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2023
年审
上半年
工作总结
审计局2023年上半年工作总结
今年以来,我局紧紧围绕县委、县政府工作中心,将审计工作与贯彻落实党的十九大精神相结合,认真履行审计监督职责,强化审计队伍建设,不断提升审计机关的凝聚力和审计人员业务水平,加大审计力度,严格审计执法,较好地发挥了公共财政的“卫士〞职能。现将1-6月工作总结及下半年工作安排如下:
一、1-6月审计工作总结
根据审计工程方案安排,2023年共安排了九大类审计工程。审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用,有力地保障了经济社会健康较快地开展。1-6月我局共完成审计工程9个,占年方案18。目前,2023年度县本级预算执行情况审计在上会阶段。6个经济责任审计工程实施阶段已结束,正在草拟审计报告阶段。另外,市局临时交办社会抚养费专项审计调查、重点民生保障资金专项审计调查2个工程已完成。
〔一〕认真开展各项审计工作
1、继续开展重大政策措施落实情况跟踪审计。以资金、工程、政策和重大改革任务推进情况为切入点,重点关注供给侧结构性改革、“放管服〞改革推进、“三去一降一补〞任务落实、重大新兴产业基地建设、降低本钱减轻实体经济负担、减税降费、涉企收费清理、扶贫工程绩效情况、中央八项规定及省委市委实施细那么贯彻落实情况,严肃揭示“四风〞问题,推进政策落地和发挥实效。通过审计催促整改,促进政令畅通,充分发挥好国家审计的政策保障作用。按照省厅要求,2023年度安排的所有审计工程都把重大政策措施落实情况作为一项重要审计内容。
2、认真开展疫情防控专项审计。根据审计署统一部署,通过审计,掌握本级用于疫情防控的财政专项资金、捐赠款物和疫情防控重点保障企业贴息贷款的规模、分配和管理使用等情况,揭示上述资金和物资在筹集分配使用中的突出问题,促进疫情防控资金物资标准管理、高效使用和信息公开,促进全力保障疫情防控重要医用物资和生活必需品的供给,为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力审计监督保障。目前该工程按市里部署正在稳步推进。
3、扎实开展财政预算和收支审计。围绕建立全面标准透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理这个目标,加强审计两统筹,推进大数据审计,稳步实现财政一级预算单位审计全覆盖。密切关注自然资源资产、财政资金存量、清理欠费、减税降费等政策落实、转移支付、扶贫、防疫等专项资金、国有资本经营、车管平台经营管理等重点事项,促进财政预算编制的科学完整,贯彻落实财政体制改革,财政资金更多向创新驱动、民生改善等领域倾斜。持续关注贯彻落实中央“八项规定〞和省“三十条〞、市“三十一条〞规定执行情况,持续加强公务支出和公款消费等方面审计,严厉查处违法违规问题,促进厉行节约和标准管理,推动廉政建设。
4、加强经济责任审计,推动干部履职尽责。今年,坚持党政同责、同责同审,凡审必严、严肃追责,继续加大经济责任审计力度,促进领导干部守法守纪、履职尽责、廉洁用权。实事求是地评价和定责,严格依据审计认定的事实,客观描述领导干部履职所做的工作,审慎评价领导干部履职的成效,真实反映领导干部履职尽责方面的问题,恰当界定领导干部应承当的责任。重点监督检查领导干部承当的贯彻国家重大政策措施落实情况、财政资金使用效益、依法行政、环境资源保护、民生改善、政务信息系统和“互联网+政务效劳〞等工作责任。关注领导干部“四用〞、招标采购、“三公经费〞、标准津补贴等制度的执行情况以及领导干部落实中央、省、市、县有关改良工作作风规定,部门履责和内部管理监督,以及领导干部个人遵守有关廉洁从政规定等情况。
5、依法加强投资审计。重点关注建设资金筹集、管理和使用,建设程序履行、招投标、土地利用和征地拆迁、工程质量管理以及投资效益情况等。加大对工程建设中存在违法违规问题的监督检查,重点查处违反建设程序、违反招投标规定以及工程建设领域的重大损失浪费、重大环境污染和资源毁损、骗取财政资金等问题。一是积极响应审计署开展投资审计不标准问题整治工作部署,屡次向县委、县政府汇报,县领导高度重视,要求审计部门严格执行审计厅文件精神,全面退出工程结算管理活动。2023年底已下发关于2023年投资审计工作的重要通知,2023年不再对县政府投资工程进行复审,要求建设单位认真梳理招标文件、合同中的相关条款,不得强制或变相强制要求以国家审计结果作为工程结算依据,切实履行建设单位的结算审核管理职责,杜绝“以审代结〞问题。2023年底向县发改委发出了关于商请投资工程管理方法局部条款内容修订的函,目前发改委已提请政府常委会会议审议通过修订投资工程管理方法。
〔二〕扎实开展审计机关各项活动
1、坚守一线,共同构筑基层疫情防控工作坚强堡垒。我局坚持党建引领,除安排1人留守单位外,其余人员奔赴抗击疫情一线,与街道、社县干部共同筑成三级防护体系,每天在分包小县卡口开展疫情防控工作,为控制疫情奉献审计力量。
2、开展“三个以案〞警示教育活动。按照县委统一部署,4月28日,我局召开“三个以案〞专题部署启动会议,在科级领导班子中部署此项工作,会议要求以自学和集中学习等方式开展学习,研究制定我局领导班子“三个以案〞警示教育方案安排表,会上学习了“三个以案〞实施方案,疫情防控期间习近平总书记与各国首脑通话、书信内容。5月22日党员大会上集中学习了“三个以案〞实施方案、“三个以案〞警示教育忏悔录、持续深化“亲切效劳〞工作情况通报,严格纪律,强化作风建设。在全局开展了谈心谈话活动,局科级干部围绕“四联四增〞检视问题,开展专题研讨,推动学习贯彻入脑入心、走深走实。组织开展专题组织生活会,进行批评与自我批评。
3、持续加强审计机关自身建设。
〔1〕抓班子带队伍。一是加强学习,领导班子成员除了学好政治理论学习外,还把加强党性锻炼,提高领导班子的执政水平作为班子建设的重要内容来抓;二是加强思想交流和沟通,搞好团结。班子成员自觉维护团结,经常主动沟通与交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位领导干部的专长,调动大家的工作积极性和主动性,同心同德干事业。
〔2〕抓学习促提升。一是学习方法灵活多样。充分利用审计署省厅及市局组织的学习培训等载体,全员参加省审计厅组织的视频学习培训会,收到了较好的学习效果。二是学习内容丰富多彩。认真组织学习审计新业务知识,努力提高审计质量,增强开辟创新能力;推动机关干部学法律法规知识,增强了干部职工的法制观念,提高依法行政、依法审计水平。
〔3〕抓业务提质量。进一步加强审计回访、审计建议的落实反响以及审计整改情况的跟踪督查。对审计成果进行深加工、精加工,提升审计成果利用层次;对审计查出的问题及时梳理、深入研究,综合分析、落实责任,认真整改,机关行政效能和效劳水平不断提高。
〔4〕抓党建反腐败。经常组织全体党员干部认真学习有关党纪条规,抓好党风廉政建设责任制的落实。实行审计工程动态跟踪管理,挂图作战,从发审计通知到下达审计决定,一环扣一环,均有时间限制,保证了审计任务按时完成。同时,实行审计纪律公示制,从严管理审计队伍,确保廉洁从审。
〔四〕认真履行县委审计委员会办公室职责
今年4月份召开了县委审计委员会第三次会议,会议传达学习习近平总书记对审计工作重要论述,审议通过审计局2023年审计工程方案。我局坚持把党的领导贯彻落实到审计各项工作中,认真履行管党治党政治责任,严守审计“四严禁〞工作要求和“八不准〞工作纪律,努力做到以审计精神立身、以创新标准立业、以自身建设立信,不断开创新时代xx审计工作新局面。
二、存在的问题
审计力量严重缺乏,年龄结构老化,计算机技术人才缺乏。中共中央党委办公厅、国务院办公厅下发的关于完善审计制度假设干重大问题的框架意见中提出审计工作全覆盖的要求。目前县审计机关人员少、任务重的问题十分突出。一方面,审计系统人员流动性差、后备人才缺乏,人员结构老化。另一方面,随着社会各界对审计期望值的提高,国家、省、市交办的审计任务越来越多,同时还要承当省市抽调检查任务、地方公共性事务等,诸多工作任务造成许多审计人员超负荷运转,压力很大。随着社会的开展,审计在向不同领域延伸,同时审计知识也在不断更新,人员少任务重时间紧的现实情况,培养途径主要依靠审计人员自学、干中学,影响了审计质量的进一步提高。随着信息化步伐的不断加快,审计监督工作中只有更好地抓住数据、理解数据、分析数据,才能更快地适应当前审计工作环境的变化,目前情况看,我局人员年龄结构老化,年轻力量缺乏,计算机技术人才缺乏,一般能够承当审计工程简单的数据采集、整理、分析工作,但对某些数据量大、性质复杂、被审计单位信息化程度较高的审计工程,限于人员计算机应用水平、审计业务实践经验以及审计系统数据处理软件更新滞后等主客观原因,在数据采集转换与分析方面存在较大的困难和障碍。
三、下半年审计工作打算
下半年,我们将继续围绕县委、县政府工作中心,按照上级审计部门的要求,扎实做好以下工作:
1、全面完成各项审计任务。统筹安排审计资源,扎实开展好工程审计各项前期准备工作,坚持问题导向,创新审计方法,注重审计成效,确保高质量完成今年审计方案确定的各项任务。
2、狠抓审计问题整改工作。坚持把审计问题整改作为促进工作标准的重头戏,继续落实问题整改责任制,严把整改质量关,确保审计整改工作取得实实在在的效果。
3、不断强化机关党风廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任,层层压实责任,促进全面从严治党各项工作落到实处。扎实开展党史学习教育,持续强化审计机关政治建设、能力建设、作风建设,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。