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2023
体育局
规章制度
体育局规章制度
一、学习制度
1、全局干部、职工要加强政治业务学习,不断提高自身的政治素质和业务水平。
2、每周星期二、五下午为局机关学习日,由各股室负责组织(或由局办组织集中学习),也可以用于总结本周工作,布置下周工作。
3、学习日建立签到制,要有会议记录,每人每月联系实际至少写一篇心得体会。
二、工作制度
1、全局工作人员要服从组织领导。分配的工作必须认真负责,按质、按量、按时完成,做到不拖拉、不推诿,努力提高工作效率。
2、深入实际,调查研究,提高办事能力。
3、工作做到年初有方案,年终有总结。日常工作做到有布置、有催促、有检查,年终写出总结材料交局办。
4、所有工作人员要顾全大局,通力合作,在做好本职工作根底上,发扬团结、友爱精神,密切配合,齐心协力完成中心工作任务。
5、重要工作做到先有请示后有汇报。汇报程序为。办事员向股室负责人汇报,股室负责人向分管领导汇报,分管领导向主要领导汇报,特殊情况可直接向主要领导汇报。重大问题应及时向局领导汇报。
三、廉政建设制度
1、在招生、评优、评先、职称评定等工作中,坚持政策公开、办事程序公开、指标公开,自觉接受群众监督。
2、未经局行政研究同意,任何人员不得到学校推销资料。
3、机关工作人员到学校办公务,做到同城不吃饭,下乡不喝酒,不受整包香烟。
4、上班时间不得上网聊天、玩游戏、炒股,不得进行打麻将、打扑克等娱乐活动,更不准参与赌博活动。
5、机关工作人员不准到学校报销任何发票,不准向学校索取任何物品。
四、考勤制度
1、按时上下班,做到不迟到、不早退,工作期间不串岗、不闲聊;
2、上班后,因工作需要外出,除与股室负责人打招呼,还须向局办公室报告;
3、坚持查岗,每月由办公室不定期查岗,局长监督;
4、由局办公室对查岗情况进行汇总,迟到、早退一次扣当月出勤奖的一半,迟到、早退二次扣除当月出勤奖,迟到、早退三次另加工资50元,迟到、早退四次另扣工资20230元,以此类推;
5、建立局长接待日制度,局班子成员每周轮流值日,及时做好群众来信、来访接待和处理工作。
五、请销假制度
1、局领导请假经上级领导批准。
2、副股级以上干部请假经局长批准。
3、办事员请假,一天之内经股室负责人批准,一天以上由分管局长批准。
4、请假人员,不得超假,假期期满后,回单位向批准人销假(病假需要医院证明)。
六、卫生制度
1、办公场所需经常保持清洁卫生,整齐美观。坚持每天一小扫,每周一大扫。
2、各种机动车和非机动车等停放在指定地点,排放整齐。
3、讲究卫生,不随地吐痰。
4、各种废纸、瓜皮果壳不准乱丢。
5、划分卫生责任区,认真履行各自职责。
6、定期检查,及时公布。
七、平安保卫制度
1、认真抓好普法教育,努力提高全局干部、职工的法制观念。
2、门卫实行24小时值班制。节假日另行安排干部、职工昼夜值班。值班人员要认真负责,确保平安,并做好值班记录。
3、要妥善保管印章、档案、文件、票证等,开展经常性的防火、防盗等平安检查,做到防范于未然。
4、值班时间如遇重大问题应及时向领导汇报。
5、坚持同各种犯罪行为作斗争,不得传谣、信谣,严禁事故发生。
八、方案生育制度
1、凡申请结婚的男女青年,必须符合法定年龄,进行婚前教育,经局同意开具证明后,方可办理结婚手续。
2、积极响应党和国家号召,只生育一胎,严格控制二胎,杜绝生育第三胎。
3、凡育龄妇女,必须在生育第一胎后,四个月内采取避孕措施,定期接受环检孕检。
4、局机关全体人员包括家属和子女不得违反方案生育政策,不准将宿舍借(租)给方案生育“四术〞对象居住。
5、坚持每月一次方案生育日活动。
九、公章管理制度
1、保管人员。公章实行专人保管,专人负责的原那么。局党委、行政公章由办公室主任负责保管,各股室公章由主持工作的负责人保管。填票专用章由负责人指定专人保管,谁出问题谁负责。
2、使用范围。对外联系工作、发文、领取包裹、汇款等使用局行政公章,各股室公章只能用于填制报表、一般性业务,填票专用章仅限于发票、支票上使用。
3、盖章程序。凡涉及发文、人事调动、任免需主管局长签字,其它需要盖章的事项,应请示局领导同意前方可盖章。
4、严禁用局机关、各股室公章为单位或个人借款、担保或出具其它证明等。
十、财务管理制度
1、收入管理制度。严格按上级规定的收费工程和标准收费,所有收费必须统一开具财政部门规定的“专用收据〞并全额纳入财政专户,不得使用其他票据,严禁坐收坐支。局机关各项收费(含各股室临时代收费用)全部由教育财务核算中心统一收取,集中管理,不得挪作他用,各股室不能擅自收取任何费用。
2、支出审批制度。大额款项支出(如。大型基建及维修、对外投资、大型设备采购等)须经领导集体研究决定。一般开支在伍佰元以上由局长签字、伍佰元以内由分管财务的领导签字方可入账支出。各项支出必须手续健全,经手人必须签字并注明事由,先由财务审计股对票据的合法性、真实性、有效性进行审查,然后由股室负责人、分管领导签字。
3、现金管理制度。严格执行现金管理条例,坚持收支两条线,严禁公款私存。对现金管理做到日清月结,手续完备。各股室不得私设“小金库〞或账外账。机关干部、职工因私事一般不能借用公款,借用现金须经局长批准。重病患者借款不得超过财政规定的医药费报销的最高限额,借款后要及时结算,归还余款,否那么将从借款人的财政报销医药费或工资中扣回;因公借款,事后一星期内必须与财务审计股结算,否那么将从其工资中扣回。大额工程款及设备购置款等(3000元以上)原那么上不支付现金,采用银行转账支付形式。大型会务费及活动费需用现金支付,必须由局长或分管财务领导批准,并由财务人员携款现场支付,以确保现金使用的平安性及财务结算的及时性。
4、物品采购制度。各股室需要添置办公用品,事前应列出办公用品需要方案,请示分管领导同意后,报局办公室,由局办公室列出采购清单并会同财务审计股进行统一采购。大件办公用品和大批办公用品需经局行政办公会研究决定。各股室领用物品时须在采购清单上签收,采购发票后应附签收后的采购清单方可进行报支。符合固定资产标准的办公用品,应及时进行固定资产核算。属于政府统一采购范围的,须报县政府采购办统一采购。
5、办公管理制度。局机关及各股室向各学校下发文件、通知或表格等,一律掛在XX县区小编上,通过网传达,以减少纸张消耗,确须发文的,要两面打印。各股室不能在外打字、复印,在外打字、复印的发票一律不报销。
6、医疗费报销制度。严格执行财政公费医疗管理制度,住院患者应按财政部门规定办理好公费医疗报销手续,并在每季度首月的5号前把住院期间的所有药费发票及住院手续交财务审计股进行审核,审核后交财政局进行审批报销。逾期未交者,后果自负。本单位按现行公费医疗制度规定执行(报销财政审核后单位应负担局部)。门诊医疗费实行包干,每人每月基数5元,再按工龄每增加一年工龄每月增加1元计算,按月发放。
7、差旅费报销管理制度。在XX市区域内,各股室工作人员出差须经股室负责人批准,填写出差申请表,报分管领导签字同意到办公室登记,原那么上不派车,到XX市出差,除报销来往车费及市内公交费外,其他“的士〞费等一律不予报销,同时每人每天补助餐费20元。派车出差上级未安排用餐的,按实际出差人数,每人限报20元以内餐费。超出XX市区域范围出差的,应填写出差申报表,经局长批准后,报办公室登记。差旅费报销严格按赣财文字[1996]54号文件规定执行,差旅费应在出差结束后及时报销,并按规定的报批程序(按股室负责人、办公室负责人、财务审计股负责人、分管财务领导先后顺序)进行签字报批,严禁屡次出差累计报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的,不报销市内交通费。公车外出的过桥过路费仅限公差时报销。外出报办公室登记,作为审核过桥过路费的依据。
8、业务招待费管理制度。来客用餐原那么上实行“派餐制〞(用餐地点:局食堂),由局办公室负责实施。来客实行对口接待,各股室接待来客须到局办公室领取派餐单,报分管领导签字同意后,由办公室安排用餐。原那么上,同城来客XX县区城学校人员会议,不安排用餐;基层来人,确要安排用餐的,须提前安排,并应从紧掌握。严格控制用餐标准,会议用膳每桌80元、一般来客用膳每桌20230元、上级领导来检查工作用膳每桌120元。工作用餐不能使用烟酒,来客接待不发整包香烟,特殊情况超标准招待须报请局长同意。用膳后,股室负责人应及时在派餐单上签字,并注明用膳事由、人数、时间,股室未签字的,不予报销。食堂管理人员凭派餐单办理好汇总及各项签字手续后与财务审计股结算,未经请示的超标局部不予结算。特殊情况需在局食堂外进行招待的,应事前征得局长同意,凭正式有效的餐费发票报支。
9、补助费发放管理制度。机关股室应合理安排工作时间,尽量安排正常工作日完成工作任务,不提倡加班,日常工作原那么上不发加班补助。
2023、水电通讯管理制度。局机关用水用电必须本着节约的原那么,各股室下班时,关好水电。上班时不能上网聊天和玩游戏,不能使用办公室 闲聊。局领导因公在单位外使用的 费实行包干制度:副科级每人每月60元、正科级每人每月80元。公用水电、通讯费由财务审计股派员与有关部门核算。
11、车辆使用管理制度。公车使用由局办公室统一安排,原那么上私事不能使用公车。县域外因公用车,只限副科以上领导。用车实行燃料费包干,即:行政副科级及以上干部每月120公升,由财务审计股按每二个月燃料费冲到用车人的卡上,超过局部由个人负担。车辆维修及保养实行定点维修、保养,由局车队负责人和办公室安排。大型维修需经局行政办公会研究同意,每次车辆维修和保养需车队队长和办公室负责人签字,由办公室和财务审计股派人结算,擅自安排的不予报销。
12、修缮及设备维修管理制度。股室小型修缮及维修直接报请局办公室,局办公室应及时组织人员进行施工,施工时应加强对整个施工过程的监管,完工后组织人员进行验收、结算。大型修缮及维修须经局长办公会研究决定,局办公室应组织专业人员编制工程预算、拟定施工合同并及时组织施工,校建办应对整个施工过程和工程质量进行监理,工程完工后,局办公室、校建办、财务审计股应及时组成人员进行决算,并办好各项结算手续。
13、财产管理制度。各股室应自觉保护公共财产,办公设备不能私自外借或占为己用。局办公室应组织人员对各股室固定资产进行登记造册,并由股室负责人签字。办公室年终要对固定资产进行盘查,固定资产盘亏要查明原因,严重的要做出相应处理。各项财产使用实行领用登记制度。财务审计股对增减固定资产要及时进行账务核算。
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