第1页共7页篇一:审计处XX年度工作方案审计处2023年度工作方案2023年度,审计处将在学校“以效劳开展为宗旨,以改革创新为动力,以提升质量为核心,以强化特色为重点,以队伍建设为关键,全面提高学校内涵建设水平〞的思想指导下,紧紧围绕学校“建设高水平、特色化、创新型高职名校〞这一中心任务和推进“专业建设工程、五导向素质提升工程、招生就业、大学生创新创业教育、智慧校园建设〞等五项重点工作,在院党委、院行政的领导下,扎实开展工作,以“完善管理制度、审计整改落实、深化审计监督、保障重大工程建设〞为根本思想,充分发挥内部审计的功能,保障学院事业健康开展。一、深化校内常规审计监督,保障学校事业开展进一步标准审计工作程序,严格按照工作程序开展内部审计工作,强化审计整改工作的力度,继续提高学校内审工作的质量。2023年度主要内部常规审计工作:1.学校财务收支年度审计。积极配合主管部门委托的审计组开展学校财务收支年度审计,对于审计中发现的问题,组织落实整改工作,并逐步行成标准的工作机制。2.学校基建(修缮)工程审计。做好院内修缮工程预算的审核与决算的审计工作,加强对维修工程工程的监督。重点组织开展青年教师周转公寓工程跟踪审计工作和学生宿舍改造工程的审计工作。3.学校二级单位财务审计。组织开展院系等二级单位经费收支审计;学院投入经费在拾万元以上的各类工程的专项审计,其中,2023万元以上工程中,抽取一至两个工程进行全面审计。学院所属产业、经济实体的经营收支及其资产、负债与经济效益审计。针对审计过程中发现的问题,催促被审计单位、部门限期整改落实,并促使相关部门建立建全配套制度,标准工作。强化二级单位经费使用的监督管理。组织开展学校各单位与部门的预算执行情况审计,年中向学校报告专项工程的预算执行情况,以保障按方案完成全年预算指标。对校属产业、经济实体的经营收支及其资产、负债与经第2页共7页济效益进行审计;对院内维修、小型工程工程预算、工程结算、各类合同进行审计。4.参与校内工程的招标、议标,做好各类合同的签定审计工作。二、开展竣工工程工程决算审计,标准固定资产管理学校体育馆工程建设将于本年度上半年竣工,并投入使用。上半年要完成体育馆竣工决算审计,并启动体育馆的结算二次审计、财务决算审计,以便尽快将体育馆工程转入固定资产。同时,做好院内其他零星工程及修缮工程的结算审计工作。三、做好2023年度审计问题整改落实针对2023年...