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2023年审计局半年党风廉政建设和反腐倡廉工作总结.docx
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2023 年审 半年 党风廉政建设 反腐倡廉 工作总结
审计局半年党风廉政建设和反腐倡廉工作总结 按照xx区纪律检查委员会关于落实党风廉政建设的有关文件精神,我局党风廉政建设工作立足创新,重在落实,各项任务圆满完成。现就上半年的党风廉政建设工作总结如下: 一、认真履行审计职能,发挥审计在党风廉政建设工作中的积极作用。根据反腐倡廉形式的需要和审计机关的特殊性,认真贯彻落实xx区纪委关于加强党风廉政建设工作要点,围绕区委、区政府工作中心,加强对重点领域、重点部门和重点资金的审计监督,有力的维护了xx区经济的秩序,促进投资效益的提高。 1.围绕中心,效劳大局,深化财政预算执行审计。今年我局认真开展了对本级预算执行审计,审计发现在财政预算执行的组织与管理中仍然存在一些问题:未经人大常务会审查批准调整预算支出、预算外资金拨付流程不符合规定等问题。 2.关注社会热点,强化专项资金审计,促进社会和谐。按照构建和谐社会的要求,我们把专项资金的管理、使用情况作为审计监督的重点,促进标准管理和提高资金使用效益,使各项政策措施落到实处。对xx区红十字会“博爱一日捐〞、xx区保障性安居工程等专项资金的审计和审计调查,审计发现虽然现在各单位对专项资金监管越来越重视,资金使用也日益标准,但是仍然存在改变设计批复施工等问题。 3.强化财务收支审计,确保财务收支的合法性、合规性、合理性。今年我局对全区局部单位的财务收支进行了审计,发现一些单位存在以不合规票据、假发票报销等问题,查出违规金额2023万元,管理不标准金额216万元,提出审计建议2023条。 4.积极开展经济责任审计,为加强干部监管提供参考依据。今年我局对局部领导干部进行了离任经济责任审计,通过审计发现领导干部能够认真履行职责,但也存在个别领导干部未严格履行其经济监督和管理职责,票据使用不够标准,以及对固定资产的管理不够重视,局部资产未纳入固定资产账进行核算,私设“小金库〞等问题,移送其他部门处理事项1件。 5.加强政府重大投资工程审计,提高投资效益。今年我局开展并完成固定资产投资审计6个,送审金额1186.01万元,审计核减20234万元,核减率8.77%。 6.扎实学习,为民解困,学教活动初见成效。今年按照xx区委关于开展党的群众路线教育实践活动的有关精神,我局深入基层调查研究,发放征求意见表50份,召开座谈会两次,征求到“四风〞方面的问题13条。学教活动期间,为对口帮扶单位五当沟神发社区和干部下基层单位白菜沟嘎查、南福永居村小组资助物品金额到达4000元,组织干部职工捐款2022元资助xx区白血病患者李梦洁。 二、以人为本,加强干部队伍建设,全面提高审计人员的政治业务素质。针对我局审计人员年龄结构轻、审计经验缺乏的现状,我局不断加大审计教育培训力度,创造条件、鼓励广阔审计人员积极参与各项培训学习活动,先后派出审计人员参与审计厅、市局等审计工程审计,通过多渠道、多角度的培训学习,丰富了大家的工作经验,激发了学习热情,为适应新时期的审计工作奠定了坚实的根底。 三、认真落实党风廉政建设责任制。按照“围绕审计抓廉政,抓好廉政促审计〞的指导思想,坚持落实“党组统一领导、各科室各负其责、全体成员共同参与〞的工作机制,认真落实好局领导、科室负责人、审计组长廉政建设三级责任制,明确责任主体,形成整体合力。要求各科室负责人和每个审计工程的审计组长既负责对审计业务质量进行审核、复核、把关,又负责做好职责范围内的廉政建设工作,既以身作那么,带头做到严谨细致、提高质量、廉洁自律,又认真负责,切实做到“谁主管、谁负责〞。 四、坚持党风廉政建设“四到位〞。一是学习教育到位。把廉政建设教育作为加强审计队伍建设的一项重要措施,采取定期学习、座谈讨论相结合的方法,开展廉政专题教育,不断提高审计干部廉洁自律、遵纪守法的自觉性。二是制度措施到位。继续坚持党风廉政责任制及审计期间执行纪律情况汇报制度。三是监督检查到位。在社会上通过聘请廉政监督员,接受群众监督。四是责任追究到位。严格落实了审计组进审前向被审计单位送达审计人员执行纪律监督卡和审计结束后对被审计单位回访制度,未发生一起审计人员违法、违纪情况。 第4页 共4页

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