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2023年关于市某年18月份财政预算执行情况的审议意见.doc
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2023 年关 某年 18 月份 财政预算 执行情况 审议 意见
关于XX市XX年18月份财政预算执行情况的审议意见 情况的审议意见 2023年9月18-19日,市十四届人大常委会第5次会议听取和审议了市政府关于XX市2023年1-8月份财政预算执行情况的报告。 会议认为,市政府及有关部门坚持以科学开展观为统领,认真落实市委八届十次全委会精神,围绕市十四届人大一次会议确定的财政预算目标任务,坚持依法治税、依法理财,更加注重提高地方财政收入在整个财政收入中的比重。1-8月份财政预算执行总体情况良好,财政收入大幅增长,重点和法定支出根本得到保障,有力地促进了全市经济建设和社会事业的开展。 会议指出,在预算执行和财税工作中还存在需要引起重视和改良的方面:一是地方财政收入占收入总量比重下降的趋势尚未扭转;二是高煤价等能源、原材料涨价使电力等行业增值税大量减收,利息个人所得税及建筑业等税收增速出现大幅回落;三是市人大常委会第4次会议关于XX市202322年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告的审议意见有待落实到位;四是地方可用财力相对偏小,建设性支出需求以及部门要求增加财政支出愿望趋高,财政资金调度和收支平衡压力较大等。 会议要求,市政府要继续采取有效措施,扎实工作,确保年初市人代会确定的各项财政收支任务和预算管理目标的圆满完成。 1、继续采取有效措施增加地方财政收入,着力提高地方财政收入占收入总量的比重。进一步深入研究宏观经济走向及财税政策对我市财政收入的影响,适应和运用国家宏观调控采取的财税政策,促进产业结构优化升级和经济开展方式的转变;进一步加强重点地方税源的调查、监控和建设,依法加强税收和土地出让金等非税收入征管,继续扩大非税收入纳入预算管理的范围;继续加大向上级 争取财政转移支付的工作力度,切实增加地方可用财力。当前,尤其要及时研究、充分利用国家针对当前经济形势将要调整的财税政策。 2、继续增强节约意识,节减行政支出和政府投资本钱。要加强对财政性资金的整合管理,管好用活各类政府性资金,在保障城乡根底设施和重点工程建设的同时,加强政府性投资工程资金的跟踪问效审查,要树立节约意识,努力节约工程工程本钱,减少损失浪费;要努力控制和压缩行政支出,各级部门应带头压缩和节俭开支,从严控制一般性预算追加;在财政资金的拨付上,做到根本支出按照序时拨付、工程支出按照进度拨付,最大限度地发挥财政资金的使用绩效;做好应对严重自然灾害和突发公共事件的准备,充分发挥财政对公共需要的应急保障作用。 3、切实发挥财政杠杆作用,保障经济社会又好又快开展。要综合运用财政职能,多方搭建融资平台,充分发挥贴息、以奖代补、转移支付、担保等政策引导作用,支持保障经济社会开展和保证重点支出;进一步拓宽资金筹措渠道和融资平台,深入破解中小企业融资难题;要落实有关措施,推进实施工业强市战略和开展现代效劳业;进一步促进企业改革和经营效劳性事业单位转企改制;认真实施清理行政事业性收费,优化招商引资和经济社会开展环境;加快推进我市城乡一体化建设,加大自主创新等方面的投入,积极组织财力保障30项民生工程的顺利实施,让广阔人民群众共享经济开展成果。 4、进一步加强预算管理,不断提高支出质量。要深入推进财政管理改革,严格执行部门预算和法定支出预算,实行预算支出的公开,推行"阳光"预算;积极妥善地消化财政历史欠账;要科学、合理修定预算定额标准,在全面实行政府收支分类改革和部门综合预算的根底上,早编、细编2023年度预算,尤其要细化工程预算;科学预计年初可用财力,提高预算编制的准确性、完整性、科学性和预算管理的透明度,尽量缩小年终预算执行结果与年初预算之间的差距。要认真落实市人大常委会第4次会议的审议意见和有关审计决定,抓好整改落实,使审计查出的问题切实得到解决,切实增强审计成效和财政性资金的使用效益。 5、做好新一轮财政体制调整工作,促进市县区共同协调开展。要适应社会效劳功能的转移和政府公共职能的变化,积极稳妥地推进财政管理体制改革,市政府及财政等职能部门要在合理界定市县区事权的根底上,扎实做好新一轮财政体制调整的调查论证和本级政府可用财力的测算工作,按照责、权、利相匹配的原那么,调整和标准各级政府财政收入和支出的范围。 第二篇:2023年1-8月份财政预算执行情况2023年1-8月份财政预算执行情况 进入2023年以来,在区委的正确领导和区人大的监督支持下,全区财税干部职工认真贯彻落实各项积极财政政策,深入贯彻执行新预算法,主动作为,深入推进财政改革,强化预算执行管理,防范财政运行风险,紧紧围绕全区中心工作,把抓收入、稳增长、调结构、攻重点、抓改革、惠民生、优环境紧密结合起来,保证各项重点支出,2023年1-8月份全区财政运行根本平稳。具体执行情况如下: 一、预算执行根本情况 1、财政收入持续增长,收入质量明显提高。 2023年1-8月份,我区全部财政收入完成309093万元,占全年任务的75.7%,高于序时进度9个百分点,同比增长26.7%,较去年同期增收65032万元。其中税收收入完成300012万元,同比增长35.2%,高于全部财政收入增幅〔26.7%〕8.5个百分点。税收占全部财政收入的比重为97%,财政收入完成质量比拟高。 一般公共财政预算收入完成85374万元,同比增长18.2%,较去年同期增收13240万元。受房地产行业整体形势好转的影响,土地增值税、契税增幅较大,分别比去年同期增长了37.7%和130.2%。受国家出台减税降费政策的影响,行政性收费和罚没收入下降幅度较大,同比分别下降 34.3%和56.5%。 政府性基金预算收入完成375791万元,同比增长2133.8%,较去年同期增收358968万元。国有土地收益基金收入、国有土地使用权出让金收入增长明显,分别比去年同期增长2264.9%和2154.7%。 2、财政支出规模扩大,支出保障有力。 1-8月份,全区公共财政预算支出完成112600万元,占调整预算的比例为58.2%,落后序时进度8.5个百分点。除保障机关事业单位正常运转外,重点支持了教育、社保、医疗卫生、农林水、交通运输、住房保障等民生支出。在全部支出中,用于民生的支出86388万元,占全部支出的比重为76.7%,占比很大。 1-8月份,全区政府性基金预算支出193568万元,占调整预算的比例为68.6%,高于序时进度1.9个百分点。重点支持了中湖大道景观打造提升工程、城中村改造、高XX县区土地收储、公园植物园、京衡大街、南外环贯穿工程等工程建设。 二、预算执行中采取的具体措施 1、加强收入征管。一是加强综合治税,财政部门与国税、地税密切协作,明确征管责任,明确时间任务进度,形成了各部门齐抓共管财政收入的良好局面。二是加强税源监控,多渠道、多层面收集涉税信息,通过对涉税信息的采集、分析、比对,及时发现征缴异常现象,有针对性地采取堵漏 增收措施。三是加强非税管理,催促指导执收执罚部门,及时将非税收入足额均衡入库。 2、切实保障民生需求。围绕经济增长方式转变,重点支持科教文卫、农林水、城建等与人民群众密切相关的各项事业及公益事业开展,全力打造“民生财政〞。教育支出32928万元,有力的保证了城乡义务教育的优先开展;社会保障和就业支出25376万元,通过对退伍〔役〕士兵安置的投入、支持就业再就业、加大对养老保险和其他保险基金的补助,进一步完善了我区的社保体系,确保了社会的稳定与和谐;医疗卫生与方案生育支出9518万元,有力支持了医药卫生体制改革和城乡公共卫生体系建设,减轻了重大疾病人员家庭的经济负担;节能环保支出完成2429万元,有力支持了生态环境和大气环境的改善;农林水事务支出5131万元,着力支持农业、农村经济开展;交通运输支出2693万元,支持了国省干线和农村公路养护。 3、全力争取政府债券资金,支持我区重点工程建设。面对区委区政府确定的重大根底设施和民生工程建设,资金如何保障成为我们工作的重点。为此,我们积极与省厅、市局沟通联系,全力为我区争取地方政府债券资金。通过工程筛选、论证和跑办,并仔细研究今年政府债券资金的投向和规模,争取到地方政府债券〔专项债券〕资金3.2亿元,为历年来争取债券资金之最。有力地支持了我区京衡大街改 建、中湖大道改造提升、高XX县区根底设施建设及孔颖达公园建设工程。 4、统筹财政存量资金,合理控制预算规模。按照存量资金管理的要求,对连续结转两年以上的专项资金和部门预算结转结余资金收回财政统筹使用,全部调入预算稳定调节基金,用于弥补财力缺乏,安排2023年及以后年度预算支出。 5、积极推进和深化财政改革,提升理财水平。一是加强政府采购,认真做好政府采购工程方案、公揭发布和采购方案备案工作。同时配合一问责八清理工作,对招标代理公司的标准操作进行检查。二是对改制企业的国有资产进行不间断巡视,防止国有资产流失。三是利用财政投资评审机制,对财政性投融资建设工程的工程概算、预算进行评价审查,有效控制财政投资工程建设资金,提高财政建设资金的使用效益。 6、采取积极措施,加快支出进度。采取多种方式加快支出进度。一是按上级财政部门有关规定,将财政资金全部采用授权支付方式,加快资金支出。二是加快实行政府采购管采别离,各部门在政策规定范围内要灵活采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、货物单一来源、询价等多种政府采购方式,尽量缩短政府采购时间,加快工程开工建设进度;三是实施支出进度通报制度。每月将支出情况 通报给各部门〔单位〕,并同时报送区政府领导。定期由区政府组织召开支出情况调度会,催促各部门加快支出进度。按照区政府主要领导批示,由督查室、财政局联合组成专项小组,对局部支出较慢的单位进行专项督导,要求部门认真解决工作中存在的问题,加快支出进度。 第三篇:XX市1-9月份财政预算执行情况分析XX市1-9月份财政预算执行情况分析 一、9月份财政收支情况 9月份,全市财政收入完成26.68亿元,比上年同月增收6.18亿元,增长30.09%,增幅高于全省平均增幅10.83个百分点,在全省17市中收入增幅居第8位。其中:地方收入完成13.51亿元,增收3.9亿元,增长40.54%,和中部六省省会城市比,我市地方收入增幅已由上月第2位跃居第1,总量居第4位。 分部门看,各征收部门完成情况如以下列图: 省地税直属局完成0.42亿元,同比下降19.23%,占全月收入的1.57%海关完成0.8亿元,同比下降30.43%,占全月收入的3%财政完成3.45亿元,同比增长1.33倍,占全月收入的12.93%地税完成8.03亿元,同比增长23.35%,占全月收入的30.1%国税完成13.98亿元,同比增长28.97%,占全月收入的52.4% 分级次看,市本级财政收入完成17.36亿元,同比增长26.72%;区级财政收入完成5.51亿元,增长42.38%;县级财政1收入完成3.81亿元,增长30.03%。 2023年9月份各县区财政收入情况图〔单位:万元〕1800016000140001202210000800060004000202202023年9月2023年9月经济区852912908高XX县区5,2736385新站区21613796XX县区1236616546XX县区1086213271XX县区60818251包河区807212505庐阳区73838575蜀山区37416548瑶海区35234336 9月份,全市税收入库24.79亿元,占财政收入比重到达92.92%。分工程看,增值税完成9.82亿元,同比增长32.17%;营业税完成4.

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