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2023
年审
上年
工作总结
2023年审计局上年工作总结
今年上半年,我局在市委、市政府的正确领导和上级审计部门的细心指导下,以“三个代表〞重要思想和十九大精神为指针,以科学进展观为统领,认真履行审计监督职能,紧紧围绕市委、市政府工作中心,坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实〞的工作方针,乐观推动各项审计工作。现将上半年工作总结汇报如下:
一、上半年工作任务完成状况
(一)全面落实年度审计工作任务,扎实推动审计业务工作。
围绕今年审计工作任务,我局乐观组织力量,突出审计重点,加大对重点部门、重点领域和重点资金的审计监督力度,截止至6月份,已实施审计项目(含正在进行的项目)38个,审计查出违规资金74万元。
1、乐观组织开展2023年度财政预算执行状况审计。4月中旬,我局组织审计组开头对我市2023年度财政预算执行状况进行审计,并延长审计了10个一级预算单位。目前为止,对财政的审计工作已完成,已进行了对乡、乡、残联等单位2023年度预算执行及专项资金使用状况进行延长审计。
2、为搞好防洪保安基金的征缴工作,3月份依据井府字(2023)26号文规定,我局组织三个审计组对市烟草局、市供电公司、博物馆等32个单位的防洪基金征缴状况进行专项审计。
3、依据市委组织部井组函(2023)1号文的要求,我局组成审计组逐步开展离任审计项目。目前为止,已实施了(含正在实施)对原龙市镇镇长刘君同志、原古城镇镇长罗光辉同志、原水利局局长谢飞同志等共13人的离任审计。
4、依据吉市审办发(2023)17号文件精神和市审计局工作规划支配,我局组成审计组于3月19日起对市2023年度住宅专项修理资金进行了审计调查。目前该项工作已根本完成。
5、依据市人民政府要求,和省扶贫办关于进一步做好迎接全国扶贫资金审计检查工作的通知文件精神,我局派出审计组于2023年3月22日到3月24日,对全市2023年至2023年的财政扶贫资金进行了审计调查。审计调查了市财政局、市老建扶贫办的项目资金拨付、管理及资金使用状况。
6、今年上半年我局共完成了火车站进出口大路围墙工程、渥田猕猴桃基地排水沟工程、茨坪挹翠湖公园景观提升(亮化)工程等14个建设项目审计。总送审金额为1087.14万元,总审减金额为77.77万元。对这些项目,我局都派出审计人员进行全程监督,跟踪审计,坚决防止违规操作、高估冒算、损失铺张等问题,促进了政府及有关部门建立健全长效管理机制,确保每项工程都成为阳光工程、廉洁工程和平安工程。
(二)其他工作抓紧落实。
1、党的群众路线教育实践活动扎实开展。3月17日,我局召开了发动大会,会后,我局依据市委相关文件精神,结合我局实际状况,经局党组争辩,制定了市审计局党的群众路线教育实践活动实施方案,对我局整个教育实践活动进行了支配部署,在全局快速掀起了开展群众路线教育实践活动的热潮。并成立了市审计局群众路线教育实践活动领导小组,领导小组下设办公室,具体负责教育实践活动的各项工作。现阶段各项活动已取得初步成效。一是征求意见,通过发放征求意见表、设立意见箱、公开电子邮箱和召开座谈会等方式广泛征求意见,并对征求到的意见和建议进行梳理汇总,形成书面材料,为下一步整改打好根底;二是学习教育,原那么上每周组织全体干部职工集中学习一次,以学习推开工作,以工作促进学习。并结合廉政教育,组织学习廉政准那么、八项规定和有关领导关于党风廉政建设的重要讲话及小官大贪警示录等各类廉政警示片,使党员干部自重、自省、自警、自励。同时于3月29日我局组织党员、干部赴韶山故居开展了一次以“缅怀革命先烈、接受红色洗礼、践行群众路线〞为主题的红色传统教育活动,并组织全局干部职工认真观看筑梦之基、永恒的信念、1942、焦裕禄等电视专题片,引导党员、干部自觉弘扬精神、苏区精神和精神;三是查摆问题、开展批判。局领导班子认真查摆和剖析“四风〞方面存在的问题,并撰写个人“四风〞比照检查材料。
2、审计队伍建设有效推动。加强了审计人员的法律学习和廉洁从审教育,乐观开展争当审计业务能手、优秀审计项目等业务竞比活动。
3、帮扶工作留意实效。准时组织工作组,按市里要求进驻帮扶乡镇和挂点村开展各项工作,乐观与所包村干部进行沟通协调,查访民情,了解村情,并建立在职党员干部联系挂点村困难户结对帮扶制度,局在职党员干部与挂点村困难党员群众结对子,“一对一、面对面、点对点〞地关心解决存在的困难和问题。在单位资金紧急状况下,资助挂点村村部装修资金1万元。
4、连续认真抓好精神文明建设、社会治安综合治理、规划生育等工作。
二、工作中存在的问题
1、审计人员专业结构欠合理,专业化程度还不够,尤其是计算机审计和绩效审计方面的专业学问较缺乏,必需有针对性地加大业务培训力度。
2、审计人员的主观能动性和工作乐观性还有待进一步提高;审计任务重与审计专业人员较少的冲突仍未得到有效解决。
3、要进一步标准政府投资项目审计工作,制定相关的审计实施细那么;审计部门抓大放小,突出重点,强化对重点投资项目的审计。
4、审计监督的宣扬力度不够,照旧存在单位主要负责同志对单位资金和项目建设管理加强审计的必要性生疏不到位,重视不够的现象。
三、下半年工作支配及措施
1、强化措施,落实责任,充分调动审计人员工作乐观性,加强项目审计过程的跟踪监督,实行项目审结时间“倒逼〞制,按时完成2023年项目任务。
2、连续加强对财政预算、政府重大投资项目、专项资金、民生资金的审计,准时揭示和反映新状况、新问题;强化权力监督,稳步推动经济责任审计;重点关注“三公〞经费、会议费和培训费等活动经费的使用状况和各单位各部门落实中心改进工作作风、亲热联系群众八项规定相关要求的状况,促进被审计对象增加勤俭节省意识,降低行政本钱,发挥源头治腐的作用,充分发挥审计“免疫系统〞功能。
3、加快信息化建设步伐。要充分利用现有的设备,连续投入人力和物力,努力建设信息化审计,争取实现利用计算机审计项目1个,并让审计程序和审计结果更加公开化、透亮 化。
4、连续加强审计队伍建设。在从严要求审计队伍的根底上,加强科学领导和科学管理,鼓舞开拓创新和乐观进取,培育高素养、高水平的业务人才。
5、连续加强学习教育。持之以恒、坚持不懈地开展政治学习教育和业务学问的培训,不断完善学习培训的长效机制,推动审计机关的全面建设。
6、全面完成市委、市政府交办的其他工作。
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