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2023
年审
年终
工作总结
审计局年终工作总结5篇
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【篇一】
2023年,区审计局在区委、区政府及上级审计机关的坚强领导下,紧紧围绕全区经济开展大局,始终关注财政资金使用效益、脱贫攻坚质量、生态环境保护、民生工程实施等涉及群众利益的热点难点问题,依法履行审计监督职责,充分发挥审计监督“免疫系统〞功能,各项工作取得阶段性成效。
一、主要工作成效及做法
(一)围绕中心、效劳大局,彰显监督实效。全年完成审计工程73个,提出审计建议150余条,促进相关乡镇部门建立完善制度4个。一是持续开展稳增长等政策措施落实情况跟踪审计。涉及财政资金1446.52万元,发现问题7个。二是强化预算执行及财政财务收支审计。完成了2023年地税征管上下联动审计、区级财政预算执行审计,查出违规违纪及管理不标准资金358.18万元。三是强化领导干部经济责任审计。对照省级领导干部履行经济责任情况问题风险提示清单,在全区范围内开展自查自纠,并督查问题整改到位;同时对4个单位6名党政主要领导干部开展经济责任审计。四是强化政府投资工程审计。加大对库存工程审结力度。已完成审计工程50个,送审金额1.8834亿元,为政府节约资金1828.5万元,审减率9.71%,同时对黄石盘水库等4个重点政府投资建设工程开展跟踪审计。五是强化问题整改落实。区人大组成调研组,对审计发现问题整改情况开展跟踪督查,催促问题整改到位。六是积极完成交办工作。完成区委区政府领导对“开源公司审计调查〞“中部易地扶贫搬迁工程审计〞等交办事项3项;完成领导交办投资工程13个,送审金额6690万元,审减687.9万元,审减率2023.28%;正在对xx大道和巴恩快速通道两个重大工程进行审计,方案在2023年底完成,按照省厅安排部署,抽派业务骨干参加2023年强农惠农资金使用“一卡通〞情况专项审计调查;积极配合区纪委监委案件办理等。
(二)积极进取,创新机制,提升审计质量。一是创新审计组织模式。充分利用预算执行审计、经济责任审计、政府投资审计“三大平台〞,加强审计工程之间的统筹和融合力度;坚持党政经济责任同步审计;注重把国家审计、内部审计和社会审计结合起来,发挥审计的整体效能。二是创新审计技术方法。在审计中,注重收集各行业、各部门相关数据,并充分运用大数据进行综合比对、关联分析,将审计业务与信息技术相融合,积极运用ao、oa系统开展计算机辅助审计,不断扩大计算机审计的应用范围和覆盖面。三是创新审计理念。强化保护创新、包容创新、为创新者担当“三个意识〞,认真落实“三个区分〞;严格按照投资审计“三个转变〞要求,实现投资工程审计工作从完成“数量〞任务向追求“质量〞目标转变。
(三)强化管理,转变作风,夯实开展根基。牢固树立管党治党意识,从严教育、管理干部队伍。一是扎实开展“大学习、大讨论、大调研〞活动,加强政治理论、政策法规和审计业务的学习培训。二是认真开展“作风建设年〞活动,大力整治“中梗阻〞增强执行力,查摆问题,建立台账,限期整改,着力解决精神懈怠、效率低下等突出问题。三是完善目标绩效考核方法等规章制度,并加强制度的执行及监督检查,做到机关运行有章可循。四是认真贯彻“两个意见〞,全面落实“两个责任〞和“一岗双责〞,层层签订责任书,认真落实述职述廉、重大事项报告、廉政谈话、诫勉、函询等制度。五是将党风廉政建设贯穿审计工作始终,审前,局党组进行廉政谈话,审计中被审计单位根据审计组的表现,如实填写廉政纪律情况反响卡,审计终结后,局纪检工作人员进行廉政回访。切实做到了“审前有提醒,审中有跟踪,审后有检查〞,促进依法审计、文明审计、廉洁审计。
存在的困难和问题。审计监督的层次和水平与区委区政府的要求和群众期盼还有差距;审计监督与全覆盖的要求还有差距;审计力量缺乏与审计繁重的任务矛盾还十分突出;审计队伍素质能力与审计事业开展还不相适应。
二、2023年工作方案
(一)始终关注供给侧结构性改革。始终坚持把重大政策措施落实跟踪审计作为效劳全区经济社会开展的重要抓手,牢牢把握供给侧结构性改革政策目标,结合xx实际,围绕“三去一降一补〞五大任务,突出对稳增长等政策措施落实情况进行跟踪审计,促进各项政策措施落地生根。
(二)始终关注财政资金运行平安。深化财政预算执行、税收征管等审计。着力反映财政管理、预算编制及执行、地方政府性债务及财政运行风险、重点工程投入保障等方面存在的缺乏,从体制、机制、制度层面揭示和分析存在问题的原因,提出完善体制机制、标准单位管理、防范财政风险的建议。
(三)始终关注权力标准运行。把自然资源资产离任审计和生态环境保护审计纳入领导干部经济责任审计,重点检查领导干部守法守纪守规尽责情况,强化对权力运行的监督制约,标准权力运行,促进领导干部守法守纪、履职尽责。
(四)始终关注投资工程推进。按照投资审计“三个转变〞要求,刚性执行工程方案管理,不采用简易程序实施政府投资工程审计,重点突出对工程实施主体及参建单位履职尽责情况的监督,严肃查处工程建设领域违反程序、损失浪费、失职渎职、利益输送等问题,促进工程标准管理、廉洁高效。
(五)始终关注群众利益维护。将扶贫工程实施和资金使用纳入各项审计必审内容,加大对强农惠民、社会保障、教育助学、医疗卫生、救灾救济、扶贫解困等重点民生工程和资金的审计力度,重点查处损失浪费、截留挪用、跑冒滴漏、侵占骗取等违规违纪行为,推动区委政府脱贫攻坚重大决策部署和相关政策措施落实到位,切实维护群众利益。
(六)始终关注审计干部队伍建设。围绕全面从严治党、打造审计铁军的要求,扎实开展机关整治“中梗阻〞增强执行力和“大学习、大讨论、大调研〞活动,教育引导审计干部践行“实、高、新、严、细〞审计工作要求,严格落实中央八项规定精神和省、市、区各项规定以及审计“八不准〞,做到依法审计、廉洁审计、文明审计。
【篇二】
今年以来,xx区审计局在区委、区政府的坚强领导下,在上级审计机关的指导支持下,紧紧围绕区委、政府中心工作,以党的十九大精神为统领,坚持“全面审计、突出重点〞的原那么,认真履行审计监督职责,关注财政预算管理、涉农、环境保护、城市开展等涉及群众利益的热点难点问题,积极探索新的审计模式和技术方法,充分发挥审计监督“免疫系统〞功能,为“五年再造一个新xx〞的奋斗目标保驾护航。
一、以围绕中心效劳大局,积极开展各项审计工作
(一)圆满完成城镇保障性安居工程审计工作
按照国家审计署、省审计厅要求,开展了“城镇保障性安居工程审计〞工作。重点审计了我区保障性安居工程目标任务完成情况、资金筹集管理和使用、保障性住房分配和运营管理、工程建设和质量管理等情况。
(二)加强财政预算执行情况审计,促进深化财税体制改革
今年,对我区2023年财政预算执行情况进行了审计,重点审计了区财政局,并延伸审计了XX市第九中学和东队小学。审计发现存在超预算支出、应缴未缴非税收入等问题。针对审计中发现的问题,审计部门及时提出了纠正处理意见和整改建议,财政、第九中学和东队小学积极进行了整改。另外,沧州xx区第十届人大常委会第十三次会议听取并审议通过了XX市xx区人民政府2023年度财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告,对2023年度财政预算执行审计工作给予了高度评价和充分肯定。
(三)加强地税征管审计,维护财经秩序
以税收数据为根底,开展大数据分析。通过大数据对税收根底数据进行分析,查找税收征收在优惠政策落实、“营改增〞和小微企业税收优惠政策执行情况,并重点关注地税征、管、减、免所涉及企业,聚焦税收优惠政策落实、税收征管执行情况,及时揭示和反映税收征管和税收政策执行中存在的问题。通过审计,查出个别企业存在欠缴税款的问题,审计组催促地税部门及时完成对涉及企业税费催缴工作,切实提高了税收征管绩效。
(四)加强经济责任审计,积极推进依法行政
以引导被审计领导干部树立科学的开展观和正确的政绩观,推动xx区科学开展,促进领导干部守法守纪履职尽责为目标,坚持党政同责、同责同审,有序推进有重点的全覆盖。根据区委组织部的委托,今年完成了对区卫生局局长于国君同志、区计生局局长邢玉荣同志等8名领导干部任期经济责任审计,通过审计,重点反映被审计单位在重大经济决策、执行财经政策、国有资产管理、工程工程建设等方面存在的问题,结合部门行业特点针对性地提出审计建议,促进了领导干部依法行政、履职尽责。
(五)加强行政事业单位审计,提高财政支出绩效水平
2023年,我们按照方案安排,对xx区文联2023年度财政财务收支情况进行了审计。重点检查这些部门预算执行的真实性、合法性和效益性,从资金拨付、管理、使用等环节,审计预算资金的实际执行情况,追踪使用效益,进一步标准了部门单位财务管理。
(六)强化政府投资工程审计,提高财政资金使用效益
今年以来,根据区政府投资工程方案和工程竣工情况,完成了XX市xx区行政审批大厅装修改造工程、渤海路景观带绿化工程等工程结算审计,累计结算申报金额6353.36万元,审减金额680.9万元,审减率2023%,保障了资金合理、合法、有效使用。同时,为标准政府投资工程审计程序,优化审计资源备选库。我局对政府投资工程造价咨询效劳、会计效劳进行了公开招标采购。最终确定18家造价咨询机构、6家会计效劳公司入围xx区审计局中介机构审计资源备选库,并签订了入库协议书。切实缓解了人员少、任务重的压力及解决现入围社会中介机构已到期的问题。
(七)加强“气代煤〞“电代煤〞政策执行情况跟踪审计
按照省厅和市局统一安排部署,组织对全区“电代煤〞“气代煤〞政策执行情况进行跟踪审计,xx区审计局派出审计组,对xx区2023年电代煤和气代煤政策执行情况进行跟踪审计,今年以来,重点对xx区任务目标完成情况、资金的筹集、分配和使用情况、政策出台及贯彻执行情况进行了调查取证。严格按照报送节点要求,每季度末向市局报送“电代煤、气代煤〞政策执行情况审计结果报告。
(八)认真开展2023年优化营商环境情况专项审计
按照2023年优化营商环境情况专项审计调查工作方案要求,我局派出审计组,自2023年2023月26日起,对XX市xx区优化营商环境情况进行专项审计调查,重点对区减税降费政策措施落实情况、清理标准涉企收费方面-涉企收费目录清单执行、健全完善涉企收费工程审批制度、侵害企业合法权益行为的情况、提快工程落地速度情况进行了调查取证,通过审计发现存在新下放涉企收费工程特种设备登记费未及时上缴财政的问题,并向相关责任单位提出了意见和建议。
(九)树立大局意识,认真做好上级交办的各项工作任务。
一是按照市审计局“以审代训〞活动要求,今年3月抽调我局2名骨干人员,由主管业务副局长带队,配合市审计局完成XX市2023年财政预算执行审计以及市住建局局长经济责任情况审计;二是助力区委巡察工作,今年以来,我局效劳全面从严治党大局,在人手少任务重情况下,调整审计力量,先后选派3名业务骨干,参与区委专项巡察工作,从审计专业视角为巡察工作提供了有力支持。三是积极参加原造纸厂改造工程房屋征收工作。我局在审计任务重、人员少的情况下,抽调2名工作人员,积极配合指挥部对原造纸厂改造工程进行房屋征收工作。四是参与完成XX市双代任务验收工作,今年8-9月,市审计局抽调我局一名骨干人员,参与完成了XX市双代验收工作。五是完成扶贫审计工作,