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2023
管理
评审
计划书
管理评审方案书
一、评审目的:
通过对本公司的质量和环境管理体系的评审,找出改进的时机和变更的需求,及时进行改进,以确保质量和环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
二、评审工程:
1.质量、环境方针与目标的适宜性;(最高管理者)
2.现在组织结构的适宜性及各项资源配备充分与否的评价:
a.组织结构的适宜性(管代)
b.人力资源(总务)
c.设备资源(生技)
3.内部审核和合规性评价的结果;(iso办)
4.顾客满意状况和投诉状况,以及需求和期望的分析;(市场部)(相关方的意见。)
5.过程的业绩(各部门)
6.产品的符合性;(品管部)
7.组织的环境绩效;(管理者代表)
8.目标和指标的实现程度;(iso办)
9.纠正与预防措施的实施状况和持续改进的状况评价;(品管部)
2023.前一次管理评审待改进事项确实认和信息交流的情况;(iso办)
11.供应商采购合格率的评价以及对供应商施加环境影响方法的评价;(采购)
12.可能影响质量/环境管理体系的变更的因素;(各部门)
13.对质量和环境体系的改善建议(包括资源需求的提出等);(各部门)
14.最高管理者、管理者代表认为有必要的其他事项;
三、评审时间:2023年月日
四、评审本卷须知:
成认:确认:作成:
1.此次会议由最高管理者主持,各部门负责人参加,针对上面评审的事项由各部门总结后在会议中发表。
2.由于评审的工程较多,所以请各部门在号前按上面所列的工程提交自己部门的总结报告到iso办,由iso办进行统一汇总后交最高管理者处。
3.由于此次会议涉及的评审工程较多,所以评审的时间比较长,请各负责人提前作好工作安排。准时出席会议。
4.具体会议的时间会另行通知。
第二篇:管理评审方案管理评审方案
一、目的:评审iso14001:2022及ohsas18001:202223管理体系运行的持续适宜性、
充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。
二、评审内容:
1、内部审核的情况;
2、合规性评价结果;
3、环境、职业健康平安管理方针适宜性及充分性;
4、员工及相关方的反响情况;
5、体系目标、指标及管理方案更新、完成以及取得的环境绩效;
6、预防及纠正措施实施情况及效果性;
7、以往管理评审的跟踪措施;
8、环境、平安一体化管理体系的变更及改进的建议;
9、事故事件、不符合情况等。
三、时间和地点:
时间:2023年1月8日上午8时;地点:公司会议室。
四、参加人员。总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。
五、各部门须在管理评审会议前提供以下资料,以供会议上讨论:
管理者代表:体系运行的业绩和需改进之处(可以口头总结)/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性;
综合部。执行公司的环境平安管理体系方针和目标,环境因素危险源的识别和评价,环境平安相关知识的培训和教育,环境的运行体系进行有效控制和检查,及时查处环境有关的事故、事件。
市场部:客户满意度调查情况;
采购部:供货商评审情况报告;
生产部:生产产品过程环境及平安控制情况;
研发部:产品试验及工艺开发影响情况;
其它部门。过程业绩的总结及建议。
制定:张新港2023年1月15日审批:王博2023年1月15日
第三篇:管理评审方案2023年管理评审方案
1.评审目的
确定本公司质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2.评审内容
2.1.内、外部质量审核情况。
2.2.纠正和预防措施实施效果(包括前次管理评审跟踪措施的实施情况)。
2.3.过程控制、效率提升、工作改善情况。
2.4.产品的质量状况(包括重大质量问题)。
2.5.顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反响的其他信息。
2.6.管理方针和质量目标的实施情况及其适宜性。
2.7.管理手册及其支持性文件(主要是程序文件)是否需要修改。
2.8.组织结构、管理职能是否适宜和协调。
2.9.资源是否配置得当。
2.2023.有无影响质量管理体系的变化环境。
2.11.改进的建议。
3.管理评审的方式
采用召开管理评审会议的方式,对评审的内容进行讨论、分析、评价,最后确认结果并形成管理评审报告。
4.评审人员及分工
4.1.管理评审会议由总经理主持,管理者代表协助。
4.2.车间主任以上主管参加管理评审。
5.管理评审的时间安排及地点2023年8月1日在公司会议室进行2023年管理评审。
6.评审输入的准备
各部门/人员准备以下报告,并在2023年8月1日前提交给管理者代表/总经理:(注:各部门可将以下多份报告的内容汇总在一份报告里)6.1技术质量部
◆纠正和预防措施实施情况报告。
◆产品质量统计分析报告(包括重大质量事故、客户退货等情况。内销的质量问题分析以及改进情况要单独分列报告)。◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。(注:改进建议可涉用到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面。下同)6.2生产部
◆生产方案的执行情况报告。
◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。◆仓库管理、产品贮存状况报告。◆生产本钱、物料耗损情况报告。◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。◆各车间生产方案完成情况报告。◆生产过程质量控制情况报告。◆生产现场控制情况报告。◆生产本钱、物料耗损情况报告。◆工艺纪律执行情况报告。◆设备维修保修情况报告。
◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
6.3采购部
◆供应商业绩情况报告。
◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告6.4销售部
◆本年度销售及市场分析报告
◆部门工作改进建议以及2023年度销售规划。
◆效劳情况报告(包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反响的其他信息等,内销局部单独分列)。
◆本年度销售及市场分析报告(包括市场环境的变化等)。◆合同的执行状况报告。
◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
6.5行政人事部
◆组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。◆人员培训情况报告。
◆改进建议(包括员工合理化建议)、本部门质量目标实施情况报告。
6.6管理者代表
管理者代表对各部门提交的报告进行分析,并在此根底上编写“质量管理体系运行情况总结报告,〞内容包括:
◆公司质量方针、目标实施情况。
◆前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评论。◆内、外部质量审核的总结分析。
◆质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。改进建议。
6.7总经理
必要时,总经理就企业实力(市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平)的评价、企业开展战略、营销策略的要求提交报告。
日期:日期:日期:
内外部质量审核情况报告
综合部
柏志刚
在管理者及顾客的推动下,在全体员工的努力下,公司按质量手册、程序文件等与质量体系运作实施相关。在2023年1月至2023年6月份,公司共进行了3次审核(2023年9月的3c审核,2023年5月的iso9001:202223审核,及2023年6月的内部审核)。针对各次审核结果,综合部均组织公司各部门认真进行了整改。现就公司内部质量体系审核与第三方审核及纠正措施验证情况报告如下:
1、质量审核情况
公司在年初制订了2023年度内部质量审核方案,按年度方案要求分别在9月进行过程审核、产品审核、体系审核各1次。
2023年9月,cqc认证中心对我公司进行了审核,针对审核中发现的一般不符合项以及提出的相关意见,我公司相关局部组织人员进行了认证分析,并认真进行了相应整改。
2023年5月,第三方审核对我公司进行了is2023001:202223审核针对审核中发现的一般不符合项以及提出的相关意见,我公司相关局部组织人员进行了认证分析,并认真进行了相应整改。
2023年6月,我公司内部对运行的体系进行审核,审核过程中对公司产品进行了抽样审核,从审核情况来看,各检测工程均合格,未发现
—2—
不符合项,质量指数qkz=20230%。
从审核情况来看,共发现1个不符合项,全为一般不符合项,且已全部整改。
2、说
明
不管是内部还是外部质量体系审核均是抽样进行,具有一定的风险性,且每次审核各部门都是有准备的,所以审核中不是所有不符合项都能被观察到。在日常工作中我们还发现一些与体系不太相符的现象。所以我们希望各单位能有方案的组织对相关文件的学习,经常性的进行自查,以维护质量体系的正常运行。提高组织对质量的全员参与性,不断持续改进,最后争取将公司产品质量实现:“零缺陷〞的质量目标,我们始终贯彻:“以质量求生存,以利益谋开展。〞的战略目标,争取在这个竞争剧烈的行业里面,树立起我公司的品牌形象。
管理评审方案
评审时间
兹定于202223年8月31日9。00召开管理评审会议。
会议地点
公司会议室
出席人员
公司领导、各部门主管
评审类型
■例行评审
■第
二、三方审核前评审
□例外评审
评审目的
验证公司所建立的质量和环境管理体系的符合性、适宜性、有效性
评审范围公司所建立的体系涉及的各部门和各过程
评审依据
iso9001:202223和iso14001:2022标准、公司的管理手册、程序文件、作业文件和外来文件及相关法律法规
评审内容
内外部审核结果.纠正措施和预防措施的实施情况.质量、环境方针和质量、环境目标的实施情况.各部门管理体系的运行情况.顾客对产品质量的反响意见(含投诉)及其处理情况,顾客满意度调查结果.可能涉及管理体系的变更情况.各部门对管理体系改进的建议.上次管理评审决定采取措施的实施情况.
注。请有关部门负责人准备好以上有关与会资料(书面)。
编制/日期:蔡文明/202223-8-16批准/日期:
管理评审会议各部门准备资料要求
一、各部门提交一份“管理评审部门工作报告〞;
二、报告于8月27日前提交管代;
三、报告由部门负责人执笔,并签署后提交;
四、各部门报告的主要内容如下:
1、体系实施中部门工作的总体情况;
2、本部门在体系中的职责及贯彻情况;
/
3、本部门在内部审核或外部审核中被查出问题及不符合项情