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2023
年审
年终
工作总结
审计局年终工作总结
xx年,我局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,深入贯彻党的十八大精神,团结和带着全体干部职工,以依法行政、科学审计为主线,坚持“三个三〞审计理念,进一步围绕中心、效劳大局、突出重点、依法审计,切实加大审计监督力度,积极推进审计转型,提升依法行政、科学审计水平,更好发挥审计在促进经济平稳较快开展中的“免疫系统〞功能和建设性作用。全年共完成审计工程xx个,查出违规金额xx万元,管理不标准金额xx万元,应上缴财政金额xx万元,挽回损失xx万元,送审工程造价xx万元,核减造价xx万元,提出审计建议和处理意见xx条,催生县政府及有关部门修订和出台了关于试行国有资本经营预算的意见等一系列标准性文件,为维护国家财经秩序、促进标准管理和经济社会健康运行发挥了积极作用。一年来,主要抓了以下几方面工作:
一、主动跟进提升效劳
二、突出重点抓实业务
1.创新审计工作制度。围绕“一观三化一廉〞核心内容,把握好权力运行和责任落实两个重点,标准领导干部经济责任审计制度,在贯彻落实XX县区领导干部经济责任审计实施方法的根底上,制订出台了领导干部任前经济责任告知制度、领导干部经济责任年度报告制度、领导干部岗位交接制度、领导干部经济责任审计评分方法等管理制度。完善政府投资审计制度,严格执行XX县区政府投资工程审计监督管理方法,加强了“必审制〞和“备案制〞监督管理,标准中介机构协审行为,制订并实施了政府投资审计协审单位考核方法。深化全部政府性资金审计监督,制定出台了XX县区本级全部政府性资金审计操作规程。全面实施加强政府内部审计工作的指导意见,延伸审计触角,围绕“三有四化〞目标,创新指导监督新方式,建立内部审计联系点制度,探索国家审计与内部审计联动审计新路子,带动内部审计新开展,形成局主要领导亲自抓、分管领导负责抓、职能科室具体抓、其他科室协同抓的内审工作新格局,加强对内审工作的指导和监督。制订出台了XX县区审计整改工作暂行方法,明确规定建立审计整改报告和审计整改结果公告“两项制度〞;建立审计整改跟踪检查、审计整改联动、审计整改工作督查和审计整改问责“四项机制〞,从根本上解决屡审屡犯问题。同时我局相应出台了审计整改事项销号管理方法,全面实行审计整改“销号〞制度,促进审计整改落实到位。
2.加大审计监督力度。一是深化财政审计。及时完成了县本级2023年度财政预算执行审计与全部政府性资金专项审计调查,结合财政转移支付资金管理、乡镇财政决算、残联资金、政府性债务等专项审计调查,强化了对重点资金、重点工程和全部政府性资金的审计监督,摸清了县本级全部政府性资金的家底,发现并揭示了预算编制及执行中存在的“局部收入未编入预算、部门预算执行不严格、内控制度不健全存在严重漏洞〞等问题,针对性地提出了改进和完善的建议意见,并分别向县人大常委会、县人民政府提交了报告。二是严格经济责任审计。按照县经济责任审计联席会议的要求,全面完成了对9个单位、12位领导干部的经济责任审计。坚持严格标准,严格按照“两个方法、四个操作规程〞的要求实施,把“一观三化一廉〞和守法守规守纪尽责纳入经济责任审计评价内容,切实把握好权力运行和责任落实两个重点;注重源头防范,从体制机制制度层面查问题、找原因、提建议;科学客观评价,按审计调查情况和评分方法全面公正评价被审对象履行经济责任情况。同时按规定实行了领导干部经济责任任前告知、年度报告和岗位交接制度,有效促进了被审计单位科学决策、健全制度、标准管理,增强了领导干部的责任意识、廉洁意识。三是以资金使用绩效为目标,推进政府投资审计。完成政府投资审计工程32个,送审工程造价22029.90万元,核减造价2066.03万元,审减率9.38%。坚持政府投资工程“必审制〞和“备案制〞监督管理,加强了政府投资工程审计监督,确保了投资审计的全覆盖。通过审计,不仅为政府节约了大量的财政资金,更有效促进了政府投资工程建设管理的标准和完善。四是关注民生开展专项审计和审计调查。全年共安排5只专项审计工程,选择领导关心、群众关注涉及教育、食品平安、农村开发建设、民政等民生领域的知新中学、食品公司、农村饮用水、农业综合开发及民政资金等工程开展了审计和专项审计调查。全面调查掌握被审计单位有关政策措施的落实情况和专项资金管理使用情况,发现和揭露政策制度执行不到位、不标准问题和管理漏洞,移送有关部门处理1人;注重从宏观层面分析原因,提出改进建议,促进被审计单位进一步标准管理,防患风险,保障改善民生。
3.加强审计质量、审计整改和成果运用。坚持依法审计、科学审计,继续实行“1、2、3、4〞质量管理模式,加强审计工程精细化管理,审计质量稳步提升,荣获审计署ao实例应用奖和鼓励奖各1个、省优工程1个、市优工程4个和市大要案工程2个。根据XX省人民政府关于进一步加强审计整改工作的意见和省厅要求,结合我县实际县政府制订出台了XX县区审计整改暂行方法。着重建立审计整改报告、跟踪检查、整改联动、整改督查、整改问责、结果通报和公告等“六项机制和制度〞,强化审计整改工作;由县府办组织牵头会同组织部、监察局、财政局、审计局组成审计整改督查组,对近两年来的整改情况开展专项督查,全面加强审计整改工作,加大督查整改、联动整改、问责整改力度,收到较好效果。注重审计成果的提炼和运用,积极撰写审计信息和调研论文;对审计中反映的普遍性、倾向性、苗头性问题及时进行总结提炼,积极向党委、政府提建议、作参谋。一年来,完成调研课题6个,撰写审计信息76篇,66篇在各级各类刊物刊登,其中省厅以上16篇(不含网站),共有21篇审计报告和专报被县领导批示采纳和落实整改。
4.提升计算机审计水平。增设计算机审计中心,配备专职业务人员,扩大计算机审计覆盖面,提高计算机审计水平,注重自身成果提炼,力尽所能帮助被审计单位提升信息化工作。局计算机审计中心完成计算机ao实例4个、计算机技术方法3条、信息系统案例1个;积极帮助被审计单位和内审机构提升信息化水平,帮助学校纠正校园一卡通系统运行中存在的问题,并健全相关信息系统管理制度;主动为企业开发内部审计软件提供技术支持;与计生局共同开发信息软件,有效提高了社会抚养费征管工作的信息化水平。
5.加强内审指导监督。一是增强指导职能,设立内部审计指导中心。3月28日XX县区机构编制委员会批复同意县审计局增设“XX县区内部审计指导中心〞,为更好地开展内部审计业务的指导和监督工作提供了组织保障。二是加大监督力度,开展内部审计工作督查。3月份XX县区府办、监察局组成政府内部审计督查组,对全县政府内部审计“三有四化〞建设情况开展了全面督查,并将督查结果予以通报,有力地促进了各乡镇(街道)、部门(单位)内部审计工作的进一步加强。三是强化队伍建设,开展内审人员履职能力培训。开展岗位能力培训,并将培训内容纳入县委组织部xx年度干部教育方案。于3月中旬组织内审人员参加了内部审计岗位资格证书考前培训,有12023名取得了内部审计岗位资格证书;于4月中旬我局又与县委党校联合举办了行政事业单位内部审计实务培训班,近200名内审专兼职人员参加了培训,根本实现了内审业务人员培训全覆盖,全面提升了内审业务技能。四是加强内审业务指导。积极帮助指导乡镇(街道)、部门(单位)围绕工作中心,科学安排工程方案,认真开展内审工程实施。创新联动审计组织方式,探索国家审计与内部审计联动审计新路子,助推内部审计开展。专门组织实施全县民政资金专项联动审计,我局统一制定专项审计方案和调查表式、统一审计业务培训、统一审计进点、统一审计质量标准、统一审计实施要求,采取审计力量联动、审计技术联动、审计成果运用联动、审计整改联动等方式,组织各乡镇(街道)内审机构联动同步审计,既促进了全县民政资金标准管理,又带动了内审工作水平提升,取得明显成效。内部审计业务指导和监督工作荣获省优胜单位。
三、狠抓管理强化队伍
1.机关建设进一步加强。县委、县政府高度重视审计工作。县委组织部、编委同意我局增设了总审计师职位、高配县经济责任审计联席会议办公室主任为副局(科)级职位;编委批复同意设立了XX县区计算机审计中心和XX县区内部审计指导中心。有效增强了审计的监督职能,促进审计质量和管理水平进一步提高,推进全县审计工作再上新台阶。
2.队伍建设进一步提升。认真落实“三会一课〞制度,开展创立学习型党组织活动,把政治理论和业务知识学习、干部作风教育与本局业务工作结合起来,开设“审计大讲堂〞,局领导和各科室业务骨干结合工作、学习,在集中学习会上就党风廉政、政策理论、业务知识、实务操作、审计管理等进行讲解、辅导、交流;聘请有关领导、专家走进“审计大讲堂〞,传授高层决策、先进理论、前沿知识,帮助审计干部增长知识、拓宽思路、提高审计本领。组织开展了廉政文化月活动和微型党课大赛,传递党员干部的理想信念,弘扬审计精神,收到了很好的教育效果;定期开展丰富多彩的实践教育活动,组织人员参加文明劝导活动,走访联系村、社区、企业,开展结对帮扶和文明共建等活动;开展理论研究和课题研究论文撰写,组织参加青年干部审计论坛活动;注重营造文明和谐、发奋向上的内部环境凝聚人心、鼓励干部,组织全体干部职工、老干部开展羽毛球、乒乓球、扑克等业余文体活动,培养审计人员健康情趣。通过一系列学习教育活动,促进了审计干部素质提高和队伍建设加强,一年来有2名同志分别提拔为正、副科级领导,有4名年轻干部走上了中层干部岗位。
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