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2023
年审
监督
强化
活动
工作总结
审计局监督强化活开工作总结
一、领导重视,工作责任明确
为抓好抓实此项工作,提高全局同志对反腐败抓源头工作的生疏,强化组织领导,完善源头治腐的领导机制、协调机制和监督机制,明确领导责任,我局成立了以主要领导为组长,分管领导为副组长,各股〔室〕负责人为成员的工作领导小组。将工作任务分降落实到各业务股〔室〕,落实具体承办部门和责任人,强化各股〔室〕责任意识,实行“一把手〞负总责,分管领导具体抓,确保各项工作任务的完成。
二、工作成效
一年来,通过全局同志上下一心共同努力,把强化审计监督与推动源头治腐工作有机结合起来,使审计监督在推动源头治腐方面的作用得到了充分发挥,并取得了初步成效。通过组织对区财政局等10个部门、单位的预算执行审计,对区文化局等36个部门、单位的财务收支审计,对37位领导干部任期经济责任履行状况审计,以及对76项固定资产投资工程竣工决算审计,截止2023年11月底,审计查出各项违规金额1372万元;管理不标准金额1000万元;核减工程投资500万元;向区纪委提交了区水务局内部财务把握不力,导致国有资产重大损失的缘由分析,并转发区属单位引以为诫;向区政府提交专题审计建议2份,并依据审计建议出台了区国家建设工程审计监督方法和区财政性专项资金管理实施方法。被审计单位绝大多数能够依据审计要求,认真进行整改,完善各项制度规定,留意强化预算和财务管理。
1、强化部门预算执行审计。以促进标准预算管理,提高财政资金使用效益和财务管理水平为目标,对10个相关部门2023年度预算执行和36个单位财务收支状况进行审计。查出挤占、揶用专项资金132.03万元,漏交税费363.80万元,未执行〞收支两条线〞、政府选购、收入未纳入预算管理及乱收费等139.69万元,以及由于单位内把握度不严造成国有资产损失57.50万元。
2、全面推行经济责任审计,加强对权力运行的制约和监督。开展领导干部经济责任审计是从源头治腐、制度反腐的重要举措。2023年1至11月份共对37位党政主要领导干部任期经济责任履行状况进行了审计。总体状况较好,大局部责任人在任职期间,单位财务收支根本真实、合法,较好地履行了经济责任。但也觉察有些单位执行国家财经纪律不够严格,存在违纪、违规现象,审计共查出违规及管理不标准金额508.73万元。其中:挤占、挪用专项资金300.38万元,漏交税费120.29万元。
3、加大了对固定资产投资审计力度,突出了对固定资产投资领域的审计监督。目前,固定资产投资工程中决策程序不标准,损失铺张,虚报工程造价、高套定额等问题照旧存在,始终是社会普遍关注的问题,也是商业贿赂的高发区。通过对工业园区根底设施、城北新区、农村大路、农业综合开发工程等38个固定资产投资工程审计,核减工程造价500万元,为国家节省了大量资金。
4、加大对村级财务审计力度,促进农村党风廉政建设。今年,我局结合乡〔镇〕财政决算审计,抽查审计了3个乡〔镇〕6个村委会2023年至2023年财务收支状况,主要存在3方面问题,一是白条报账多,6个村委会支出绝大多数为白条报账;二是报账手续不健全,有些票据报账时未附原始单据;三是款待费过高,个别村两年的款待费达13万元之多;四是漏交税费普遍存在。
三、工作中有待提高的方面
通过一年来的工作,我局在加强调查争辩,创新工作方法方面有待于进一步提高。应认真争辩新形势下审计工作的新状况、新问题和新动向,不断改良和创新工作思路、工作方法、工作机制和工作作风,增加工作的主动性、预见性和时效性,推开工作理论和实践的创新。留意抓住重点,以点带面,抓好典型,以典型推开工作。把制度建设作为抓源头反腐败工作的重要任务,用制度标准每项工作。