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2023年学校审计工作计划.docx
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2023 学校 审计工作 计划
天道酬勤 学校审计工作参考方案 学校审计工作打算范文   学校审计工作打算范文1   一、积极推进审计工作转型   主动习惯新情势,转变审计观念,加强效劳认识,提高审计工作水平。逐步推行局部审计工程网上公告制度,使审计工作由封闭型走向开放型,实现阳光审计。   二、认真开展建立工程竣工决算审计   严格执行基建(修缮)工程竣工决算报审制度。精选资质高、信誉好的社会审计机构,认真做好西区实验楼、田径运动场、体育馆等基建工程委托审计工作;加大修缮工程自审力度。在施行审计过程中,维护学校合法权益,节约建立资金。   三、实在抓好经济实体财务收支审计   按照学校统一安排,积极组织审计力量,做好后勤效劳总公司XX年度和教学基地治理中心XX年度财务收支审计,提出完善内部操纵制度、提高效益等方面的审计意见和建议。依照动物科学学院的委托,实在做好兽医院年度财务收支审计工作,构成较高质量的审计报告,促进兽医院标准治理。   四、稳步推进科研经费审计试点   在调研的根底上,出台安徽科技学院科研经费审计方法(试行)。结合我校实际,会同科研处、财务处有打算、有重点地开展科研经费工程审计试点,逐步积累经历,扩大审计范围,不断提高科研经费治理水平和使用效益。   五、主动参与有关经济治理活动   参与基建工程和物资采购招投标、签证、验收等工作,将审计关口前移,注重事前、事中监视,发挥审计在严重建立工程和大额经费使用全过程的监视作用,促进经济活动的正常开展。   六、不断加强本身建立   认真学习贯彻审计法律法规和规章制度,结合实际,加强专项审计调查和理论研究,全面提升审计队伍的思想素养、业务技能和职业道德。注重加强审计机关作风建立,努力构成客观公正、文明标准、清正廉洁的工作作风。   七、做好校党委、行政和上级审计机关交办的其他工作.   学校审计工作打算范文2 做好西苑餐厅、师苑餐厅、专家楼装饰工程的结算审计;   2.做好新建图书馆、逸夫楼及地下综合效劳中心工程的结算审计;   3.做好校本部锅炉房扩建工程的竣工结算审计;   4.做好明水校区一期工程市政管网(一、二、三标段)的竣工结算审计;   5.做好明水校区泵房、清水池的竣工结算审计;   6.做好明水校区挡土墙、台阶、后勤办公楼室外工程的竣工结算审计;   7.做好明水校区风雨操场、大门口的竣工结算审计   8.做好明水校区后勤治理中心楼的竣工结算审计;   9.做好明水校区一期智能化系统的竣工结算审计;   10.全面审计2023年度的修缮工程工程。   学校审计工作打算范文3   一、树立正确效劳思想  依照阳谷县教育体育局计财科的工作打算,结合我校的详细情况,严格执行财务法律、法规,加强财产治理,节俭节约,科学合理使用资金,以最大限度的争取资金,改善办学条件,使之到达新的办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着务实、创新、到位和科学的原那么,全心全意地为学校广阔师生效劳。   二、认真抓好以下常规工作  1、依照阳谷县财政局、教育体育局关于下达的2023年预算标准的通知,精确做好学校年度预算和收支打算,并严格执行。全面做好年终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据,确保实现三个增长。   2、加强过程治理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清晰,信息精确,每月向校长汇报,为领导合理使用资金提供依照。学期末向全体教职工汇报资金使用情况,加强财务监视。   3、加强财会人员的接着培训工作,提高财会人员业务水平,做好财务年审、换证工作。   4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。   5、严格执行财务制度,恪守岗位职责,按时上报各种材料。   6、严格报销手续,各种支出的原始凭证必须符合会计根底工作标准的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字前方能验收。   7、及时完成老干科安排的养老保险、根本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老老师的照相工作。   8、认真执行阳谷县财政局国有资产治理方法,配合财产治理人员加强财产治理,新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。   9、审计人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率。   10、完成领导临时交办的其他工作。   总之,在新的学期里,我会提高本身业务操作才能,尽力做到财务治理科学化,核算标准化,费用操纵合理化,实在表达财务治理的作用,积极完成全年的各项工作打算,为学校的健康开展而做出更大的奉献。   学校审计工作打算范文4   在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导协助下,我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重要思想和十六大会议精神,一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点咨询题开展审计工作,充分发挥内审的监视和效劳职能,为学校领导及时提供决策依照。全年共开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金。在深化学校改革,促进廉政建立,加强财务治理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成绩突出,我校审计处被评为年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。   一.根底建立   年是我校各项改革迅速开展的一年,教学、科研、治理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原那么,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员构造。 参与制定了学校物资采购、设备治理及相关规章制度假设干项。标准了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。   2.在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监视职能进一步得到表达,能够更好的为领导提供决策依照。 12 学校审计工作打算范文   3.调整人员的知识和年龄构造,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建立,一名同志获高级会计师资历。经历丰富的老同志和积极上进的年轻人互相交流、互相学习、以老带新、新老结合,构成了一支知识构造和年龄构造较为合理的充满活力和活力的审计队伍。   二.学习及培训   强化措施,进一步提高审计人员的业务素养和政治素养,使我校每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。 派一名同志伴随教育厅调查团赴法国等国外学习调查,获取了大量审计工作信息及先进工作经历。   2.与校、校大学、校大学等省内外高校互相交流,共同讨论审计工作新思路。   3.加强本身业务素养的学习,积极进展学术研究和讨论,公开发表专业学术论文4篇。   三.参与后勤改革   随着高校后勤治理社会化改革的深化,我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主运营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建立健全本钱核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施,同财务处、后勤治理处一道,对集团每个中心进展了本钱核算,并结合外校经历,依照本校实际,制定了各项定额标准,为推进学校的后勤改革和开展起到了应有的作用。   四.参与校办产业改革   科教兴国和开展高科技,实现产业化这一战略的提出,给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的,企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾,非常难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状,我们会同财务处、企业治理处一道,参与制定了校办产业改革工作的相关文件,对校办每个企业进展了清产核资,摸清了企业家底,改善了运营环境,明确了经济责任,提高了经济效益,为领导提供了决策依照,为学校的改革和开展做出了奉献。   五.参与各项招投标工程及政府采购   随着学校改革的迅速开展,加强内部治理,强化内部监视机制就显得尤为重要。学校工程建立和物资采购是与市场严密相联的,要实现对工程建立和物资采购工作的有效操纵,就必须用各项规章制度来标准和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监视施行。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原那么。对物资采购工作,审计处自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监视作用。一年来共参与招投标工程及物资采购工程110余项,监视签订经济合同50余份,涉及金额近千万元,为学校节约资金130多万元,标准了学校物资采购行为,维护了学校的经济利益。   六.详细审计工作   认真贯彻落实三个代表重要思想,进一步搞好内审工作,按照审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原那么,稳步推进审计工作深化的开展。 开展决算审计2项,通过对2001年度学校财务决算和工会经费决算情况进展审计,提出了相关意见和建议,进一步标准了学校预决算的编制和治理工作。   2.开展财务收支审计和专项审计调查4项,提出合理化建议20余条,查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元),现根本已全部追回。   3.经济责任审计是为了加强对领导干部的治理和监视,正确评价其经济责任、促进党风廉政建立、保障国有资产增值而实行的一种监视治理制度。一年来我们开展经济责任审计4项,既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任,同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施,促进了企业的运营治理,为校领导提供了决策依照。   4.基建审计:随着我校办学规模的进一步扩大,根底建立工程资金的投入接着增加,全处同志克服人员少,任务重,审计事项跨度长的困难,以我校本身的利益为出发点,紧抓工程工程审计,从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节,实行全面审计,从中觉察存在虚列工程工程,多计工程量,高套定额和多结算工程款诸多咨询题,对查出的咨询题进展纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程工程340多项,审计金额5000多万元,审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失,维护了学校合法权益,有效地标准了工程工程的治理。   5.科研工作是高校开展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监视,使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项,促进了科研工作的开展。   6.全面开展审计工作,对全校教职工关心的热点、重点咨询题进展审计监视。开展住宅楼工程财务决算审计25项,纠正不合理费用支出2万多元,并在后勤通讯上加以公告,实在维护了广阔教职工的利益,开展专案审计1项,纠正违纪资金12余万元,建议并给予责任人行政处分和经济处分。严肃了党纪国法,遭到了全校教职工的好评。   7.积极开展对外联络,经常性的和省内外高校合作,接着保持与兄弟院校的友好往来,共与兄弟院校合作开展审计工程2项,既查清了咨询题,又到达了互相学习,互相交流的目的。树立了我校形象,提高了我校知名度。   七.工作体会 领导的注重与支持是搞好内审工作的关键。领导的注重程度越高,内审工作就越有依托,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,获得了领导对内审工作的高度注重和大力支持。校领导对审计工作倍加关注,对审计的组织、人员的调配予以大力支持,对严重咨询题的定性与处理亲身过咨询,对审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和详细要求,为审计工作的顺利施行提供了有力保证。   2.健全的审计机构,合理的人员构造及知识构造是做好审计工作的根底条件。在校领导的高度注重和协助下,审计机构不断得到完善,办公环境大大改观,工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。如今我们审计处共有专业审计人员6名,其中高级会计师1名,高级审计师1名,会

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