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2023年财政局2023年财政监督检查计划.docx
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2023 财政局 财政监督 检查 计划
财政局2023年财政监督检查 2023年是十四五开局之年,财政监督工作坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实县委、县政府和局党组部署要求,充分发挥财政监督在推动中心重大决策部署落实、严峻 财经纪律、标准市场秩序的职能作用,围绕财政中心工作,强化财税监督,深化会计监督,实化内部把握,认真履职尽责,推动财政监督工作迈上新台阶。2023年重点做好以下工作: 一、开展违规发放津补贴专项治理和内部巡察工作 〔一〕开展违规发放津补贴专项治理工作。依据县政府统一支配,在全县范围内开展违规发放津补贴专项整治活动,重点治理监察部、人社部、财政部、审计署违规发放津补贴行为处分规定〔第31号令〕明确禁止行为,标准机关事业单位收入支配秩序,确保中心和省、市、县关于津补贴政策的有效落实。 〔二〕持续推动财政内部巡察工作。依据省财政部门监督检查实施方法和省财政厅关于进一步加强乡镇财政建设的意见要求,对庐城、冶父山、郭河、龙桥、矾山、罗河和泥河等7个镇财政所进行内部巡察,坚持问题导向,全面检查镇财政所党建和财政财务工作状况,查找制度缺陷、管理短板、效劳弱项,催促问题整改落实,不断强化党建引领作用,提高财政工作水平。 二、加强内部把握建设和内部把握检查 〔一〕进一步强化内控意识。将内控工作列入全县财政工作要点、作为防范化解财政风险的重要举措,引导全县财政干部进一步深化思想生疏、提高政治站位,充分生疏新形势下深化财政内控工作的重要意义。将内控工作纳入机关效能考核重要内容。 〔二〕完善内控体制机制。依据省市财政部门内控工作要求,修订完善内控根本制度,建立健全内控操作规程等内把握度动态调整长效机制。依据财政厅统一部署,进一步提高内控管理水平。 〔三〕切实加强内控工作检查。依据省市财政部门和局党组要求,争辩制定县财政局内部把握检查方法〔试行〕,选择2至3个科室〔单位〕开展内控检查,进一步落实内部把握主体责任,标准内部把握制度建立与执行,加强财政风险防控,防范业务风险,提高管理效能。 三、组织开展预决算公开监督和绩效评价工作 〔一〕组织开展预决算公开专项检查。依据省财政厅统一部署,组织开展县直部门预决算公开状况检查,并对“三公〞经费、会议费管理状况进行专项检查,推动建立全面标准透亮     预算制度。 〔二〕协作做好绩效评价工作。将绩效评价工作状况作为财政监督检要内容,重点关注财政资金绩效目标的完成状况、绩效评价制度的执行状况、绩效管理主体责任的落实状况等。依据局党组和绩效评价领导小组统一支配,做好县重点绩效评价及催促整改等工作。 四、加强会计信息质量监督检查 依据省财政厅统一部署,连续开展地方政府金融控股集团和投融资平台公司会计信息质量监督检查,重点关注其会计核算、财务管理、内部把握、资产质量和债务风险等,防范财政金融风险。 五、加强日常监督工作 〔一〕持续推动“小金库〞治理工作。贯彻落实“小金库〞治理长效机制,催促全县财政系统进一步加强日常监管。将“小金库〞问题作为日常财政财务管理的重点内容,确定专人受理举报线索,依据“一案一档〞原那么做好登记处理工作。 〔二〕认真做好对投诉举报事项的查处工作。认真受理各类财政违法违纪行为和政府隐性债务问题线索,确定专人登记,分类办理,严格依法依规调查处理。

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