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2023
年审
作风
建设
工作汇报
审计局作风建设工作汇报6篇
第一篇
收到关于征求对厅领导班子和机关在“四风〞方面存在问题的意见和建议的通知后,我局高度重视,及时组织召开专题会议,围绕厅领导班子和机关“四风〞情况认真讨论,现将形成的意见汇报如下:
一、总体意见
(一)在反对形式主义方面。能切实贯彻落实中央、省、署关于加强作风建设的有关精神,工作中始终坚持围绕中心,效劳大局,始终坚持提高审计质量和水平,始终坚持抓好审计工作作风和制度建设,坚持抓好审计工作量化考核落实。
(二)在反对官僚主义方面。厅党组带头坚持和贯彻党的民主集中制,时时处处以大局为重,以事业为重,团结一心,步调一致,班子凝聚力和战斗力不断增强,有力地推进了审计事业的跨越开展。同时能深入基层,开展调研,排忧解难,切实指导和帮助基层审计机关解决了一些实际困难和问题。
(三)在反对享乐主义方面。深入开展审计文明创立,保持积极进取精神状态;切实加强审计文化建设,努力提高全体审计人员的宗旨意识和文化素养,提升了审计形象。
(四)在反对奢靡之风方面。加强审计机关内部管理和审计组外勤经费管理,坚持厉行节约取得了较好成效。
二、几点建议
(一)继续深入基层。进一步加大调研力度,并给予基层审计机关更多更具体的指导,切实提高基层审计机关效劳大局、效劳地方经济社会开展的能力。
(二)进一步加强基层审计干部队伍建设。继续抓好基层审计干部队伍培训;同时进一步指导基层审计机关完善制度,建立有利于人才成长的鼓励和约束机制。
第二篇
一、近期贯彻执行市委、市政府中心工作情况
紧紧围绕市委、市政府工作中心和上级审计机关交办的各项工作编制年度审计工程方案,将党委、政府关注和群众关心的社会热点、难点问题作为审计工作重点。截止目前已先后完成了环保专项资金审计、政策性农业保险专项审计、红十字会雅安地震捐赠资金审计等全省组织的大型审计工程,揭示了资金预算、分配、管理、使用及效益中存在的问题,提出了一系列有针对性的意见和建议,为市委、市政府施政目标的落实提供了有力的支撑。市南城XX县区公共效劳综合楼工程竣工决算审计、市中医院住院楼工程竣工决算审计、市第一人民医院整体搬迁建设工程跟踪审计及各项经济责任审计正在实施中。
二、落实党风廉政建设责任制情况
我们将党风廉政责任分解。局党组成员按照分管科室和既定目标,明确责任,各负其责,层层签定责任状,做到一级抓一级,细化到个人;把廉政风险防控工作纳入全年审计工作目标进行管理和考核,实行“一岗多责〞,做到廉政风险防控与审计业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。
为切实加强审计组廉政建设,我们要求审计组除按规定公示审计“八不准〞纪律,向被审计对象出具廉政建设承诺书外,审计组每个成员还要签订廉政建设责任书,明确违法违规的责任。同时在审计进户时,向被审计单位发放廉政情况反响表,要求被审计单位在审计结束后,将审计组在审计期间的廉政建设情况填列在表上,用挂号信直接寄给局监察室,而不是由审计组带回去,便于收集到真实的情况。目前已在被审计单位开展廉政回访4次,收回廉政情况反响表5张。
此外,我们利用oa和ao系统等信息化管理手段,实行信息化实时监控。在ao审计过程中,重点监控审计过程和审计疑点记录;在信息交互过程中,重点监控数据包上传时限;在审计电子数据管理过程中,重点监控电子数据与审计结论的核对,监控审理制度和廉政制度的落实。目前正在审计的12个工程正接受同步监督。
三、财务收支情况
2023年二季度财政预算拨款832200元,支出755219元,其中:招待费支出28543元,公务用车费用25500元。
第三篇
为切实落实2023年政府工作任务,效劳经济社会跨越式开展,市审计局结合审计工作实际,切实抓好市审计局2023年政府工作任务落实方案贯彻落实,现将半年来工作开展情况报告如下:
一、围绕中心,效劳大局,较好地完成了各项中心工作
紧紧围绕市委、市政府工作中心和上级审计机关交办的各项工作编制年度审计工程方案,将党委、政府关注和群众关心的社会热点、难点问题作为审计工作重点。截止目前已先后完成了环保专项资金审计、政策性农业保险专项审计、红十字会雅安地震捐赠资金审计等全省组织的大型审计工程,揭示了资金预算、分配、管理、使用及效益中存在的问题,提出了一系列有针对性的意见和建议,为市委、市政府施政目标的落实提供了有力的支撑。
二、加强管理,坚持培训,切实提高依法审计能力
我们以审计审理和全员培训为抓手,着力标准审计行为,切实提高审计干部依法审计能力,取得了良好效果。
一是狠抓教育,全员参与。年初进行为期一个月的封闭式培训,专题开展法律法规知识讲座。年中结合省审计厅网上审理工作规程,组织开展审理知识培训,进一步提升全体审计干部的法规意识,增强了审计人员的危机感和紧迫感,收到了较好的效果。
二是加强管理,明确责任。成立了专门的法规审理科,进一步完善了审计审理制度。审计人员对审计查证事项和查证结果及时汇报;审计组长严格把关,复核到位;审理机构全程实施审理;主要领导适时主持召开审计业务会讨论审定重大业务问题。同时,对审理中发现的问题和其他质量方面的问题,进一步明确了调查程序和追责形式,确保审计人员恪尽职守、秉公执法。
三是创新手段,实时监督。将审计审理与oa系统(审计管理系统)和ao系统(现场审计实施系统)运用相结合。从制发审计通知、审计实施方案到出具审计文书,全程网上审理,重点监控审计实施进度、审计疑点记录、电子数据包上传时限及与审计结论的核对、审理制度和廉政制度的落实。通过开展网上审理,确保审计质量和效率。
四是科学谋划,严格考核。我们将审计质量与责任体系构建相结合。目前,我们结合审计工作实际,推行审计工程质量控制终身责任制,由工程主审对审计质量负责,出现重大问题的,追究当事人及相关领导责任。初步建立了以责任为核心、以岗位为根底的审计干部“确责〞、“履责〞和“问责〞体系。
五是依法审计,及时公开。对审计各项工作及时在电子屏、公开栏、门户网和公开网上予以公开。同时完善审计信息公开机制,标准审计公开程序,严格履行审批程序,确保公开事项、内容、文字的准确客观,主动接受社会监督。
三、建章立制,从严治审,进一步改进工作作风
一是认真落实党风廉政责任制度。局党组成员按照分管科室和既定目标,明确责任,各负其责,层层签定责任状,做到一级抓一级,细化到个人;把廉政风险防控工作纳入全年审计工作目标进行管理和考核,实行“一岗多责〞,做到廉政风险防控与审计业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。
二是建立健全各项管理制度。先后建立完善了审计工程审理制度、审计工程质量控制制度、审计责任追究制度和优秀审计工程评选制度;修订完善了审计人员职业道德标准、机关学习培训制度、审计执法责任制度、审计业务流程等。同时定期检查审计工程进度、审计信息、审计专报、审计调研等工作任务完成情况,每季度进行一次通报。通过制度保障,有效促进了工作作风的改进。
三是强化审计监督检查,严肃查处各类违纪违规问题。为进一步推动审计结果落实,近日我们组织对2023年审计查出问题整改情况进行检查。根据检查情况,我们将整改不力且情节较为严重的,以审计移送处理书形式向市纪委移送,对相关责任人进行责任追究。
第四篇
为进一步推动审计结果落实,近日市组织市人大、市政府、市纪委、市审计局等单位,对2023年审计查出问题整改情况进行检查。根据检查情况对相关责任人进行责任追究,确保审计整改落到实处。
一是领导“述〞责。进一步强化被审计单位主要负责人的审计整改责任。对未整改的问题,被审计单位的主要负责人要以书面形式说明原因;对无正当理由而未整改的,直接追究单位主要负责人责任。
二是通报“亮〞责。在全市召开由被审计单位主要负责人参加的审计整改情况通报会,通报被审计单位的审计整改情况。对积极整改的先进典型予以表彰,对拒不整改的反面典型点名批评。情况通报不用“有的〞、“某单位〞等模糊概念,而是直接点到单位、个人和金额。此次审计整改情况通报会,有四个市直一级单位被点名批评。
三是立案“问〞责。对审计整改中被通报的反面典型,由市纪委监察局组织专班问责,情节严重的立案查处。目前,该市纪委监督局根据审计部门的3份审计移送处理书对某镇主要负责人启动问责程序,同时对局部整改不力单位下发监察意见书。
第五篇
今年以来,XX县区审计局将学习贯彻十八大精神和落实中央八项规定作为一项的重要政治任务,结合实际,切实推进作风建设,取得较好成效。
一、教育跟进,夯实作风建设根底。一是教育内容及时跟进。结合民主评议行风政风、党风廉政宣教月、“百日整治〞和学创活动,组织审计干部每周5集中开展理想信念、宗旨意识、党风廉政、法律法规和作风建设相关规定的学习。二是教育形式及时跟进。围绕学习贯彻十八大精神,局领导作专题辅导报告;围绕落实中央八项规定,组织开展专题考试,考试结果纳入岗位责任制考核;围绕政风行风建设,组织开展自评自查;围绕廉政教育,观看警示教育片,讲廉政党课。三是教育载体及时跟进。在开展常规性教育的同时,利用机关局域网、电子显示屏、宣传牌、宣传栏等多种载体,宣传当前的各项政策和要求。同时举办1期“审计干部论坛〞,全体审计干部就如何学习贯彻十八大精神、落实中央八项规定等内容走上讲台进行发言,进一步营造了人皆思进的良好气氛。
二、制度跟进,强化机关内部管理。一是进一步修订完善了审计局机关制度汇编,加强机关内部管理。二是结合“八项规定〞要求,修订完善了公务接待方法和公车管理制度。三是完善文书处理、审计审理各项规定,实行无纸化办公,充分利用审计办公管理系统(oa系统),对全局公文实行网上审核、签发和信息化交互,切实打造节约型、效率型机关。今年截止目前,局“三公〞支出较上年同期下降了9.73%,机关工作效率也得到较大幅度提高。
三、督查跟进,改进审计工作作风。一是加强审计进度督察。每周对各审计工程进度进行督查,并将督查情况在局电子显示屏上进行实时通报,确保提高审计效率。二是加强审计现场督察。目前已组织专班开展了6次审计回访,掌握各审计组工作作风和执行廉政纪律的第一手情况。三是加强廉政纪律督查。实行审计组长廉政建设责任制,落实审计组廉政监督员制度,严肃查处作风不实、违反审计“八不准〞等问题。
四、履职跟进,促进优化开展环境。一是围绕一个重点。将“三公〞有关政策落实情况作为审计监督重要内容之一,加强对各部门、单位会议费、接待费等经费使用情况的审计。二是突出四大主题,即:突出对重大经济政策贯彻落实情况的审计,突出经济责任审计,突出政府投资工程审计,突出民生资金和工程的审计。三是力促整改纠偏。通过对2023年审计报告查出问题整改情况的跟踪检查,目前已促进各单位整改问题资金21971.93万元,制定整改措施、建章建制188条,补充、修订和完善了相关的规章制度和方法29条,违规收费、公款请客送礼乱开支等行为根本得到遏制。
第六篇
一、加强组织领导,周密安排部署
局党组高度重视“百日整治〞工作,成立由局长任组长,副局长任副组长,各科室主要负责人为成员的“百日整治〞工作领导小组,把“百日整治〞的各项任务分解到科室和个人。同时建立健全责任追究制度,将“百日整治〞与审计工作紧密结合,一起部署,一起落实,一起考核,并将考核结果纳入全年责任制考核结帐。形成了党组统一领导,科室具体负责,干部积极参与的评议工作联动机制。
一是思想发动,提高认识。先后召开局党组会议和全局干部发动会