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2023
年内
控制
自查
阶段
工作
安排
内部控制自查阶段工作安排
大商股份
内部控制自查阶段工作安排
按照大商股份企业内部控制标准体系建设实施方案的要求,各单位、各部门在完成第一阶段内控文件学习的根底上,转入第二阶段,自查阶段。
一、自查的原那么:
1.全面性原那么。自查工作要涵盖本单位、本部门的各种业务和事项,不留空白点。
2.重要性原那么、自查工作要突出重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。
3.客观性原那么。自查工作应准确揭示经营管理的风险状况,内部控制设计与运行的有效性。
二、自查的内容:
根据企业内部控制根本标准、企业内部控制应用指引以及公司、本单位的控制制度,对内部环境、控制活动、控制手段进行自查。即按照企业内部控制根本标准、企业内部控制应用指引,逐项自查,并按企业内部控制评价指引对企业内部控制进行评估、认定。
三、自查步骤:
各单位各部门要结合实际,从组织结构、业务流程查起,编制有关内部管理制度或相关文件,进行自评、整改。
1.编制组织结构图、职责权限目录等
⑴根据现有组织机构绘制组织结构图,确定具体岗位名称,直观地反映本单位、本部门组织机构的构成层级及控制关系。
⑵编制组织机构职责、权限目录。根据组织机构层级,整理每层级的职责和权限,按照本单位、本部门从高至低层级顺序,填报组织机构职责权限表(表一)
2.编制业务流程分类目录
对应18项应用指引,将本单位、本部门涉及实际业务或事项按不同内容进行分类和再分类,形成一、二、三级流程填报业务流程目录表(表二)。
3.编制现行管理制度目录
梳理现行的来源于公司内外的各种管理制度、文件等,填报现行管理制度目录表(表三),相关文件要复印做为附件。
4.绘制业务流程图
在业务流程目录表根底上,绘制业务流程图。
5.对业务和事项进行梳理和测试并编制内部控制自查表。将业务流程、事项对应指引相关风险描述和控制要求,逐项进行梳理、测试,做好记录。查找内控缺陷,确定缺陷类型和大小。
填内部控制自查梳理表(表四)
6.进行缺陷分析,提出优化整改建议
逐项分析内控缺陷表象、风险及形成原因,有针对性地提出优化整改建议。
填报内部控制自查缺陷汇总表(表五)。
7.编制内部控制自查报告
自查报告的主要内容。自查工作的总体情况;组织机构、职责、权限、管理制度、业务流程梳理情况;风险识别、控制现状、测评结果、缺陷分析情况;优化整改措施及落实责任部门、个人等情况(各项规定列表为附件)。自查报告要经上报单位或部门负责人确认,在规定时间内上报。
8.自查阶段自八月开始至十月末结束。
大商股内部控制自查阶段工作安排份
内控办公室
2023.8.5
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