分享
2023年医院年度审计计划书.docx
下载文档

ID:1802129

大小:16.36KB

页数:3页

格式:DOCX

时间:2023-04-23

收藏 分享赚钱
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
2023 医院 年度 审计 计划书
医院年度审计方案书 医院年度审计方案篇一2023年全县医院内部审计工作坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,深入贯彻落实科学开展观,紧紧围绕卫生中心工作,以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度,切实履行监督职责,充分发挥医院内部审计作用,促进我县卫生事业又好又快开展。今年重点做好以下几项工作: 一、突出财务收支和工程资金审计,切实发挥审计监督职能 全年方案对4个乡镇卫生院实施常规审计,对财务收支、工程资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计根底工作标准和工程资金标准管理方面入手,检查工作中不标准的做法和存在的问题,提出建议和整改措施,建立长效管理机制,标准管理,增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。 二、运用审计成果,加强对审计发现问题的催促整改 科学分析和梳理审计结果,有效发挥监督与效劳职能,立足开展,着眼整改,充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度,及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况,在整改正程中,注重加强内控制度建设,不断完善财务管理制度,确保内部管理标准有序。同时催促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题,组织自查整改。 三、推动内部审计交流,提升内部审计效率 加大对本系统内审工作的力度,深入进行调查研究,总结交流经验,促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流,不断提高本系统内部审计的能力。 加强与审计机关之间的沟通与交流,创新审计思路,改进审计方法,努力提高卫生系统内部审计工作效率。今年方案请审计部门对公立医院进行内部审计工作。 四、强化内审队伍建设,加大业务培训力度,提高审计人员政治素质和业务水平 加强审计人员政治思想教育,提高审计人员的综合素质和业务水平。组织审计人员认真学习,不断提高业务能力;提高审计人员职业道德,树立强烈的事业心和责任感,积极而公正地履行审计职责。 医院年度审计方案篇二医院内部审计作为医院的经济监督部门,构建和谐社会、和谐医院都与内部审计工作息息相关,深入地把握审计工作的根本思路,认真履行好自已的职能,积极为促进医院和谐开展效劳是关健。我室2023年工作方案如下: 一、提高审计质量,发挥审计监督作用 1、全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性。 2、坚持全面审计、突出重点的审计思路。医院由于经营规模的扩大,经营业务的日趋复杂,使得内审对象及内审面逐步扩展。因此,医院内审工作要从医院的经济工作中心出发,重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。 下一页更多精彩医院年度审计方案 第3页 共3页

此文档下载收益归作者所有

下载文档
你可能关注的文档
收起
展开