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2023年审计局发展提升活动汇报2篇.docx
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2023 年审 发展 提升 活动 汇报
审计局开展提升活动汇报2篇 第一篇 今年以来,在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,审计工作人员按照县开展提升年活动实施方案的要求,认真贯彻落实县委、县政府关于创立最优开展环境的实施意见,以及县效能建设领导小组关于进一步贯彻落实县委、县政府的通知精神,始终坚持以科学开展观为统领,紧紧围绕经济和社会开展大局,围绕县委、县政府的中心工作,不断加强改进工作,大力查处影响开展环境的违纪违规问题,为创立最优开展环境做了大量工作,取得了显著成效。 根据县效能办县开展提升年活动绩效考核工作的通知(玉效办发[2023]16号)的要求,现将开展开展提升年活动的情况报告如下: 一、开展提升年活动取得的主要成效 根据县效能领导小组办公室关于县开展开展提升年活动实施方案(玉办发(2023)5号)的通知精神,以及县效能领导小组关于印发县开展提升年活动绩效考核方案的通知(玉办发[2023]16号)中的考核内容,我局制定了县审计局开展提升年活动实施方案(玉审字[2023]4号),进行层层分解,明确工作要求,确保责任到人,狠抓落实,成效突出。2023年共完成审计工程188个。其中:财政预算执行审计1个,经济责任审计28个,专项资金审计(调查)6个,行政及企事业单位财务收支审计48个,根本建设审计20235个。共查出违规金额1789万元,管理不标准金额820238万元,已收缴财政资金313万元,核减工程造价620239万元,审计挽回损失620239万元,报送专项审计调查28份,提出审计建议33条。 (一)工作思路清晰,重点突出。 我局按照年初制定的“围绕一条主线(经济开展),打好两场硬仗(债务审计和换届审计),深化三大审计(预算审计、投资审计、民生审计),突出五个重点(重点部门、重点领域、重点资金、重大工程、重大决策)〞工作思路,主要做了以下工作: 1、创新审计汇报形式,赢得领导重视。 一是将近年来审计揭示的问题进行总结归纳,形成专题汇报材料,提交新一届县委、政府主要领导,引起了领导的高度重视。二是年初工程方案,充分听取领导意见和要求,按照上级主管部门工作部署结合本县实际,坚持将审计监督的目标任务与县委、政府中心工作相协调,找准审计工作的切入点、结合点和着力点。三是对审计发现的重大问题以及领导关心的热点问题,及时以审计要情方式向主要领导汇报,供领导决策参考。 2、深化预算执行审计,促进经济开展。 对县本级202223年财政预算执行和其他财政收支情况、县地税局税收方案和其他财政收支情况进行了审计,同时对县人大关心的转移支付资金、重点工程建设、招商引资企业税收征管、超收财力安排等进行了专项延伸审计。共查出违规及管理不标准资金8889万元,提出了审计建议6条。得到了县政府XX县区人大的充分肯定。 3、加强经济责任审计,促进廉政建设。 今年是换届年,我局通过统筹安排审计力量,按时保质地完成了县委组织部委托的经济责任审计工程28个,同时,在审计内容和方式上,一是从“收支〞到“履责〞,不断拓宽审计内容,从以往过多关注领导干部个人在任期间财政财务收支等情况,向干部履行根本职责的情况拓宽。以经济、社会、文化和公共事业等领域的重大决策、政策落实、资金管理使用、履行监督职责和廉洁自律等情况为审计核心,视审计对象的具体情况,进一步明确审计的目标和重点。二是从“论功〞到“述职〞,变革审计评价。从偏重对领导干部个人功绩的主观评价向客观真实地评述干部履行职责、决定决策、政策执行等内容转变。三是在审计方式上,首次尝试了送达审计。 4、做优政府投资审计,再创辉煌佳绩。 我局在投资审计工作中,一是注重夯实根底工作,到财政、发改、建设局等单位收集全县重点政府投资工程根本资料,二是注重审计跟踪,注重现场查看,对工程的全过程实施参与取证,三是所有工程实行计算机辅助审计,四是在审计内容上积极探索绩效评价等方面,通过一系列措施,投资审计再创佳绩。今年共完成预、决(结)算审计工程20235个,审计投资总额5.2亿元,核减投资金额620239万元,核减比例为11.73%,其中:预算工程40个,送审金额1.9亿元,核减金额2326万元,核减比例为12.21%;决(结)算工程65个,送审金额3.3亿元,核减金额3763万元,核减比例为11.45%。 5、做好民生工程资金审计,保障群众利益。 围绕民生工程建设这个中心,我局制定了2023年度关于加强涉农及民生工程工程审计监督的实施方案,在去年开展农村新型合作医疗审计和城镇居民根本医疗保障审计的根底上,今年对全县政府保障性住房建设、民政救灾资金、养老保险基金、农村危房改造、中小学危房改造工程、农村义务教育经费和社会保障资金等进行审计或审计调查,同时对未纳入202223年审计工程方案的其他民生工程工程,要求各股室结合年度财务收支审计予以重点关注,作为审计的一项重点内容开展审计或审计调查。对重点工程工程将根据工程实施周期和进度,纳入滚动审计工程方案,连续实施审计。在开展民生工程工程或资金审计中,认真搞好审前调查,科学制定审计方案,在揭露违规违纪问题的同时,注重从制度建设入手,把制度的建立健全情况、国家各项惠民政策的贯彻落实情况纳入审计内容,重点把握资金的分配、使用和效果,突出资金的平安性、及时性和效益性。对局部重点建设工程,除采取跟踪审计或滚动审计外,对工程的设计、建设、监理等单位也进行了延伸审计和调查。通过审计的监督与效劳,保障了民生工程的顺利实施,促进了各项惠民政策的落实。 6、认真完成地方政府性债务审计,彰显审计精神。 按照市审计局的统一部署,我局及时向县领导进行汇报,成立了联络小组,积极做好后勤保障、联络协调工作,同时抽调2名业务骨干分别赴鄱阳县和XX县区参加了市局统一组织的为期一个月的地方政府性债务审计。审计过程中,审计人员认真围绕“三个目标〞和“三个重点〞,严格执行廉政纪律、组织纪律和保密纪律,以高度的政治责任感和使命感,高质量、高时效地完成了此项工作任务。 7、注重部门协调配合,充分发挥审计作用。 通过和纪检、财政、发改部门的相互配合,加强了与各职能部门的沟通和联系,充分发挥了审计的监督和反腐倡廉职能。在人员少、任务重的情况下,抽调专人参加了工程建设领域突出问题专项治理检查、五·四案件债务清理、中小学危房大检查、包村扶贫等工作,做到了统一思想不动摇、清醒认识不松劲、通报情况不模糊、理清思路不糊涂。 (二)强化业务管理,提高审计质量。 一是认真学习贯彻新准那么。新的国家审计准那么去年9月公布以后,我局采取多种措施认真学习贯彻新准那么。通过学习交流,对照旧的审计准那么,重点学习了新准那么的变化,初步确定了今年贯彻应用新准那么的具体措施。 二是狠抓审计工程质量。通过开展审计业务档案和文书档案的质量互查工作,围绕审计程序的合规性、审计定性的准确性、证据要素的可靠性、归档文件的完整性对审计档案质量进行检查。先自查,再交叉复查,最后全体人员集中“点评〞、讨论,共同促进提高审计工程质量。在审计工程质量控制环节,从工程确定、审计方案制定、审计实施、审计小组征求意见、审计报告签发、责任追究等层层把关,进一步强化审计工程质量控制,不断标准审计业务操作。 三是注重业务管理。坚持“靠制度管人,按程序办事,抓责任落实〞,根本形成了职责明确、行为标准、运转协调的工作机制。在业务管理上,根据工程的难易程度和审计人员的各自特点,实行中青搭配、新老搭配、强强组合、强弱搭配等;对审计工程实行限时完结制,充分调动审计人员的积极性,提高了审计工作效率和团体作战能力。 (三)加强机关建设,推进全局工作。 1、继续抓好勤政廉政工作。把廉政建设作为审计工作的生命线,常抓不懈,一是突出党风廉政教育,定期组织党员干部学习反腐倡廉有关文件资料;二是抓好廉政防控试点工作;三是坚持廉政回访,严格落实审计组廉政监督员制度、廉政反响意见函、审计公示制度;四是实行廉政责任制。五是综治工作常抓不懈,一直以来,我局把综治工作列入年度考核目标,做到警钟常鸣,长治久安,2023年我局没有发现一例违纪事件,也没有发现一例被审计单位举报事件,收到了预期效果。 2、进一步增强“人、法、技〞建设。既重视理论和专业的培训,更重视在实践中培养锻炼干部,给广阔审计人员特别是年轻干部提供更多的实践锻炼时机。对新进人员开展“一对一、传帮带〞活动,促使青年干部在干中学、学中干,通过自加压力,以学促干,迅速提高业务能力。同时开展“学习月〞活动等多种形式,认真学习了胡总书记“七一〞讲话、中央关于干部任用“四项监督制度〞和针对换届工作“五个严禁、17个不准、5个一律〞规定以及庆祝中国共产党成立90周年有关党史知识,努力提高审计干部的政治意识、理论素养和政策水平;及时组织审计人员参加各类业务知识学习培训,通过形式多样的学习培训,进一步提高了审计干部的业务技能和工作水平。 3、紧紧围绕全县重点工程建设、招商引资、化解社会矛盾和方案生育四项重点工作的“百日大会战〞活动,全局干部转变作风、苦干、实干、善干、巧干20230天,发挥审计在全县重点工程建设等方面的监督、效劳作用。同时积极开展机关环境整治主题活动,结合学习实践科学开展观、组织局机关党员干部和职工积极主动带头参加与机关环境治理,改善机关面貌,营造良好工作环境,不断提高了工作效率,审计机关形象得到进一步提升,取得了良好的成绩。 二、开展开展提升年活动的主要做法 1、领导重视,组织保障,扎实推进开展提升年活动开展。按照县委、县政府创业效劳年活动的决策部署,高度重视,屡次召开党支部会议、班子会议进行了认真研究和落实。成立了县审计局效能建设领导小组。由支部书记、局长魏晓彪同志任组长,其它班子成员任成员。下设办公室,负责开展提升年活动的日常工作。积极开展开展提升年活动,以创先争优为契机,创新审计工作。根据上级审计机关部署和安排,我们将开展“审计提升年〞与深入开展创先争优活动结合进行,结合本局实际,深化了“创新审计效劳,提升审计效能〞为主题活动的开展,,制订了审计提升年活动实施方案;明确以科学开展观为统领,贯彻“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实〞的审计工作方针,实现提升审计质量目标的指导思想;为加强活动的组织领导,成立了活动领导小组,以推动科学开展、促进社会和谐、加强基层组织为目标,“抓建设、练内功、提效能〞,以“五个好〞(领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好)、“五个带头〞(带头学习提高、带头争创佳绩、带头效劳群众、带头遵纪守法、带头弘扬正气)为活动内容,强化了学习讨论、交流沟通等环节,完成了党员承诺、民主评议等规定动作;推动了审计业务“四个创新〞(创新审计内容、创新审计方法、创新审计技术、创新审计管理),调动党员干部的积极性、主动性和创造性,使“创先争优〞促进审计工作进一步开展提升。 2、围绕推进招商引资和工程建设提升办事效能和效劳水平。一是在对县领导干部任职期间经济责任的审计,反映了一些单位招商引资优惠条件中以奖励的名义返还招商引资企业税收,造成对财政可用财力奉献率偏低等问题,提出了整改建议;二是将政府投资工程审计是投资科审计工作的重点,制定了相应的制定和操作规程,促进提高审计执法水平,为政府节约了大量投资。 3、围绕推进工业化和农业现代化提升办事效能和效劳水平。审计效劳我市培育开展战略性新兴产业,主要是安排对涉及推进工业化进程、农业现代中的行业进行审计和审计调查,检查土地、规划、扶持政策以及各项专项资金的管理使用情况,促进标准管理和开展。如配合市局开展对全市202223年至202223年的水利专项资金(水资源费、水土保持费、河道采砂以及上级财政安排的水利建

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