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某制造有限公司.doc
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制造 有限公司
某制造有限公司 项 目 可 行 性 研 究 报 告 项目承办者: 二OO六年八月二十八日 目 录 一、总论 二、市场分析 三、经营范围及生产规模 四、原辅材料及能源供应 五、产品销售 六、产品方案、技术、设备及工艺流程 七、生产组织安排 八、厂址方案及条件 九、环保和安全及条件 十、资金概算及经济效益分析 十一、项目实施计划及进度要求 十二、结论 第一章 总论 在充分调查研究基础上编制本项目的可行性研究报告即项目建议书。 1.1项目名称:机器零配件、气动元件、汽车零配件、液压胶管总成相关产品生产企业项目 1.2企业名称:某器材材制造有限公司 法定地址: 1.3投资方的基本情况: 投资方: 身份证号: 身份证号: 身份证号: =====某私营业主,主要从事机器零配件、气动元件、汽车零配件、液压胶管总成产品的研发、生产制造、加工和销售,经过对国内、国际市场的充分分析论证并通过前期对县投资环境的考察,决定在某工业开发区从事生产经营活动。 1.4 企业宗旨:为发展县经济,扩大出口创汇,公司采用先进的技术和科学管理的方法,生产高品质的机器零配件、气动元件、汽车零配件、液压胶管总成及五金相关产品,开拓国内外市场,取得社会效益及经济效益的双丰收。 1.5 经营期限:叁拾年 1.6 生产规模:生产机器零配件、气动元件、汽车零配件、液压胶管总成X万件。 1.7 产品销售:产品30%外销,其余70%内销 1.8 投资总额:5000万元 1.9 注册资本:500万元 1.10 占地面积:50亩 1.11 厂房面积:11520平方米 1.12 年正常销售额:X万元. 年销售利润:X万元 年创汇:X万元 投资回收期:约3.6年 第二章 市场分析 2.1 国际市场分析 随着全球环境的进一步改善,为切实方便起居生活及工作,不锈钢板材作为一种新型材料,其所延伸出来的产品越来越受广大消费群体的青睐,特别是近几年来,全球需求将日益增加,价格一直居高不下。 2.2 国内市场分析 我们生产不锈钢板及相关产品,是一种新型材料,运用范围涉及到生产、生活各个方面,特别是在当前人民生活质量不断提高,它的销售量一定会逐步扩大,根据我们目前的生产能力,远远不相适应,需大于求,需要进一步发展生产。 2.3 结论:我们认为该项目是可行的,并可获较高经济效益。 第三章 经营范围及生产规模 3.1经营范围: 机器零配件、气动元件、汽车零配件、液压胶管总成产品的研发、生产制造、加工和销售。 自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 第四章 原辅材料及能源供应 4.1企业生产所需主要原材料:钢材。国内采购。 4.2供电:装机容量:6000KVA 年用电量:500万度。 解决方法:商请县供电局帮助解决。 4.3供水:工业用水:2万吨,生活用水:0.6万吨。解决方法:商请县自来水公司解决。 第五章 产品销售 5.1前三年内外销比例:产品年产量的 30 %外销,其余 70%内销。 5.2销售市场:美国、东南亚、中东、西欧、南美、非洲、香港、台湾,中国大陆等国家和地区。 第六章 产品方案、技术、设备及工艺流程 6.1产品方案: 产品广泛应用于生产、生活。 6.2采用的主要技术: 静锭法炼钢冷轧、辊压、冲压成形。 6.3采用的主要设备: 1.5X中频冶炼炉、冷轧机、辊压机、油压、冲压机等。 6.4生产工艺流程(图示从进料到产品的生产工艺过程) 原材料进厂——检验——中频冶炼钢锭 ——外发热轧——检验——冷轧冲压成形——包装——检验——出厂 第七章 生产组织安排 7.1管理体制:实行执行董事负责制; 7.1.1执行董事(或法人代表)人员安排(见附表—) 7.1.2监事等高级职员安排(见附表—) 7.1.3机构设制图: 执行董事 副总经理 生产技术部 销售经营部 计划财务部 行政事务部 7.1.4 劳动定员安排(可附劳动定员安排表) 总员工数226人,管理人员18人,生产工人200人,后勤服务人员8人,正副总经理等高级职员由执行董事(或法定代表)聘请,其他职员由总经理任命。 7.2职工聘用、培训、工资、福利、保险、劳动保护。 7.2.1聘用办法:根据公司实际需要,通过公开招聘,择优录用。 7.2.2培训计划:用“请进来,派出去”的办法,来增强职工质量意识。开办学习班,以提高职工的技术素质和思想素质。 7.2.3工资安排:人均800元/月,一线工人以计件制计算,管理人员根据水平高低、责任大小和工作量而定,。 7.2.4福利安排:参照其他企业,逢年发一定数量的礼品,夏冬季发防暑防冷物品,到退体年龄实行养老金保险。 7.2.5劳动保护安排:根据工种,发放劳动用品,通过加强安全教育,制定安全规则,以保护工人的劳动安全。 7.2.6劳动保险安排:按照劳动保险的有关法律规定,向本企业职工负责劳动保险。 第八章 厂址方案及条件 8.1厂址设在:江苏省盱眙县工业开发区 8.2交通、通讯、环境条件::该地位于盱眙县城区,宁连、宁徐二条高速贯通其境,交通地理位置相当便利,原材料及品运输极为方便,县已开通程控电话,有较强的通讯优势。 8.3工业开发区内实现了六通一平; 8.4县为发展地方经济出台了一系列招商引资优惠政策,园区内投产企业已享受到优惠。 第九章 环保和安全及条件 9.1 环境保护 项目选址在统一规划的工业区内。该地区远离居民住宅区,生产加工过程所产生的机械噪音,经配套设备消声处理,符合国家规定的排放标准。环境保护方面严格执行环保部门的有关规定。 9.2 安全生产 根据项目计划规模,公司实行执行董事负责制,及其它高级职员由执行董事聘任。管理机构下设贸易经营部、财务部、生产部、安全部等部门。公司计划定员226人,其中管理人员6人,生产工人200人,今后视发展需要,缺员再通过当地劳动部门向社会招聘。公司设置安全部门,负责公司的安全保卫等工作。同时各生产车间及部门配备专职或兼职安全保卫人员,确保公司正常的安全生产经营。 9.3 消防 厂房设计、施工、装修和水电供应系统,都符合消防要求标准,并按有关消防规定设置室内外消防栓系统。 第十章 财务预算和经济效益分析 10.1 投资总额 投资总额3000万元,其中:固定资产投资2000万元, 150万元用于购置企业用地33333平方米,850万元用于基建工业厂房及配套设施24000平方米,1200万元用于购置设备;流动资金800万元。注册资本为100万元。 10.2 基础数据及说明 在本经济分析中,重要原材料及产品价格参照国内、外市场价格,根据有关资料,原材料及产品的市场价格较稳定,近期略有上升,但趋于平稳,原材料及产品物价上涨指数以2%考虑。 税收按新税法有关规定标准计算。采用直线法提取折旧,其中: 土地和建筑物按20年提取,其它固定资产按15年提取。开办费按5年摊销。 10.3 经济效益分析 1.年总销售收入:6000万元人民币,销售产品类别详见下表: 2.生产总成本: 4880万元人民币/年。 (1)原材料成本:3000万元人民币/年,占生产总成本的 61.4%。 (2)生产总成本:4880万元人民币/年,占总销售收入 81%。 3.项目投资回收期 项目投资回收期=固定资产投资总额÷(利润+折旧)+建设期 即为:2200万元/(800万元+164万元)+1年的建设期 综上分析,本项目正常年销售收入约6000万元人民币,出口创汇100万美元。其中,上缴税收及附加240 万元人民币,企业利润608万元人民币,投资利税率为38.5%,投资回收期3.6年,本项目盈亏平衡点为。 主要技术经济指标表: 序号 项目 单位 指标 一 总投资 元人民币 3000万元( 1 固定资产 元人民币 2200万元 2 流动资金 元人民币 800万元 二 总销售收入 元人民币 6000万元 三 生产总成本 元人民币 4880万元 其中 折旧 元人民币 164万元 税金及附加 元人民币 240万元 四 销售利润 元人民币 600万元 五 所得税 元人民币 198万元 六 税后利润 元人民币 848万元 七 投资利税率 38% 八 投资利润率 28% 九 投资回收期 3.6年 注:投资回收期包括建设期 3.6 年。 第十一章 项目实施计划 11.1 2005年12月18日前开始基建: 11.2 2006年6月28日基建完工 11.3 2006年7月15日机器安装完工: 11.4 2006年1月1日2005年8月31日职工培训四次 11.5 2006年9月18日试产。 第十二章 结论 本项目的实施充分利用了国内外良好的发展环境,既能取得预期的经济目标,又能解决当地劳动力就业问题,是经济效益和社会效益双丰收的 综上所述,我们认为该项目是切实可行的。 11

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