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公告编号:2015-011公告编号:2015-011第1页,共94页证券代码:831035证券简称:中天利主办券商:华安证劵证券代码:831035证券简称:中天利主办券商:华安证劵扬州中天利新材料股份有限公司(Yangzhou Crown New Material Co.,Ltd,ZTL)2014中天利NEEQ:831035年度报告公告编号:2015-011公告编号:2015-011第2页,共94页2014 年 3 月 20 日,董事长兼总经理陈琦入选科技部创新人才推进计划科技创新创业人才。2014年6月16日获质量管理体系认证证书。2014 年 5 月 28 日获环境管理体系认证证书。2014 年 10 月 31 日,公司通过高企技术企业复审。公 司 年 度 大 事 记公告编号:2015-011公告编号:2015-011第3页,共94页2014 年 11 月,产品“动力锂电专用超细氧化铝安全阻隔涂层浆料”获江苏省高新技术产品认定证书。公司与俄罗斯高纯物质化学研究所合作的“高纯砷材料制备的技术引进”项目,获江苏省国际科学技术合作奖。扬州中天利新材料股份有限公司2014 年度报告第4页,共94页目录第一节声明与提示.6第二节公司概况.8第三节会计数据和财务指标摘要.10第四节管理层讨论与分析.12第五节重要事项.23第六节股本变动及股东情况.26第七节融资及分配情况.28第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29第九节公司治理及内部控制.33第十节财务报告.37扬州中天利新材料股份有限公司2014 年度报告第5页,共94页释义释义项目释义项目释义释义元、万元人民币元、人民币万元会计师、审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所大成律师事务所主办劵商华安证劵股份有限公司三会扬州中天利新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会股东大会扬州中天利新材料股份有限公司股东大会监事会扬州中天利新材料股份有限公司监事会董事会扬州中天利新材料股份有限公司董事会高级管理人员公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书正高教授级高工、研究员、教授、高校教师副高高级工程师、高级经济师、高级会计师报告期、本年度2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日公司、本公司扬州中天利新材料股份有限公司总经办总经办是总经理室的日常办事机构。其主要任务是:根据总经理的指令,统筹公司行政管理工作,负责人力资源开发与管理,协调公司各部门的相互关系,督促、检查总经理的各项指示和公司会议决定的落实情况,管理公司的文书、档案和资料,做好接待来访工作,传递和整理公司经营管理信息,为总经理制定经营管理决策提供依据。半导体照明半导体照明(Semiconductor Lighting),即发光二极管(Light-emitting diode,简称 LED),是一种半导体固体发光器件,是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。半导体照明产品就是利用 LED 作为光源制造出来的照明器具。半导体照明具有高效、节能、环保、易维护等显著特点,是实现节能减排的有效途径,已逐渐成为照明史上继白炽灯、荧光灯之后的又一场照明光源的革命。视窗防护屏视窗防护屏(Cover Lens)是加之于显示屏外、用于对触摸屏的触控模组、显示屏和对非触摸屏的显示屏进行保护的透明镜片。锂电隔膜隔膜在电池材料中主要的功能为隔绝正负极以防止电池自我放电及两极短路等问题,主要材质使用多孔质的高分子膜,包括聚乙烯(PE)或聚丙烯(PP),因此又称聚乙稀薄膜、PE 膜。主要用于新能源汽车、便携式电动工具、笔记本电脑、摄录机等可充电锂离子电池。蓝宝石玻璃蓝宝石是刚玉宝石中除红色的红宝石之外,其它颜色刚玉宝石的通称,主要成分是氧化铝(Al2O3);具有防化学腐蚀、耐高温和硬度高等特点。玻璃 lens是最外面的屏蔽,是用玻璃材质。高纯氧化铝高纯氧化铝粉呈白色微粉,粒度均匀,易于分散,化学性能稳定,高温收缩性能适中,具有良好的烧结性能;转化率高、钠含量低。本产品是生产耐热、耐磨、耐腐产品的基本原料。扬州中天利新材料股份有限公司2014 年度报告第6页,共94页第一节 声明与提示声明公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由董事、监事、高级管理人员对年度报告内容不存在异议或无法保证的理由。(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由不存在未出席的董事。(三)豁免披露事项及理由不存在豁免披露事项。扬州中天利新材料股份有限公司2014 年度报告第7页,共94页重要风险事项重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述客户较为集中的风险我公司 2014 年前五位客户销售收入占公司全部营业收入的 69.74%;第一大客户中科晶电销售收入占公司全部营业收入的 30.42%,存在客户较为集中的风险。一旦大客户生产经营出现困难或者大客户替换供应商,则会对公司造成一定损失。扣除非经常性损益后盈利能力较低及对政府补贴存在依赖的风险我公司在报告期内,公司扣除非经常性损益后盈利-401.56 万元;累计收到政府补助 414.70 万元,存在对政府补贴依赖的风险。如果不能争取到政府补贴,公司盈利能力将比较低。环境保护风险公司生产的产品属于化工行业,需符合国家对化工行业的整体监管要求。随着国家对环境保护的日益重视,未来国家可能制订并实施更为严格的环保法规,造成公司的环保支出增加、经营成本提高,对公司的利润水平带来一定的负面影响。此外,尽管公司严格执行相关环保法规及政策,但仍不能完全排除在环保方面出现意外情况的可能。若出现环保方面的意外事件,将会对公司造成一定损失。安全生产风险公司产品生产过程所使用的部分原料及部分生产环节涉及易燃或有毒物质,产品生产过程中涉及高温、高压等工艺环节,对操作要求较高。尽管公司采用先进工艺,增设安全生产装置,建立完善、有效的安全生产管理制度,但是仍存在因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。应收账款回收的风险截至报告期末,公司应收账款账面余额为 1,206.14 万元,其中账龄在 1 年以内的应收账款占 95.70%。如果上述应收账款因客户经营情况恶化而无法按时足额收回,将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化:否。扬州中天利新材料股份有限公司2014 年度报告第8页,共94页第二节公司概况一、基本信息公司中文全称扬州中天利新材料股份有限公司英文名称及缩写Yangzhou Crown New Material Co.,Ltd,ZTL证券简称中天利证券代码831035法定代表人陈琦注册地址扬州市邗江区甘泉街道双塘村花庄组办公地址扬州市邗江区甘泉街道双塘村花庄组主办券商华安证券股份有限公司主办券商办公地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号会计师事务所致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名沈在斌刘立鹏会计师事务所办公地址中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人刘彩玫电话18505226581传真0514-87727875电子邮箱公司网址联系地址扬州市邗江区甘泉街道双塘村花庄组邮政编码225123公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014-08-22行业(证监会规定的行业大类)化学原料和化学制品制造业主要产品与服务项目高纯砷、高纯氧化铝普通股股票转让方式协议转让普通股总股本(股)23,500,000控股股东陈琦实际控制人陈琦扬州中天利新材料股份有限公司2014 年度报告第9页,共94页四、注册情况号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号321027000027250否税务登记证号码321001793843779否组织机构代码79384377-9否扬州中天利新材料股份有限公司2014 年度报告第10页,共94页第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入23,824,657.5116,988,607.8340.24%毛利率22.28%23.42%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,312,618.33-514,874.74-154.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,015,649.82-2,850,774.35-40.86%加权平均净资产收益率-5.55%-2.10%-基本每股收益(元/股)-0.06-0.02-60.77%二、偿债能力本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计55,945,595.1154,684,049.702.31%负债总计32,971,921.8730,397,758.138.47%归属于挂牌公司股东的净资产(元)22,973,673.2424,286,291.57-5.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产(元)0.981.03-5.40%资产负债率58.94%55.59%-流动比率0.680.85-利息保障倍数-0.230.30-三、营运情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额5,327,142.185,539,399.83-应收账款周转率2.523.51-存货周转率3.732.16-扬州中天利新材料股份有限公司2014 年度报告第11页,共94页四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率2.31%-0.84%-营业收入增长率40.24%7.34%-净利润增长率-154.94%-138.03%-五、股本情况本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本(股)23,500,00023,500,000-计入权益的优先股数量(股)-计入负债的优先股数量(股)-带有转股条款的债券(股)-期权数量(股)-六、非经常性损益项目项目金额(元)金额(元)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,147,048.49计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-72,928.75除上述各项之外的其他营业外收入和支出-875,029.72非经常性损益合计3,199,090.02所得税影响数496,058.53少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额2,703,031.49七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况科目科目本期期末(本期)本期期末(本期)上年期末(去年同期)上年期末(去年同期)调整重述前调整重述前调整重述后调整重述后调整重述前调整重述前调整重述后调整重述后递延收益-4,473,334.69-5,669,125.68其他非流动负债-5,069,337.00-其他流动负债-599,788.68-扬州中天利新材料股份有限公司2014 年度报告第12页,共94页第四节管理层讨论与分析一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式公司自成立以来,一直从事高纯砷和高纯氧化铝的研发、生产、销售,属于化学原料与化学制品制造行业。公司在高纯材料生产工艺流程等关键环节具有较强的核心竞争能力,能够根据对下游行业发展趋势的判断,自主研发工艺技术,根据客户需要生产不同纯度、不同形态的产品。公司主要采用大客户销售的营销模式,为 LED 行业、消费电子类视窗行业、锂电隔膜行业的客户提供原材料,公司客户均为各自领域的国际、国内行业领先者。报告期内,公司营销方式为直销,公司主要营业收入和利润来源是高纯砷、高纯氧化铝等产品在国内外的销售。报告期内,公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计:事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾报告期内,全球经济处于深度转型调整期,经济平稳增长压力增大,国内众多企业面临前所未有的发展压力和挑战。中天利坚持改革创新,深化企业内部管理,优化绩效方案,降本增效,促进企业持续快速稳定发展,实现了经济新常态下的平稳有为。报告期内,实现销售收入2,382.47万元,比去年同期增40.24%,实现净利润为-131.26万元,比去年同期增长-154.94%,销售收入增长主要原因是高纯氧化铝产品销售增长较快。2014 下半年随着新能源电动汽车产业利好信息频出,带来了动力锂电池隔膜涂敷用微纳米高纯氧化铝需求快速增长。我公司抓住机遇,通过了国内核心锂电池生产厂家的产品品质认证,用于锂电池隔膜的高纯氧化铝产品销售规模迅速扩大。报告期内,公司于 2014 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌,在资本市场上迈出了第一步,为今后企业谋求资本市场利好的企业发展打好了基础。报告期内,公司通过了“高新技术企业”复审,继续享受 15%企业所得税政策优惠,“动力锂电专用超细氧化铝安全阻隔涂层浆料”被江苏省科学技术厅认定为“高新技术产品”,“高纯砷材料制备的技术引进”获江苏省国际合作奖;董事长兼总经理陈琦入选 2014年度科技部创新人才推进计划科技创新创业人才。报告期内,公司继续加大对研发创新的投入力度,不断推出新技术、新产品。投资扬州中天利新材料股份有限公司2014 年度报告第13页,共94页建设的 100 吨/年动力电池隔膜涂敷用微纳米高纯氧化铝生产线正式投产。以高纯微纳米片状氧化铝粉为主要原料,通过采用 A-B 嵌段共聚的聚丙烯酸酯复合盐分散剂,可生产出性能优良的陶瓷涂层浆料,在锂离子电池的负极或者隔膜表面形成 2-6 微米厚度安全阻隔层,在保证正常锂电池性能的情况下,有效控制热失效和内部短路,有效地解决动力电池安全性低的问题,提高动力电池的容量及使用寿命。同时,该产品如实现产业化可有效地解决目前动力电池隔膜涂层用关键陶瓷材料依赖进口的产业现状难题,有力地推动新材料及新能源汽车等战略性新兴产业的发展。该项目技术工艺国内领先,产品品质达到国外同类产品水平,未来市场前景广阔。下一步公司将稳步开展该产品的产业化工作。报告期内,公司加强了内部管理,分别获得环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书;公司调整了绩效考核方案,缩小考核单位,将员工劳动和所得紧密挂钩,取得了显著成绩,在生产人员压缩的情况下,劳动效率和生产效率得到明显提高。报告期内,公司业务、产品未发生重大变化,公司将抓住新能源汽车产业快速发展带来的市场契机,不断扩充产能,进一步加强经营管理,不断提高经营业绩。1.主营业务分析1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析(1)利润构成与现金流分析单位:元单位:元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收入的比重占营业收入的比重金额金额变动比例变动比例占营业收入的比重占营业收入的比重营业收入23,824,657.5140.24%-16,988,607.837.34%-营业成本18,515,577.3142.32%77.72%13,010,161.1013.67%76.58%管理费用7,802,757.4443.87%32.75%5,423,472.1531.93%31.92%销售费用655,307.9819.88%2.75%546,621.6621.45%3.22%财务费用1,175,540.8537.59%4.93%854,403.2671.47%5.03%营业利润-4,636,477.69-40.50%-19.46%-3,300,041.15-366.25%-19.43%资产减值损失69,286.37-66.75%0.29%208,362.00797.40%1.23%营业外收入4,149,082.6650.98%17.42%2,748,074.6013.64%16.18%营业外支出877,063.892,082.02%3.68%40,195.13-67.17%0.24%所得税费用-51,840.5932.92%-0.22%-77,286.94-133.00%-0.45%净利润-1,312,618.33-154.94%-5.51%-514,874.74-138.03%-3.03%经营活动产生的现金流量净额5,327,142.18-3.83%-5,539,399.8324.70%-投资活动产生的现金流量净额-7,423,886.66-23.30%-6,020,870.36-41.13%-筹资活动产生的现金流量净额-909,832.86-158.95%-1,543,341.97-0.07%-项目变动及重大差异产生的原因:1、营业收入增长 40.24%,主要是因为公司高纯氧化铝产品销售收入较去年增长203.12%,净增长 867.42 万元;2、营业成本增长 42.32%,主要是因为公司营业收入增长 40.24%。营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度的原因是营业收入构成发生变化;从高纯砷和氧化铝产品的销扬州中天利新材料股份有限公司2014 年度报告第14页,共94页售收入成本率来看,都较去年下降,其中高纯砷下降 0.72%,氧化铝下降 1.95%;3、管理费用增长 43.87%,销售费用的增长 19.88%,主要是因为 2014 年营业收入增长引起相关费用支出也相应增加。管理费用增长幅度大于营业收入增长幅度的原因是2014 年度公司挂牌全国中小企业股份转让系统,增加发生了中介机构费用 136.6 万元。扣除因挂牌引发的中介机构费用影响,管理费用变动比例为 18.68%;4、财务费用增长 37.59%,主要是因为销售增加导致流动运营资金的需求量增大,公司压缩了账面资金日结存金额,财务费用中利息收入减少 41.1 万元。排除此因素,财务费用实际下降 10.52%;5、营业外收入增长 50.98%,主要是因为 2014 年度收到政府发放的全国中小企业股份转让系统挂牌补贴 140 万元;6、营业外支出增长 2,082.02%,主要是因为处置报废固定资产的损失 41.86 万元和村民安置费 32.7 万元。现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额增长-3.83%,主要是因为公司 2014 年度经营活动现金流出较去年增加 544.76 万元,而现金流入较去年只增加了 523.53 万元,经营活动现金流量净减少了 21.23 万元;2、投资活动产生的现金流量净额增长-23.3%,主要是因为公司 2014 年度固定资产投资支出现金较去年增加 144.54 万元;3、筹资活动产生的现金流量净额增长-158.95%,主要是因为增加利息支出 21.5 万元和设备融资租赁款支出 36.58 万元。(2)收入构成分析(2)收入构成分析类别/项目类别/项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%高纯砷10,854,931.8045.56%12,718,060.7874.86%氧化铝12,944,745.2154.33%4,270,547.0525.14%其他24,980.500.11%-合计23,824,657.51100.00%16,988,607.83100.00%收入构成变动的原因2014 年,公司为了既满足客户需求同时又增加营业收入和毛利,调整了两类产品的生产份额,缩减了高纯砷生产量和销售,提高了氧化铝的生产量和销售;本年高纯砷销售收入较去年下降 186.32 万元,下降 14.65%;氧化铝销售收入较去年提高 867.42 万元,提高 203.12%;收入总体较去年上升 683.60 万元,提高 40.24%。(3)营运分析(3)营运分析主要销售客户的基本情况:公司前五名客户销售情况:客户名称金额占比中科晶电信息材料(北京)有限公司7,247,689.7430.42%河南义腾新能源科技有限公司3,615,384.6215.17%哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司2,994,042.7312.57%蓝思科技(湘潭)有限公司1,949,048.368.18%独山晶科光电信息材料有限公司810,270.263.40%合计16,616,435.7069.74%扬州中天利新材料股份有限公司2014 年度报告第15页,共94页公司 2014 年前五大客户均非关联企业,销售收入占公司全部营业收入的 69.74%;其中第一大客户中科晶电销售收入占公司全部营业收入的 30.42%,存在客户较为集中的风险。但公司 2014 年前五大客户采购产品的结构和份额都有所调整,中科晶电销售收入占公司全部营业收入的比重较去年下降了 21.7%,高纯砷与氧化铝产品销售收入在前五大客户中的比例从 2013 年的 2.77:1 下降为 2014 年的 0.78:1,大大降低了公司对砷线产品及第一大客户的依赖。主要供应商的基本情况:公司前五大供应商采购情况:供应商名称金额占比江苏省电力公司扬州供电公司3,959,004.5720.97%山东圣丰晶体材料有限公司2,945,941.5315.60%山东潍坊中凯精细化工有限公司1,044,086.005.53%杭州源华化学物资有限公司583,581.003.09%扬州市成睿气体有限公司443,885.392.35%合计8,976,498.4947.54%公司供应商采购体系中包含物资采购、设备采购和(劳务)服务采购,供应商的选择由公司采购部通过市场询价、比价及完成供应商资质审核后,确定公司主要供应商和备用供应商。公司所有采购业务均通过签订合同方式和订单确认函进行订购,手续完全,过程可控。公司前五大供应商,均非关联企业,其中山东圣丰晶体材料有限公司、山东潍坊中凯精细化工有限公司为公司 2014 年新开发供应商,主要供应氧化铝产品线二次加工使用原材料。重要订单的基本情况:本公司十分重视合同的内控管理,在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内,公司重要的采购和销售合同均能得到有效执行。2.资产负债结构分析2.资产负债结构分析单位:元单位:元项目项目本期末本期末上年期末上年期末占总资产比重的增减占总资产比重的增减金额金额变动比例变动比例占总资产的占总资产的比重比重金额金额变动比例变动比例占总资产的占总资产的比重比重货币资金385,700.18-88.63%0.69%3,391,131.0267.11%6.20%-5.51%应收账款12,003,368.0876.40%21.46%6,804,452.46137.06%12.44%9.01%存货4,214,170.28-26.14%7.53%5,705,497.18-10.37%10.43%-2.90%长期股权投资-固定资产28,667,314.28-7.62%51.24%31,033,575.84-3.56%56.75%-5.51%在建工程-短期借款9,600,000.0011.63%17.16%8,600,000.0019.44%15.73%1.43%长期借款-总资产55,945,595.112.31%-54,684,049.70-0.84%-扬州中天利新材料股份有限公司2014 年度报告第16页,共94页项目变动原因:1、货币资金减少 88.63%,主要原因是现金及现金等价物净增加-300.66 万元,其中:经营性净现金流较去年基本持平,而投资活动净流出较去年增加 140.30 万元;筹资活动净流出较去年增加 245.32 万元。所以虽然公司 14 年营业收入大幅增加 40.24%,但货币资金反而减少。2、应收账款增加 76.40%,主要原因是目前公司客户回款都有 3-4 个月的账期,2014年公司营业收入增加了 683.61 万元,且部分第四季度产生销售的货款尚在账期内,客户尚未支付,从而导致公司应收账款增加。3、存货减少 26.14%,主要原因是公司 2014 年调整了产品生产构成,严格执行按订单生产,存货周转次数加快,产成品存货减少;4、短期借款增加 11.63%,主要原因是公司 2014 年为满足生产需要增加了固定资产和物资采购现金支付 635.73 万元,而生产出的产品销售回款有 3-4 个月账期,流动营运资金产生了缺口,所以本期增加了短期借款 100 万用于弥补流动营运资金的缺口。3.投资情况分析3.投资情况分析(1)对外股权投资情况(1)对外股权投资情况报告期内,公司无对外股权投资。委托贷款情况:(2)公司控制的特殊目的主体情况(2)公司控制的特殊目的主体情况报告期内,公司不存在控制的特殊目的主体。(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析报告期内,公司业务涉及 LED 行业、锂电隔膜行业、手机触摸屏、MP3、MP4、电脑屏幕、手机按键、数码相机等视窗行业,其中高纯氧化铝销售收入占公司营业收入比重较大,行业发展变动对公司业绩影响较大。报告期内,行业法律、法规未出现大的变动,对公司业绩无影响。在半导体照明行业领域,LED 灯替代白炽灯已成为必然。以政府为主导,各地开展了重点领域节能减碳工程,实行淘汰白炽灯行动计划,按照功率大小分 5 个阶段,逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。到 2016 年 10 月 1 日起,禁止销售 15 瓦及以上普通照明白炽灯。而且国家还给予补贴,因此,产业空间较大。在电子消费产品显示屏领域,蓝宝石屏替代玻璃 Lens 成为一种行业趋势。相比普通玻璃,蓝宝石显示屏有以下优点:1、硬度高,更薄,更强硬,也更耐划,要远远胜出普通玻璃;2、对所有光线都不吸收,透光性好,屏幕色彩显示效果好。为了实现差异化竞争,以苹果为代表的高端智能手机相继在产品中采用了蓝宝石玻璃。随着蓝宝石晶体制备技术进一步提高和成本的下降,作为原材料的高纯氧化铝未来市场广阔。在锂电隔膜行业,随着新能源汽车行业的快速发展,大容量动力电池产业也发展迅猛。锂电隔膜可以在保证正常锂电池性能的情况下,有效控制热失效和内部短路,有效地解决动力电池安全性低的问题,提高动力电池的容量及使用寿命。2014 年是新能源汽车的政策年。国务院出台了 国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见(国发办【2014】35 号)后,相关部委以及各地方政府积极出台落实措施,大大加速了我国新能源汽车的推广,极大刺激了锂离子电池市场的发展。随着扶持政策明朗化,按照新能源汽车发展规划路线,2015 年国内纯电动汽车销量达到50 万辆,混合动力占全部汽车销量的 30%;2020 年,纯电动汽车将突破 500 万辆,以扬州中天利新材料股份有限公司2014 年度报告第17页,共94页混合动力为代表的节能汽车达到全部汽车销量的 75%,电动汽车或将迎来大发展时期。随着消费者对电子产品移动电源安全性能愈加重视,特别是新能源汽车的快速发展,将促进陶瓷隔膜更加广泛的应用。与此同时,作为陶瓷隔膜主要涂敷材料的高纯微纳米氧化铝粉体的市场需求也将快速增长。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析(1)明显的人才优势现有员工 75 人,其中专职从事新品开发的高级技术人员 20 人,包括:正高 2 人,副高 4 人,中级 6 人,博士 4 人,硕士 4 人。研发人员专业结构合理。公司重视自主研发能力和团队建设,大力实施人才战略。近年来,陆续通过省双创计划引进 3 位博士,通过高层次人才交流大会引进 1 位教授级高级工程师,1 位高级会计师等一批高层次人才,组成优势互补的创新团队。高层次的专家团队为企业科研创新提供了支持,帮助企业占据了行业的前沿,赢得了市场竞争的先机。(2)稳定的产学研合作关系公司建有扬州市工程技术研究中心和企业院士工作站,依托高校及专家的技术、人才、信息优势,以课题形式实现资源共享,追踪高纯材料领域前沿研究开发成果,提供信息支撑和技术服务。对内与国家纳米科学中心、南京理工大学、中国电子科技集团第46 研究所、大连交通大学等科研院所,对外与俄罗斯高纯物质化学研究所、俄罗斯稀有金属科学研究和设计院建立了多渠道合作关系,长期、稳定、高效的产学研合作关系为公司的不断发展和壮大提供有力的技术支撑。(3)卓有成效的科研成果近 3 年,公司承担国家创新基金 1 项,国家国际合作 1 项,省重大科技计划项目 4项;科研项目获江苏省国际合作一等奖、江苏省科学技术奖三等奖、扬州市科学技术奖一等奖;拥有专利 17 项,其中授权发明专利 6 项、实用新型专利 6 项,4 项国家发明专利进入实审阶段,1 项发明专利已受理;产品“99.9999%高纯氧化铝”被评为 2012 年度江苏省优秀新产品金奖;“5N 微纳米高纯氧化铝”、“动力锂电专用超细氧化铝安全阻隔涂层浆料”已被江苏省科学技术厅认定为“高新技术产品”。(4)完善的生产研发配套设施公司现拥有2条高纯砷自动化流水生产线为主体的生产设备和年产200吨高纯氧化铝生产线、年产 100 吨锂电隔膜涂敷用微纳米高纯氧化铝生产线,配套建有实验室、测试中心等研发设施 400 平米,拥有氢化-火焰联网原子荧光光谱仪、二氧化硫检测仪、粒度测试仪、水分测试仪等检测设备。厂内电力容量充裕;压缩空气、真空、空气净化恒温恒湿系统齐全;给排水系统完善;电话、传真、计算机网络等通讯设施完备。生产线、计算机、网络系统、专用实验设备、相关检测设备共同构成了完整的研究开发和产业化体系。此外,公司与外协厂商和物料供应商均保持着多年的良好合作关系。(5)管理规范,治理机制健全基于多年的高纯和超细材料的生产经验,公司培育了一支经验丰富的从事高纯和纳米材料开发、生产、以及质量控制的优秀团队,在生产过程杂质管控、材料粒径设计以及纳米材料后处理等方面具备了丰富的实践经验;生产中严格按照 5S 要求进行现场管理,降本增效。2014 年公司在“新三板”正式挂牌。在这一过程中,主办券商、律师事务所、会计师事务所等专业中介机构帮助公司建立起以“三会”为基础的现代企业法人治理结构,梳理规范业务流程和内部控制制度,大大提升了企业经营决策的有效性和风险防控能力。挂牌后,主办券商还对公司进行持续督导,保障公司持续性规范治理,促进了企业的规范扬州中天利新材料股份有限公司2014 年度报告第18页,共94页管理和健康发展,增强了企业的发展后劲。(6)高效的营销网络公司重视对国内外竞争对手的调查研究,不断创新经营模式、调整营销策略。公司实施低成本、高质量、规模化战略,建立了科学的市场营销体系;通过集产品研发、生产、营销、售后服务为一体的快速反应的市场服务体系,为下游隔膜及动力电池生产单位提供专业化、个性化解决方案,与用户共同成长、掌握市场竞争的主动权,迅速提高了市场占有率、替代进口,已在业内形成一定的知名度,同时与一些企业建立了长期合作伙伴关系,提高了客户粘附度。(五)持续经营评价(五)持续经营评价报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主营业务突出,高纯砷市场稳定,高纯氧化铝继续保持增长趋势,主要财务等各项指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司无重大违法、违规行为发生。因此,公司拥有良好的持续经营能力。报告期内,公司未发生对持续经营能力产生重大不利影响的事项。二、未来展望(一)行业发展趋势(一)行业发展趋势1、半导体照明行业:目前是 LED 照明时代的黄金期,就如诺贝尔奖评语所说:如果说白炽灯照亮了 20世纪,那么 LED 会照亮 21 世纪。蓝光诺贝尔奖消息的公布,引爆了 LED 黄金发展期,产业的发展呈现了以下特点:(1)增速快。2014 年我国半导体照明产业整体规模达到 3507 亿元人民币,较 2013年的 2576 亿元增长 36%,继续保持高速增长态势。其中上游外延芯片规模约 138 亿元,中游封装规模约 517 亿元,下游应用规模则上升至 2852 亿元。(2)渗透广。随着中国半导体照明产业链整体规模的扩大,通用照明市场的全面爆发,通用照明渗透提速。2014 年,我国半导体照明应用领域的产业规模达到 2852 亿元,虽然受到价格不断降低的影响,但仍然是产业链中增长最快的环节,应用整体增长率接近 38%。其中通用照明市场全面爆发,甚至被喻言有路就有灯,有灯就有 LED 灯;有人就有灯,有灯就有 LED 灯。通用照明市场应用领域增长率约 68%,产值达 1171 亿元,占应用市场的比重也由 2013 年的 34%,增加到 2014 年的 41%。2014 年智能手机、平板电脑及大尺寸电视的出货量持续扩大,LED 背光应用增幅趋缓,年增长率约 20%,产值达到 468 亿元。随着小间距 LED 显示技术成熟和成本逐步降低,2014 年 LED 显示应用也有较快增长,年增长率约 35%,产值约 324 亿元。此外,LED 汽车照明、医疗、农业等新兴领域的应用也不断开拓,智慧照明、光通讯、可穿戴电子的应用成为 2014 年 LED 应用的新亮点。纵观纵观国内外的发展形势与趋势,既是半导体照明的机遇也是挑战,半导体照明的绿色环保,可与其他技术行业跨界融合的能力,使其发展具有了无限可能。公司主导产品高纯砷、高纯氧化铝均为与 LED 基础原材料,LED 行业的发展为企业产品提供了广阔的市场。(数据及分析来源于 CSA Research;2014 年中国半导体产业数据及发展概况)2、视窗防护屏行业:扬州中天利新材料股份有限公司2014 年度报告第19页,共94页根据视窗防护屏的直接用途(保护显示屏和触控模组)及最终应用领域(手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品)的发展情况,视窗防护屏行业具有如下发展趋势:(1)市场防护屏市场需求不断扩大(2)玻璃材质的视窗防护屏需求量和占比不断增加(3)防护玻璃与触控模组可能合二为一(4)玻璃视窗防护屏的应用领域将不断拓广(5)防护屏的材质将会不断拓展电子设备为了保护屏幕,通常使用的蓝宝石或者其他坚硬的陶瓷材料。由于蓝宝石价格较高,目前尚未在防护屏领域得到大规模应用,随着蓝宝石生产工艺和防护屏加工工艺的发展,蓝宝石可能会成为高端消费电子产品防护屏的原材料之一。首先看 iwatch,仅以奥瑞德为例,该公司宣称 2015 年 2 英寸晶棒已签署的实际订单数已达到 3000 万mm,预测 2016 至 2018 年销售数量的增长率分别为 100%、33%、19%,自 2019 年起保持稳定。3000 万 mm2英寸晶棒已经相当于 2014 年全球 LED 衬底市场 1/3 的用量了,仅 iWatch 一款设备的蓝宝石用量最晚在 2017 年就会超过 LED 衬底市场的消耗量。在苹果的带动下,华为、VIVO、大可乐等中国厂商在采用蓝宝石盖板手机上相当积极,策略也更为灵活。因为硬度的关系,这些材料给切割、打磨抛光造成了很多困难。为了进一步利用这些空间,苹果想出对这些材料进行完善,在其内部嵌入电子部件的办法。这也是美国专利商标局最近公布的一项苹果专利。苹果表示这种新型屏幕结构将能够让设备变得更薄。比如蓝宝石内嵌电子部件之后,它可以成为设备外壳的一部分而因为蓝宝石是透明的,所以它也是屏幕的覆盖玻璃。去年苹果也拿到的一项类似的专利,将蓝宝石与液态金属融合在了一起,简单点说就是,让 iPhone 这样的设备具备蓝宝石屏幕,而机身材质则是液态金属,即液态金属和蓝宝石屏幕相遇,打造终极 iPhone。公司主导产品高纯氧化铝是蓝宝石晶体制备的原材料,公司已成为视窗防护屏行业的领头企业蓝思科技的原材料供