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2023年审计局财务上半年的工作总结.docx
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2023 年审 财务 上半年 工作总结
2023年审计局财务上半年的工作总结 今年以来,我局在县委、县人民政府的正确领导下,深化贯彻落实科学进展观,依据“全面审计、突出重点〞的总体要求和“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实〞的工作方针,紧紧围绕我县经济工作中心任务,认真履行审计监督职能,审计工作取得了显著成效。 一、突出重点,全面履行审计监督职责 截止6月底,共完成审计单位〔项目〕15个,完成年规划任务27个的56%。其中:抗震救灾款物专项审计项目1个,预算执行审计单位7个,经济责任审计单位4个,企业审计单位2个,固定资产投资审计调查项目1个。审计〔调查〕查出违规金额1290万元,损失铺张金额12023万元,管理不标准金额5319万元。应上交财政金额1万元,已上交财政金额1万元,应调账处理金额1287万元。出具审计报告和报送审计调查报告15篇,提交信息简报87篇,被州以上接受信息简报58篇。审计移交案件1件。 〔一〕加强监督、标准管理,预算执行审计工作成效明显 以完善部门预算管理,标准财政资金支配和税收管理,推动各项财政制度改革,促进提高财政资金的使用效益为重点,深化对重点领域、重点部门、重点资金的审计。对县财政局、地税局、国库x县支库、县文体局、县民政局、县交通局、县农业局等7单位的预算执行状况进行了延长审计。审计查出违规金额1287万元,损失铺张金额22万元,管理不标准金额302万元。向县财政局及延长审计单位提出了审计意见和建议。通过审计,促进各部门改良了管理,预算执行更加标准,资金使用更加有效。 〔二〕乐观稳妥、提高质量,经济责任审计工作稳步进行 经县经济责任审计工作联席会议争辩确定,共支配经济责任审计单位12个,目前已完成4个。审计查出违规金额3万元,损失铺张金额73万元,管理不标准金额4837万元。通过审计,揭露财政财务收支方面存在的挤占挪用专项资金、乱收费和私设“小金库〞;固定资产管理、核算不标准;对工程投资缺乏科学论证,导致决策失误,造成较大损失,使用效益不高等违纪违规问题。维护了财经纪律,促进了领导干部廉洁自律。 〔三〕围绕热点、关注焦点,抗震救灾款物专项审计工作全面开放 依据自治区审计厅统一支配部署,对我县四川汶川地震抗震救灾款物收缴状况进行了审计,并得到了县财政局、县民政局、县总工会、县团委、县红十字会等单位的乐观协作。审计结果说明:我县抗震救灾款物收缴、结存数据真实,接受捐款的部门专账核算、专人负责、台账健全、款物与账目全都,资金来源、拨付符合国家规定。 〔四〕围绕中心、效劳大局,认真完成县委、县人民政府支配的其他各项工作任务 上半年,我局完成了县碧海苑效劳中心、县电影放映发行公司2个国有企业财务收支的审计工作,完成了对全县政府投资项目的专项审计调查,挂念县纪委办理有关案件1件,协作县财政局、县监察局完成了全县政府选购执行状况专项检查工作。 〔五〕打牢根底、留意实效,在审计根底建设上狠下功夫 一是抓制度,提高审计机关的执行力。修改和制定了?x县审计局审计项目嘉奖暂行方法?、?x县审计局干部职工年度综合考核暂行方法?等10余项工作制度,将工作实绩年终考评结果作为评优评先、推举干部和年度考核的重要参考依据。 二是抓质量,提升审计工作的公信力。着力构建以责任和责任追究制度为主要内容,以审计质量全过程把握为纽带的全面质量管理体系。形成全员抓质量、全过程把握质量、全力打造“审计精品〞的良好局面,推动审计质量全面提高,确保审计结果经得起考验。 三是抓创新,增加审计进展的驱动力。留意引导全体审计人员增加创新意识,了解新形势、把握新技能、觉察新问题、提出新建议。通过乐观推行计算机挂念审计,特殊是加强审计信息化技术运用的探究,在时间紧、任务重、资金紧急的状况下,完成了“金审〞工程建设工作,并得到州审计局的认可,也成为全州审计系统的示范工程。 二、审计工作中存在的主要问题 一是审计力量缺乏与任务繁重的冲突照旧突出。二是审计的制度化建设、审计手段的更新、审计评价标准化体系建立工作等都有待于加强。三是部门之间的协调和审计成果的利用还需进一步加强。四是?审计确定?执行困难。五是审计人员缺乏系统培训,政治素养和业务素养还需进一步提高。 三、下半年审计工作支配和措施 〔一〕揭露问题,深化审计,促进科学进展观的落实。当前,国家经济社会进展正处在新的进展时期,各项法律法规还不够健全完善,一些违法违纪问题还比拟突出。审计部门担负着维护经济秩序、打击经济犯罪、保障经济社会稳定进展的重要职责,我们要充分发挥审计的优势,连续加大对重点部门、重点资金、重点领域的查处力度,连续留意觉察和揭露重大损失铺张问题,促进财政资金使用效益的提高和资源节省,促进科学进展观的落实。 〔二〕提高质量,防范风险,强化经济责任审计工作。x报告强调:要完善制约和监督机制,保障人民赐予的权力,始终用来为人民谋利益,确保权力正确行使,要重点加强对领导干部特殊是主要领导干部、人财物管理使用、关键岗位的监督,健全经济责任审计等制度。审计部门将依据x精神,突出加强对重点部门和关键岗位领导干部的审计,把领导干部贯彻x精神、落实32号文件决策力量、执行力量、行政力量和行政效果作为审计的内容和评价依据,促进领导干部坚持科学决策、民主决策。下半年,要留意总结经验,不断创新思路、创新方法、创新机制,确保审计工作质量,进一步提高经济责任审计工作水平。规划在10月底全面完成县经济责任审计联席会议支配的审计工作任务。 〔三〕关注民生,加强监督,切实维护好人民群众的根本利益。认真依据x报告的总体要求,以改善民生、促进社会和谐为目标,加大对关系群众切身利益的各项财政支出的审计力度,确保资金的支配和使用符合党中心的重大决策目标,确保群众从中得到实惠。下半年,完成20x年度五项社会保险基金的专项审计工作、20x—20x年财政拨付教育经费及“三个增长〞执行状况的专项审计和2023年低温雨雪冰冻救灾资金和物资专项审计调查工作。 〔四〕科学审计,统筹支配,全面完成党政和上级审计机关支配的各项审计工作任务。连续坚持二十字审计工作方针,围绕县委和政府工作中心,进一步突出重点,更好的效劳大局。认真完成县委、人大和政府支配的各项审计工作任务。 〔五〕转变观念,强化培训,不断提高审计人员业务水平。强化审计干部教育管理和业务培训,乐观开展计算机挂念审计工作,不断提高审计人员业务水平、办公自动化水平和审计工作效率。乐观推广先进的审计技术方法,提高审计信息化水平。 5

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