分享
2023年地税局内部审计工作计划报告范文.docx
下载文档

ID:270815

大小:9.65KB

页数:3页

格式:DOCX

时间:2023-03-18

收藏 分享赚钱
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
2023 地税局 内部 审计工作 计划 报告 范文
地税局内部审计工作方案报告   为认真落实州局内部审计工作总体要求和精神,做好我局2023年度内部审计工作,充分发挥内部审计职能作用,按照县局党组的工作要求,结合全局地税工作实际,制定2023年度内部审计工作方案,请认真贯彻执行。   一、审计工作目标   按照党的xx大、xx届三中、四中全会精神以及中央“八项规定〞的要求,紧紧围绕税收中心工作,强化系统内部审计监督职责。以风险为导向,以内控为主线,以治理为目标,深入贯彻落实国务院关于加强审计工作的意见的精神,做好税收执法审计工作。促进标准管理,进一步推进审计结果的运用,督查问题的整改落实,促进各项制度的完善和贯彻落实。完善相关操作流程和内容,促进内部审计工作的进一步标准和开展。   二、2023年度审计方案   (一)今年,经局党组研究决定,拟对第一税务所开展内部审计“回头看〞。   (二)根据工作需要和领导安排,适时开展专项治理、专项审计或审计调查工作。配合、协调做好州局对我局的审计工作。   三、审计内容及工作重点   2023年审计的重点内容:   1、内部审计“回头看〞,着重检查第一税务所是否针对2023年内部审计报告中提出的问题,制定整改方案,明确整改时限,认真整改;是否举一反三,认真分析产生问题的原因,排查管理漏洞;是否采取有效措施,逐一逐条整改;是否强化风险预警,完善相关制度防止类似问题再度发生   2、税收征管方面应强调税收征管职能审计,重点审计房地产企业土地增值税的预征和清算、存量房的管理及评估价风格整情况;财政资金工程的税收管理情况;营改增后各项税费附加的征管情况;所得税政策执行情况;欠税上线管理等情况。   四、审计工作要求   (一)加强组织领导,抓好内审队伍建设   加强对内审工作的领导,高度重视并着力加强审计队伍建设,充分发挥其监督职能作用。采取以审代训、抽调业务人员及派驻纪检监察员参加内审工作等形式,不断提供审计队伍业务技能。加强工程审计实践,提升审计人员整体素质。   (二)创新审计方式,推进审计信息化   要充分利用征管软件和税收管理决策分析平台软件的数据,进行计算机辅助审计数据分析工作。扩大审计抽样范围,强化数据分析效果,降低审计风险,推动内审工作便捷高效,高质量开展。   (三)注重成果运用,当好参谋助手   一、要重视审计决定的整改和审计结果运用工作。按照结果运用方法要求,根据情况推行将审计结果在一定范围内公开,严格落实审计结果的整改;运用审计联席会议制度,做好部门配合,促进审计发现问题的整改。对审计中发现的重大问题,要通过局长办公会、局务会进行通报、移送有关部门处理、审计便函向有关部门告知等多种形式扩大和深化审计成果运用。应针对审计发现的主要问题开展调研,加强分析,通过审计专报的形式,及时向党组和相关部门提出审计建议,促进相关方法、制度的进一步完善。充分发挥内审监督标准效应,促进各项工作顺利开展。

此文档下载收益归作者所有

下载文档
你可能关注的文档
收起
展开