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2023年区审计局度工作总结和工作思路.docx
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2023 审计 局度 工作总结 工作思路
区审计局XX年度工作总结和XX年工作思路 2023年,我局全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕区委、区政府的中心工作,突出重点,注重实效,依法履行审计职责,较好地完成了审计各项工作任务。现将审计工作情况汇报如下: 一、加强党风廉政建设,促进审计干部廉政作风 (一)落实党风廉政建设责任制,完善廉政机制 今年以来,我局始终坚持党风廉政建设责任制,实行一岗双责。单位负责人是第一责任人,分管领导负分管责任,审计组组长和成员负直接责任,做到任务明确,责任到人,形成了主要领导亲自抓,上下合力共同抓,一级抓一级,层层抓落实的工作格局。增强了审计干部党风廉政建设的责任意识,进一步健全和完善了党风廉政建设工作责任机制。 (二)深化党风廉政学习教育,营造廉洁从政的良好气氛 结合审计工作实际,采取集中学习、专题讨论、学习交流等学习形式,重点组织学习了十八届三、四、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神、全国及全区审计党风廉政建设工作会议精神、三严三实专题教育等内容,引导审计干部端正理想信念,增强党的意识、宗旨意识、大局意识、责任意识。通过认真学习,切实增强审计干部的法律法规意识和政策意识,进一步筑牢思想道德防线。今年我局没有发生一起行政诉讼和行政复议案件,也未发生任何以审谋私、违法乱纪的行为。 二、狠抓各项审计工作,效劳我区经济建设 十二五期间,我局完成审计工程251个,查出各种违规金额1239.14万元,管理不标准金额181352.85万元,依法处理上缴财政735.5万元,核减工程款6905.45万元,向纪检监察机关移送案件1起。其中2个工程被自治区审计厅评为全区优秀审计工程;5个工程被市审计局评为全市优秀审计工程,公车工业园路网沙田路工程竣工结算审计工程获全市一等奖。先后荣获全市审计系统先进集体、全市审计整改年活动先进集体、2023年保障性住房审计工程优秀审计组等荣誉称号。2023年,我局完成各项审计工程51个,查出主要问题金额62484.46万元,其中:违规问题金额663.48万元,管理不标准金额58652.71万元,核减工程投资额202326.79万元,专项问题资金2141.48万元。提出审计建议并被采纳129条,上报审计信息51篇。对审计查出的问题,我局依法作出了审计处理,大局部问题已得到了纠正和改进,有些正在积极整改中。 (一)深化财政预算执行审计,标准预算管理 2023年,我局完成区本级财政预算执行情况审计工程1个,共查出管理不标准问题2023个,主要问题金额45978万元,其中:查出违规金额441万元,管理不标准金额45537万元。对公共资金、国有资产、国有资源实行审计全覆盖,以预算执行为主线,重点关注国库集中支付管理、财政存量资金、三公经费情况等方面,加强对财政资金分配、使用和管理情况的监督。提升预算执行审计的影响力,注重从体制、机制、制度层面分析原因,提出改进建议,维护公共财政平安。 (二)强化领导干部经责审计,促进领导干部清正廉洁 根据区委组织部委托,我局2023年对7名领导干部进行经济责任审计,现已完成5名。审计查出主要问题27个,主要问题金额13338.19万元,其中:违规金额222.48万元,管理不标准金额13115.71万元。审计重点关注领导干部任职期间执行上级经济法规和政策、资金使用管理、单位内控管理、自然资源资产监管、遵守各项廉洁规定等情况。对审计发现的问题,我局对被审计领导干部应承担的责任作出了实事求是的界定和客观公正的评价,分别向被审计单位提出了提出加强现金支出管理、严控三公经费支出规模、标准财务原始凭证等切实有效的审计建议,进一步促进领导权力标准运行,清廉作为。 (三)加强政府投资工程审计,减少财政资金流失 2023年,审结政投工程42个,核减工程款202326.79万元。审计说明,政府投资工程在承发包、投资控制等环节存在一些问题,如工程结算资料审核不够严格,工程造价把握不当;局部工程现场签证资料管理缺乏;工程实施过程中的监管力度不够等。针对存在问题,我局利用信息化管理开展审计,政投审计工程的审批、管理、标准工程资金拨付程序、提高资金使用效益等方面不断标准化、科学化,有效地为政府及建设单位堵塞了漏洞、节约了建设资金。 (四)关注专项资金审计,提高资金使用效益 今年完成专项调查审计3个,审计查出主要问题金额2141.48万元。一是完成审计署统一组织续审工程,XX县区2023年城镇保障性安居工程跟踪审计;二是配合市局完成XX县区2023-2023年县域义务教育均衡开展专项资金审计;三是完成了XX县区西湾海域环境整治工程现场指挥部资金审计。审计反映了专项资金的根本使用情况,揭示了专项资金使用存在的问题,客观事实地提出了审计意见,推动审计整改,确保专项资金使用的标准性、科学性。 (五)统筹兼顾,出色完成区委、区政府交办的其他工作 三、审计工作存在的困难和突出问题 (一)编制少,业务人才紧缺 按照上级要求,审计覆盖面要进一步扩大,因此我局审计工作任务不断增加,审计任务繁重与审计力量缺乏的矛盾越来越突出。审计业务人才难招、紧缺,主要原因是审计部门编制少,临时聘用进来的人员,业务刚培养熟练,由于没有编制,遇到更好的开展岗位就走了,很难留得住人。 (二)审计信息化开展较慢 目前仍处在向无纸化审计办公模式开展阶段,但审计人员的信息化知识不够系统、全面,培训力度又缺乏以解决审计需要,致使审计人员运用ao、oa审计办公系统不纯熟。 四、十三五时期审计工作的开展思路 (一)不断提高审计干部队伍的综合素质,从本质上提升审计质量 一是加强审计工作标准化建设,审计干部要以审计八不准为指针,以强化效劳和监督为重点,不断完善责任制、审计工作制度、审计程序,提高工作效率。二是坚持全面审计、突出重点的方针,围绕区委、区政府以及民众关心的问题,对每一个审计工程都要审深、审透,充分发挥审计的综合经济监督职能。 (二)转变审计工作方式,推进全面实行计算机审计进程 应加强计算机技术和风险分析方法在审计中的运用,提高审计的经济效益性。审计人员必须掌握审计系统ao、oa的运用操作,注意审计系统软件的更新,与时俱进,防止审计失误。通过计算机,对审计质量总体进行全面检查,降低审计风险。 (三)适应新形势要求,拓展审计内容 一是财务收支审计,加强三公经费公款消费预算管理、严防小金库,完善公款消费使用和报销程序,促进公款消费的信息公开。二是积极探索对领导干部实行自然资源资产离任审计,将领导干部的经济责任审计与自然资源资产的开发利用、保护相结合,全面监督领导干部责任。三是政府重大工程资金审计,积极开展对政府投资工程前期费用审计、招标控制价审计、事中现场跟踪审计、竣工结(决)算审计等,确保审计内容的全覆盖。 (四)积极推进审计监督全覆盖 面对日益深化的审计内容和不断拓展的审计领域现状,通过整合人才资源、信息化资源、社会资源等审计有限资源,改善审计队伍结构,实现信息化审计工作方式,发挥其最大效用,实现监督全覆盖。 五、2023年审计工作的打算和安排 2023年,我局将继续以党的十八大精神为指导,深入贯彻落实科学开展观,紧紧围绕中心工作,依法履行审计监督职责,充分发挥审计在保障经济社会健康运行的作用。 (一)严格依法审计,加强党风廉政建设 严格依法审计,严肃查处严重违法违纪问题和经济案件,切实加大对违法违纪问题的打击力度。加强与纪检监察机关、检察机关的协作配合,充分发挥审计工作在党风廉政建设和反腐败斗争中所起到的作用。 (二)实行审计全覆盖,加强各项审计监督职责 认真抓好各项审计工作,坚持把全面覆盖和突出重点统一起来,做好政府投资工程审计、领导干部经济责任审计、专项资金审计和调查审计,实现审计监督全覆盖。 (三)落实跟踪整改,加强审计成果运用 通过审计发现问题,纠正错误,狠抓整改,加大对已竣工未及时送审结算的工程跟踪力度,促进政府部门和有关单位加强管理,提高依法行政水平和经营管理水平,减少损失浪费,提高政府资金的使用效益。同时重视审计成果的上报工作,做好检查和回访工作,促进审计成果有效利用。 第7页 共7页

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