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2023
年审
计局保
增长
发展
半年
工作总结
2023年审计局保增长促进展半年工作总结
2023年上半年,在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下,全市审计机关坚持以邓小平理论和“三个代表〞重要思想为指导,认真学习贯彻科学进展观,认真贯彻落实市委三届五次全会、市政府三届三次全会精神,把审计工作融入到扩大内需、加快进展的主旋律中,紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定、保生态〞的目标,努力创新审计理念和审计方法,围绕中心,突出重点,切实履行审计监督职责,各项工作取得了新的进展。
到6月底,全市共完成审计项目93项,比上年同期增加了75.5%。审计查出有问题金额17934万元,比上年同期增加了563%,其中:违规金额1179万元,管理不标准金额16755万元。审计确定应上交财政847万元,应归复原渠道资金360万元,应调帐处理金额534万元。固定资产投资审计核减工程结算1065万元〔市局419万元、县局646万元〕。审计后挽回经济损失1002万元。移送司法、纪检监察部机关处理事项5件,涉及金额332万元。审计后出具审计〔调查〕报告100篇,提出建议191条,被接受98条。提交审计专题、综合性报告和信息简报83篇,被批示、接受27篇次。
一、上半年主要工作状况
〔一〕扎实有效开展深化学习实践科学进展观活动。从3月份开头,全市审计机关依据市委的统一支配部署,认真组织开展了深化学习实践科学进展观活动。把握审计特点,科学设计学习实践活动的方案,在学习活动中始终贯穿实践特色,开展了“七个一〞活动,广泛征求了群众意见,开展了“一面旗、一盘棋、一团火〞学习活动,召开了领导班子专题民主生活会和党员干部组织生活会,找准了工作差距,目前正在预备转入整改落实阶段的工作。通过学习调研和分析检查两个阶段的工作,宽敞审计干部认真总结经验,找准工作差距,克服自满心情,进一步增加了大局意识、创新意识、忧患意识和责任意识,为圆满完成今年的审计工作任务奠定了坚实的思想根底。
〔二〕以扩大内需建设项目为重点,做“大〞投资审计。1—6月,全市已完成投资项目审计46项,比去年同期增加了130%项,主要是扩大内需建设审计项目大幅增加。查出违规金22万元,管理不标准金额1172万元,审计核减投资1065万元。主要存在工程价款不实、概预算编报不标准等问题。我局严格执行?xxxxx省政府投资建设项目审计方法?和玉溪市的贯彻实施意见,全面落实重大建设项目必审制和跟踪审计制,重点保证对扩大内需建设项目和资金的全程跟踪审计。在连续发挥工程投资竣工决算审计优势的同时,有效开展建设项目概预算审计工作,对新开工的项目,不但进行拦标价或工程量清单审计,还进行建设过程中的设计变更、现场变更签证审计。
〔三〕以强化预算管理为目标,做“深〞财政审计。牢固树立财政审计“一体化〞的新理念,以完善财政政策和标准财政管理为目标,深化财政预算执行审计。留意审计对象的选择,审计重点的把握,实行市本级支出与转移支付审计并重,实行“一条线〞审计模式,市局统一组织对财政专项转移支付资金,一般性转移支付补助,缓解县乡财政困难转移支付补助,以及扩大内需政策措施新增资金的管理、使用和效益状况进行审计。到6月底,全市完成预算执行审计8项,查出违规金额742万元,管理不标准金额33万元。审计确定应上交财政金额745万元。
〔四〕以维护民生为己任,做“强〞专项资金审计。我们连续以维护民生,促进和谐社会建设为目标,加强对关系经济社会进展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计。上半年全市审计机关共完成专项资金审计项目26项,主要开展了全市9个县〔区〕烟叶生产根底设施建设工程和8个县支农专项资金的审计。各县〔区〕还依据本地的实际,有选择地支配了涉及社会保障和根底设施建设等方面的专9项专项审计,审计专项资金总额达102515万元。
〔五〕加强对权力运行的监督,做“优〞经济责任审计。上半年我们连续乐观探究经济责任审计方式、方法,加强了同各联席会议成员单位的协调协作。市局在对部门领导的经济责任审计时,同时支配了单位的预算执行审计。各县〔区〕也依据组织部门的统一支配,分别对乡镇长和科级领导干部进行了经济责任审计。到6月底止,全市共完成经济责任审计9项。
〔六〕加强基层审计工作取得了新成效。我们抓住省政府出台加强基层审计工作的意见,全面实施“云审工程〞的有利时机,乐观争取省审计厅和市政府的支持,在广泛调研了解全市基层审计机关的实际后,准时争辩制定了?贯彻xxxxx省人民政府关于加强基层审计工作的实施意见?,该实施意见市政府现已印发执行,它将成为今后一段时期指导市、县两级审计机关和审计工作实现可持续进展并到达审计队伍职业化、机关建设标准化、制度建设标准化、根底设施现代化要求的纲领性文件。
〔七〕努力夯实审计根底,不断提高审计机关软实力。一是审计信息化建设,在实现审计管理系统和现场审计实施系统已交互应用的根底上,上半年重点提升“金审工程〞的实际效用,审计效率和审计办公效率得到极大的提高。二是提高审计开放度,上半年全市审计机关均乐观稳妥地完善审计结果公告制度,开展了审计结果公告工作,向社会公告审计结果97篇。三是抓学习培训,上半年举办了全市审计系统全员参与的财政、烟叶根底设施建设项目、绩效审计业务培训班4期,参培人员达236人〔次〕。四是抓质量建设,开展2023年优秀审计项目评比活动,市、县两级审计机关的16个审计项目被评为优秀审计项目。
〔八〕其他各项工作扎实有效。一是加强党风廉政建设,严格执行“八不准〞审计工作纪律和各项廉政规定,标准审计行为,上半年未觉察违反审计纪律、公务员禁令和廉政规定的人和事,维护了审计机关的良好形象。二是认真贯彻实施法制政府八项制度、责任政府四项制度和阳光政府四项制度,审计机关作风明显好转,工作效率明显提高。三是精神文明建设工作取得新进展,市局和各县区局均申报了市级文明单位,目前正乐观争创市级“文明行业〞。
二、存在的困难和问题
一是审计确定执行难的问题没有得到根本解决;二是审计任务繁重与审计力量缺乏的冲突照旧格外突出;三是审计人员的业务素养还不适应审计工作开展的需要;四是审计成果的应用水平还有待提高;五是审计系统装备和根底设施相对落后。
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