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2023年内部控制工作安排会议纪要.doc
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2023 年内 控制 工作 安排 会议纪要
内部控制工作安排会议纪要   会议纪要  〔2023〕 号  2023年9月5日下午,在局会议室主持召开了关于内部控制工作的会议,参会人员有:。会议就我局内部控制相关工作进行了安排,具体内容如下:  根据财政局关于开展行政事业单位2023年度内部控制报告监督检查工作的通知〔财〔2023〕号〕文件精神,结合我单位实际情况,组织我单位开展2023年度内部控制建设情况自查工作,以自查发现的尚未完成指标为指引,对单位内部控制情况进行补充完善。  讨论内部控制建立与实施相关的议题   我单位应按照“行政事业单位内控标准〞的要求,全面建立、有效实施内部控制,确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围,标准单位内部各层级的全体人员。  讨论内部控制工作方案,健全工作机制   按照内部控制要求,建立适合本单位实际情况的内部控制体系,全面梳理业务流程,明确业务环节,有效运用不相容岗位别离、内部授权审批控制、预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内部公开等内部控制根本方法,对本单位内部控制制度的全面性、重要性和有效性进行自我评价,对照检查,并针对存在的问题,抓好整改落实,进一步健全制度,提高执行力,完善监督措施,完善监督措施,确保内部控制有效实施。  内部控制工作分工及人员配备等工作  内部控制建设工作是一项系统工程,为加强实施工作的组织和领导,我单位要成立相关工作机构,主要负责人为内控标准责任人,担任领导小组组长,相关部门负责人为领导小组成员,形成内控实施组织框架,结合本部门特点和业务特性,确定牵头部门级相关人员,落实职责分工,研究制定切实可行的内控实施方案并加以严格落实,认真开展内控标准宣传、培训和实施工作。   2023年9月5日

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