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审计
中心
2021
年度
上半年
工作总结
审计中心2021年度上半年工作总结
一、审计工作情况
2021年2月,按照局工作部署、四平市纪检委监委的要求,审计中心对四平市供销合作社联合社开展了专项审计。
目前已审结市社本级机关相关账册,正在审计社有企业。
1、 对2020年度市社本级进行审计,主要对“三公”经费;公务卡使用情况;扶贫费用;绩效预算进行审计。
2、 通过对供销集团进行审计,了解供销集团所管理的社有企业资产情况。市社现阶段社有企业共13家,授权供销集团管理,供销集团管理的社有资产土地104113平方米;房屋69657平方米(价值2589万元)。
二、 按照局里统一部署,对所辖被审计单位的存量资金进行了统计和清理。存量资金总计:10369688.12元,目前已上缴财政:3153463.09元,差额部分由于特殊原因缓缴。
三、 较好的完成了党史教育活动年上半年机关党委布置的各项工作。