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2023年学校审计科领导个人述职述廉总结.docx
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2023 学校 审计 领导 个人 述职 总结
2023年学校审计科领导个人述职述廉总结 我校审计工作在校党委,校行政的正确领导下,紧紧围绕学校中心工作,认真履行职责,乐观开展了各项审计业务,现将一年的工作状况总结汇报如下: 一,加强学习,更新审计观念 学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与效劳职能,充分发挥内审的职能作用,就要不断的加强学习,更新审计观念。今年初,省教育厅下发了乐观推动全省教育系统内部审计工作全面转型,促进我省教育事业又好又快进展的文件,通过学习使我们生疏到:教育内部审计工作全面转型是教育改革和进展形势的需要。我们要乐观探究内部审计转型的途径和方法,实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这一变革,做了以下几方面的工作:一是加大宣扬力度,使大家认清形势,自觉地成为审计工作转型的实践者。二是更新审计内容,在年度工作中增加管理审计,效益审计的项目,使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。 二,以科学进展观为指导,创新内审工作 在新的形势面前,审计工作要适应科学进展观的要求,也必需要转型和创新。本年度中对我校的基建工程项目:综合教学楼,试验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了中介机构;与中介机构签订了托付合同;对内审人员进行了项目分工。在施工阶段的跟踪审计中,我们加大了全过程跟踪审计的力度,参与了合同的询问;主要材料的比价选购审计;工程进度款的审核;隐蔽工程的验收;已完工程量的签证验收;工程变更确实认等重要环节。通过基建工程跟踪审计,将工程项目造价把握由事后向事中,事前延长,做到了关口前移,同时为工程决算积累了原始资料,以便取得更佳的经济效益。 三,审计工作开展状况 参与招投标项目,物资选购验收项目,修理工程验收签证项目160余项;监督签订经济合同 60余份;涉及资金近5000万元。通过以上工作,充分发挥了内审工作效劳与监督的职能,使我校的内审工作在维护财经纪律,完善内部管理,提高经济效益等方面发挥了重要作用。基建修理工程项目审计,全年共开展基建修理项目76项,其中:托付审计14项,自审项目62项。全年审计资金总额1939。83万元,定案资金总额1832。16万元,审减额 107。67万元。一年中,在自己的工作岗位上尽职尽责,用我们的辛勤工作为学校节省了大量资金。科研工作是高校进展的一项重要工作,我们集中力量加强了对科研专项资金的审查和监督,开展科研经费审鉴7项,使这些资金充分发挥了应有的效益。依据领导的支配,对我校50年校庆捐赠资金和同学突发大事的费用列支进行了专项审计,依照财务管理方法和内部审计准那么,实事求是,客观公正的进行分析,论证,提出了合理化的建议,写出了全面具体的设计报告,为领导决策供应了参考依据。协作完成了年终班子及中层个人考核工作;干部竞聘的监督工作;人员聘请录用工作;职称评审监督工作;学校新生的录用工作;各种考试的监督工作;各项评先树优的考评活动。通过以上工作的参与,标准了办事程序,避开了不正之风。依据党风廉政建设责任书,留意职业道德教育,不断强化廉政意识,坚持审计业务公开透亮     ,发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务,提高综合审计工作力量。年中全部人员参与了会计和审计连续教育培训和考试,并取得了优异成果,为实现审计工作的转型奠定了根底。 四,工作体会和努力方向 经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。在认真做好常规工作的同时,对内审工作的重要事项,都准时给领导汇报,以取得领导对内审工作的重视和支持。另外,内审工作要树立效劳意识,要在监督中体现效劳,在效劳中反响监督。总结一年的工作,成果是主要的,同时也存在一些缺乏之处,如审计业务开展的不够全面,审计力度需进一步加强。在今后的工作中,我们将理清思路,求真务实,使内部审计工作再创新业绩。 3

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