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2023
网上
税务
申报
系统
网上税务申报系统
网上税务申报系统
篇一:国税上申报系统操作流程
上报税和上申报的流程
一、上报税和上申报的操作流程
〔一〕运用防伪税控开票子系统进行抄税。
〔二〕运用上抄报税系统进行远程报税。
〔三〕运用上申报软件,发送申报数据。申报成功后,查看申报结果,根据系统提示作相应处理。申报表审核成功后,税务局端自动扣缴税款。上申报受理成功的纳税人需使用上申报系统软件打印符合深圳市增值税一般纳税人纳税申报方法要求的申报资料一式两份,经法人代表签字并盖章确认,于申报的当月报送税务机关。
〔四〕如自动扣缴不成功或未存入足额的税款,待存入足够税款后,再次运用上申报软件扣缴税款。
〔五〕扣款成功后,运用上抄报税系统查询结果,系统提示报税结果为报税成功后,进行清卡操作。
二、本卷须知
〔一〕必须先操作上抄报税系统进行远程报税,再操作上申报软件,发送申报数据。
〔二〕操作上申报软件发送申报数据后,要查看申报结果提示:“增值税纳税申报表〔适用于一般纳税人〕,申报成功,票表稽核通过!留意反响扣款结果!〞,在“报表浏览〞中查看银行扣款是否成功。
1、如系统提示“申报受理成功!您还未抄税,可选择上抄报税或到大厅办理抄报税〞,请检查是否进行远程报税,报税是否成功。企业抄税后允许再发送一次报表进行销项比对,如还提示未抄税,不允许再发送,请到国税局前台进行异常处理。
2、如系统提示其他提示
〔1〕“增值税纳税申报表审核,审核失败!详细结果如下:XXXX〞,请根据错误提示检查报表,修改后再次发送报表。
〔2〕“申报受理成功!销项稽核失败,错误:XXXX〞,需要到主管税务机关前台进行异常处理。
3、如系统提示扣款不成功,请先在扣款帐户存入足够的税款,再操作上申报软件中的“扣款请求〞按钮再次发送扣款请求。
〔三〕操作上抄报税系统清卡操作不成功,请检查申报一窗式比对和扣款是否成功。第一章上申报概述
1.1 概况
为配合浙江省国家税务局征收系统上税务效劳的全面开展,同时确保上办税系统和用户信息的安全,浙江省电信和浙江省国税局共同推出“VPDN上申报平台〞。用户只要向浙江省电信申请使用VPDN业务,获得专用账户和密码,通过宽带上或拨号上,经VPDN专用隧道登陆国税站,就可完成上申报。
这一过程采用了先进的IP虚拟隧道技术和二次认证手段,将用户数据和普通互联进行了有效的隔离。通过VPDN专报税,不仅可以方便纳税人而且确保了纳税人传输的税务信息、财务报表的安全;在传输的速度上也明显高于普通公,因此VPDN上申报系统为企业创造了一个更加安全、高效、快捷的税务效劳平台。
1.2 VPDN上申报前期准备
纳税企业端环境要求:
1.硬件要求
一台可以上的
用户的计算机上支持安装操作系统:Windows 98/2023/XP
2.络要求
可以采用 拨号、DDN专线、ADSL、LAN等各种上方式。
3.操作人员要求
熟悉Windows操作环境的根本操作。
熟练运用鼠标、键盘、打印机等设备。
第二章 VPDN安装使用
2.1 VPDN账号申请开通
1.开通VPDN账号,使用上报税平台的条件: 必须是已办理国税登记并属建账建证的自行申报或委托税
务师事务所代理申报的纳税人;
纳税人的办税人员已经过专门的操作培训,会使用上申报、
上认证等软件进行办税操作。
2. 申请开通VPDN账号的程序:纳税人可持经办人员身份证、税务
登记证副本及复印件到各电信营业点申请,业务人员将为你办理VPDN账号开通的相关手续。
3. 纳税人如需注销VPDN账号,停止使用上报税系统,需持开通
时经办人的身份证、税务登记证及复印件,到各电信营业点办理注销手续。
2.2 VPDN的安装
2.2.1.电信单机拨号用户: 电信16300拨号连接、ADSL连接、VDSL连接、LAN连接的单机拨号用户,无须安装任何辅助或者拨号软件。直接在拨号连接对话框中更改用户名和密码。用户名和密码为开户时所告知的VPDN账号和密码。〔WINDOWS 98,WINDOWS 2023,WINDOWS XP系统都适用此条款〕。
2.2.2.非电信拨号用户或局域用户
通、铁通或单位自行组建局域的用户必须先安装光盘中VPDN辅助软件,确定企业的上方式和操作系统后,再安装拨号软件;针对不同操作系统采取不同方法安装。具体如下:
WINDOWS 98系统〔非电信用户或局域用户〕:
1.先安装光盘中VPDN辅助软件后,再从站上的“软件下载〞区域下载EnterNet500拨号软件压缩包,完成安装〔安装完成后必须重新启动〕桌面上会出现一个名称为“EnterNet 500〞拨号软件的图标,双击EnterNet 500图标;
2.在弹出拨号软件主程序窗口后,双击Create NEW Profile图标,翻开新建连接的向导;
3
、在出现的对话框空格处填写连接的名称,
可以任意取一个〔如VPDN〕,然后点“下一步〞;
4、在“Enter the User Name for this Connection〞下面空格处填写VPDN的用户名,在“Enter the Password for this Connection〞和“Enter the Password one more time〞下面的空格处输入VPDN的密码,然后点“下一步〞;
5、选择上的卡〔卡型号中一般会带有数字,比方8139、530、8029、100、10〕,然后点“下一步〞;
注:非电信用户或者二次拨号用户请选择“拨号适配器〞
6、选择“L2TP(Layer 2 Tunneling Prot)〞,然后(本文来自:WWw.cSPengbo.CoM 蓬 勃范 文:上税务申报系统)点“下一步〞;
篇二:国税上申报系统操作流程
国税上申报系统操作流程(小规模版)
第一步 翻开IE浏览器 ,在 中输入址进入站,点击“小规模企业申报大厅〞翻开申报界面。
第二步 输入纳税人识别号,再点击“注册码输入〞按钮, 输入查询到的注册码,点击“确定〞后进入密码维护界面, 设置本单位的登陆口令,并牢记该口令,点击“保存〞按钮后系统自动返回登陆界面,输入税号和刚刚设定的密码进入申报系统。(注:以后可以直接使用税号和密码进行登陆)
第三步 点击报表填写→增值税申报表→增值税纳税申报表(小规模纳税人),填写申报表并保存。第四步 点击报表填写→财务报表→分别填写“利润表〞和“资产负债表〞并保存。
第五步 在确保数据完全正确后,依次点击申报处理→上传申报数据→增值税申报表申报 进行上传申报。
第六步 稍等片刻后再点击申报处理→反响信息查询,进行申报情况和划款金额查询。
第七步 当企业有消费税或所得税申报时,翻开“报表填写〞,分别点击“消费税申报表〞、“企业所得税申报表〞或“年度申报表〞,就能进入相应的报表,报表填写与申报方法同增值税申报表。(注:在“消费税申报表〞中,“应税消费品名称〞栏中每一项的右下角均有一个红色三角形标志,点击即可看到详细内容,直接选择,不必再录入汉字)
第八步 如果企业需要申报“重点税源信息采集〞内容,首先进行增值税、所得税等申报。申报数据上传后,相关数据自动导入到重点税源信息采集系统。选择“信息采集〞模块,在报表中通过下拉窗口,选择正确的采集内容。选择“静态信息采集〞模块,分别录入相关报表,最后进行“重点税源企业信息表间审核〞。第九步 用户申报成功后,即可进入查询打印模块,打印本月的纳税申报表,查询打印模块区分了税种,点击需打印的税种获得申报表。(注:年度所得税打印时须将“税款所属年月〞改为税款所属年的最后一个月,如202312)
第十步 点击主页面中右上方的 即可退出本系统。
篇三:一般纳税人上电子申报系统
一般纳税人上电子申报系统
一、系统简介
二、办理程序
三、软件操作
四、常见问题解答
一、系统简介
增值税一般纳税人上申报,是指纳税人在其计算机上安装上申报系统软件后,使用互联为传输媒介,将增值税纳税申报信息传输到深圳市国家税务局上申报受理平台,经“一窗式〞比对通过后将申报数据自动导入税收征管系统,并划缴税款的一种申报缴纳方式。
纳税人免费使用上申报软件。纳税人可在深圳国税站下载软件。纳税人可自愿选择是否需要技术效劳。如果需要技术效劳,可自行选择技术效劳单位并协商签订技术效劳合同。
上申报系统暂适用于除以下几种情况以外的增值税一般纳税人:
1.辅导期一般纳税人;
2.逾期申报;
3.延期申报或延期缴税;
4.办理地址跨区变更,提前进行当月的抄报税及纳税申报;
5.无法通过“一窗式〞票表稽核,需进行人工干预;
6.同一属期屡次申报等非正常申报情况;
7.因计算机、络故障等原因不能进行上申报。
8.国税机关规定的其它情形。
二、办理程序
申请采用上申报方式的纳税人,持以下资料到国税主管税务机关办理备案手续:
〔一〕税务登记证副本原件〔查验后退回〕;
〔二〕委托代扣税款协议书〔查验后退回〕;
〔三〕增值税一般纳税人上申报方式备案表。
备案手续要求在一个工作日内办理完毕。纳税人办理完上申报备案手续后,取得由税务机关提供的注册码,于次月的申报期开始采用上申报方式进行增值税申报。
三、软件操作
〔一〕系统
1.系统管理员主要负责配置系统参数、管理企业信息、管理操作员帐号与权限等工作。系统默认管理员代码“001〞,密码“123〞〔如图1 所示〕。除以上操作外,系统的日常操作,如报表填写、络申报、获取反响等功能不属于管理员的操作范围。
图1 系统界面
一般选择操作员系统,操作员主要负责系统的日常操作,如报表填写、打印报表、络申报、获取反响等其它一些辅助功能。
2.系统后,应进行系统通讯测试,具体路径:工具—参数设置〔如图2所示〕。
图2 通讯测试界面
3.新增操作员〔如图3 所示〕:进入“系统〞菜单,选择“操作员管理〞,然后可进行操作员增删改等管理操作〔如图4所示〕。
图3 操作员管理路径界面
图4 操作员管理界面
〔二〕发票管理
系统提供对“进项发票〞、“销项专用发票〞、“销项其它发票〞、“运输发票〞、“海关完税凭证〞、“废旧物资开具发票〞、“废旧物资抵扣发票〞七类发票的管理〔如图
5〕。系统中与增值税相关的报表,如增值税纳税申报表、附表一、附表二、附表三等中与发票相关的数据会通过录入或导入的发票自动生成。
本功能是生成报表中相应数据的根底,必须在编制报表之前完成。
图5 发票管理界面
新建报表
点击“新建报表〞,系统弹出新建报表窗口〔如图6〕。
因为局部与发票相关的报表会通过发票管理自动生成,所以在编辑报表前,须保证已完整录入发票数据〔附表三自动生成,通过“报表浏览〞查看〕。