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2023
年审
年度
审计
项目
计划
审计局2023年度审计工程
依据中华人民共和国审计法、党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定和省审计监督条例,结合我市实际,现就开展2023年审计工作,制定本规划。
一、总体目标
以新时代中国特色社会主义思想为指导,深化贯彻党的和二中、三中、四中、六中全会精神,全面落实对审计工作的重要指示精神,紧紧围绕党和国家工作大局,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量进展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,效劳好市委市政府中心工作,更好把握审计监督重点,加大审计力度深度,全力推动新时代审计事业进展,充分发挥审计“体检〞“查病〞的根底性作用和促进“治已病、防未病〞的建设性作用。
二、根本原那么
〔一〕坚持围绕中心效劳大局。紧紧围绕市委、市政府中心工作,主动听取人大审议意见,落实上级审计机关的统一部署,科学支配年度审计工程,将重大政策措施落实状况跟踪审计、部门预算执行审计、领导干部经济责任审计、政府投资建设工程审计、自然资源资产审计等工程审计组织方式进行“两统筹〞,实施1拖N式审计,充分挖掘审计资源,依法履行审计监督职责,充分发挥审计作用,努力效劳经济社会进展大局,更好地把握“十四五〞时期进展的战略方向和重点任务。持续做好重大政策措施落实状况跟踪审计,促进党中心及省、市、地方各项决策部署贯彻落实,助力抗疫情、促攻坚、稳增长。
〔二〕坚持突出审计重点。突出审计重点,将重大政策措施落实、精准扶贫精准脱贫、各领域重大改革推动和环境疼惜状况作为重要审计内容。认真贯彻落实审计全掩盖要求,加大对本级预算执行和一级预算单位的审计力度,实现数据审计全掩盖。加大对经济社会运行中各类风险隐患的揭示力度,维护国家经济平安。认真组织做好经济责任审计,加大领导干部任中审计力度,促进权力标准运行。加强领导干部自然资源资产离任审计,深化资源环境审计,促进生态文明建设。加大对重点民生资金和工程的审计力度,促进惠民政策落地见效。
〔三〕坚持依法审计,提升质量。依法独立行使审计监督权,严格依据法定程序,在法定职责权限范围开展审计工作,强化审计现场质量管控,防范审计风险。创新审计方式方法,坚持科技强审,乐观开展大数据审计,提高审计工作质量和效率。推动审计觉察问题整改工作,强化审计成果运用,完善预警预防制度,充分发挥审计“经济卫士〞作用。
三、工程支配
〔一〕预算执行审计
市本级预算执行审计。对市财政局组织2023年度市本级预算执行和其他财政收支审计。
部门预算执行审计。对市教体局、市农业农村局、市人社局、市文化和旅游局2023年度部门预算执行状况进行审计。
〔二〕经济责任审计
对中垾镇、市教体局、市农业农村局、市人社局、市文化和旅游局、市科技局、市财政局、市信访局、市档案馆、市公共资源交易中心等10个单位和部门的主要负责同志任期经济责任履行状况进行审计。
〔三〕自然资源资产审计
对中垾镇、市农业农村局等2个地区和部门党政负责同志自然资源资产状况进行审计。
〔四〕专项审计
连续开展市2023年第一、二、三、四季度重大政策措施落实状况跟踪审计〔市县联开工程〕。
〔五〕国有企业财务审计
对市城镇投资、市食品财务状况进行审计。
〔六〕政府投资建设工程审计
全市范围内的100万元以上政府投资建设工程全掩盖复核审计。
并对大桥、居巢经济开发区南区〔亚父园区〕景观工程PPP工程、居巢经济开发区中科智城EPC工程开展跟踪审计。
〔七〕其他审计事项
承办市委、市政府领导交办的审计事项,组织实施上级审计机关授权托付及上下联动审计工程。
四、工作要求
(一)自觉接受审计监督。审计工程涉及的单位和部门,主动支持协作审计工作,依法自觉接受审计监督,准时、精确 、完整地供给相关财务、业务和管理资料和电子数据。认真整改审计查出的问题,深化争辩和接受审计提出的建议,明确具体措施,准时整改落实,完善政策措施和制度规章,并按程序公告审计结果和审计查出问题整改状况。
(二)提升宏观揭示问题力量。紧紧围绕重大决策部署的贯彻落实,突出对重点领域、部门、资金和重大工程的审计监督,立足宏观揭示问题,立足改革促进进展,着力反映影响和阻碍改革、创新、进展的宏观性问题,留意从体制机制制度层面分析缘由和提出建议,促进深化改革和创新体制机制,切实提高审计成果利用的层次和水平。
〔三〕严格遵守各项纪律要求。强化保密管理,严格执行保密规定,未经批准不得对外披露、供给审计取得的资料和数据;认真贯彻落实中心八项规定精神,严格遵守审计“八不准〞工作纪律,做到依法审计、文明审计、廉洁审计,自觉维护审计机关良好形象。