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2023
三重
工作
自查
自检
情况
整改措施
篇一:“三重一大〞工作自查自检情况及整改措施
“三重一大〞工作
自查报告
为认真贯彻落实xxxx“三重一大〞实施细那么文件要求,切实加强民主集中制建设,促进公司领导班子科学决策、民主决策、依法决策,充分发挥领导班子集体领导的作用,结合“行政监察年〞对近期“三重一大〞集体决策制度执行情况进行了自查。现将自查情况报告如下:
一、组织领导,进一步完善管理制度
及时研究制定了xxxx公司“三重一大〞议事规那么及xxxx公司“三重一大〞实施细那么并正式签发实施,结合“行政监察年〞工作要求和我公司实际情况,进一步健全和完善“三重一大〞管理及相关制度,降低矿井重大决策风险点。
二、落实责任,进一步标准会议记录
针对前期“三重一大〞会议记录存在没有记录人、记录不详细、无表决情况说明等问题及时加以整改,进一步标准了记录标准。“三重一大〞事项决策的会议记录严格做到“五明确〞,即明确具体事项,明确决策范围,明确集体决策的形式,明确集体决策的程序,明确检查考核人和责任追究方法。
三、标准程序,进一步加强闭合管理
凡属“三重一大〞事项,在决策之前,要经过必要的民主程
序进行充分的沟通酝酿论证,提交论证报告或立项报告。公司贯彻民主集中制原那么,充分听取与会人员意见,确保决策的科学化、民主化、制度化。集体决策议决事项,一般应坚持少数服从多数的原那么。对于带有实质性的有争议事项,如无时限要求,一般应推迟议决,重新调研,待意见成熟后,再提交会议议决。将决策参与事项、决策人、决策过程、决策结论、工作实效等以会议通知、议程、会议记录、参会人签字、会议纪要等形式留下文字性材料,并存档备查。
特此报告
xxxx公司办公室
2023年x月x日
篇二:三重一大整改报告
×××公司关于“三重一大〞整改
落实工作的情况报告
×××分党组纪检组:
自去年9月×××对我公司。三重一大。决策制度贯彻落实情况进行检查以来,公司党政按照检查组关于对。三重一大。决策制度贯彻落实情况调研检查反响意见的要求,着手进行整改落实工作。现将整改情况汇报如下:
一、高度重视,明确责任
按照主管领导要求,公司领导逐一阅示了反响意见。公司党政联席会对反响意见进行了学习研究和分析,并责成纪检监察审计部牵头,各相关部门围绕。需要改进和完善。的要求和建议,实施整改。
二、明确方向,制定措施
纪检监察审计部以通知形式,将反响意见主要精神和要求传达给各部门领导,并针对检查中所掌握的主要问题和缺乏,和相关部门领导进行了细致沟通,要求各部门制定整改措施,抓好落实。一是各部门结合反响意见,组织再次学习×××公司。三重一大。决策制度实施方法(司党字【2023】20号),对本部门主管的。三重一大。事项进行梳理和分析,查漏补缺;二是依据。三重一大。内容,查找和完善相关配套制度是否匹配,拟定
需补缺的制度及出台方案;三是强化所属单位特别是实体单位的集体决策、民主决策意识,并将其延伸至工程团队,加大工程部纪检员(监察员)监督责任考核,将。三重一大。决策监督内容纳入各单位各部门以及工程部党风廉政建设考核范畴;四是针对反响意见。民主测评结果统计表。中弱分项进行分析和调研,查找与之对应的决策程序和执行情况的问题和缺乏,反响给相关单位进行制度或程序的完善。
三、认真自查,抓好“回头看〞
4月份,接到×××纪检组关于开展。三重一大。整改落实工作的通知,公司纪委及时下发关于开展。三重一大。整改落实工作自查的通知(司纪字【2023】67号)。通知要求,公司所属各部门针对。2023年‘三重一大’调研检查中发现的问题和存在的缺乏的整改工作。开展自查和。回头看。。对照×××公司。三重一大。决策制度实施方法(司党字【2023】20号)及。决策事项汇总表。进行自查,重点查找公司及各部门在落实。三重一大。决策事项中,是否坚持集体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策,通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实情况的梳理,要查找会议记录(纪要)是否齐全,执行过程是否符合决策纪律要求,并提交自查报告和决策事项汇总表、新增配套制度汇总表。纪检监察部门按照×××公司。三重一大。决策事项监督实施细那么(试行)(司党字【2023】12号)要
求,查找监督实施的有效性,并标准和完善监督纪实档案和监督报告。
通过各部门的自查,自去年9月以来,公司共产生决策事项23项,制定出台相关配套制度29部。决策事项都符合决策程序,有会议记录(纪要),符合决策纪律要求。新增相关配套制度涉及公司财务管理、资产管理、筹融资管理、领导人员职务消费管理、员工绩效考核、员工相关待遇、干部管理、能源管理、廉洁从业监督追究等多项领域。
四、存在的缺乏和下一步打算
通过整改,公司。三重一大。决策制度得到了进一步标准和完善,严格按照制度要求落实和执行,程序合法合规,集体决策、民主决策意识不断增强。但在自查过程中,也发现一些缺乏,主要是:
一是按照现代企业开展趋势,。三重一大。决策配套制度有待进一步完善;二是。纵向到底,横向到边。的。三重一大。制度落实监督体系尚未完善;三是。三重一大。决策事项考核评价和后评估制度尚未完善;四是基层单位。三重一大。根底资料整理不够及时,不够标准。
下一步,我们将严格按照要求,进一步细化公司的实施程序和细那么,尝试逐步建立健全决策议题征询制、民主决策公示制、失责责任追究制等制度,努力做到标准化、制度化和程序化。
1、广泛宣传,进一步提高。三重一大。集体决策制度执行和落实的自觉性和主动性,形成良好的工作机制和长效机制;
2、进一步严格干部选拔任用制度和程序,完善做好纪检监察部门进行任前廉政鉴定、干部述职述廉监督;
3、建立、健全。三重一大。制度执行监督制度,紧密结合党风廉政建设责任制执行情况考核和领导干部民主测评,结合公司领导班子民主生活会的督查,采用多种形式,不定期地对制度执行情况进行检查,及时发现和纠正制度执行过程中出现的问题;
4、进一步标准。三重一大。的文件资料整理,完善归档。
中共×××公司纪委
二〇一三年六月十日
篇三:三重一大整改报告
关于对一包两采购、合同管理、本钱管理、“三重一大〞
决策制度的监察建议整改情况汇报
202223年8月24日公司监察检查组对我厂“三重一大〞、合同管理、本钱管理等进行了综合检查,我厂根据葛新局监建字【202223】8号文的监察建议书进行了认真整改。现将我厂存在的问题及整改措施汇报如下:
存在问题1。“三重一大〞根底资料较凌乱、不标准、未分类编号、无目录表,效能监察在工作总结及根底材料中未记录。
整改措施。对招投标文件、合同、来往函件及签收单据、合同评审记录、财务结算凭证等未整理的文件资料进行了分类整理、编号、并列出目录清单及归档。
存在问题2。部门领导任前未进行廉政谈话。
整改措施。厂支部书记于9月19日-9月23日分别对上任的各个部门负责人进行了廉政谈话。
存在问题3:在大额资金的使用方面:现金余额很大,未按公司下发的葛新局【202223】36号文执行。
整改措施。组织财务人员认真学习了公司相关文件,并要求财务人员对库存现金不定期的进行盘点,确保现金账面余额与实际库存相符。
存在问题4。合同管理根底工作不够标准。没有建立主
合同台帐,合同归档资料不全,合同评审落实不全面。
整改措施。按照公司质量体系中文件资料控制程序的要求,对合同根底资料进行收集、整理、传递、和保存并建立了主合同台帐,按规定落实每个合同必须进行评审工作。
存在问题5:在本钱管理控制方面:本钱跟踪考核工作不到位,实际本钱归集不实。职工借备用金未坚持“前帐不清,后账不借〞的原那么。
整改措施。组织相关人员学习葛新局字36号文件,将本钱跟踪考核工作落实到位;保证坚持执行“前帐不清,后账不借〞的原那么。
葛洲坝新疆工程局()预制厂
202223年2023月29日
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