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2023年审计局上半年总结精选11篇.doc
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2023 年审 上半年 总结 精选 11
审计局上半年总结精选11篇 下面是的小编为各位收集的审计局上半年总结精选11篇,请您参阅。如您需要符合您实际要求的,那么您可以点击网页两侧的qq:4000121855和在线客服,我们将为您提供最优质的一对一效劳哦。 篇一 今年以来,xx市审计局深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和条线审计工作会议精神,在市委市政府和上级审计机关的领导下,围绕中心工作,加强审计监督,抓住“反腐、改革、法治、开展〞主线,推进审计“全覆盖〞,效劳供给侧结构性改革,坚持与时俱进、改革创新,全力履行审计融入大局、效劳大局的职能,发挥促进改革、反腐倡廉的作用,有序较好完成了各项任务。 一、上半年审计工作开展情况 〔一〕效劳开展大局,审计监督作用进一步发挥 今年审计工作以审计“全覆盖〞为目标,不断深化财政审计、经济责任审计、政府工程审计、专项资金审计、企业审计和内部审计,确保政府性资金运用科学、标准、有效,表达审计围绕中心、效劳大局的职能。 1、深入开展财政审计,突出对公共资金的监督。扎实开展财政同级审计工作,以促进财政增收节支、盘活存量、优化结构、提高绩效、防范风险为目标,坚持“预算全口径、资金全涵盖、过程全跟踪、公开全方位〞模式,加强对公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算〞的全口径监督,今年依托“数字化审计分析平台〞,围绕预算编制、执行和调整的全流程,重点审查各预算之间的完整性和独立性以及相互衔接,重点关注了预算编制代编和细化程度、公共财政预算和政府性基金预算的收支合规性以及省市级财政专项资金的投向和使用绩效等,推动建立全面标准、公开透明的政府预算体系。社保基金作为财政四本预算之一,今年我局对社保基金xx年度的预算执行等情况进行了审计,开展社保基金征收、支付和管理环节的全方位审查,重点关注了政策落实、基金的内控制度、财务平安和医保政策执行情况等内容。此外,作为同级审的重要组成局部,开展了xx经济技术开发区和xx高新技术产业开发区的xx年度预算执行情况及其他财政收支情况审计。 2、加强经济责任审计,突出对权力运行的监督。对住建局、农工办、政务办、金融办、规划局等部门单位的党政领导干部开展了经济责任审计。一是拓展审计方式。推进“自下而上〞与“自上而下〞相结合的审计方法及对经济决策全过程审计,将管理主线与资金主线相对接,在事情来龙去脉中评价领导干部的履职,考量权力是否到位、缺位、越位。二是拓展审计内容。建立以权力运行公开化、资源配置市场化、操作行为标准化和廉洁从政情况的“三化一廉〞为重点的审计内容和评价体系。将审计重点由过去的财政、财务收支为主,向领导干部任职期间“三重一大〞决策及执行方面转变,并作为审计评价标准。通过关注重点专项资金工程绩效来关注领导干部履行经济责任的过程和效果,围绕权力运行关键环节,对任期内投资决策、资产出让、产权交易等事项实行必审制。三是持续关注“三公〞经费、会议费等专项支出,关注“八项规定〞执行情况;四是充分发挥经济责任审计工作联席会议的作用,强化协调配合,推进信息共享,完善查处违法违纪案件的协调机制。 3、强化政府投资审计,突出对投资效益的监督。投资审计继续以“揭露问题、标准管理、提高绩效、维护平安〞为工作总体思路和总体目标,采用工程管理专项审计调查、投资审计与经济责任审计相结合等方式,注重从行业管理、完善制度入手,发现问题,分析问题,解决问题,促进提高建设管理水平,上半年,实施了对水利局建设工程建设管理情况的审计调查。对七浦塘拓浚整治xx段工程、东北环路快速化改造工程、长江澄通河段铁黄沙整治工程等9个重点工程实施跟踪审计,严把结算关。积极组织监督协调参审中介机构的结算审核,及时与造价处、财政局等相关部门沟通协调,妥善解决结算审计中的各类问题。此外,顺利完成了审计署统一组织的XX县区保障性安居工程跟踪审计。 4、实施专项审计调查,突出对政策落实的监督。一是围绕上级条线要求,开展了国家和省科技创新政策落实情况跟踪审计,紧扣设备投入、人才投入、创新成果三个要素审查政策落实的实效。二是围绕“三农〞问题,开展了xx-xx年全市村级财力建设扶持资金专项调查审计,关注经济薄弱村管理体制、运行机制和开展模式,衡量财政专项资金的在贯彻“三农〞政策中的实际业绩。三是围绕生态环境建设,开展了xx-xx年苏州生态补偿条例执行情况专项调查,关注生态补偿条例、生态红线保护规划的落实进程和生态补偿资金的运行情况,及时揭示政策执行过程中存在的问题。 5、提升国企审计,突出对国有资产的监督。推进对国有企业的审计监督,维护国有资产的平安和效益。开展了国兴置业资产负债审计,以核实实物资产、货币资产的真实性、准确性为根底展开审计,着重进行了前瞻性分析。在国企审计中,重点关注国有企业的风险控制和运营前景、国有资本的保值增值,为我市国有企业稳健开展提供针对性的审计建议。 6、推进全市内部审计,突出指导作用的发挥。进一步加强了对全市乡镇、机关、企业内审机构的业务指导和监督,逐步建立以审计机关指导和监督为主,内审单位积极参与的新模式。针对经济责任审计、内部控制评审和推动内审全覆盖等方面进行业务指导,帮助提高内部审计工程质量。下发了xx年xx市内部审计工作指导意见,并把被审计单位是否已建立内部审计监督制度审计的一项内容。积极开展内审“双优双先〞评选活动,对先进集体和先进工作者予以表彰。 7、做好市委市政府部署工作。积极配合市委巡察办做好巡察巡审工作,派员参加了今年第一批两组的巡察。全力完成市委市政府交办的各项任务。 〔二〕完善思路方法,审计工作效率进一步提升 1、推进“全覆盖〞落实。在审计工程方案的编排上,紧扣中心工作,突出对重点领域、重点部门、重点资金和重点环节的审计监督,在保质保量的前提下实现“全覆盖〞工作有步骤的推进。审计中加大了对部门所属下级单位延伸审计的力度,努力做到下伸一级不留死角,审计所属事业〔企业〕单位外,还对被审计单位所属食堂、工会、协会等未纳入财政监管的内容进行全覆盖审计。 2、强化审计分析。一方面,审计注重发现普遍性、倾向性、典型性问题,从体制上、机制上为市级层面作出决策参考。另一方面,通过审计信息、宣传、审计分析和审计科研打造审计成果的高端产品。今年以来,编发了各类审计信息宣传和审计分析36篇,被各级录用44篇次,审计人员积极开展审计科研,结合审计实际撰写论文。 3、坚持依法依规审计。严格落实审计执法责任,防范审计风险;全面遵行现场审计实施方法的要求,对审计发现问题,能在现场定性,并查找法规依据,做好取证记录,取得被审计单位认可,现场审计质量得以提高;继续强化审计整改,更加注重了审计建议的实际意义,透过外表现象发现问题根源,从而提高后期审计整改的针对性和可操作性。 4、加强审计整改催促工作。严格执行审计发现问题整改销号制度,对整改不到位、不及时的单位进行催促,推动整改落实,定期向市政府、市人大汇报审计整改工作进展。今年对去年开展的全部审计工程再次开展了全面的“回头看〞,经过被审计单位的认真对照整改,审计查出的主要问题根本得到了纠正和落实。 5、加快审计信息化建设。夯实审计信息化根底,熟练运用“xx市数字化审计分析平台〞参与同级审工作。积累信息化审计经验,根据去年医院审计中的成果总结提炼出了相关计算机审计方法。 二、下半年审计工作要点 下半年,我局将继续紧扣市委、市政府的中心工作,不断创新审计理念,切实提高审计质量,为推动地方经济建设发挥审计监督效劳职能。 〔一〕全力以赴,保质保量完成全年审计任务。 1、深入开展财政审计。继续做好财政同级审后续工作,重点关注上一年同级审整改情况,并按期向人大作出汇报。开展地税同级审,根据地税营改增的情况调整审计工作重点,重点关注不动产登记所涉及的契税。 2、抓好经济责任审计。根据年度目标任务,继续开展好公安局、广电总台、经信委、人社局、安监局、水利局、规划局等部门单位的党政领导经济责任审计工作。按照全面从严治党要求,立足权力运行与责任落实,聚焦守法、守纪、守规、尽责,坚持党政同责、同责同审的要求,进一步提高经济责任审计质量,充分发挥好经济责任审计的预警功能。着重关注中央“八项规定〞和xx市委市政府十二项规定的落实情况,关注重大政策措施执行情况,关注资金使用效益和领导干部在重大建设工程、重大决策中的履职情况,尝试开展自然资源审计内容。 3、继续加强投资审计。继续做好工程的跟踪审计和工程结算审核工作,进一步完善跟踪审计方法,注重作好工程投资控制,协助建设单位标准建设程序,提高跟踪审计成效,促进各项制度的进一步健全完善,提高财政资金使用效益和管理水平。 4、推进专项审计调查。紧紧围绕全市工作中心和人民群众关心的社会热点,实施专项审计和审计调查。根据年度方案,继续开展村级财力建设扶持专项资金审计调查、水利局工程建设管理情况审计调查,推动政府性资金的平安标准使用。 5、认真完成署定工程。根据审计署条线要求,预计下半年将开展全国“一条鞭〞审计工程,我局将配齐配强审计人员,服从上级任务安排,确保按时完成审计目标。 〔二〕强基固本,持续提升审计工作质量水平 1、着力提升审计管理水平。积极落实审计现场管理方法,进一步标准审计现场行为;严格依法依规审计,落实执法责任,防范审计风险;加强审理工作,完善审理流程;要继续强化审计整改,加强整改台账管理,对整改不到位、不及时的进行催促、通报,并及时向政府、人大、经济责任审计联席会议汇报整改情况,推动整改落实。 2、深化审计成果运用。加大审计综合分析的深度和力度,提升信息宣传工作的层次和水平,着力打造审计成果的高端产品。重视审计科研,深入探索和把握审计的本质及规律,更好地指导审计实践。推进审计立项、审计结果、审计整改公开,不断提高审计工作的透明度和公信力。 篇二 xx年,为全面领会党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,更好的完成区委、区政府分解的工作任务,区审计局牢记使命,把提高审计能力作为有效履行职责的重要途径,围绕区委、区政府的中心工作,按照“四轮驱动〞的总布局,更好地效劳于我区经济社会改革开展大局。工作中创新审计理念,完善审计机制,依法履行审计监督职责,以强烈的政治意识和责任担当做好各项审计工作,为区域振兴开展和国际化营商环境建设发挥效劳保障作用。同时,继续加大党风廉政建设工作力度,确保“两学一做〞专题学习教育等工作顺利开展。 xx年上半年重点开展工作包括: 1.不断加大预算执行审计力度,强化财政性资金的审计。 在对xx年度区财政本级和部门预算执行审计中,紧紧围绕区域开展总体目标,以依法标准全区财政分配秩序,促进建立公共财政体制框架,提高财政资金使用效益,保障公共资金平安为目标,重点关注各级财政资金使用效益,关注财政支出的合规性和绩效,促进资金平安标准高效使用。报告期内,共对65个单位和87个工程进行了审计及延伸审计调查。特别是对区财政本级预算执行方面,从管理角度提出科学的、细化的、有针对性的审计建议。 2.扎实推进领导干部经济责任审计,深化审计结果的运用。受区委组织部委托,上半年,共对8名区管领导干部〔含跨年度工程6个〕进行离任经济责任审计,审计中,继续贯彻落实“两办〞规定及其实施细那么,以促进领导干部推动科学开展和守法守纪守规尽责为目标,在监督权力运行的同时,着力发挥审计推动全面从严治党的作用,认真履行党风廉政建设和反腐败工作中的主体责任,对发现违法违规问题做到“零容忍〞,为区委选任干部、促进领导干部更好地践行新开展理念,依法作为、主动作为、有效作为提供监督保障。 3.加强政府投

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