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2023年审核末次会议致辞.docx
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2023 年审 核末次 会议 致辞
审核末次会议讲话 审核末次会议讲话 (一):各位老师、各位专家: 你们好。首先,我代表xxxxxx全体员工,对北京新世纪认证公司的老师和专家的到来,表示热烈的欢迎和由衷的感谢。相信你们的到来,将会对我公司iso9001持续改进工作的开展,起到十分重要的作用。我们希望各位老师、专家在本次监督审核中多提珍贵意见和建议,对目前的工作提出指导性的意见。同时要求公司各部门(单位)的负责人和相关人员要以高度重视的态度,认真学习、积极配合好老师和专家们对伊泰的这次审核工作。 如何才能配合好老师和专家们的审核工作呢。我想:只有在座的各位充分认识到iso9001工作的推行在xxxxxx的重要性,才能从各自的工作角度出发,认真执行并配合好本次审核工作。iso9001是国际质量体系认证,它的主要作用是保障所生产产品的质量合格,为了保证产品合格,要对所涉及的所有环节进行标准控制,制定出一些比较科学的工作标准。这是一个很高层次的管理模式。iso9000:2022族标准是当代世界质量管理成功经验的总结,具有通用性和指导性。此标准已广泛地应用在了工业企业、效劳行业,甚至应用于政府、教育等组织,对推动企业的质量管理、提高产品质量和顾客满意程度、增强市场竞争能力等方面产生积极的效果,因此得到国际和国内企业的普遍关注和采用。其作用在于为实现质量管理的科学化、系统化、制度化、标准化,进而推动质量管理水平的提高。 如今rfid企业都在不断扩大规模,许多其它行业的企业也涉足到了rfid领域,如何在同行业中增强竞争力,赢得顾客的信赖,是企业所关注的焦点。iso9000:2022族标准着眼于过程管理、持续改进和预防为主的思想。建立和不断完善相应的质量管理体系,可以通过过程方法、系统的管理方法来增强顾客和其它相关方满意的时机,提高竞争力,扩大自身的知名度。 公司的开展壮大,有赖于全体员工的通力合作和各位专家的指导。期盼各位老师和专家在日后的工作中继续给我们鼓励和指导,我们公司会尽最大的努力,将质量管理水平的提升进行到底。最后,再次感谢各位莅临,并预祝新世纪认证公司的几位老师和专家xx之行圆满成功。 谢谢大家。 审核末次会议讲话 (二)。首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合,使本次审核能够按照方案的安排如期进行并顺利完成。 一、本次审核的目的、依据、范围和方法 1.内审的目的。确认公司质量、环境和职业健康平安管理体系与审核依据的符合性,迎接第三方审核。 2.审核的依据。iso9001、iso14001、ohsas18001标准、体系文件、客户要求(包括合同的要求及其他书面和口头要求等)。 3.审核的范围。本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。 4.审核的方法: X61692;与被审核部门、岗位人员交谈; X61692;观察被审核部门、岗位人员的作业过程; X61692;阅相关的文件资料和记录; X61692;对已完成的质量、环境和职业健康平安活动的验证。 本次审核通过对公司质量、环境和职业健康平安管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果,对于iso9001、iso14001、ohsas18001的符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实。 二、审核情况的总结 1.本次内审的不符合项 我们在2天的审核过程中,发现绝大多数样本符合规定要求,但同时也发现有一些不符合之处,本次内审共发现9个不符合项。 发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题。而不符合项较少,特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好,这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项。因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多,而有些部门在管理体系中承担的职能较少。因此,希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。而不是追究某些部门或人员的依据。 三、被审核方在管理工作上的成绩 本次内审是管理体系程序文件改版后的第一次内审,是对既往半年各部门工作的总结。从内审的情况来看,各部门都能严格按照体系文件执行,对不合理及需要改进的地方,都能积极的提出建议和意见。如,人力部更新了出差审批的流程、市场保障部更新了工程立项流程等。正是有了大家不懈的努力和积极的参与,才确保了公司各项管理工作的持续有效和不断完善。 四、要求 1.所有不符合项要求在8月15日前整改完毕。由审核组再次验证。 2.虽然从内审的结果来看,我们的体系运行状况根本良好。但是还是有许多可以持续改进的地方。如,技术文档的管理、环境和职业健康平安意识的提高、执行人员对文件理解不够,需加强学习等。都还有赖大家共同努力。 最后,感谢各位同事的配合,希望大家一如既往、共同进步。谢谢。 审核末次会议讲话 (三)。刚刚内审组长介绍了本次内审过程的情况,公布了此次内审的结论,认为本中心质量管理体系的运行是持续有效的,能够保持稳定的检验检测能力,能满足客户的要求,但仍存在一些不符合的内容。对此,内审组开具了16项不符合项,并要求针对不符合进行整改。 我中心质量管理体系自2023年建立运行以来,根据运行实际,管理手册是否须做修改,现行的程序文件是否符合体系要求,程序文件是否须编制并发布,要在管理评审会议提出。 质量管理体系从中心的行政、业务管理体系中独立出来之后,更强调了质量管理的重要性,同时也要求全体职工对质量管理工作要有更新、更全面的认识。过去hellip;hellip;。因为质量管理体系的建立提出了质量是控制全过程的关键,在中心业务开展的过程中的各环节都得以表达全面质量控制,所以,在座的和中心职工要有质量管理的意识。通过此次体系内部审核,发现了一些问题,也涉及到规定不完善、运行落实不到位及局部规定要求未得到落实等方面的问题。下一步工作中,各室要及时整改发现的问题,完善制度、加强落实。基于中心体系处于初始运行阶段,内审组此次审核所发现的问题有部份未形成书面的不符合项报告,按照中心目前的运行状况,查出20、30的项不符合项。。。。。。。等,在此建议对部份未形成书面的不符合项要列出问题清单。以便各室对照问题清单进行自查自纠,对于存在的不符合项问题的整改情况,各室要以书面报告的形式上报质管办。 此次内审工作应该说对各室,是一次指导,一次培训。各室管理人员应联系工作实际,严格贯彻落实质量管理文件要求,提高人员的工质量观念,能将体系中各项要素能有效的联系到日常工作中来,为质量管理体系顺利通过外部审核做好充分的准备。 第6页 共6页

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