.62 32.14%63.37%10,671,695.57-46.84%72.69%管理费用 7,746,092.36 19.41%34.81%6,486,736.65 34.26%44.18%销售费用 1,142,477.84-23.00%5.13%1,483,795.29 180.56%10.11%财务费用 2,554,555.64-0.27%11.48%2,561,387.65 22.83%17.45%营业利润-3,327,579.14 55.26%-14.95%-7,438,186.02-725.51%-50.66%资产减值损失-118,923.74-113.65%-0.53%871,122.48 60.76%5.93%营业外收入 7,425,000.02 596.83%33.37%1,065,534.51 11116.15%7.26%营业外支出 2,887.15 100%0.01%0-100.00%0.00%所得税费用 745,822.52 442.47%3.35%-217,780.62-3046.68%-1.48%净利润 3,348,711.21 154.41%15.05%-6,154,870.89-691.65%-41.92%经营活动产生的现金流量净额 6,834,908.19 18.77%30.72%5,754,808.57 636.47%39.20%投资活动产生的现金流量净额-36,228,363.27-475.55%-162.81%-6,294,591.39 33.57%-42.87%筹资活动产生的现金流量净额 31,966,508.34 1352.97%143.66%-2,551,267.86-121.37%-17.38%项目变动及重大差异产生的原因:营业收入较上年同期增长了 51.57%,主要原因是公司除原有市政建设用路面砖稳定增长外,公路、水利工程用护坡产品销售收入也大幅度增长。营业成本较上年同期增长了 32.14%,主要原因是公司销售收入增加,成本也相应的增加。管理费用较上年同期增长了 19.41%,主要原因是公司研究开发费、员工培训费大幅度增长及新发生新三板挂牌费用。销售费用较上年同期下降了 23.00%,主要原因是公司运输费用减少,部分销售由客户自已负责运输,此外,由于部分车辆已计提完折旧,折旧费用也较上年同期大幅度减少 13 吉林省久盛绿色建材股份有限公司 2014 年度报告 营业利润较上年同期增长了 55.26%,主要原因是公司销售收入和毛利率较上期提升所致。资产减值损失较上年同期下降了 113.65%,主要原因是公司加大对账龄长应收款项的回收,应收款项余额有了一定的下降。营业外收入较上年同期增长了 596.83%,主要原因是公司报告期收到环保型砌筑材料技术研发、创新基金大幅度增长及新三板挂牌奖励。所得税费用较上年同期增长了 442.47%,主要原因是公司报告期利润总额大幅度增长所致。净利润较上年同期增长了 154.41%,主要原因是销售销售收入和毛利率较上期提升以及补贴收入大幅度增长所致。现金流量分析:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 18.77%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金比上年增长 14,408,595.58 元,增长了 78.45%;收到其他与经营活动有关的现金比上年增长 5,295,518.36元。增长了 41.54%。投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 475.55%,主要原因对子公司及控股公司投资活动支出 29,500,000.00,造成投资活动产生的现金净流量大幅度减少。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 1,352.97%,主要原因是本股份公司设立增资及子公司其他股东投资增加 30,500,000.00 元,此外,取得借款收到的现金也比去年同期增加了 12,000,000.00 元。(2 2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%水泥砌块系列产品 21,037,009.65 94.54 14,681,630.08 100.00 机械设备 960,506.00 4.32 0 0 技术服务收入 254,716.97 1.14 0 0 合计 22,252,232.62 100.00 14,681,630.08 100.00 收入构成变动的原因 本公司营业收入主要来原于水泥砌块系列产品,该产品较上年同期增长了 6,355,379.57 元,增长了43.29%;机械设备销售收入和技术服务收入本年销售额 1,215,222.97 元,上年无发生额。14 吉林省久盛绿色建材股份有限公司 2014 年度报告(3 3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况:报告期内,公司立足于吉林省,客户主要分布在市政、交通、水利等行业领域。2014 年公司对前五大客户的销售金额为 11,886,439.60 元,占全年营业收入的 53.42%。其中:中庆建设有限责任公司销售额 2,509,508.07 元,占全年营业收入的 11.28%;四平市铁西区住房和城乡建设局销售额 2,508,000 元,占全年营业收入的 11.27%;湖南环达公路桥梁建设总公司伊开高速路基四标项目部销售额2,499,959.99 元,占全年营业收入的 11.23%;吉林省高等级公路养护有限公司销售额 2,242,897.11元,占全年营业收入 10.08%;吉林德启建设工程有限公司销售额 2,126,074.43 元,占全年营业收入 9.55%。吉林省高等级公路养护有限公司为公司的关联方,销售产品为护坡砖,销售价格采用市场定价方式,其他四名客户与本公司不存在任何关联交易。公司董事、监事、高级管理人员和主要技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。主要供应商的基本情况:供应商的基本情况供应商的基本情况:报告期内,公司采购内容主要包括水泥、石料(石粉、碎石、沙子)、染料、粉煤灰等。公司向前五名供应商采购金额为 10,083,725.38 元,占总采购金额的 71.87%.,其中:辽宁省森泉水泥有限公司水泥采购金额 3,420,000 元,占采购总金额的 24.37%;吉林省久盛实业有限责任公司石料采购金额2,081,148.39 元,占采购总金额的 14.83%;吉林省鑫恒达建设集团有限公司钢材采购金额 1,975,439 元,占总采购金额 14.08%;九台市土门岭久盛筑路采石场石料采购金额 1,525,733.99 元,占总采购金额的10.87%;吉林省天鑫水泥有限责任公司水泥采购金额 1,081,404 元,占采购总金额的 7.71%。其中吉林省久盛实业有限责任公司、九台市土门岭久盛筑路采石场为本公司的关联方,采购内容为石料产品,上述交易按市场化方式定价,其中吉林省久盛实业有限公司已于 2014 年 8 月 13 日注销,上述产品市场供应充分,公司不存在对个别供应商的重大依赖。公司董事、监事、高级管理人员和主要技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。重要合同的基本情况:本公司严格遵守内控管理制度,在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内,公司重要的采购和销售合同均得到有效执行。15 吉林省久盛绿色建材股份有限公司 2014 年度报告 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位:元:元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产 的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产 的的比重比重 货币资金 3,731,823.78 222.05%3.96%1,158,770.52-72.73%1.26%214.18%应收账款 12,640,120.63-28.67%13.41%17,720,887.75 7.03%19.28%-30.42%存货 21,201,769.91 21.06%22.50%17,513,508.81 42.53%19.05%18.10%长期股权投资-固定资产 38,009,047.80-1.44%40.34%38,563,011.71 3.10%41.95%-3.85%在建工程 1,768,341.68 69.33%1.88%1,044,291.23 113.38%1.14%65.19%短期借款 38,000,000.00 11.76%40.33%34,000,000.00 0.00%36.99%9.03%长期借款-总资产 94,231,322.69 2.51%-91,927,283.93-1.93%-资产负债项目重大变动原因:货币资金较上年同期增长了 222.05%,主要原因是公司报告期销售收入增长和虽旨应收款项回收,造成经营活动现金净流量大幅度增长。应收账款较上年同期减少了 28.67%,主要原因是公司报告期加大了应收账款的催收力度,在销售收入大幅度增长情况下,仍然实现了应收款项同比下降。存货较上年同期增长了 21.06%,主要原因是公司机械设备产品库存较上年同期增长较多所致,该系列产品预计在 2015 年交货。在建工程较上年同期增长了 69.33%,主要原因是公司新型材料车间工程支出增长所致。短期借款较上年同期增长了 11.76%,主要原因是子公司银行借款较上年有了一定的增长。3 3、投资状况分析投资状况分析 (1 1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 报告期末公司拥有 3 家全资子公司,1 家控股公司。A.吉林久盛机械加工有限公司:注册资本 2450 万,经营范围:矿山机械、制砖机械、污水处理设备制造;换热器、建筑工程机械研发、制造、销售。公司持有其 100%股份。2014 年 12 月 31 日总资产16 吉林省久盛绿色建材股份有限公司 2014 年度报告 51,594,625.22 元,净资产 22,525,230.14 元,营业收入 1,382,196.06 元,净利润-35,960.92 元。B.吉林省旭盛环保建材有限公司:注册资本 500 万,经营范围:水泥制品、建筑砌块、轻质建筑材料制造。公司持有其 100%股份。2014 年 12 月 31 日总资产 30,352,386.13 元,净资产 6,009,930.19 元,营业收入 8,153,345.05 元,净利润 1,350,707.34 元。C.敦化市久盛环保建材有限责任公司:注册资本 1000 万,经营范围:水泥制品 石料加工 固体废弃物综合加工利用 矿粉 机制沙 建筑砌块生产销售。公司持有其 60%股份。2014 年 12 月 31 日总资产1,086,753.33 元,净资产 1,086,753.33 元,营业收入 0 元,净利润-13,246.67 元。D.长春元通公路工程有限公司:注册资本 200 万,经营范围:公路工程施工。公司持有其 100%股份。2014 年 12 月 31 日总资产 1,919,691.32 元,净资产 1,919,691.32 元,营业收入 0 元,净利润-80,308.68元。(2 2)对外对外股权股权投资投资情况情况 报告期内,本公司以新设方式取得长春元通公路工程有限公 100%股权、敦化市久盛环保建材有限责任公司 60%股权。(三(三)外部外部环境环境的分析的分析 国家强力保护自然资源,推动绿色建筑行动,提倡生态文明建设,在基础建设、环境整治上国家进行大力投资拉动,不可再生资源的保护力度加大致使可替代传统产品的资源循环利用产业迎来新机遇。国家在新城镇建设、农田水利设施维护与新建、公路道路工程的新改扩建方面都有巨大投资,从而兼具绿色、节能、环保等多功能的高品质新型建材产品将成为未来新的发展主体,其市场空间也将随之进一步扩大。国内行业内由于缺乏国家宏观管控,对行业规范力度小,行业处于无序发展状态,小作坊等小型工厂大量兴起,其产品无论从质量还是施工效果方面都无法满足现代化高质量高标准的建设需求。国家倡导“一带一路”的战略构想,“亚投行”发展战略逐步推进,将拉动全国 18 个省的基础设施建设,经济的飞速发展。这又给东北老工业基地振兴带来了新机遇。其中基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域。加强基础设施建设规划、技术标准体系的对接,共同推进国际骨干通道建设,逐步形成连接亚洲各次区域以及亚欧非之间的基础设施网络。强化基础设施绿色低碳化建设和运营管理。抓住交通基础设施的关键通道、关键节点和重点工程,优先打通缺失路段,畅通瓶颈路段,配套完善道路安全防护设施和交通管理设施设备,提升道路通达水平。“一带一路”战略作为国家三大战略之首,是 2015 年中央经济工作的核心,其落实利好五大行业,建筑及建筑类的配套产业作为“互联互通”17 吉林省久盛绿色建材股份有限公司 2014 年度报告 项目及“一带一路”国家产能建筑的重要执行者将首先受益。随着丝路基金、亚投行等政策性金融机构建立,后续订单承接和生效也将加快,业绩增量预期也将随之提升。因此我国针对铁路、公路、水利、机场、码头、农村城镇化建设等基础设施领域将掀起新一轮建设的高潮,也为我国具有相关技术及产品的建筑建材企业带来了前所未有的机遇和挑战。我公司以生态砌块产品研发、生产、销售为核心,抢占市场先机,强化机械设备的研发与制造能力,凭借建材公司在市场中的品牌形象,以收购、股权合作、独资建厂、销售设备等形式提高市场占有率,促进产业链各环节的经济效益快速增长。2014 年 6 月本公司参与交通运输部科技项目 生态敏感区高速公路景观及资源环境综合保护技术研究与示范为鹤大高速公路沿线 340 公里提供生态混凝土砌块产品及相关工程施工技术,该项目对公司绿色建材产品的推广起到至关重要的作用。(四(四)竞争优势竞争优势分析分析 经过几年来的研发创新,公司在机械设备制造、生态砌块生产以及工程施工三大领域快速发展,同时以建材工厂产业链模式复制扩张,现已形成产业链自主运营模式。公司全产业链的运作模式,针对固体废弃物循环利用,为客户提供全套生态环境治理的解决方案,在建材行业里仅独此一家,以建材生产能力和规模上进行比较,公司的生产能力和规模属于大型企业,在砌块设备和破碎设备生产能力和技术实力,公司处于国内同行业先进行列,公司以机械设备研发制造、建材生产、固废综合利用和产品创新理念及政产学研结合为一体的综合优势,在国内行业是处于绝对的优势地位。公司的砌块产品涉及到市政、水利、交通、房建等诸多领域,从地面硬化砌块到铺装设备,再到地下管网制品标准化预制生产及施工铺装的立体产品线,覆盖建筑市场全领域,使公司在建材行业市场竞争中被客户优先选择,竞争优势得到不断增强。公司通过鹤岗-大连高速示范工程、伊通河治理工程、吉林省高速公路建设等国家示范工程使公司产业链模式得以实际运营,新材料应用得到了行业认可,产品及技术方案在吉林省内得到广泛推广。1、竞争优势:(1)原材料优势 针对建筑垃圾、隧道弃渣、公路弃渣、矿渣、碳渣、粉煤灰、玉米秸秆、水稻秸秆等废弃资源,根据其物理性能依靠成熟的固废综合利用设备转化为新型高质的生态砌块主要原材料。18 吉林省久盛绿色建材股份有限公司 2014 年度报告(2)工艺与生产设备优势 拥有自主知识产权的固废综合处理设备与国内大型砌块成型机 QT18-20 及 QT09-15/QM06-15 型设备,可分为移动式与固定式,设备全自动化控制,产能高,产品质量稳定,产品标准化程度高。(3)规模优势 吉林省内建有 5 条破碎生产线,提供优质原材料。吉林省内长春、四平、敦化建有 3 条大型生态砌块生产线,满足工程需要。(4)品牌优势 久盛自主知识产权体系,包含专利运营体系,现拥有发明专利 4 项、实用新型 31 项,同时每年持续进行专利调整与布局。提供久盛品牌形象产品方案、景观设计、系列解决方案同时提供工程施工服务,打造集生产、销售、施工、服务于一体的产业链品牌模式。(5)管理团队优势 公司的高管团队在机械制造与生态砌块生产、施工方面拥有丰富的经验与专长,创业以来的高管也在带领自己团队不断发展壮大,成为相关行业的专家级人物,如此稳定高效的管理层,将会是公司不断进步的有力保障。(6)自主创新优势 公司始终坚持引进、消化、吸收、再创新的发展思路,同欧美、韩日等先进国家保持产品的先进性,同时与国内吉林大学、吉林建筑大学等诸多院校、科研院所联合,实现产学研的实际转化,坚持产品领先战略,保持持续创新能力。竞争劣势:(1)运输成本高:由于砌块产品自身质量较重,产品销售需考虑运输半径及运输费用问题。(2)地域选择:产业链模式复制建厂受地域限制。新建厂址只能选择在公路工程、水利工程、市政工程、房建工程的附近城市及郊区,这样可以就地取材、就地转化、就地生产、就地应用。但是又导致公司不得不放弃很大一部分运输半径以外的工程项目。19 吉林省久盛绿色建材股份有限公司 2014 年度报告(3)受季节影响:东北地区冬季寒冷,混凝土制品无法生产,该阶段公司只能进行设备维护及专业知识培训。(五(五)持续经营持续经营评价评价 我公司是以固体废弃物循环利用、生态混凝土砌块制品、移动固体废弃物破碎站、生态混凝土砌块成型设备的生产销售为主营业务,其中公路、水利、市政绿色景观工程的应用的比重较大。随着国家城市规划政策和“生态城市”等标准让地方政府在城市建设中重视生态砌块产品的推广及应用,这为绿色建材行业进入高速发展通道提供了有利的条件。国家大力推进生态文明建设,政府 PPP 模式的推广,环境保护备受重视,我司已参与了 2015-2016 年专注鹤岗-大连高速公路吉林段-全程 340 公里的工程项目。针对隧道弃渣循环利用,现场加工生态砌块(专利产品),用于生态边坡防护,总产值约为 2.5 亿元人民币。对公司未来开展 PPP 模式提供了有力保障。另一方面我公司着重于固体废弃物循环利用的产业链条,进一步提升产品的技术含量,以适应市场需求。报告期内我公司当前的财务状况良好。综上所述,我公司具备持续经营能力,不存在对公司持续经营造成重大影响的相关事项。二、未来展望(一(一)行业发展趋势行业发展趋势 未来的 5-10 年,中国在基础建设上将会继续加大投入,以保持经济的高速增长,建筑材料还将有很大的需求量,国家在“十二五”发展规划中提到,将继续扩大固定资产投资,包括公路工程建设、水利工程建设和市政工程建设。在公路市场:国家公路网规划(2013-2030 年),普通国道和高速公路总规模约 40 万公里,投资预计在 4.7 万亿元人民币。其中普通国道 2.2 万亿,高速公路 2.5 万亿。其中涉及吉林省内的吉林-双辽高速、长春-四平高速、鹤岗-大连高速吉林省内段、吉林-哈尔滨高速等。在水利市场:未来十年国家将主要针对河道整治、河流治理、生态河湖修复、水资源合理高效利用等方面,投资近 4 万亿元。吉林省内主要包括松花江治理、嫩江治理、东辽河治理、饮马河治理以及相关水库、灌溉基础设施建设,小流域综合治理等。在市政市场:全国促进城镇化健康发展规划(2011-2020 年)涉及全国 20 个左右城市群、180 多个地级。20 吉林省久盛绿色建材股份有限公司 2014 年度报告 以上城市和 1 万多个城镇的建设,将在未来十年拉动 40 万亿元的投资。上述发展趋势对公司未来经营业绩和盈利能力的影响:绿色、生态、环保是我国生态文明建设的主旨,未来国家对建筑领域、交通领域投入加大力度的背景下,绿色建筑、建材产品将逐步占领市场,替代传统的不可再生的天然资源。我公司生产的生态砌块、固废处理设备、生态砌块生产设备将逐渐被消费者熟知,被市场认可,相应的工程应用及施工订单会逐步增加,企业的销售收入及利润也会稳步提升。由于传统天然石材产品具有较强的抗盐碱、风化、抗压、抗折等特点,所以想彻底的替代其在工程建设领域的应用还需要时间。自然资源正走向枯竭,国家、社会、个人都希望能制造研发出可以替代天然石材的产品应用到工程建设领域当中。所以我公司在未来 1-3 年,是企业销售收入和营业利润的稳步增长期,未来 3-5 年是企业销售收入及利润的快速增长期。(二(二)公司发展战略公司发展战略 2015-2016 年专注鹤岗-大连高速公路吉林段-全程 340 公里的工程项目。针对隧道弃渣循环利用,现场加工生态砌块(专利产品),用于生态边坡防护,总产值约为 2.5 亿元人民币。未来 1-5 年专注东北、华南地区公路、水利生态防护与治理,采用产品领先战略,整合优化方案,提高砌块产品创新能力与销售能力。未来 5-10 年,产品系统专注全国市场,成为全国公