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2023
年审
工作总结
审计局工作总结5篇
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【篇一】
一、2023年工作总结
认真落实国家、省、市审计工作会议和区委经济工作会议精神,围绕“开展、改革、平安、绩效〞目标,依法履行审计监督职责,稳妥推进审计全覆盖,努力发挥审计工作在建设“三个xx〞、打造中部领先国内一流现代化强区中的积极作用。全年区政府批复的审计工程方案13个,截至12月底全面完成,查处违规问题金额456万元,收缴和归复原渠道资金435万元,移送案件线索4起,提出审计建议40条,被审计单位健全完善相关制度19个。
(一)发挥审计建设性作用,效劳领导宏观调控
注重挖掘体制机制制度层面上的普遍性倾向性问题,3月21日向区政府汇报了洞井、东山等四个街道的审计情况并提出了加强财政管理的意见。区财政局充分调研,多方征求意见,下发关于印发的通知(雨财发(2023)28号)文件,对街镇预算管理、收入管理、支出管理、工程建设工程管理等方面的具体操作流程做出了明确规定。
对2023年至2023年政府性债务和相关国有企业债务情况进行了专项审计,重点关注政府性债务举借、管理和防范化解风险等情况,指出了存在的问题,提出了加强管理的意见和建议,供区政府决策。
(二)深化预算执行审计,促进加强财政管理
关注财政支出绩效、财政政策贯彻落实、存量资金盘活、专项资金管理使用等情况,对2023年度区本级财政预算执行及其他财政收支情况进行了审计。关注精准扶贫资金管理使用情况及实施效果,对跳马镇扶贫资金实施了审计。贯彻落实“蓝天保卫战〞有关决策部署,对区环保局2023年度预算执行情况进行了审计。针对发现的问题,提出了有针对性的建议和意见,并积极催促被审计单位整改落实,推动进一步健全公共财政管理体系,维护区域经济平安运行。
(三)加强经济责任审计,促进领导干部依法行政
受区委组织部委托,对区园林局李勇等5个单位7位领导干部进行了经济责任审计,重点关注领导干部履行经济责任、遵守财经法规、遵守作风建设和廉洁从政相关规定情况,向区委组织部提交审计结果,为考察任用干部提供参考依据。
(四)加强政府投资审计,效劳工程工程建设
严格落实区长办公会会议纪要((2023)14号)和上级审计机关文件会议精神,转变工作职能,回归监督本位。一是强化对保障住房、造绿复绿、美丽乡村建设等重点工程和工程建设领域全过程的审计监督,密切关注工程根本建设程序执行、建设单位内控制度建设,以及招投标、合同签订和工程变更管理等情况,着力查找投资结构不合理、重复建设、损失浪费等问题,促进提高政府投资效益。二是开展工程评审质量审计,强化对区财政预决算投资评审中心的监督,及时指出问题、提出建议,推动标准投资评审行为。
(五)发挥审计反腐利剑作用,助推党风廉政建设
将审计发现的某街道违规报销学习考察费用、违规向非预算单位拨付资金及某部门工作人员截取财政资金的问题,及时向区政府报送审计要情,得到区政府主要领导批示,有力推动相关内控制度进一步健全完善。按照区政府要求,定期向全区通报审计查出问题的整改情况,发挥审计警示作用,较好地防范了廉政风险。加大对违法违规行为的查处力度,全年向区纪委移送案件线索4起。
二、2023年工作安排
认真贯彻落实区委、区政府和上级审计机关决策部署,围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,依法审计、忠诚履职,奋力开创xx审计事业开展新局面。
(一)深化预算执行审计,促进加强财政管理
对2023年度区本级财政预算执行及其他财政收支情况进行审计,重点反映推进国家政策贯彻落实和财税体制改革中的经验和成效,以及财政管理的标准性、效益性,注重揭示政策措施执行和财政管理中存在的突出问题,深入查找经济运行中的突出矛盾和风险隐患,促进公共资金、公共资源的科学配置和高效使用。
(二)强化经济责任审计,标准领导干部权力运行
以领导干部重大经济决策、经济政策执行、资金监督管理和个人廉政建设等方面情况为审计重点,关注领导干部资源环保责任落实情况,采取党政领导同步审计、任中和离任相结合、离任经济事项交接等审计模式,加大经济责任审计力度,促进领导干部守法守纪守规尽责。
(三)完善标准政府投资审计模式,强化对重点领域的监督
对以政府投资为主,关系全局性、战略性、根底性的重大建设工程进行审计监督,促进标准建设行为、提高投资效益。进一步完善审计方式方法,继续以工程评审质量为重点,加大对区财政预决算投资评审中心的监督力度,促进标准投资评审行为。
(四)加强交办事项审计,发挥审计参谋决策作用
利用专项审计和审计调查职能,完成区委、区政府交办任务和上级审计机关部署的行业审计任务,注重从体制机制制度层面查找问题、提出建议,为领导决策提供参考。
(五)推进审计体制机制改革,促进更好履行法定职责
全国省以下地方审计机关人财物管理改革全面铺开,我局将根据上级审计机关安排,提早准备,摸清底数,做好预案,待正式方案下发后,迅速筹划、迅速部署、迅速落实。
(六)全面加强党建工作,深入推进审计职业化建设
牢固树立“抓好党建是最大政绩〞的政治意识,采取系统培训、理论研讨、局长讲授党课等形式,认真组织全局党员干部深入学习领会十九大会议精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平在中央审计委员会第一次会议上的讲话精神、市区主要领导讲话精神,推进“两学一做〞学习教育常态化、制度化,提升审计队伍责任意识、大局意识、创新意识。牢牢把握审计质量“生命线〞,健全完善班子成员联系工程机制,定期召开工程点评会议对问题定性、处理处分、审计建议等环节进行严格把关,促进提升工程质量,全力推进审计职业化建设。
三、存在的主要问题和建议
存在的主要问题。审计力量缺乏,审计部门人少事多的矛盾突出。近年来,审计全覆盖、政府投资审计转型升级和区委、区政府重大决策部署对审计工作提出了新的要求,我局虽多举措加强干部教育培训、多渠道引进专业人才,但审计力量依然存在严重缺乏。
建议。进一步充实审计力量。一是请求将空余行政编制和事业编制列入2023年公开选调或招考方案。二是增加雇员编制,引进一批财务审计和投资审计专业人员。三是加强政府购置效劳,引进外部审计力量辅助审计缓解我局人少事多的矛盾。
【篇二】
2023年以来,区审计局深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,在区委、区政府的坚强领导和市审计局的关心支持下,聚焦推进五大开展行动方案、打好“三大攻坚战〞,以“四大一进〞主题活动为抓手,依法全面履行审计监督职责,发挥促进改革、反腐倡廉的作用,有序较好完成了各项任务。
一、2023年工作开展情况
2023年,根据xx区人民政府办公室转发区审计局关于xx区审计机关2023年度审计工程方案的通知(区政办(2023)16号),我局全力推进对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况审计全覆盖。
1、扎实开展重大政策跟踪审计,着力推进国家政策落实。按照审计署统一部署,开展并完成了第一、二、三季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计,抽查了9个单位,涉及财政资金17377万元。
2、扎实开展财政财务收支审计,着力提高财政运行质量。以推动建立现代化财政制度、提高财政资金使用绩效为目标,对2023年度区本级预算执行情况和其他财政收支情况以及3个区直部门预算执行情况进行了审计。
3、扎实开展经济责任审计,着力强化权力运行制约监督。在新一轮审计全覆盖的开局之年,我局在摸清本辖区内经济责任审计对象底数的根底上,统筹规划、科学安排、分类实施,坚持应审尽审、凡审必严、严肃问责,把任中审计与离任审计相结合,全年实施15个任中经济责任审计工程,完成了9个单位负责人离任经济责任事项交接。
4、扎实开展财务收支及资产负债审计,着力强化国有资产监督。根据区委组织部的安排,对东郊办下辖三个社区及凤凰山社区xx村财务收支情况进行了审计,确保我区村(社区)“两委〞班子换届顺利完成;组织对xx区建设投资、雄狮建设投资资产负债情况进行审计,客观真实反映财务状况和经营成果,保证资产平安完整和保值增值。
5、扎实开展专项审计和民生审计,着力促进保障和改善民生。一是深化民生审计,根据市审计局统一安排,对义安区保障性安居工程跟踪审计,推动惠民政策贯彻落实;二是助力文明创立,对镇办社区文明城市复审迎检创立工作经费进行专项审计调查,揭示了局部社区在工程管理、财务管理方面的问题,提出审计建议,促进标准使用管理、完善机制制度;三是紧盯教育资金,对区教育体育局基建工程进行专项审计,以标准学校基建工程内部管理,提高资金使用绩效;四是关注金融风险,开展融资担保机构审计调查,促进担保机构贯彻落实国家宏观金融政策、效劳实体经济、完善法人治理和防控风险。
6、扎实开展政府性投资审计,着力提升政府投资绩效。2023年,区审计局以标准政府投资工程建设行为、促进提高资金效益和工程管理水平为目标。为进一步加强对我区政府性投资建设工程的审计监督,结合我区实际,提请修订xx区政府性投资建设工程审计监督方法,举办了3次投资审计业务培训,加大审计宣传力度,标准政府投资行为。
二、2023年工作安排
2023年,我们将继续紧紧围绕区委区政府的中心工作,不断创新审计理念,切实提高审计质量,为我区经济社会开展发挥审计监督效劳职能。
1、深化财政财务收支审计。
2、深化经济责任审计。
3、深化专项资金审计。
4、深化投资审计。
5、完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他审计任务。
【篇三】
2023年以来,我局在区委、区政府的正确领导下和上级审计机关的关心指导下,紧紧围绕区委、区政府中心工作,将审计工作与贯彻落实党的十九大精神相结合,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实〞的二十字审计方针,认真履行审计监督职责,不断深化财政审计、经济责任审计、政府投资工程审计和专项审计,充分发挥审计监督的职能作用,为推动全区经济开展做出了积极的努力,较好地完成了年度各项工作任务。
一、2023年工作总结
(一)取得的成绩
今年我局共安排实施审计工程18个,共完成审计工程19个(包括保障性安居工程跟踪审计)。共查出违规金额2137.2万元,管理不标准金额46345.1万元,应调账处理金额66.98万元,应上缴财政2023.63万元,应归复原渠道资金1411.9万元,核减工程款127.01万元,非金额计量问题55条,出具审计报告26篇,提出审计建议44条。
(二)工作举措
1.不断加大政策跟踪审计力度,确保重大政策措施落地生根。
根据上级审计机关确定的审计重点和XX省审计厅转发审计署关于印发2023年国家重大政策措施落实情况跟踪审计工作指导意见的通知精神,对我区2023年度国家重大政策措施落实情况进行审计并出具了4份审计报告。此外,还开展了三公经费、会议费和扶贫资金1+x专项审计工作,共移送问题线索3条,通过审计发现问题,提出建设性意见,为区委、政府决策提供依据。
2.扭住预算执行审计龙头,标准财政资金管理,强化财政性资金的审计