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2023年审计局年度工作总结3则范文.doc
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2023 年审 年度工作 总结 范文
审计局年度工作总结3那么 1. 市内审协会: 年,内审计工作紧紧围绕部门工作中心,以邓小平理论和“三个代表〞重要思想为指导,以深入学习实践科学开展观活动为契机,牢固树立科学的审计理念,坚持以人为本,进一步解放思想、改革创新,按照“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实〞的审计工作方针,全面依法履行内审计监督职责,认真贯彻落实党的十九大、十七届三中全会、中央经济工作会议和县委十二届六次全会精神,紧紧围绕促进经济平稳较快开展这条主线,围绕县委、政府提出的“保增长、保民生、保稳定〞的工作目标,充分发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统〞功能,坚持揭露问题与促进整改并重,扩展审计覆盖面,更加注重从体制、机制、制度和政策措施层面发现和分析问题,提出改良、完善政策的建设性意见,使审计工作在维护国家经济安全,标准财经秩序,加快深化改革,完善宏观调控,推动科学开展,促进社会和谐及党风廉政建设方面发挥更大作用。现将内审工作开展情况总结如下: 一、年主要工作目标完成情况 年内审工作方案安排项目10项,现已完成11个内审项目,即:教育体育局4项〔1〕对凤城完小年1月至年6月财务收支和资金使用效率进行内部审计,〔2〕对大兴中心校年1月至年6月财务收支和资金使用效益进行内部审计,〔3〕大河中心校年1月至年6月财务收支和资金使用效益进行内部审计,〔4〕县职业教育中心年1月至年9月财务收支和资金使用效益进行内部审计;林业局1项对核桃三率建设抚育管护资金收支情况进行内部审计;公安局2项〔1〕对公安监管场所进行专项审计调查,〔2〕开展年换发第二代居民身份证收费进行专项审计;水利局1项对县小湾水厂年1月至年6月财务收支进行审计;县农业局3项〔1〕对县种子管理站债权债务清理审计,〔2〕对年云南省村容村貌整治工程项目审计,〔3〕年云南省农村集体经济开展专项项目资金审计。 年12月10日止,审结项目11项,其中:专项审计调查2项,财务收支6项,专项审计3项,针对存在问题共提出整改或审计建议15条,通过审计纠正了被审计部门的不标准行为和事项,健全完善了相关管理制度。存在的主要问题是在财务收支中,二级核算单位的财务人员业务不够熟悉致使账制不够健全、核算不够标准;二是存在少量的白条支付和坐支行为。 二、存在的主要困难和问题 一是内审工作目前由于受经费、人员等因素制约,仍有少量单位部门领导未能将部门的内审工作列入议事日程,及时确定或安排专人〔兼职工作人员〕从事部门的内部审计工作;二是局部部门单位的内审从业人员工作积极主动性不够,对开展工作存在凝滤或畏难情叙,效率不高,以至于不能很好地开展内部审计工作;三是有待于进一步加强对内审工作的管理和指导,促进部门、单位的内部审计工作程序和行文不断标准。 三、下步内审工作安排 〔一〕工作指导思想 继续以贯彻十九大四中全会精神为指导,稳固和发扬学习实践科学开展观活动取得的新成效,紧紧围绕县委、政府中心工作和做好部门的年初内审工作方案,把审计工作更好地融入经济社会开展大局,认真履行内部审计监督职责,从保障国家、人民的安全和利益出发,以“推进法治,维护民生,推动改革,促进开展〞为目标,严肃查处重大违法违规问题和经济犯罪案件中,着力推进绩效审计,更加注重从体制、机制、制度层面揭示、分析和反映问题,提出改良和完善的建议,促进各项政策措施的贯彻落实,推进经济平稳较快开展,积极推进体制制度创新和民主法制建设、反腐倡廉建设,充分发挥内审监督保障经济社会健康运行的免疫功能。 〔二〕审计工作思路 一是突出以人为本,在稳固学习实践科学开展观活动取得新成效的同时更加关注民生,维护人民群众的根本利益,维护公平公正,以涉及群众医疗、住房、教育、交通、社会福利等方面的社会保障资金和专项资金的政策执行、投入、使用、管理情况为审计重点。二是突出发挥内审建设性作用为审计目标,通过内部审计检查、改良、完善部门单位的制度建设、政策执行,催促整改,促进标准行业、部门的经济活动和管理行为。三是突出绩效审计,提高审计项目效率效果为审计目的,加强对资金的效益审计、分析评价项目涉及经济活动、投资行为等重点环节的各种价值因素、效益因素、效益指标,使经济投资活动产生更多更大的社会经济效益,促进社会事业的健康开展。四是突出创立节约型、环境友好型社会为审计方向,内审工作要更加关注能源矿产、水电、土地和自然环境的合理开发利用,从财务收支领域扩张到宏观管理分析调控、决策领域,以审计促管理,以审计控制投资本钱费用,少花钱,多办事,节约建设投资资源和能源,合理开发利用资源,少投入,多产出,营造和谐友好的经济社会环境。 〔三〕如期完成下一年度审计项目方案 继续扎实开展好学习实践科学开展观活动,在“一面旗、一团火、一盘棋〞和“两个建设〞实践活动中,切实加强对内审工作的组织、指导和人员队伍建设,推进方案的如期完成。 2. 年度,我局坚持以科学开展观为统领,按照“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实〞的审计工作方针,认真履行审计职责,充分发挥审计监督在促进社会主义经济、政治、文化和和谐社会建设中的职能作用。 一、依法审计,充分发挥审计监督职能作用 一是深入开展同级财政审计。我局以科学开展观为指导,在总结历年审计工作经验的根底上,构建大财政审计理念,对我区财政预算的批准和在执行中调整变动情况的合法性及预算收支的组织完成情况作了全面审计,重点检查财税法规执行情况;人大批准的预算执行情况;细化部门预算情况;政府采购;收支两条线执行情况;预算中重点支出安排情况;部门预算执行情况。查出管理不标准金额160万元,提出审计建议5条,促进被审计单位建立健全规章制度3项。 二是各项审计调查扎实开展。根据区政府?关于加强旧城改造资金管理和监督的意见?,加强对拆迁资金筹集、拨付和使用的环节审查监督,完成了怡心园、军营路、防疫站等三个旧城改造地块拆迁资金专项审计调查。开展义务教育学校绩效工资政策落实情况专项审计调查,促进完善义务教育学校绩效工资实施相关制度。对地方政府性债务专项审计调查,摸清政府负债情况,为区领导科学决策提供参考。 三是经济责任审计稳步推进。年对区计生委、淮海路小学等8个部门和单位的主要负责人任期经济责任实施审计,其中任中审计项目7个,我局还与区组织、编制部门联合对区城管局、区发改委两部门实施“三责联审〞工作。通过经济责任审计,明确了领导干部的主管责任和直接责任,进一步促进廉政建设,为组织部门使用干部提供参考。 四是突击开展机构改革单位审计。根据区领导要求,对机构改革涉及的区人事局、区劳动和社会保障局等8个单位财务收支情况进行审计。由于时间紧任务重,审计人员放弃节假日,加班加点,仅仅用了6天时间就完成了领导交办的工作任务,有力地支持了我区机构改革工作的顺利进行,得到区领导的肯定。 五是工程建设项目审计成果喜人。以促进完善投资管理,提高投资效益为目标,创新开展工程项目审计。全年完成预决算审计项目192个,核减资金8038.3万元,核减率19.53%,其中:预算项目121个,报审额6756.12万元,审计核减额419.91万元;决算项目71个,报审额34401.66万元,核减额7618.39万元,核减率22.15%。 二、围绕中心,效劳全区开展大局 1.力促政府工程标准管理。通过对新区白鹭湖公园、教育卫生社区及人武部、安置房等一批重大决算项目审计发现问题的整理分析,梳理出建设项目中的共性问题,提出针对性建议,建议得到了区委区政府主要领导高度重视,并召开区政府投资项目建设管理现场会,对全区建设项目现场管理工作提出明确要求。我局参与起草的?区政府投资项目管理暂行方法?、?区政府投资项目工程变更及概算调整审批实施〔试行〕?、“区政府投资项目建设根本流程图〞、“标准区政府投资项目签证的几点要求〞等在会上一并下发,为促进我区政府投资建设项目标准化进行提供了制度保障。 2.全力效劳新区项目建设。加强对新区建设项目招投标工程预算审计和重点项目实施期间的全程跟踪审计,积极为新区建设效劳。局主要领导全程效劳帮办七星生态商务岛建设,派出2名工程审计专业人员进驻新区安置房指挥部工作,及时解决施工现场管理中遇到的问题。坚持监督与效劳并举,对新区西片区安置房重大项目预算审计、招投标评审、材料询价、合同审核等全程跟踪审计。对新区西片区9户企业拆迁补偿预评估报告进行现场勘察与审核节约资金500万元,对安置房建设质量控制、资金使用、企业拆迁补偿等提出数十合理化建议,促进6户企业拆迁补偿协议。 3.积极参加各项考核工作。5月份参加参加区招商引资考核项目45个,参与区重点项目办督查考核项目49个。考核中,我局发挥工程审计专业技术知识优势,充分发表意见,对招商引资项目和区重点项目投资规模按序时进度准确打分。 4.严格审核新区拆迁结算。安排专人开展新区拆迁协议审核。共审核协议696份,其中:洪福523份,京沪路173份。共审核拆迁户应得费用20891.94万元,其中:洪福共审核拆迁户应得费用17377.98万元,京沪路3513.96万元;应收拆迁户安置房款13659.54万元,其中:洪福11254.16万元,京沪路2405.38万元;共结算8832.53万元,其中洪福7278.76万元,京沪路1553.77万元。 5.关注民生构建和谐社会。开展失地农民帮扶干部下访工作,帮助其寻找适宜的岗位,春节前登门慰问。局领导定期到挂钩的新村社区下访,春节前夕对10户困难群众、2户4050家本文章共2页,庭进行了登门慰问,帮助解决实际困难。心系灾区奉献爱心,组织全体向玉树地震灾区、周曲泥石流灾区捐款,截至目前全局累计向灾区捐款3200元。做好双拥工作,春节前局领导登门慰问共建单位,送上食用油等慰问品和地方对驻地部队的鱼水情意,双拥工作资料经区双拥办检查验收合格并给予好评。 三、夯实根底,提高审计工作水平。 1.开展效能建设。以提升机关效能建设水平为主线,以转变作风狠抓落实为关键,开展“效能建设推进年〞活动。突出审计质量提高,全面推行绩效审计,努力实现效劳中心工作与转变审计方式的有机结合,促进审计部门依法履行职责、高质量地完成区委、区政府和上级审计机关布置的各项任务和年度工作目标,促进地方经济又好又快开展。结合全市开展的101%满意活动,积极开展调研,找准审计效劳项目〔企业〕的切入点,对生态体育公园、七星生态商务岛、安置房6期项目实施101%满意效劳。 2.推行政务公开。依托电子政务平台建设,运用现代科技手段提高工作效能、促进作风建设、优化开展环境。将行政权力、行政处分自由裁量、审计执法流程等在电子政务平台公开,主动接受各界监督。不断提高本局网站建设,及时更新工作动态,提高网站在宣传审计工作、营造和谐审计环境等方面的作用。 3.加强队伍建设。以建设学习型机关为载体,进一步加强能力建设,培养干部政策研究、综合分析的能力;加强对审计人员的考核,发挥考核的引导作用。组织学习?廉政准那么?,深入推进党风廉政建设,严格执行“八不准〞审计纪律和各项廉政规定,强化对聘用人员和中介机构加强管理,维护审计机关良好形象,打造一支政治素质过硬,知识结构合理,业务能力精湛,审计纪律严明,工作作风扎实的审计干部队伍。 3. 我局按照全县民主评议政风行风工作统一要求,结合部门实际,顺利完成了民主评议政风行风工作任务,现将主要工作情况总结如下: 一、打造特色 〔一〕超前谋划,彰显“三个率先〞 审计机关行评工作先于全县62个部门谋划,彰显出“三个率先〞: 1、率先建班子,谋划行评。继9月9日省政府、省纠风办召开全省政风行风评议发动 会议后的次日,我局迅速召开领导班子专题会议,及时组建了

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