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2023年审计局机关效能建设上半年工作总结.docx
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2023 年审 局机关 效能 建设 上半年 工作总结
2023年审计局机关效能建设上半年工作总结 我局依据旗机关效能领导小组办公室?关于对贯彻落实全旗经济工作会议精神状况开展效能监察的通知?文件要求,严格机关管理,增加公仆意识,认真履行审计监督职责,坚持依法行政,加强政风建设,促进机关效能的提高和作风的转变,推动党风廉政建设和反腐败斗争的深化开展,进一步推动审计工作。截止6月底我局认真完成审计〔调查〕项目7个〔其中:审计项目6个,审计调查项目1个〕,签发审计确定书1份。审计查出各类问题资金11.2万元〔违规资金11.2万元〕元。审计确定处理惩办:应归复原渠道资金11.2万元。乐观发挥审计保障经济社会健康运行“免疫系统〞功能,促进了我旗经济社会的平稳进展。 一、上半年工作开展状况和重点工作推动状况 〔一〕加强组织领导,全面落实效能建设工作责任制 我局领导始终把强化机关内部管理、健全机关效能建设管理制度,树立审计执法好形象作为审计机关有效开展审计监督的必要条件和工作保证,作为单位“一把手工程〞来抓。建立以局长为组长,副局长为副组长,各业务股室负责人为成员的局机关效能建设领导小组,全面负责局机关效能建设的具体开展和协调、检查工作,同时将机关效能建设的各项职责和工作任务分解细化、落实到人,并指定专人具体负责效能建设,确保机关效能建设工作有序有效开展。 〔二〕强化管理措施,大力提高审计工作效率 1、锁定工作目标。依据建设廉洁、勤政、务实、高效机关的总体要求,牢固树立“抓进展必需抓效能,抓效能就是抓进展〞的理念,以“整合资源、优化要素、标准行为、改善方式、优化环境〞为重点,通过“学习型、创新型、效劳型、活力型、廉政型〞的“五型机关〞创立活动,切实解决宗旨意识不强,学习不深化,工作责任心不强,进取心不强等问题,到达改良工作作风、增加效劳力量、提高办事效率、优化进展环境的目的。 2、建立健全各种制度。定期召开局长会、局务会、全局大会,准时听取各股室阶段性的审计工作进展状况及下阶段的工作规划。进一步健全工作责任制,把工作目标任务进行细化,层层分降落实到具体每个股室和每一个人。为确保审计工作目标的完成和机关工作效能的提高,在认真落实效劳承诺制、首问责任制、办事限时制、绩效考评制等机关效能建设管理制度的根底上,结合审计工作实际,着力标准审计项目管理。一是严格执行审计准那么和机关内部管理的各项制度。如严格执行首问责任制、限时办结制、效劳承诺制、责任追究制、审计结果公告等制度;对不健全不完善的制度,准时总结,加以修订和完善。二是强化目标绩效考核。我局实行的年度综合考核方法,是机关全部工作内容的量化考核。其考核结果不但能说明全局的工作任务完成状况,还关系到每一名职工的切身利益,有利于调开工作乐观性。 3、认真贯彻执行。每月底各股室和每个干部比照岗位职责和工作规划汇报工作,经股室和分管领导签意见后上报主要领导,每季度及年终进行综合工作考评。准时对审计工作中热点、难点问题进行调研、业务沟通,进一步提高审计人员的业务素养,确保审计工作全面、准时地完成。深化开展以“严谨细致、强化责任、提高质量〞为主题的业务评比活动,完善“项目审计限时制〞,压缩弹性时间,审计工作绩效有关明显的提高。 〔三〕完善监督机制,促进机关勤政、廉政 1、连续推行审计公示,实行“阳光作业〞。认真落实“外抓纪律、内抓管理、从严治审〞的工作要求,强化措施,切实抓好审计组的廉政建设,保证审计工作质量。在审计组进点审计时,将审计项目、时间、方式以及审计组成员、工作纪律等内容分别在被审计单位及我局审计公示栏公示;在公开被审计单位干部职工监督本单位财务管理的同时,对审计组人员是否依法审计、廉洁从审、秉公执法、遵守各项规章制度等的状况进行监督;在实施审计中实行审计小组和被审计单位双向承诺制度〔即审计小组就审计质量和廉政工作,被审计单位就所供给会计资料的真实性、完整性分别向审计局作出书面承诺〕。以实现由审计机关对被审计单位的单方面监督,向被审计单位及社会各界共同参与的多方监督的转变。认真落实群众的知情权、参与权和监督权,加强对审计人员的廉政监督,增加审计工作透亮     度,以公开促廉政,以公开促公正。 2、坚持深化审务公开,实行民主监督。设立审计执法公示栏,把审计机关的工作职责、审计权限、审计工作程序、审计纪律以及审计项目支配、审计结果等能够公开的内容,依据法定程序,逐步向被审计单位和社会公开。: 3、坚持民主评议,接受社会监督。一是坚持实行?审计纪律监督卡制度?,审计组将审计通知书送达被审计单位的同时,必需将审计纪律监督卡一并送达,在审计项目实施完毕后,由被审计单位或被审计对象在监督卡上针对审计人员廉洁自律及执行审计纪律的状况出具评价意见,交我局负责领导。二是坚持审计项目实施领导“送进门〞制度,在审计组进驻被审计单位时,由分管领导〔重大项目主要领导参与〕将审计组成员带进点,向被审计单位明确审计范围内容和时间,当场宣布审计组人员廉政制度及审计纪律。 二、“十件实事〞推动状况 〔一〕对旗新型牧区合作医疗办公室2023-2023年医疗基金进行了审计。审计结果说明,旗新型牧区合作医疗办公室能够依据?新型牧区合作医疗实施方案?的规定,对牧民住院医疗费用的补偿支出均按规定赐予报销,支出真实、合规。但财务管理方面仍存在账务处理不标准、记账不完整等问题。针对以上问题,提出了格外具体的整改建议,并要求主管局应对其业务及财务加强经常性指导和监督管理。 〔二〕对旗农业综合开发办公室管理实施的2023-2023年度农业综合开发项目资金进行了审计。审计结果说明,该项目认真执行了上级有关文件的规定,2023-2023年项目资金根本能够按时拨付到位,确保了项目建设的质量和进度。资金做到专款专用,各项支出合法、真实,公允的反映了资金的使用状况。通过项目建设,项目区内生产条件得到明显改善,畜牧业进展后劲增加。 为全面把握廉租房保障资金的筹集、管理、使用状况,促进扩大内需和经济增长政策措施的落实,提高保障资金使用效益,促进完善住房保障制度为目标,我局对2023年以来政府实施廉租房保障制度及相关政策执行状况进行专项审计调查。重点调查和分析廉租房政策执行状况,建设资金筹集、管理、使用状况和廉租住房管理体制、机制上存在的问题。确保廉租房各项政策落实到位。此项工作6月底结束。 5

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